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文檔簡介

1、泓域咨詢 /常州緊固件項目實施方案常州緊固件項目實施方案xxx(集團)有限公司目錄第一章 總論8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標11六、 原輔材料及設備12七、 項目建設進度規(guī)劃12八、 環(huán)境影響12九、 報告編制依據和原則12十、 研究范圍13十一、 研究結論14十二、 主要經濟指標一覽表14第二章 項目投資背景分析16一、 緊固件行業(yè)發(fā)展趨勢16二、 全球風電行業(yè)發(fā)展概況17第三章 項目承辦單位基本情況21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司主要財務數(shù)據22四、 核心人員介紹23第四章 項

2、目選址方案25一、 項目選址原則25二、 建設區(qū)基本情況25三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展29四、 社會經濟發(fā)展目標32五、 產業(yè)發(fā)展方向34六、 項目選址綜合評價36第五章 運營管理模式37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第六章 發(fā)展規(guī)劃47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施51第七章 安全生產54一、 編制依據54二、 防范措施55三、 預期效果評價61第八章 項目節(jié)能分析62一、 項目節(jié)能概述62二、 能源消費種類和數(shù)量分析63三、 項目節(jié)能措施64四、 節(jié)能綜合評價67第九章 原輔材料供應、成品管理68一、 項目建設期原輔材料供

3、應情況68二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理68第十章 組織機構、人力資源分析70一、 人力資源配置70二、 員工技能培訓70第十一章 投資方案72一、 投資估算的依據和說明72二、 建設投資估算73三、 建設期利息75四、 流動資金76五、 總投資77六、 資金籌措與投資計劃78第十二章 經濟效益分析80一、 基本假設及基礎參數(shù)選取80二、 經濟評價財務測算80三、 項目盈利能力分析84四、 財務生存能力分析87五、 償債能力分析87六、 經濟評價結論89第十三章 招標及投資方案90一、 項目招標依據90二、 項目招標范圍90三、 招標要求91四、 招標組織方式93五、 招標信息發(fā)布97

4、第十四章 總結98第十五章 附表附件100報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資33070.56萬元,其中:建設投資26866.92萬元,占項目總投資的81.24%;建設期利息581.93萬元,占項目總投資的1.76%;流動資金5621.71萬元,占項目總投資的17.00%。項目正常運營每年營業(yè)收入58300.00萬元,綜合總成本費用44072.81萬元,凈利潤10423.96萬元,財務內部收益率24.51%,財務凈現(xiàn)值13485.93萬元,全部投資回收期5.54年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。近年來,我國出臺多項政策促進海上風電產業(yè)發(fā)展。2016年11月出

5、臺的風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃中提出要積極穩(wěn)妥推進沿海省(市)的海上風電建設,到2020年全國海上風電開工建設規(guī)模達到1,000萬千瓦;2016年12月出臺的海上風電開發(fā)建設管理暫行辦法進一步完善海上風電管理體系,規(guī)范海上風電開發(fā)建設秩序。同時,浙江、福建、江蘇、廣東等海上風能資源大省積極響應國家海上風電產業(yè)政策,紛紛推出相應能源發(fā)展規(guī)劃,預計到2020年底,海上風電累計開工建設規(guī)模將達到22GW。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應

6、用。第一章 總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:常州緊固件項目2、承辦單位名稱:xxx(集團)有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xx(待定)5、項目聯(lián)系人:杜xx(二)主辦單位基本情況未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司堅持提升

7、企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。(三)項目建設選址及用

8、地規(guī)模本期項目選址位于xx(待定),占地面積約60.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:3000萬件緊固件/年。二、 項目提出的理由我國高端緊固件需求還廣泛分布在工程機械、軌道交通、汽車、航空航天等高端裝備制造業(yè)領域,處于價值鏈高端和產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),是國家重點發(fā)展方向。近年來,隨著我國制造業(yè)產業(yè)結構調整升級的深化,國家對高端裝備制造業(yè)及其配套基礎產業(yè)的投入不斷增加,政策支持力度不斷加大。我國高端裝備制造業(yè)的迅速發(fā)展,帶動高強度緊固件需求持續(xù)走高。長期來看,下

