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文檔簡(jiǎn)介
1、生產(chǎn)與倉儲(chǔ)循環(huán):控制測(cè)試被審計(jì)單位: 索引號(hào): SCC項(xiàng)目: 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日 / 期間: 編制: 復(fù)核: 日期: 日期: 測(cè)試本循環(huán)控制運(yùn)行有效性的工作包括:1. 針對(duì)了解的被審計(jì)單位生產(chǎn)與倉儲(chǔ)循環(huán)的控制活動(dòng),確定擬進(jìn)行測(cè)試的控制 活動(dòng)。2. 測(cè)試控制運(yùn)行的有效性,記錄測(cè)試過程和結(jié)論。3. 根據(jù)測(cè)試結(jié)論,確定對(duì)實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間和范圍的影響。測(cè)試本循環(huán)控制運(yùn)行有效性包括以下工作底稿:1. SCC-1:控制測(cè)試匯總表2. SCC-2:控制測(cè)試程序3. SCC-3:控制測(cè)試過程編制說明: 本審計(jì)工作底稿用以記錄下列內(nèi)容:(1) SCC-1:匯總對(duì)本循環(huán)內(nèi)部控制運(yùn)行有效性進(jìn)行測(cè)試的主要內(nèi)容和結(jié)論
2、;(2) SCC-2:記錄控制測(cè)試程序;(3) SCC-3:記錄控制測(cè)試過程。生產(chǎn)與倉儲(chǔ)循環(huán):控制測(cè)試匯總表被審計(jì)單位: 索引號(hào): SCC-1項(xiàng)目: 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日 / 期間: 編制: 復(fù)核: 日期: 日期: 1. 了解內(nèi)部控制的初步結(jié)論 注:根據(jù)了解本循環(huán)控制的設(shè)計(jì)并評(píng)估其執(zhí)行情況所獲取的審計(jì)證據(jù),注冊(cè)會(huì)計(jì)師 對(duì)控制的評(píng)價(jià)結(jié)論可能是: (1) 控制設(shè)計(jì)合理,并得到執(zhí)行; (2) 控制設(shè)計(jì)合理,未 得到執(zhí)行; (3) 控制設(shè)計(jì)無效或缺乏必要的控制。 2控制測(cè)試結(jié)論編制說明:1. 本審計(jì)工作底稿記錄注冊(cè)會(huì)計(jì)師測(cè)試的控制活動(dòng)及結(jié)論。其中, “控制活動(dòng)是 否有效運(yùn)行 ”一欄,應(yīng)根據(jù) SCC-3 表中
3、的測(cè)試結(jié)果填寫; “從了解和測(cè)試內(nèi)部控制中 獲取的保證程度 ”一欄,應(yīng)根據(jù)了解和測(cè)試內(nèi)部控制中獲取的審計(jì)證據(jù)分析填寫; “控制活動(dòng)是否得到執(zhí)行”一欄,應(yīng)根據(jù) SCL-4 表中的結(jié)論填寫;其余欄目的信息 取自生產(chǎn)與倉儲(chǔ)循環(huán)審計(jì)工作底稿 SCL-3 中所記錄的內(nèi)容。2. 如果注冊(cè)會(huì)計(jì)師不擬對(duì)與某些控制目標(biāo)相關(guān)的控制活動(dòng)實(shí)施控制測(cè)試,則應(yīng)行 執(zhí)行實(shí)質(zhì)性程序,對(duì)相關(guān)交易和賬戶余額的認(rèn)定進(jìn)行測(cè)試,以獲取足夠的保證程度??刂颇繕?biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制活動(dòng)對(duì) 實(shí)現(xiàn)控制目 標(biāo)是否有效 (是/ 否) (SCL-3)控制活動(dòng) 是否得到 執(zhí)行(是/否) (SCL-4)控制活動(dòng) 是否有
4、效 運(yùn)行 (是/ 否) (SCC-3)控制測(cè)試結(jié)果 是否支持實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 獲取的審計(jì)證 據(jù)( 支持 / 不支持 )已驗(yàn)收材料均確附有有效采購訂單質(zhì)量檢驗(yàn)員比較所收材料與采購訂單的要求 是否相符,并檢查其質(zhì)量等級(jí)。驗(yàn)收無誤后,質(zhì)量 檢驗(yàn)員簽發(fā)預(yù)先編號(hào)的驗(yàn)收單,作為檢驗(yàn)商 品的依據(jù)。對(duì)于單價(jià)在人民幣元以上的材 料,還需質(zhì)檢經(jīng)理驗(yàn)收簽字。是是是支持已驗(yàn)收材料均確已 準(zhǔn)確記錄倉庫管理員負(fù)責(zé)將購入材料的采購訂單編 號(hào)、驗(yàn)收單編號(hào),材料數(shù)量、規(guī)格等信息輸入 Y 系 統(tǒng),經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù)核并以電子簽名方式確認(rèn) 后,系統(tǒng)自動(dòng)更新材料明細(xì)臺(tái)賬。是是是支持已驗(yàn)收材料均已記 錄驗(yàn)收無誤后,質(zhì)量檢驗(yàn)員簽發(fā)預(yù)先編號(hào)的
