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文檔簡介

1、泓域咨詢 /大連壓縮機項目實施方案大連壓縮機項目實施方案xx集團有限公司目錄第一章 項目基本情況8一、 項目概述8二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標11六、 原輔材料及設備11七、 項目建設進度規(guī)劃12八、 環(huán)境影響12九、 報告編制依據和原則12十、 研究范圍14十一、 研究結論14十二、 主要經濟指標一覽表14第二章 項目承辦單位基本情況17一、 公司基本信息17二、 公司簡介17三、 公司主要財務數據18四、 核心人員介紹19第三章 行業(yè)發(fā)展分析21一、 空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢21二、 空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢24第四

2、章 建筑工程技術方案29一、 項目工程設計總體要求29二、 建設方案30三、 建筑工程建設指標30第五章 產品方案與建設規(guī)劃32一、 建設規(guī)模及主要建設內容32二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領32第六章 SWOT分析34一、 優(yōu)勢分析(S)34二、 劣勢分析(W)35三、 機會分析(O)36四、 威脅分析(T)36第七章 發(fā)展規(guī)劃分析44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施48第八章 原輔材料供應51一、 項目建設期原輔材料供應情況51二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理51第九章 工藝技術分析53一、 企業(yè)技術研發(fā)分析53二、 項目技術工藝分析55三、 質量管理56四、 項目技術流程57五、

3、設備選型方案59第十章 進度實施計劃61一、 項目進度安排61二、 項目實施保障措施61第十一章 投資方案分析63一、 投資估算的編制說明63二、 建設投資估算63三、 建設期利息65四、 流動資金66五、 項目總投資67六、 資金籌措與投資計劃68第十二章 經濟收益分析70一、 經濟評價財務測算70二、 項目盈利能力分析75三、 償債能力分析77第十三章 項目風險防范分析80一、 項目風險分析80二、 項目風險對策82第十四章 項目總結分析84第十五章 補充表格86報告說明冷卻降溫,降低功耗。氣體壓縮過程中必然存在氣體與運動部件的摩擦,氣體溫度會因摩擦而升高,進而導致氣體膨脹,將膨脹后的氣體

4、壓縮至既定要求,消耗功率必然會相對增多。在二級壓縮螺桿空壓機中,設置有冷卻噴射簾裝置,通過向經過一級壓縮后的空氣噴射霧狀冷卻劑,使空氣在進入二級壓縮階段前溫度降低,可大幅降低二級壓縮過程中所耗費的功率。此外,霧狀冷卻劑在降低氣體溫度的同時,也有效降低了整個壓縮系統(tǒng)的溫度,減少了冷卻液的揮發(fā)量,有利于保持冷卻液性能的穩(wěn)定。降低轉速,延長使用壽命。二級壓縮螺桿空壓機的螺桿當量直徑要遠大于普通螺桿式空壓機的當量直徑,因此,在同樣轉速下,前者的氣流量要遠大于后者,即在對氣流量的要求一定的情況下,前者可以選擇較低的轉速即可實現。而設備轉速降低的同時,設備功耗以及軸承的負荷也隨之降低,這樣主機的整體使用壽

5、命得以延長,從而保證空氣壓縮機系統(tǒng)高效、可靠運行并減少維護檢修、更換配件等額外支出。根據謹慎財務估算,項目總投資22057.96萬元,其中:建設投資17801.98萬元,占項目總投資的80.71%;建設期利息205.85萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金4050.13萬元,占項目總投資的18.36%。項目正常運營每年營業(yè)收入38700.00萬元,綜合總成本費用32190.48萬元,凈利潤4749.76萬元,財務內部收益率15.24%,財務凈現值4114.16萬元,全部投資回收期6.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時

6、項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目基本情況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:大連壓縮機項目2、承辦單位名稱:xx集團有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xx(以選址意見書為準)5、項目聯(lián)系人:任xx(二)

7、主辦單位基本情況展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司自成立以來,堅持“品牌

8、化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約49.00畝。項目擬定

9、建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套壓縮機/年。二、 項目提出的理由螺桿空壓機是回轉容積式空壓機的一種,一般由主機、電機、冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、分離系統(tǒng)等組成。以永磁變頻螺桿機的構造說明如下:螺桿空壓機的工作原理是在螺桿主機中平行配置的一對螺旋形轉子,螺旋形轉子的回轉運動使它們之間及腔內的空氣體積逐漸減小,從而實現對氣體的壓縮和動力的傳輸。螺桿主機是螺桿空氣壓縮機的核心部件,其性能直接決定了整機的性能水平和產品質量。螺桿主機的技術核心地位主要體現在轉子的設計技術難度和

