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文檔簡介

1、2018年部門決算公開報表部門名稱:渭南高級中學保密審查情況:已審查部門主要負責人審簽情況:已審簽?zāi)夸浶蛱枅蟊砻Q是否空表公開空表理由表12018年部門決算收支總表否表22018年部門決算收入總表否表32018年部門決算支出總表否表42018年部門決算財政撥款收支總表否表52018年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)否表62018年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)否表72018年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)否表82018年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)否表92018年部門決算政府性基金收

2、支表是2018年本部門無政府性基金表102018年部門決算項目支出表否表112018年部門決算政府采購情況表否表122018年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表否2018年部門決算收支總表01表編制部門:渭南高級中學單位:萬元項 目決算數(shù)項目(按功能分類)決算數(shù)項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類)決算數(shù) 1、財政撥款5,629.47 1、一般公共服務(wù)支出一、基本支出4,981.17 其中:政府性基金撥款 2、外交支出 人員經(jīng)費3,995.30 2、上級補助收入 3、國防支出 日常公用經(jīng)費985.87 3、事業(yè)收入282.00 4、公共安全支出二、項目支出946.67 其中:

3、納入財政專戶管理的收費 5、教育支出5,547.89 基本建設(shè)類項目 4、經(jīng)營收入 6、科學技術(shù)支出 行政事業(yè)類項目946.67 5、附屬單位上繳收入 7、文化體育與傳媒支出三、上繳上級支出 7、其他收入 8、社會保障和就業(yè)支出379.95四、經(jīng)營支出 9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出五、對附屬單位補助支出 10、節(jié)能環(huán)保支出 11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出經(jīng)濟分類 12、農(nóng)林水支出基本支出和項目支出合計5,927.84 13、交通運輸支出 工資福利支出3,858.70 14、資源勘探信息等支出 商品和服務(wù)支出985.87 15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 對個人和家庭的補助136.60 16、金融支出 對企事業(yè)單位

4、的補貼 17、援助其他地區(qū)支出 債務(wù)利息支出 18、國土海洋氣象等支出 基本建設(shè)支出 19、住房保障支出 其他資本性支出946.67 20、油物資儲備支出 其他支出 21、其他支出本年收入合計5,911.47 本年支出合計5927.84用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余946.67年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余930.3 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余946.67 經(jīng)營結(jié)余收入總計6,858.14支出總計6858.14注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2018年部門決算收入總表02表編制部門:渭南高級中學單位:萬元單位編碼單位名稱合計一般公共預算撥款政府性基金撥款上級補助收入事業(yè)

5、收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入*12345678合計5,911.475,629.47282.00217001渭南高級中學5,911.475,629.47282.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。2018年部門決算支出總表03表編制部門:渭南高級中學單位:萬元單位編碼單位名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出*123456合計5,927.844,981.17946.67217001渭南高級中學5,927.844,981.17946.67注:本表反映部門本年度各項支出情況。2018年部門決算財政撥款收支總表04表編制部門:渭南高級中學單位:萬元收 入支 出

6、項 目決算數(shù)支出功能分科目(按大類)決算數(shù)支出經(jīng)濟科目(按大類)決算數(shù)一、財政撥款5,629.47一、財政撥款一、財政撥款 1、一般公共預算撥款5,629.47 1、一般公共服務(wù)支出 1、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出 其中:專項資金列入部門預算的項目 2、外交支出 (1)工資福利支出3,758.70 2、政府性基金撥款 3、國防支出 (2)商品和服務(wù)支出803.87 3、國有資本經(jīng)營預算收入 4、公共安全支出 (3)對個人和家庭的補助136.60 5、教育支出5,265.89 (4)資本性支出946.67 6、科學技術(shù)支出 2、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出 7、文化體育與傳媒支出 (1)工資福利支出3,758.

7、70 8、社會保障和就業(yè)支出379.95 (2)商品和服務(wù)支出803.87 9、社會保險基金支出 (3)對個人和家庭補助136.60 10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 (4)債務(wù)利息及費用支出 11、節(jié)能環(huán)保支出 (5)資本性支出(基本建設(shè)) 12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (6)資本性支出946.67 13、農(nóng)林水支出 (7)對企業(yè)補助(基本建設(shè)) 14、交通運輸支出 (8)對企業(yè)補助 15、資源勘探信息等支出 (9)對社會保障基金補助 16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上繳上級支出 18、援助其他地區(qū)支出 4、事業(yè)單位經(jīng)營支出 19、國土海洋氣象等支出 5、對附屬單位補助支出

8、20、住房保障支出 21、糧油物資儲備支出 22、國有資本經(jīng)營預算支出 23、預備費 24、其他支出 25、轉(zhuǎn)移性支出 26、債務(wù)還本支出 27、債務(wù)付息支出 28、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入合計5,629.47本年支出合計5,645.84本年支出合計5,645.84上年結(jié)轉(zhuǎn)946.67結(jié)轉(zhuǎn)下年930.30結(jié)轉(zhuǎn)下年930.30 其中:財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)946.67 非財政撥款資金結(jié)余收入總計6,576.14支出總計6,576.14支出總計6,576.14注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2018年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按