5、驗(yàn) 收單。根據(jù)驗(yàn)收單,倉庫管理員負(fù)責(zé)將購入材料的 采購訂單編號(hào)、驗(yàn)收單編號(hào),材料數(shù)量、規(guī)格等信 息輸入 Y 系統(tǒng),經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù)核并以電子簽 名方式確認(rèn)后,系統(tǒng)自動(dòng)更新材料明細(xì)臺(tái)賬。是是是支持已驗(yàn)收材料均已于 適當(dāng)期間進(jìn)行記錄倉庫分別于每月、每季和年度終了,對(duì)存貨進(jìn)行盤 點(diǎn),財(cái)務(wù)部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤。倉庫管理員 編寫存貨盤點(diǎn)明細(xì)表,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理,經(jīng) 倉儲(chǔ)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理 復(fù)核后調(diào)整入賬。是是是支持管理層授權(quán)進(jìn)行生根據(jù)經(jīng)審批的月度生產(chǎn)計(jì)劃書,生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)理是是是支持控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制活動(dòng)對(duì) 實(shí)現(xiàn)控制目 標(biāo)是否有效 (是/ 否) (SCL-3)
6、控制活動(dòng) 是否得到 執(zhí)行(是/否) (SCL-4)控制活動(dòng) 是否有效 運(yùn)行 (是/ 否) (SCC-3)控制測(cè)試結(jié)果 是否支持實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 獲取的審計(jì)證 據(jù)( 支持 / 不支持 )產(chǎn)簽發(fā)預(yù)先編號(hào)的生產(chǎn)通知單。發(fā)出材料均已準(zhǔn)確記錄倉庫管理員將原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單編號(hào)、領(lǐng)用 數(shù)量、規(guī)格等信息輸入 Y 系統(tǒng),經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理 復(fù)核并以電子簽名方式確認(rèn)后, Y 系統(tǒng)自動(dòng)更新材 料明細(xì)臺(tái)賬。是是是支持發(fā)出材料均于適當(dāng)期間進(jìn)行記錄倉庫分別于每月、每季和年度終了,對(duì)存貨進(jìn)行盤 點(diǎn),會(huì)計(jì)部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤。倉庫管理員 編寫存貨盤點(diǎn)明細(xì)表,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理,經(jīng) 倉儲(chǔ)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理 復(fù)核后調(diào)整入賬。是是
7、是支持已記錄的生產(chǎn)成本均 為真實(shí)發(fā)生且與實(shí)際 成本一致生產(chǎn)成本記賬員根據(jù)原材料出庫單,編制原 材料領(lǐng)用憑證,與 Y 系統(tǒng)自動(dòng)生成的生產(chǎn)記錄日?qǐng)?bào) 表核對(duì)材料耗用和流轉(zhuǎn)信息;由會(huì)計(jì)主管審 核無誤后,生成記賬憑證并過賬至生產(chǎn)成本及原材 料明細(xì)賬和總分類賬。每月末,第一車間、第二車間與倉庫核對(duì)原材料及 半成品 / 產(chǎn)成品轉(zhuǎn)出 / 轉(zhuǎn)入記錄,如有差異,倉庫管 理員編制差異分析報(bào)告,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理 、生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交會(huì)計(jì)部門進(jìn)行調(diào) 整。是是是支持控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制活動(dòng)對(duì) 實(shí)現(xiàn)控制目 標(biāo)是否有效 (是/ 否) (SCL-3)控制活動(dòng) 是否得到 執(zhí)行(是/否) (S
8、CL-4)控制活動(dòng) 是否有效 運(yùn)行 (是/ 否) (SCC-3)控制測(cè)試結(jié)果 是否支持實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 獲取的審計(jì)證 據(jù)( 支持 / 不支持 )已發(fā)生的生產(chǎn)成本均已進(jìn)行記錄生產(chǎn)成本記賬員根據(jù)原材料出庫單,編制原 材料領(lǐng)用憑證,與 Y 系統(tǒng)自動(dòng)生成的生產(chǎn)記錄日?qǐng)?bào) 表核對(duì)材料耗用和流轉(zhuǎn)信息;由會(huì)計(jì)主管審 核無誤后,生成記賬憑證并過賬至生產(chǎn)成本及原材 料明細(xì)賬和總分類賬。每月末,第一車間、第二車間與倉庫核對(duì)原材料及 半成品 / 產(chǎn)成品轉(zhuǎn)出 / 轉(zhuǎn)入記錄,如有差異,倉庫管 理員編制差異分析報(bào)告,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理 、生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交會(huì)計(jì)部門進(jìn)行調(diào) 整。是是是支持已發(fā)生的生產(chǎn)成本均 于適當(dāng)期間進(jìn)行記錄生產(chǎn)