9、游行業(yè)廣闊的市場需求,將帶動高強度緊固件制造業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展?!笆濉币詠淼奈迥晔浅V莅l(fā)展史上綜合實力奮力提升的五年,也是轉型步伐明顯加快、城鄉(xiāng)面貌明顯變化、改革開放明顯突破的五年,更是人民群眾得到實惠最多的五年。當前和今后一個時期,我們仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。經濟全球化的趨勢不會改變,新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā),為我市對接國際高端產業(yè)、推動創(chuàng)新驅動發(fā)展提供了難得機遇;“一帶一路”、長江經濟帶等一系列國家戰(zhàn)略實施,長三角區(qū)域發(fā)展一體化進程加速,為我們融入全方位開放格局、更大范圍參與地區(qū)協(xié)調發(fā)展打開了新的窗口;經歷“十二五”發(fā)展,常州站在了新的歷史起點,發(fā)展基礎更為扎實、發(fā)展

10、優(yōu)勢更為彰顯,新的增長動力正在加速形成,蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設、產城融合綜合改革試點機遇疊加,這些都為“十三五”發(fā)展提供了有利環(huán)境和條件。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資33070.56萬元,其中:建設投資26866.92萬元,占項目總投資的81.24%;建設期利息581.93萬元,占項目總投資的1.76%;流動資金5621.71萬元,占項目總投資的17.00%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資33070.56萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)21194.31萬元。

11、(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額11876.25萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):58300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):44072.81萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):10423.96萬元。4、財務內部收益率(FIRR):24.51%。5、全部投資回收期(Pt):5.54年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):19024.98萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括灰口鑄鐵、碳鋼、碳鋼盤圓、潤滑油、油漆、稀釋劑、噴塑粉。(二)主要設備主要設備包括:C

12、NC車床、自動車床、桌上車床、攻牙機、磨床、滾牙機、振動機、脫油機、空壓機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響該項目在建設時,應嚴格執(zhí)行建設項目環(huán)保,“三同時”管理制度及環(huán)境影響報告書制度。處理好生產建設與環(huán)境保護的關系,避免對周圍環(huán)境造成不利影響。煙塵、污廢水、噪聲、固體廢棄物分別執(zhí)行大氣污染物綜合排放標準、城市污水綜合排放標準、工業(yè)企業(yè)幫界噪聲標準、城鎮(zhèn)垃圾農用控制標準。該項目在建設生產中只要認真執(zhí)行各項環(huán)境保護措施,不會對周圍環(huán)境造成影響。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部

13、門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目

14、業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。十、 研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數(shù)據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。十一、 研究結論通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。十二、 主要經濟指標一覽表表

15、格題目主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40000.00約60.00畝1.1總建筑面積75744.82容積率1.891.2基底面積24400.00建筑系數(shù)61.00%1.3投資強度萬元/畝444.122總投資萬元33070.562.1建設投資萬元26866.922.1.1工程費用萬元23410.742.1.2工程建設其他費用萬元2522.582.1.3預備費萬元933.602.2建設期利息萬元581.932.3流動資金萬元5621.713資金籌措萬元33070.563.1自籌資金萬元21194.313.2銀行貸款萬元11876.254營業(yè)收入萬元58300.00正常運營年份5總成

16、本費用萬元44072.816利潤總額萬元13898.627凈利潤萬元10423.968所得稅萬元3474.669增值稅萬元2738.0910稅金及附加萬元328.5711納稅總額萬元6541.3212工業(yè)增加值萬元21924.6913盈虧平衡點萬元19024.98產值14回收期年5.54含建設期24個月15財務內部收益率24.51%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元13485.93所得稅后第二章 項目投資背景分析一、 緊固件行業(yè)發(fā)展趨勢從全球緊固件制造業(yè)來看,日本、德國、美國等發(fā)達國家憑借其長期的技術積累、先進的生產設備、強大的研發(fā)能力,在高端緊固件制造方面仍處于領先地位。面臨著復雜的國際環(huán)境和日益嚴