10、加工難度??傮w看,“十三五”時期是大連經濟轉型升級的關鍵時期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機遇,積極主動適應、把握和引領新常態(tài),堅持發(fā)展實體經濟大方向,著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領作用,全力解決產業(yè)結構優(yōu)化升級、經濟增長動力轉換、提高供給體系質量效率、培育發(fā)展新動力等關鍵問題,全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平,使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時,要進一步增強憂患意識和風險意識,著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破,保障新常態(tài)下經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資22057.96萬元,其中:建設投資17801.9

11、8萬元,占項目總投資的80.71%;建設期利息205.85萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金4050.13萬元,占項目總投資的18.36%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資22057.96萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)13655.99萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8401.97萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):38700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):32190.48萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4749.76萬元。4、財務內部收益率(FI

12、RR):15.24%。5、全部投資回收期(Pt):6.32年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):17170.59萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括紫銅管、邦迪管、彈簧、焊環(huán)。(二)主要設備主要設備包括:數控機床、無心磨、臺鉆、小沖床、數控鉆床、清洗機、拋丸機、空壓機、叉車、皮卡車。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目建成后產生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理,保證治理資金落實到位,保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”,且加強污染治理

13、措施和設備的運行管理,實施排污總量控制,則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產生明顯的影響,從環(huán)境保護角度分析,本項目是可行的。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和

14、不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生

15、、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。十、 研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規(guī)模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。十一、 研究結論項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產

16、品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。十二、 主要經濟指標一覽表表格題目主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32667.00約49.00畝1.1總建筑面積50800.58容積率1.561.2基底面積19273.53建筑系數59.00%1.3投資強度萬元/畝349.832總投資萬元22057.962.1建設投資萬元17801.982.1.1工程費用萬元15502.362.1.2工程建設其他費用萬元1845.732.1.3預備費萬元453.892.2建設期利息萬元205.852.3流動資金

17、萬元4050.133資金籌措萬元22057.963.1自籌資金萬元13655.993.2銀行貸款萬元8401.974營業(yè)收入萬元38700.00正常運營年份5總成本費用萬元32190.486利潤總額萬元6333.017凈利潤萬元4749.768所得稅萬元1583.259增值稅萬元1470.9210稅金及附加萬元176.5111納稅總額萬元3230.6812工業(yè)增加值萬元11304.3213盈虧平衡點萬元17170.59產值14回收期年6.32含建設期12個月15財務內部收益率15.24%所得稅后16財務凈現值萬元4114.16所得稅后第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:

18、xx集團有限公司2、法定代表人:任xx3、注冊資本:1310萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-3-247、營業(yè)期限:2011-3-24至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事壓縮機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和

19、管理變革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額8955.477164.386716.606358.38負債總額46

20、02.933682.343452.203268.08股東權益合計4352.543482.033264.403090.30表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入28444.9422755.9521333.7020195.91營業(yè)利潤4314.653451.723235.993063.40利潤總額3681.862945.492761.392614.12凈利潤2761.392153.881988.201877.75歸屬于母公司所有者的凈利潤2761.392153.881988.201877.75四、 核心人員介紹1、任xx,中國國籍,無永久境外居留

21、權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、龔xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、楊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、袁xx,中國國籍,1976年出生,本

22、科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、韓xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2

23、月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、何xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢1、能效要求日趨提升我國經濟發(fā)展目標正在由高速增長向高質量增長轉換

24、,必須加強工業(yè)節(jié)能管理,持續(xù)提高能源利用效率,以推動綠色低碳循環(huán)發(fā)展。據統(tǒng)計,空壓機耗電量約占大型工業(yè)設備(如風機、水泵、鍋爐等)總耗電量的15%,占全國發(fā)電總量的9%左右。空氣壓縮機作為工業(yè)領域重點用能設備,其能效水平對工業(yè)節(jié)能目標的實現有著重要影響??諝鈮嚎s機設備生產企業(yè)已被工信部2019年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察重點工作計劃列入實施專項監(jiān)察對象范疇,對空氣壓縮機行業(yè)的節(jié)能要求日趨嚴格,對空氣壓縮機能效等級的追求也進入新的階段。隨著行業(yè)技術水平的提高和相關行業(yè)標準的提升,國內眾多企業(yè)已不滿足于僅僅是達標、合格的能效水平,而是以更高的標準來進行產品設計開發(fā),越來越多符合甚至超越國家一級能效標準的空氣壓縮