9、成本記賬員根據(jù)原材料出庫單,編制原 材料領(lǐng)用憑證,與 Y 系統(tǒng)自動(dòng)生成的生產(chǎn)記錄日?qǐng)?bào) 表核對(duì)材料耗用和流轉(zhuǎn)信息;由會(huì)計(jì)主管審 核無誤后,生成記賬憑證并過賬至生產(chǎn)成本及原材 料明細(xì)賬和總分類賬。每月末,第一車間、第二車間與倉庫核對(duì)原材料及 半成品 / 產(chǎn)成品轉(zhuǎn)出 / 轉(zhuǎn)入記錄,如有差異,倉庫管 理員編制差異分析報(bào)告,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理 、生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交會(huì)計(jì)部門進(jìn)行調(diào) 整。是是是支持存貨流轉(zhuǎn)已完整準(zhǔn)確Y系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)成本中各項(xiàng)組成部分進(jìn)行歸集,按照是是是支持控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制活動(dòng)對(duì) 實(shí)現(xiàn)控制目 標(biāo)是否有效 (是/ 否) (SCL-3)控制活動(dòng) 是否得到 執(zhí)行(
10、是/否) (SCL-4)控制活動(dòng) 是否有效 運(yùn)行 (是/ 否) (SCC-3)控制測(cè)試結(jié)果 是否支持實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 獲取的審計(jì)證 據(jù)( 支持 / 不支持 )地記錄于適當(dāng)期間預(yù)設(shè)的分?jǐn)偣胶头椒?,自?dòng)將當(dāng)月發(fā)生的生產(chǎn)成 本在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品中按比例分配;同時(shí),將完 工產(chǎn)品成本在各不同產(chǎn)品類別中分配,由此生成的 產(chǎn)品成本計(jì)算表和生產(chǎn)成本分配表。生產(chǎn)成本記賬 員編制成生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,經(jīng)會(huì)計(jì)主管 審核批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。每月末,生產(chǎn)成本記賬員根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)狀態(tài)為 “已處理”的訂單數(shù)量,編制銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證, 結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的銷售成本,經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核批準(zhǔn) 后進(jìn)行賬務(wù)處理。完工產(chǎn)成品均于適當(dāng)期間進(jìn)行準(zhǔn)確記錄質(zhì)
11、量檢驗(yàn)員檢查并簽發(fā)預(yù)先編號(hào)的產(chǎn)成品驗(yàn) 收單,生產(chǎn)小組將產(chǎn)成品送交倉庫。倉庫管理員 檢查產(chǎn)成品驗(yàn)收單,并清點(diǎn)產(chǎn)成品數(shù)量,填寫 預(yù)先編號(hào)的產(chǎn)成品入庫單經(jīng)質(zhì)檢經(jīng)理、生產(chǎn) 經(jīng)理和倉儲(chǔ)經(jīng)理簽字確認(rèn)后,倉庫管 理員將產(chǎn)成品入庫單信息輸入 Y系統(tǒng),Y 系 統(tǒng)自動(dòng)更新產(chǎn)成品明細(xì)臺(tái)賬并與采購訂單編號(hào)核 對(duì)。是是是支持產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)均確已記錄倉庫管理員填寫預(yù)先連續(xù)編號(hào)的出庫單。倉 庫管理員將產(chǎn)成品出庫單信息輸入 Y系統(tǒng), Y 系統(tǒng)自動(dòng)更新產(chǎn)成品明細(xì)臺(tái)賬并與出運(yùn)通知單編號(hào)是是是支持控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制活動(dòng)對(duì) 實(shí)現(xiàn)控制目 標(biāo)是否有效 (是/ 否) (SCL-3)控制活動(dòng) 是否得到
12、 執(zhí)行(是/否) (SCL-4)控制活動(dòng) 是否有效 運(yùn)行 (是/ 否) (SCC-3)控制測(cè)試結(jié)果 是否支持實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 獲取的審計(jì)證 據(jù)( 支持 / 不支持 )核對(duì)。產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)均已準(zhǔn)確記錄倉庫管理員將產(chǎn)成品出庫單信息輸入 Y 系 統(tǒng),經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù)核并以電子簽名方式確認(rèn) 后,Y系統(tǒng)自動(dòng)更新產(chǎn)成品明細(xì)臺(tái)賬并與出運(yùn)通知 單編號(hào)核對(duì)。是是是支持已發(fā)運(yùn)產(chǎn)成品均附有 有效銷售訂單運(yùn)輸經(jīng)理在裝運(yùn)之前,需獨(dú)立檢查出庫單、 銷售訂單和出運(yùn)通知單,確定從倉庫提取的商品附 有經(jīng)批準(zhǔn)的銷售訂單,并且,所提取商品的內(nèi)容與 銷售訂單一致。是是是支持產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)均已于適 當(dāng)期間進(jìn)行記錄倉庫分別于每月、每季和年度終了,