17、峻的國際競爭壓力,緊固件制造業(yè)的轉型升級不僅僅是我國邁入緊固件生產強國、實現(xiàn)高精尖領域緊固件進口替代的關鍵,也是我國全面推進“中國制造2025”戰(zhàn)略、落實“工業(yè)強基”工程,在高端裝備制造產業(yè)的關鍵零部件領域打破發(fā)達國家的技術壟斷、提高我國核心產業(yè)國際競爭力的重要基礎。近年來,我國部分高強度緊固件生產企業(yè)通過吸收引進國內外先進技術、對生產線持續(xù)進行智能化改造、加強研發(fā)合作和自身技術積累,在高端緊固件生產工藝、技術水平難點上取得了長足進步,逐步開始實現(xiàn)部分高端產品的國產化替代。以風電行業(yè)為例,過去十年中,我國少數(shù)優(yōu)秀的緊固件制造企業(yè)針對風電設備嚴酷的應用環(huán)境,在產品強度、螺紋加工精度、表面超強防腐

18、、防松動等方面不斷克難攻堅,取得技術突破,在有效控制成本的同時嚴格保證產品質量穩(wěn)定性,大大增強我國風電設備高強度緊固件的國際競爭力。國際風電巨頭美國通用集團(GE)、維斯塔斯(Vestas)、西門子歌美颯(SiemensGemesa)等開始選擇我國優(yōu)秀企業(yè)作為供應商,2019年,風電葉片預埋螺套細分產品市場中,僅飛沃科技一家公司的全球占有率就達到70%。2019年10月,國家發(fā)改委公布產業(yè)結構調整指導目 錄(2019年本),將“合金鋼、不銹鋼、耐候鋼高強度緊固件、鈦合金、鋁合金緊固件和精密緊固件”列為“鼓勵類”,將“8.8級以下普通低檔標準緊固件制造項目”列為“限制類”。國家產業(yè)政策的出臺,將

19、指導我國緊固件龍頭企業(yè)進一步高質量發(fā)展,有力促進緊固件制造業(yè)的轉型升級。二、 全球風電行業(yè)發(fā)展概況20世紀70年代以來,化石能源占據全球發(fā)電總量的60%-70%,導致生態(tài)環(huán)境逐漸惡化,可持續(xù)發(fā)展問題日益突出,各國亟需發(fā)展清潔、安全的新能源。2005年,歐盟開始實行歐盟排放交易體系(EUETS),致力于實現(xiàn)京都議定書確立的二氧化碳減排目標,也是目前全球最大的碳排放總量控制與交易體系;2015年,全球近200個國家和地區(qū)簽署巴黎協(xié)定,達成了減少溫室氣體排放以應對氣候變化的共識。在前述背景下,風電行業(yè)發(fā)展迎來廣闊前景。1、全球范圍內風電作為清潔能源迅速發(fā)展風能作為清潔、安全的新能源,資源潛力巨大,行

20、業(yè)技術日益成熟,成本效益更高,因此受到各國政府的高度重視,是近年來增長速度最快的新能源。根據GWEC發(fā)布的2019年全球風電發(fā)展報告,截至2019年末,全球風電累計裝機容量達到650GW;2019年全球風電新增裝機容量為60.3GW,其中陸上風電新增裝機容量54.2GW,海上風電新增裝機容量6.1GW。2001年至2019年,全球風電新增裝機容量年均復合增長率高達13.17%,累計裝機容量年均復合增長率高達20.09%。根據GWEC預測,盡管中、美兩國分別受風電補貼滑坡和PTC法案的影響,預期2020年全球風電新增裝機容量達到歷史新高后,2021年起可能有所下降,但是,總體仍將保持在較高水平,

21、預計將保持在60GW以上,不會低于2019年新增裝機容量。根據BloombergNEF發(fā)布的報告2018新能源市場長期展望(NEO),從2018年到2050年,全球將投資8.4萬億美元用于風能和太陽能,到2050年,風能和太陽能將為全球提供將近50%的電力,未來風電可再生能源的戰(zhàn)略地位將進一步提升。2、海上風電成為新的增長點海上風電具有風能資源豐富穩(wěn)定、靠近沿海用電地域優(yōu)勢,近年來發(fā)展迅速,未來有望替代陸上風電成為全球風電市場主要增長驅動力。首先,海上風電資源優(yōu)勢顯著。由于海風具有阻力小、風速高、靜風期短的優(yōu)勢,海上風電機組的利用小時數(shù)、發(fā)電能力均較陸上風電機組更高,同等發(fā)電容量下,海上風機發(fā)