9、功能分類科目)05表編制部門:單位:萬元功能科目編碼功能科目名稱合計基本支出項目支出備注*123*合計5,645.844,699.17946.67205教育支出5,265.894,319.22946.6720502普通教育5,265.894,319.22946.672050204高中教育5,255.894,309.22946.672050299其他普通教育支出10.0010.00208社會保障和就業(yè)支出379.95379.9520805行政事業(yè)單位離退休374.50374.502080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出374.50374.5020808撫恤5.455.452080801死亡

10、撫恤5.455.45注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。2018年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)06表編制部門:單位:萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱合計基本支出項目支出備注*123*合計5,645.844,699.17946.67301工資福利支出 3,758.703,758.70 30101基本工資1,476.261,476.26 30102津貼補貼30.1730.1730103獎金98.4798.4730107績效工資962.63962.6330108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費390.18390.1830110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費82.60

11、82.6030112其他社會保障繳費28.0128.0130113住房公積金278.36278.3630199其他工資福利支出412.01412.01302商品和服務(wù)支出小計803.87803.8730201辦公費26.3426.3430202印刷費64.6564.6530203咨詢費0.820.8230204手續(xù)費0.030.0330205水費58.4358.4330206電費129.30129.3030207郵電費1.041.0430208取暖費40.0040.0030211差旅費24.1624.1630213維修費200.43200.4330214租賃費4.544.5430215會議費0

12、.300.3030216培訓費4.154.1530226勞務(wù)費32.5532.5530228工會經(jīng)費7.507.5030231公務(wù)用車運行維護費4.004.0030239其他交通費用2.642.6430299其他商品和服務(wù)支出202.99202.99303對個人和家庭補助支出小計136.60136.6030304撫恤金5.455.4530305生活補助1.351.3530308助學金98.0098.0030399其他對個人和家庭的補助支出31.8031.80310資本性支出946.67946.6731006大型修繕792.62792.6231007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新154.05154.05

13、注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。2018年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)07表編制部門:單位:萬元功能科目編碼功能科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出備注*123*合計4,699.173,895.30803.87205教育支出4,319.223,515.35803.8720502普通教育4,319.223,515.35803.872050204 高中教育4,319.223,505.35803.872050299其他普通教育支出10.0010.00208社會保障和就業(yè)支出379.95379.9520805行政事業(yè)單位離退休374.50374.

14、502080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出374.50374.5020808撫恤5.455.452080801死亡撫恤5.455.45注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。2018年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)08表編制部門:單位:萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出備注*123*合計4,699.174,699.17301工資福利支出 3,758.703,758.70 30101基本工資1,476.261,476.26 30102津貼補貼30.1730.1730103獎金98.4798.4730107績效工資9

15、62.63962.6330108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費390.18390.1830110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費82.6082.6030112其他社會保障繳費28.0128.0130113住房公積金278.36278.3630199其他工資福利支出412.01412.01302商品和服務(wù)支出小計803.87803.8730201辦公費26.3426.3430202印刷費64.6564.6530203咨詢費0.820.8230204手續(xù)費0.030.0330205水費58.4358.4330206電費129.30129.3030207郵電費1.041.0430208取暖費40.0040.0

16、030211差旅費24.1624.1630213維修費200.43200.4330214租賃費4.544.5430215會議費0.300.3030216培訓費4.154.1530226勞務(wù)費32.5532.5530228工會經(jīng)費7.507.5030231公務(wù)用車運行維護費4.004.0030239其他交通費用2.642.6430299其他商品和服務(wù)支出202.99202.99303對個人和家庭補助支出小計136.60136.6030304撫恤金5.455.4530305生活補助1.351.3530308助學金98.0098.0030399其他對個人和家庭的補助支出31.8031.802018年

17、部門決算政府性基金收支表09表編制部門:單位:萬元項 目決算數(shù)項目(按功能分類)決算數(shù)項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類)決算數(shù)一、政府性基金撥款一、科學技術(shù)支出一、基本支出二、文化體育與傳媒支出 人員經(jīng)費三、社會保障和就業(yè)支出 日常公用經(jīng)費四、節(jié)能環(huán)保支出二、項目支出五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 基本建設(shè)類項目六、農(nóng)林水支出 行政事業(yè)類項目七、交通運輸支出八、資源勘探信息等支出九、商業(yè)服務(wù)等支出十二、金融支出支出經(jīng)濟分類十三、其他支出基本支出和項目支出合計十四、債務(wù)還本支出 工資福利支出十五、債務(wù)付息支出 商品和服務(wù)支出十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 對個人和家庭的補助 對企事業(yè)單位的補貼 債務(wù)利息支出 其他資本性支出

18、 其他支出本年收入合計本年支出合計年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入總計支出總計注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2018年部門決算項目支出表10表編制部門:單位:萬元單位編碼單位(項目)名稱項目金額項目簡介*合計946.67217001改善教學薄弱設(shè)施570.11渭高講堂維修改造、監(jiān)控升級、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置217001體育運動場改造及實驗室建設(shè)376.56體育文化休閑長廊建設(shè)、風雨操場屋面維修注:本表反映部門本年度項目支出情況。2018年部門決算政府采購情況表11表編制部門:渭南高級中學單位:萬元項目行次采購預算采購金額采購中小企業(yè)的合同金額采

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