13、對(duì)存貨進(jìn)行盤 點(diǎn),會(huì)計(jì)部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤。倉庫管理員 編寫存貨盤點(diǎn)明細(xì)表,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理,經(jīng) 倉儲(chǔ)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理 復(fù)核后調(diào)整入賬。是是是支持適當(dāng)保管存貨根據(jù)驗(yàn)收單,倉儲(chǔ)部門清點(diǎn)商品數(shù)量,對(duì)已驗(yàn)收商 品的進(jìn)行保管,倉儲(chǔ)區(qū)相對(duì)獨(dú)立,限制無關(guān)人員接 近。是是準(zhǔn)確記錄存貨價(jià)值Y系統(tǒng)物流子系統(tǒng)設(shè)有存貨賬齡分析功能,對(duì)賬齡 長(zhǎng)的存貨,會(huì)進(jìn)行提示。在盤點(diǎn)時(shí),盤點(diǎn)人員也需 關(guān)注是否需要計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。是是控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制活動(dòng)對(duì) 實(shí)現(xiàn)控制目 標(biāo)是否有效 (是/ 否) (SCL-3)控制活動(dòng) 是否得到 執(zhí)行(是/否) (SCL-4)控制活動(dòng) 是否有效
14、 運(yùn)行 (是/ 否) (SCC-3)控制測(cè)試結(jié)果 是否支持實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 獲取的審計(jì)證 據(jù)( 支持 / 不支持 )存貨價(jià)值調(diào)整已于適 當(dāng)期間進(jìn)行記錄如果出現(xiàn)毀損、陳舊、過時(shí)及殘次存貨,倉庫管理 員編制不良存貨明細(xì)表,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù)核 后,交采購經(jīng)理 / 銷售經(jīng)理,他們將分 析該等存貨的可變現(xiàn)凈值,如需計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn) 備,由會(huì)計(jì)主管編制存貨價(jià)值調(diào)整建議。 存貨價(jià)值調(diào)整建議經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)董 事會(huì)審批。只有經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行賬務(wù)處 理。是是存貨價(jià)值調(diào)整是真實(shí)發(fā)生的如果出現(xiàn)毀損、陳舊、過時(shí)及殘次存貨,倉庫管理 員編制不良存貨明細(xì)表,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù)核 后,交采購經(jīng)理 / 銷售經(jīng)理,他們將分 析
15、該等存貨的可變現(xiàn)凈值,如需計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn) 備,由會(huì)計(jì)主管編制存貨價(jià)值調(diào)整建議。 存貨價(jià)值調(diào)整建議經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)董 事會(huì)審批。只有經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行賬務(wù)處 理。是是存貨價(jià)值調(diào)整均已記錄如果出現(xiàn)毀損、陳舊、過時(shí)及殘次存貨,倉庫管理 員編制不良存貨明細(xì)表,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù)核 后,交采購經(jīng)理 / 銷售經(jīng)理,他們將分 析該等存貨的可變現(xiàn)凈值,如需計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn) 備,由會(huì)計(jì)主管編制存貨價(jià)值調(diào)整建議。是是控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制活動(dòng)對(duì) 實(shí)現(xiàn)控制目 標(biāo)是否有效 (是/ 否) (SCL-3)控制活動(dòng) 是否得到 執(zhí)行(是/否) (SCL-4)控制活動(dòng) 是否有效 運(yùn)行 (
16、是/ 否) (SCC-3)控制測(cè)試結(jié)果 是否支持實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 獲取的審計(jì)證 據(jù)( 支持 / 不支持 )存貨價(jià)值調(diào)整建議經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)董 事會(huì)審批。只有經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行賬務(wù)處 理。3相關(guān)交易和賬戶余額的總體審計(jì)方案(1) 對(duì)未進(jìn)行測(cè)試的控制目標(biāo)的匯總根據(jù)計(jì)劃實(shí)施的控制測(cè)試,我們未對(duì)下列控制目標(biāo)、相關(guān)的交易和賬戶余額及 其認(rèn)定進(jìn)行測(cè)試。業(yè)務(wù)循環(huán)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)控制目標(biāo)相關(guān)交易和賬戶余額及 其認(rèn)定原因生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨管理適當(dāng)保管存貨存貨:存在、權(quán)利和義務(wù)在實(shí)質(zhì)性程序 中測(cè)試生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨管理準(zhǔn)確記錄存貨價(jià)值存貨跌價(jià)準(zhǔn)備:計(jì)價(jià)和分?jǐn)傇趯?shí)質(zhì)性程序 中測(cè)試生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨管理存貨價(jià)值調(diào)整已于 適