22、電量遠高于陸上風電。其次,海上風電有助于緩解風電供給與用電負荷逆向分布問題。全球經濟發(fā)達地區(qū)多位于沿海地區(qū),用電需求高,電網容量大,海上風電項目集中于近海地區(qū),可以就近解決當?shù)赜秒娦枨?,緩解陸上風電通常面臨的風電供給與用電負荷逆向分布的問題。根據GWEC統(tǒng)計,2001年至2019年,全球海上風電新增裝機容量、累計裝機容量均迅速增長,其中,新增裝機容量年均復合增長率高達25.66%,累計裝機容量年復合增長率高達37.03%。并且,隨著海上風電技術的不斷成熟,投資成本逐步降低。根據GWEC發(fā)布的2020全球海上風電報告,預計2020年至2024年,海上風電新增裝機容量將繼續(xù)以年均復合增長率18.6

23、%高速增長,2025年至2030年,增長將有所平穩(wěn),但仍將保持在年均復合增長率8.2%的穩(wěn)定增長。海上風電裝機市場發(fā)展前景廣闊,未來將帶動風電行業(yè)邁入新增長階段。3、全球風電裝機廠商集中度日益提高隨著風電行業(yè)向規(guī)?;?、大型化、集約化發(fā)展,投資風電行業(yè)的資金門檻高企。行業(yè)內龍頭企業(yè)憑借自身資源優(yōu)勢,通過兼并收購進一步實現(xiàn)優(yōu)勢資源的整合集中,行業(yè)日益呈現(xiàn)出高集中度的特點。據BloombergNEF統(tǒng)計,2019年,全球風電裝機廠商中前五名企業(yè)維斯塔斯(Vestas)、西門子歌美颯(SiemensGamesa)、金風科技、艾爾姆(LM)、遠景能源合計占當年全球裝機市場份額的65.88%,前十名企業(yè)合

24、計占市場份額的比例高達85.23%。第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:杜xx3、注冊資本:950萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-8-57、營業(yè)期限:2011-8-5至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事緊固件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人

25、力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。三、 公司主要財務數(shù)據表格題目公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2

26、020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額15132.2112105.7711349.1610743.87負債總額5994.024795.224495.524255.75股東權益合計9138.197310.556853.646488.11表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入36401.8629121.4927301.4025845.32營業(yè)利潤7946.806357.445960.105642.23利潤總額6725.455380.365044.094775.07凈利潤5044.093934

27、.393631.743429.98歸屬于母公司所有者的凈利潤5044.093934.393631.743429.98四、 核心人員介紹1、杜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、沈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、侯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xx

28、x有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、肖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、鄒xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經

29、理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、范xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、段xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、孫xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。第四章 項目選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當?shù)毓I(yè)項目占

30、地使用規(guī)劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸?shù)壬a要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建

31、設區(qū)基本情況常州位于北緯3109至3204、東經11908至12012,地處江蘇省南部、長三角腹地,東與無錫相鄰,西與南京、鎮(zhèn)江接壤,南與無錫、安徽宣城交界,與上海、南京兩大都市等距相望,區(qū)位條件優(yōu)越。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城。春秋末期(前547年),吳王壽夢第四子季札封邑延陵,開始了長達2500多年有準確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年(前202年)改稱毗陵。西晉武帝太康二年(281年),改置毗陵郡。自此,常州歷朝均為郡、州、路、府治所,曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱,隋文帝開皇九年(589年)始有常州之稱。于1949年設市。現(xiàn)轄金壇、武進、新北、天寧