17、當(dāng)期間進(jìn)行記錄存貨跌價(jià)準(zhǔn)備:存在、完整性在實(shí)質(zhì)性程序 中測(cè)試生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨管理存貨價(jià)值調(diào)整是真 實(shí)發(fā)生的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備:存在在實(shí)質(zhì)性程序 中測(cè)試生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨管理存貨價(jià)值調(diào)整均已記錄存貨跌價(jià)準(zhǔn)備:完整性在實(shí)質(zhì)性程序 中測(cè)試(2) 對(duì)未達(dá)到控制目標(biāo)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)的匯總 根據(jù)控制測(cè)試的結(jié)果,我們確定下列控制運(yùn)行無效,在審計(jì)過程中不予信賴, 擬實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。業(yè)務(wù)循環(huán)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)控制目標(biāo)相關(guān)交易和賬戶 余額及其認(rèn)定原因(注:如果本年度執(zhí)行測(cè)試的結(jié)果表明本循環(huán)的賬戶余額和相關(guān)潛在錯(cuò)誤有關(guān)的控制 不能予以信賴,還應(yīng)重新考慮擬信賴以前審計(jì)獲取的其他循環(huán)的控制運(yùn)行有效性的 審計(jì)證據(jù)是否
18、恰當(dāng)。 )(3) 對(duì)相關(guān)交易和賬戶余額及其認(rèn)定的審計(jì)方案編制說明:本審計(jì)工作底稿提供的審計(jì)方案示例,系以 S公司財(cái)務(wù)報(bào)表層次不存在重大錯(cuò) 報(bào)風(fēng)險(xiǎn),受本循環(huán)影響的交易和賬戶余額層次亦不存在特別風(fēng)險(xiǎn)為例,并假定不擬 信賴與交易和賬戶余額列報(bào)認(rèn)定相關(guān)的控制活動(dòng),僅為說明審計(jì)方案的記錄內(nèi)容。 在執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)運(yùn)用職業(yè)判斷,結(jié)合被審計(jì)單位的實(shí)際 情況進(jìn)行適當(dāng)修改,不可一概照搬。根據(jù)控制測(cè)試的結(jié)果,制定下列審計(jì)方案:受影響 的交易 和賬戶 余額完整性 (控制測(cè)試 結(jié)果 / 需要 從實(shí)質(zhì)性程 序中獲取的發(fā)生 / 存在 (控制測(cè)試 結(jié)果/ 需要從 實(shí)質(zhì)性程序 中獲取的保準(zhǔn)確性 / 計(jì)價(jià)
19、和分?jǐn)?(控制測(cè)試 結(jié)果/ 需要從 實(shí)質(zhì)性程序截止 (控制測(cè) 試結(jié)果/ 需要從實(shí) 質(zhì)性程序權(quán)利和義務(wù) (控制測(cè)試 結(jié)果 / 需要 從實(shí)質(zhì)性程 序中獲取的分類 (控制測(cè) 試結(jié)果 / 需 要從實(shí)質(zhì) 性程序中列報(bào) (控制測(cè) 試結(jié)果 / 需 要從實(shí)質(zhì) 性程序中保證程度)證程度)中獲取的保 證程度)中獲取的 保證程 度)保證程度)獲取的保 證程度)獲取的保 證程度)存貨支持/低支持/低支持/低支持/低不支持/高主營(yíng)業(yè) 務(wù)成本支持/低支持/低支持/低支持 / 低支持 / 低不支持/高存貨跌 價(jià)準(zhǔn)備不適用/高不適用/高不適用/高不適用/高不支持/高4溝通事項(xiàng) 是否需要就已識(shí)別出的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、執(zhí)行以及運(yùn)行方
20、面的重大缺陷 , 與適當(dāng)層 次的管理層或治理層進(jìn)行溝通?生產(chǎn)與倉儲(chǔ)循環(huán):控制測(cè)試程序被審計(jì)單位: 索引號(hào): _SCC-2項(xiàng)目: 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日 / 期間: 編制: 復(fù)核: 日期: 日期: 編制說明:1. 本審計(jì)工作底稿記錄的控制測(cè)試的程序,系針對(duì) SCL-2 中的示例設(shè)計(jì),并非 是對(duì)所有可能情況的全面列示。在執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)運(yùn)用職業(yè) 判斷,結(jié)合被審計(jì)單位的實(shí)際情況設(shè)計(jì)和執(zhí)行控制測(cè)試。2. 控制測(cè)試程序包括詢問、觀察、檢查以及重新執(zhí)行。需要強(qiáng)調(diào)的是,詢問本 身并不足以測(cè)試控制運(yùn)行的有效性,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)將詢問與其他審計(jì)程序結(jié)合使 用,以獲取有關(guān)控制運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù)。3.
21、本審計(jì)工作底稿記錄注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)控制測(cè)試的執(zhí)行情況,包括擬執(zhí)行的控制 測(cè)試具體程序、有關(guān)控制的執(zhí)行頻率、擬測(cè)試的樣本數(shù)量以及執(zhí)行相關(guān)程序的工作底 稿的索引。1控制測(cè)試和材料驗(yàn)收與倉儲(chǔ)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制(1) 詢問程序通過實(shí)施詢問程序,被審計(jì)單位已確定下列事項(xiàng) :1) 本年度未發(fā)現(xiàn)任何特殊情況、錯(cuò)報(bào)和異常項(xiàng)目;2) 財(cái)務(wù)或生產(chǎn)部門的人員在未得到授權(quán)的情況下無法訪問或修改系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù);3) 本年度未發(fā)現(xiàn)下列控制活動(dòng)未得到執(zhí)行;4) 本年度未發(fā)現(xiàn)下列控制活動(dòng)發(fā)生變化。(2) 其他測(cè)試程序控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制測(cè)試程序控制執(zhí)行 頻率所測(cè)試的 項(xiàng)目數(shù)量索引號(hào)已驗(yàn)收材
22、 料均確附 有有效采 購訂單質(zhì)量檢驗(yàn)員比較所收材料與采購訂 單的要求是否相符,并檢查其質(zhì)量等級(jí)。 驗(yàn)收無誤后,質(zhì)量檢驗(yàn)員簽發(fā)預(yù)先 編號(hào)的驗(yàn)收單,作為檢驗(yàn)材料的依據(jù)。對(duì) 于單價(jià)在人民幣元以上的材料,還 需質(zhì)檢經(jīng)理驗(yàn)收簽字。抽取驗(yàn)收單檢查是否與采購 訂單內(nèi)容一致。每日?qǐng)?zhí)行 多次SCC-3已驗(yàn)收材 料均確已 準(zhǔn)確記錄倉庫管理員負(fù)責(zé)將購入材料的采購 訂單編號(hào)、驗(yàn)收單編號(hào),材料數(shù)量、規(guī)格 等信息輸入 Y 系統(tǒng),經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù) 核并以電子簽名方式確認(rèn)后,系統(tǒng)自動(dòng)更 新材料明細(xì)臺(tái)賬。抽取驗(yàn)收單檢查是否輸入是 否正確并經(jīng)復(fù)核確認(rèn)。每日?qǐng)?zhí)行 多次SCC-3已驗(yàn)收材 料均已記 錄驗(yàn)收無誤后,質(zhì)量檢驗(yàn)員簽發(fā)預(yù)先 編號(hào)
23、的驗(yàn)收單。根據(jù)驗(yàn)收單,倉庫管理員負(fù)責(zé)將購 入材料的采購訂單編號(hào)、驗(yàn)收單編號(hào),材 料數(shù)量、規(guī)格等信息輸入 Y 系統(tǒng),經(jīng)倉儲(chǔ)抽取驗(yàn)收單檢查是否已輸入 系統(tǒng)。每日?qǐng)?zhí)行 多次SCC-3控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制測(cè)試程序控制執(zhí)行 頻率所測(cè)試的 項(xiàng)目數(shù)量索引號(hào)經(jīng)理復(fù)核并以電子簽名方式確認(rèn) 后,系統(tǒng)自動(dòng)更新材料明細(xì)臺(tái)賬。已驗(yàn)收材 料均已于 適當(dāng)期間 進(jìn)行記錄倉庫分別于每月、每季和年度終了,對(duì)存 貨進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù) 盤。倉庫管理員編寫存貨盤點(diǎn)明細(xì) 表,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理 、財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理復(fù) 核后調(diào)整入賬。抽取存貨盤點(diǎn)報(bào)告并檢查是 否經(jīng)適當(dāng)層次
24、復(fù)核,有關(guān)差 異是否得處理。每月執(zhí)行 一次SCC-32控制測(cè)試和計(jì)劃與安排生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制(1) 詢問程序通過實(shí)施詢問程序,被審計(jì)單位已確定下列事項(xiàng) :1) 本年度未發(fā)現(xiàn)任何特殊情況、錯(cuò)報(bào)和異常項(xiàng)目;2) 財(cái)務(wù)或生產(chǎn)部門的人員在未得到授權(quán)的情況下無法訪問或修改系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù);3) 本年度未發(fā)現(xiàn)下列控制活動(dòng)未得到執(zhí)行;4) 本年度未發(fā)現(xiàn)下列控制活動(dòng)發(fā)生變化。(2) 其他測(cè)試程序控制目標(biāo)被審計(jì)單位的控制活動(dòng)控制測(cè)試程序控制執(zhí)行所測(cè)試的索引號(hào)(SCL-3)(SCL-3)頻率項(xiàng)目數(shù)量控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制測(cè)試程序控制執(zhí)行 頻率所測(cè)試的 項(xiàng)目數(shù)量索引號(hào)管理層授