32、、鐘樓5區(qū),代管溧陽市1個縣級市,共有36個鎮(zhèn)、25個街道??偯娣e43.85萬公頃,其中陸地面積36.18萬公頃、水域面積7.33萬公頃;耕地面積14.82萬公頃。2019年末全市常住人口473.6萬人,其中城鎮(zhèn)人口347萬人,城鎮(zhèn)化率達到73.3%。全市戶籍總人口385萬人,增長0.7%,其中男性188.8萬人,增長0.5%;女性196.2萬人,增長0.9%。戶籍人口出生率7.8,死亡率6.6,人口自然增長率1.2。境內名勝古跡眾多,歷史文化名人薈萃。風景名勝、歷史古跡有圩墩村新石器遺址、春秋淹城遺址、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、北宋藤花舊館、蘇東坡艤舟亭、太平天國護王府遺址、瞿秋白紀念館、中華

33、恐龍園、溧陽天目湖旅游度假區(qū)、金壇茅山風景區(qū)、動漫嬉戲谷主題公園、東方鹽湖城、華夏寶盛園等等。目前共有省級以上旅游度假區(qū)4家,其中國家級旅游度假區(qū)1家;國家A級景區(qū)32家,其中5A級旅游區(qū)3家,4A級旅游區(qū)8家。歷史名人有吳公子季札,昭明文選作者蕭統(tǒng),抗倭英雄唐荊川,南田三絕惲格(號南田),常州三杰瞿秋白、張?zhí)住链?,?shù)學家華羅庚,實業(yè)家劉國鈞,書畫家劉海粟等。主要特產有蘿卜干、大麻糕、芝麻糖、溧陽風鵝、野山筍、溧陽水芹、南山板栗、長蕩湖螃蟹、常州梳篦、磚刻屏、景泰藍掐絲工藝畫、亂針繡、中國彩絨畫、留青竹刻、金壇刻紙。一年來,全市經濟社會發(fā)展總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、進中提質。一是經濟運行保持平

34、穩(wěn)。完成地區(qū)生產總值7401億元,增長6.8%、全省第三;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.1%,全省第二;固定資產投資增長5.6%;進出口總額2330.8億元、增長2.8%,其中出口1738.8億元、增長5.2%;實際使用外資26.3億美元;社會消費品零售總額2815.7億元,增長7.8%、全省第三。二是質量效益顯著提升。一般公共預算收入590億元,增長5.3%、全省第二,稅比85%、全省第三;高新技術產業(yè)產值占比達48%;規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤總額增長8.5%;單位GDP能耗下降4.5%。三是新舊動能加快轉換。預計全社會研發(fā)經費占比達2.83%;科技進步貢獻率達64%;新增高新技術企業(yè)421家;萬人發(fā)明

35、專利擁有量36.58件,同比增加3.82件;高新技術產業(yè)投資增長9.8%。四是人民生活持續(xù)改善。全體居民人均可支配收入達49840元、全省第四,增長8.5%;居民消費價格上漲3%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3%以內。10件民生實事項目全面完成。今年是高水平全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,是推進“強富美高”新常州建設再出發(fā)的起步之年。今年經濟社會發(fā)展的主要預期目標是:地區(qū)生產總值增長6.5%左右,一般公共預算收入增長4.5%左右,固定資產投資增長6%左右,社會消費品零售總額增長7%以上,進出口總額穩(wěn)中提效,實際使用外資26億美元,全社會研發(fā)經費支出占GDP比重達2.84%左右,全體居民人均可

36、支配收入高于GDP增速,居民消費價格漲幅、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率分別控制在4%、3%以內。當前和今后一個時期,我們仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。經濟全球化的趨勢不會改變,新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā),為我市對接國際高端產業(yè)、推動創(chuàng)新驅動發(fā)展提供了難得機遇;“一帶一路”、長江經濟帶等一系列國家戰(zhàn)略實施,長三角區(qū)域發(fā)展一體化進程加速,為我們融入全方位開放格局、更大范圍參與地區(qū)協(xié)調發(fā)展打開了新的窗口;經歷“十二五”發(fā)展,常州站在了新的歷史起點,發(fā)展基礎更為扎實、發(fā)展優(yōu)勢更為彰顯,新的增長動力正在加速形成,蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設、產城融合綜合改革試點機遇疊加,這些都為“十三五”發(fā)展提供了有利環(huán)境