25、 權(quán)進(jìn)行生 產(chǎn)根據(jù)經(jīng)審批的月度生產(chǎn)計(jì)劃書,生產(chǎn)計(jì)劃 經(jīng)理簽發(fā)預(yù)先編號(hào)的生產(chǎn)通知單。抽取生產(chǎn)通知單檢查是否與 月度生產(chǎn)計(jì)劃書中內(nèi)容一 致。每日?qǐng)?zhí)行 一次SCC-33控制測(cè)試與生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制(1) 詢問程序通過實(shí)施詢問程序,被審計(jì)單位已確定下列事項(xiàng) :1) 本年度未發(fā)現(xiàn)任何特殊情況、錯(cuò)報(bào)和異常項(xiàng)目;2) 財(cái)務(wù)或生產(chǎn)部門的人員在未得到授權(quán)的情況下無法訪問或修改系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù);3) 本年度未發(fā)現(xiàn)下列控制活動(dòng)未得到執(zhí)行;4) 本年度未發(fā)現(xiàn)下列控制活動(dòng)發(fā)生變化。(2) 其他測(cè)試程序控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制測(cè)試程序控制執(zhí)行 頻率所測(cè)試的 項(xiàng)目數(shù)量索引號(hào)發(fā)出材料 均
26、已準(zhǔn)確 記錄倉庫管理員將原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單編 號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格等信息輸入 Y 系統(tǒng), 經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù)核并以電子簽名方式 確認(rèn)后, Y系統(tǒng)自動(dòng)更新材料明細(xì)臺(tái)賬。抽取出庫單及相關(guān)的原材料 領(lǐng)用申請(qǐng)單,檢查是否正確 輸入并經(jīng)適當(dāng)層次復(fù)核。每日?qǐng)?zhí)行 多次SCC-3發(fā)出材料 均于適當(dāng) 期間進(jìn)行 記錄倉庫分別于每月、每季和年度終了,對(duì)存 貨進(jìn)行盤點(diǎn),會(huì)計(jì)部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù) 盤。倉庫管理員編寫存貨盤點(diǎn)明細(xì) 表,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理抽取存貨盤點(diǎn)報(bào)告并檢查是 否經(jīng)適當(dāng)層次復(fù)核,有關(guān)差 異是否得到處理。每月執(zhí)行 一次SCC-3控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制測(cè)試程序控制執(zhí)行
27、頻率所測(cè)試的 項(xiàng)目數(shù)量索引號(hào)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理復(fù) 核后調(diào)整入賬。已記錄的 生產(chǎn)成本 均為真實(shí) 發(fā)生且與 實(shí)際成本 一致生產(chǎn)成本記賬員根據(jù)原材料出庫 單,編制原材料領(lǐng)用憑證,與 Y 系統(tǒng)自動(dòng) 生成的生產(chǎn)記錄日?qǐng)?bào)表核對(duì)材料耗用和流 轉(zhuǎn)信息;由會(huì)計(jì)主管審核無誤后, 生成記賬憑證并過賬至生產(chǎn)成本及原材料 明細(xì)賬和總分類賬。抽取原材料領(lǐng)用憑證,檢查 是否與生產(chǎn)記錄日?qǐng)?bào)表一 致,是否經(jīng)適當(dāng)審核,如有 差異是否及時(shí)處理。每日?qǐng)?zhí)行 一次SCC-3已發(fā)生的 生產(chǎn)成本 均已進(jìn)行 記錄每月末,第一車間、第二車間與倉庫核對(duì) 原材料及半成品 /產(chǎn)成品轉(zhuǎn)出 /轉(zhuǎn)入記錄, 如有差異,倉庫管理員編制差異分 析報(bào)告,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)
28、理、生產(chǎn)經(jīng)理抽取核對(duì)記錄,檢查差異是 否已得到處理。每月執(zhí)行 一次SCC-3已發(fā)生的 生產(chǎn)成本 均于適當(dāng) 期間進(jìn)行 記錄簽字確認(rèn)后交會(huì)計(jì)部門進(jìn)行調(diào)整。存貨流轉(zhuǎn) 已完整準(zhǔn) 確地記錄Y 系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)成本中各項(xiàng)組成部分進(jìn)行歸 集,按照預(yù)設(shè)的分?jǐn)偣胶头椒?,自?dòng)將 當(dāng)月發(fā)生的生產(chǎn)成本在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品利用計(jì)算機(jī)專家的工作。SCC-3控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制測(cè)試程序控制執(zhí)行 頻率所測(cè)試的 項(xiàng)目數(shù)量索引號(hào)于適當(dāng)期 間中按比例分配;同時(shí),將完工產(chǎn)品成本在 各不同產(chǎn)品類別中分配,由此生成的產(chǎn)品 成本計(jì)算表和生產(chǎn)成本分配表。生產(chǎn)成本 記賬員編制成生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證, 經(jīng)會(huì)計(jì)主管