37、和條件。在看到機遇的同時必須清醒認識到,我們還處于全面深化改革的攻堅期、經濟轉型升級的決戰(zhàn)期,常州總體發(fā)展環(huán)境、發(fā)展條件和發(fā)展動力已經并將繼續(xù)發(fā)生深刻變化,諸多矛盾的疊加要求我們統(tǒng)籌化解,風險隱患的增多需要我們未雨綢繆。當前世界經濟仍在深度調整,市場需求復蘇乏力,新興經濟體增長普遍放緩,發(fā)展的國際環(huán)境更具復雜性和不確定性?!叭诏B加”的經濟新常態(tài)下,常州自身存在的發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的問題較為突出。傳統(tǒng)產業(yè)大而不強,新興產業(yè)尚在培育,穩(wěn)增長、調結構、增效益的壓力并存。我們必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,準確把握國際國內發(fā)展的基本趨勢,準確把握常州發(fā)展的階段性特征,增強機遇意識、憂

38、患意識,堅持問題導向、民意導向,以改革的辦法解決前進中的新問題,以創(chuàng)新的思路探索發(fā)展的新路徑。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展拓展經濟發(fā)展新空間。緊緊抓住轉變經濟發(fā)展方式的窗口期,釋放新需求,創(chuàng)造新供給,用發(fā)展新空間培育發(fā)展新動力,用發(fā)展新動力開拓發(fā)展新空間。優(yōu)化市域發(fā)展空間。按照新的行政區(qū)劃版圖,做好新一輪城市總體規(guī)劃修編工作,明確各轄市區(qū)的發(fā)展定位,更好促進各板塊形成統(tǒng)籌聯(lián)動、合理分工、各具特色、功能銜接的融合發(fā)展格局,提升城市整體發(fā)展能級。推動常州高新區(qū)、武進高新區(qū)兩個國家級高新區(qū)爭先進位,推進常州經濟開發(fā)區(qū)和金壇、溧陽經濟開發(fā)區(qū)升格為國家級,加快形成“東南西北”聯(lián)動格局。進一步支持縣域經濟發(fā)展壯大,

39、持續(xù)推進“四個西進”,加快常金一體化進程,推動溧陽“寧杭經濟帶重要副中心城市”建設。加強市級統(tǒng)籌,制定全市產業(yè)布局規(guī)劃,引導重大項目向重點園區(qū)集聚、特色產業(yè)向特色園區(qū)集聚,實現(xiàn)布局優(yōu)化、錯位競爭、特色發(fā)展。順應長三角區(qū)域發(fā)展一體化進程,更好接軌上海、融入上海,充分發(fā)揮在蘇錫常都市圈中的特色優(yōu)勢。拓展產業(yè)發(fā)展空間。推廣新型孵化模式,發(fā)展眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌空間。發(fā)展天使、創(chuàng)業(yè)、產業(yè)投資,探索多元化方式建立產業(yè)基金。深入推進“個轉企、小轉規(guī)、規(guī)轉股、股轉市”,支持更多優(yōu)質企業(yè)上市掛牌,鼓勵企業(yè)通過資本運作做強做大。推進產業(yè)跨界融合發(fā)展,推動一二三產相互滲透、跨界融合,催生更多新產品、新業(yè)態(tài)、新商

40、業(yè)模式。加快推進“制造智能”“制造網絡”“制造服務”,讓融合發(fā)展成為制造業(yè)轉型升級的新路徑。實施“互聯(lián)網”行動計劃,推進智慧常州建設,發(fā)展分享經濟,促進互聯(lián)網和經濟社會融合發(fā)展。大力培育網絡服務平臺,提高平臺的集聚效應和市場價值,推進數(shù)據資源開放共享。提升產品價值空間。弘揚“工匠精神”,推動“精致生產”,施行“精益管理”,專注質量、品牌和標準建設,加強知識產權保護,加快名品名牌培育,以質量和品牌提升增強有效供給能力,實現(xiàn)產品由價格競爭向質量競爭、品牌競爭轉變。加強產業(yè)集群區(qū)域品牌建設,以品牌塑造常州產業(yè)形象,推動常州發(fā)展邁入品牌時代,努力建設“質量強市”示范城市。全面提升開放水平。搶抓國家“一

41、帶一路”、長江經濟帶等重大開放機遇,做到對內對外開放齊抓,深化拓展“五個國際化”,努力形成全方位、多領域、深層次的開放格局。加快開放型經濟轉型升級。著力推動開發(fā)區(qū)轉型發(fā)展,主攻高端人才、高端技術、高端產業(yè)的集聚和培育,充分發(fā)揮主陣地作用,使其成為常州先進制造業(yè)基地和產業(yè)技術創(chuàng)新中心建設的主要載體。著力推動外貿提檔升級,進一步優(yōu)化外貿產品結構,支持大型成套裝備出口,鼓勵先進設備和關鍵技術進口,提高機電產品和高新技術產品進出口比重,大力發(fā)展服務貿易,使外貿結構與產業(yè)結構調整優(yōu)化相匹配。著力推動利用外資由規(guī)模速度型向質量效益型轉變,積極引進優(yōu)質資本和先進技術,引進在全球產業(yè)鏈、價值鏈中處于中高端的產

42、業(yè),更有效地促進常州經濟轉型升級。開拓對內對外開放領域。鼓勵引導光伏、軌道交通、輸變電等產業(yè)積極參與“一帶一路”建設,支持更多有實力的企業(yè)“走出去”,推進本土企業(yè)國際化。積極參與長江經濟帶建設,建設綜合立體交通走廊,發(fā)揮常州港一類口岸、航空港口岸、鐵路運輸?shù)裙δ軈^(qū)疊加優(yōu)勢,發(fā)展海陸空聯(lián)運,推動航空港、常州港、綜合保稅區(qū)等實現(xiàn)“區(qū)港聯(lián)動”,構建長江流域開放型經濟物流區(qū)域中心。深入推進常臺合作,進一步深化和港澳地區(qū)的交流發(fā)展。形成對外開放新機制。完善法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境,健全有利于合作共贏并與國際貿易投資規(guī)則相適應的體制機制。落實推廣上海自貿區(qū)可復制改革試點經驗的實施方案,加強開發(fā)園區(qū)

43、、綜合保稅區(qū)等開放載體的功能提升和體制機制創(chuàng)新,全面實施單一窗口和通關一體化,全面實行準入前國民待遇加負面清單管理制度。加快跨境電子商務發(fā)展,做好華貿通外貿綜合服務平臺建設,積極爭取國家跨境電子商務服務和市場采購貿易方式試點。四、 社會經濟發(fā)展目標十三五”時期常州發(fā)展的目標要求。綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件,按照省委要求,結合常州實際,今后五年要更高水平推進“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)城、現(xiàn)代產業(yè)城、生態(tài)宜居城、和諧幸福城”建設,努力實現(xiàn)以下新的目標:在“經濟強”上取得重大進展。經濟保持中高速增長、產業(yè)邁向中高端水平,提前實現(xiàn)地區(qū)生產總值比2010年翻一番。形成以高新技術產業(yè)為主導、先進制造業(yè)為支撐、服務經濟為主

44、體、現(xiàn)代農業(yè)為基礎的現(xiàn)代產業(yè)體系,主要創(chuàng)新指標達到創(chuàng)新型城市先進水平。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更加協(xié)調,戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高。加快形成全方位開放新格局,開放型經濟的質量效益顯著提升。在“百姓富”上創(chuàng)造更多成果。居民收入結構優(yōu)化,收入差距縮小,提前實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番。社會就業(yè)更加充分,形成更加公平更可持續(xù)的社會保障制度,總體實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務均等化。實現(xiàn)教育現(xiàn)代化,居民健康主要指標達到國際先進水平,推動住有所居向住有宜居邁進,公共安全水平明顯提高,人民群眾的幸福感持續(xù)提升。在“環(huán)境美”上實現(xiàn)明顯改善。能源資源開發(fā)利用效率大幅提高,主要污染物排放總量大幅減少,環(huán)境風險得到有效控制,節(jié)地水