29、審核批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處 理。抽取生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證檢查 與支持性文件是否一致并經(jīng) 適當(dāng)復(fù)核。每月執(zhí)行 一次SCC-3每月末,生產(chǎn)成本記賬員根據(jù)系統(tǒng) 內(nèi)狀態(tài)為 “已處理”的訂單數(shù)量,編制 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的銷售成 本,經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核批準(zhǔn)后進(jìn)行賬 務(wù)處理。抽取銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證檢查 與支持性文件是否一致并適 當(dāng)復(fù)核。每月執(zhí)行 一次SCC-3完工產(chǎn)成 品均于適 當(dāng)期間進(jìn) 行準(zhǔn)確記 錄質(zhì)量檢驗(yàn)員檢查并簽發(fā)預(yù)先編號(hào)的 產(chǎn)成品驗(yàn)收單,生產(chǎn)小組將產(chǎn)成品送交倉 庫。倉庫管理員檢查產(chǎn)成品驗(yàn)收 單,并清點(diǎn)產(chǎn)成品數(shù)量,填寫預(yù)先編號(hào)的 產(chǎn)成品入庫單經(jīng)質(zhì)檢經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng) 理和倉儲(chǔ)經(jīng)理簽字確認(rèn)后, 倉庫管理員將產(chǎn)成品入
30、庫單信息輸 入 Y 系統(tǒng), Y 系統(tǒng)自動(dòng)更新產(chǎn)成品明細(xì)臺(tái) 賬并與采購訂單編號(hào)核對(duì)。抽取產(chǎn)成品驗(yàn)收單、產(chǎn)成品 入庫單并檢查輸入信息是否 準(zhǔn)確。每日?qǐng)?zhí)行 多次SCC-3產(chǎn)成品發(fā) 運(yùn)均確已 記錄倉庫管理員填寫預(yù)先連續(xù)編號(hào)的出 庫單。倉庫管理員將產(chǎn)成品出庫單 信息輸入 Y系統(tǒng), Y系統(tǒng)自動(dòng)更新產(chǎn)成品明 細(xì)臺(tái)賬并與出運(yùn)通知單編號(hào)核對(duì)。抽取發(fā)運(yùn)通知單、出庫單并 檢查是否一致。每日?qǐng)?zhí)行 多次SCC-3控制目標(biāo)(SCL-3)被審計(jì)單位的控制活動(dòng) (SCL-3)控制測(cè)試程序控制執(zhí)行 頻率所測(cè)試的 項(xiàng)目數(shù)量索引號(hào)產(chǎn)成品發(fā) 運(yùn)均已準(zhǔn) 確記錄倉庫管理員將產(chǎn)成品出庫單信息輸 入Y系統(tǒng),經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理復(fù)核并以電 子簽名方式確
31、認(rèn)后, Y系統(tǒng)自動(dòng)更新產(chǎn)成 品明細(xì)臺(tái)賬并與出運(yùn)通知單編號(hào)核對(duì)。抽取出庫單檢查是否正確輸 入系統(tǒng)并經(jīng)適當(dāng)復(fù)核。每日?qǐng)?zhí)行 多次SCC-3已發(fā)運(yùn)產(chǎn) 成品均附 有有效銷 售訂單運(yùn)輸經(jīng)理在裝運(yùn)之前,需獨(dú)立檢查 出庫單、銷售訂單和出運(yùn)通知單,確定從 倉庫提取的商品附有經(jīng)批準(zhǔn)的銷售訂單, 并且,所提取商品的內(nèi)容與銷售訂單一 致。抽取發(fā)運(yùn)單和相關(guān)銷售訂單 , 檢查內(nèi)容是否一致。每日?qǐng)?zhí)行 多次SCC-3產(chǎn)成品發(fā) 運(yùn)均已于 適當(dāng)期間 進(jìn)行記錄倉庫分別于每月、每季和年度終了,對(duì)存 貨進(jìn)行盤點(diǎn),會(huì)計(jì)部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù) 盤。倉庫管理員編寫存貨盤點(diǎn)明細(xì) 表,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理,經(jīng)倉儲(chǔ)經(jīng)理 、財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理復(fù) 核后調(diào)整
32、入賬。抽取存貨盤點(diǎn)報(bào)告并檢查是 否經(jīng)適當(dāng)層次復(fù)核,有關(guān)差 異是否得處理。每月執(zhí)行 一次SCC-3生產(chǎn)與倉儲(chǔ)循環(huán):控制測(cè)試過程被審計(jì)單位: 索引號(hào): SCC-3項(xiàng)目: 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日 / 期間: 編制: 復(fù)核: 日期: 日期: 1. 和材料驗(yàn)收與倉儲(chǔ)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制主要 業(yè)務(wù) 活動(dòng)測(cè)試內(nèi)容測(cè)試項(xiàng)目1測(cè)試項(xiàng)目2測(cè)試項(xiàng)目3測(cè)試項(xiàng)目4測(cè)試項(xiàng)目5材料 驗(yàn)收驗(yàn)收單編號(hào) #( 日期)驗(yàn)收內(nèi)容相對(duì)應(yīng)的采購訂單編號(hào) #( 日期)驗(yàn)收單與采購訂單是否一致 (是/ 否)單價(jià)在人民幣元以上的材料,是 否經(jīng)質(zhì)檢經(jīng)理簽字 (是/否,如適用 )倉儲(chǔ)采購材料信息是否已正確輸入系統(tǒng) ( 是 / 否 )倉儲(chǔ)經(jīng)理是否復(fù)核輸入信息 (是/ 否)系統(tǒng)是否已更新 (是/ 否)2. 和計(jì)劃與安排生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的控制主要 業(yè)務(wù) 活動(dòng)測(cè)試內(nèi)容測(cè)試項(xiàng)目1測(cè)試項(xiàng)目2測(cè)試項(xiàng)目3測(cè)試項(xiàng)目4測(cè)試項(xiàng)目5計(jì)劃 和安 排生 產(chǎn)測(cè)試期間是否編制月度生產(chǎn)計(jì)劃書 (是/ 否)月度生產(chǎn)計(jì)劃書是否
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