45、平和產出效益實現(xiàn)“雙提升”。主體功能區(qū)和生態(tài)安全屏障基本形成。建成國家生態(tài)文明示范市和國家森林城市,更多地為人民群眾提供天藍、地綠、水凈的生態(tài)產品。生態(tài)文明制度體系更加健全,全社會環(huán)境意識顯著增強。五、 產業(yè)發(fā)展方向以重大項目為抓手,以提質增效為核心,以融合發(fā)展為路徑,推動產業(yè)集聚化、智能化、高端化、特色化、服務化發(fā)展,做強先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)兩大主干,打造“常州智造”“常州服務”兩大品牌,著力增強現(xiàn)代產業(yè)競爭力。發(fā)揮投資對產業(yè)發(fā)展的關鍵作用。加大有效投入,優(yōu)化投資結構,堅定不移推進重大項目建設,重點圍繞先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)等領域,大力招引投資強度大、科技含量高、產出效益好、環(huán)境

46、影響小的大項目好項目,以重大項目促進產業(yè)結構優(yōu)化、引領產業(yè)層次提升。放寬投資領域,降低投資門檻,帶動更多社會資本參與投資,充分調動民間投資積極性。提升發(fā)展先進制造業(yè)。圍繞打造升級版的工業(yè)明星城市目標,全面落實“中國制造2025”常州行動綱要,“三位一體”推進工業(yè)經濟轉型升級。深化十大產業(yè)鏈建設,按照突出先導性和支柱性、做實做強做大和打造集群的要求,發(fā)揮產業(yè)政策導向和促進競爭功能,推動智能裝備制造、先進碳材料、通用航空、新能源、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產業(yè)形成集聚效應和規(guī)模優(yōu)勢,實現(xiàn)由轉型升級生力軍向主力軍快速轉變。實施工業(yè)強基工程,推行企業(yè)制造裝備升級計劃,推動數(shù)控技術和智能裝備廣泛應用,建設一批

47、智能車間、智能工廠,加快冶金、化工、紡織等傳統(tǒng)產業(yè)技術升級、設備更新和綠色低碳發(fā)展。推動制造業(yè)由生產型向生產服務型轉變。更加注重運用市場機制、經濟手段、法治化辦法淘汰落后產能、化解過剩產能,完善企業(yè)退出機制,鞏固提升傳統(tǒng)產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。大力扶持和培育高新技術小微企業(yè)。突出整機整車的帶動作用,加大產業(yè)間縱向、橫向整合力度,提升行業(yè)配套和協(xié)調發(fā)展能力。加速壯大現(xiàn)代服務業(yè)。實施新一輪加快現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展行動計劃,推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸、生活性服務業(yè)向精細和高品質轉變。注重引導消費服務提升和消費結構轉型,重點發(fā)展金融服務、現(xiàn)代物流、科技服務、軟件和信息服務、商務服務、旅游休閑、文化創(chuàng)意、

48、電子商務、健康服務和養(yǎng)老服務等十大產業(yè),發(fā)展壯大文化創(chuàng)意產業(yè)基地、西太湖電子商務產業(yè)園、大數(shù)據產業(yè)園等一批現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)。充分挖掘自然山水、文化創(chuàng)意等特色資源,發(fā)展智慧旅游,不斷擴大常州旅游的優(yōu)勢和影響力,努力打造旅游目的地城市。圍繞構建區(qū)域性資本運作中心、資產管理中心和金融服務中心,引導金融產業(yè)集聚、金融體系建設和金融服務創(chuàng)新,規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網金融,加快建設金融商務區(qū)。支持中心城區(qū)文商旅融合發(fā)展,推動凌家塘農副產品、夏溪花木、鄒區(qū)燈具等專業(yè)交易市場內涵發(fā)展、品牌提升,促進傳統(tǒng)服務業(yè)轉型升級。六、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安

49、全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和

50、較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、緊固件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和緊固件行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內緊固件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商

51、標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資

52、料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓

53、和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行

54、合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內

55、部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進

56、行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補

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