25、機設備被推向市場。未來,隨著國家節(jié)能環(huán)保政策的有效實施以及行業(yè)技術水平的不斷進步,對空氣壓縮機設備的能效要求會日益提高,并成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。2、行業(yè)進入轉型升級新階段我國空氣壓縮機行業(yè)的快速發(fā)展與國家宏觀經濟的持續(xù)向好以及下游需求規(guī)模的不斷擴大密切相關。進入21世紀以來,受我國加入世界貿易組織以及國內經濟改革政策等因素影響,國民經濟高速發(fā)展,空氣壓縮機行業(yè)需求增長迅速,行業(yè)規(guī)模不斷擴大。在行業(yè)快速發(fā)展階段,部分企業(yè)憑借難得的發(fā)展機遇不斷壯大,逐步邁入高端市場;但同時,也出現較多資質較差、生產水平較低的企業(yè)參與低端市場競爭,這些企業(yè)由于自身實力不足,僅能生產一些低端產品,并且生產設備落

26、后,產品質量不高,主要依靠壓低價格的手段來獲取市場份額,對行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展產生不利影響,行業(yè)競爭環(huán)境也逐漸惡化。隨著國家供給側改革的深入推進以及環(huán)保監(jiān)察力度的不斷加強,各下游領域對于高能效空氣壓縮機設備的需求迅速提升,低端產品置換及淘汰的速度顯著提升。同時,行業(yè)技術水平的提升也使得下游領域隨之拓寬,新的消費需求促使市場產品結構需求不斷優(yōu)化,激發(fā)了業(yè)內企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新動力,行業(yè)發(fā)展在宏觀環(huán)境和微觀需求兩方面因素的共同作用下進入新的轉型升級階段。未來,高端產品憑借品牌、品質優(yōu)勢將占據更多的市場份額,落后產能將逐漸被市場所淘汰,創(chuàng)新意識強、研發(fā)技術水平高、資金規(guī)模雄厚的企業(yè)將成為行業(yè)的主導力量。3、

27、無油螺桿式空壓機和離心式空壓機設備規(guī)模逐漸擴大隨著行業(yè)應用領域的拓寬和技術水平的進步,產品種類不斷豐富,下游需求也得到了更好地滿足,例如無油螺桿式空壓機,可以很好地滿足制藥、食品、飲料、電子產品和紡織品等行業(yè)對空氣的高質量需求。目前,阿特拉斯、英格索蘭等國際大型空壓機企業(yè)在無油螺桿式空壓機市場份額中占比較大,但國內企業(yè)經過多年的技術積累也取得了突破。隨著下游應用領域對無油空氣壓縮機的接受度不斷提升,需求逐漸增加,業(yè)內企業(yè)必將更加注重對無油螺桿空壓機的研發(fā)投入,進一步擴大無油空氣壓縮機的市場規(guī)模。近年來,隨著行業(yè)的迅速發(fā)展,離心式空壓機被廣泛運用于各工業(yè)生產領域,特別是在重大化工裝置、氣體輸送和

28、液化等領域有著廣泛的應用。按照GBT4976-2017空氣壓縮機分類所示,離心式空壓機屬于動力式空氣壓縮機,與容積式空氣壓縮機相比,離心式空壓機具有重量輕、轉速高、維修量小以及不污染被壓縮氣體等優(yōu)點。國內離心式空壓機設備在其各應用領域基本都有所使用,但還存在產品結構較為單一、集成度不高等問題。未來,隨著下游應用領域需求的發(fā)展和行業(yè)技術的突破,離心式空壓機的結構將更為先進,市場空間將更為開闊。4、智能化與信息化要求不斷提升隨著工業(yè)領域智能化與信息化融合程度的不斷提高,對生產用設備的智能化和信息化要求也日益提升。對于空氣壓縮機這一重要動力提供裝置而言,掌握其排氣量、功率、溫度等實時運行狀態(tài)對生產活

29、動的有序進行及安全性等方面都具有重要作用。隨著需要掌握的參數越來越多,控制準確度要求越來越高,推動著空氣壓縮設備面板化控制系統(tǒng)的不斷升級和完善,不但可供操作人員調節(jié)的選項更加豐富,設備還具備可根據現場工況自動調節(jié)功率等功能,智能化程度不斷提升。此外,云計算和物聯(lián)網技術的發(fā)展還使得設備制造企業(yè)對客戶設備故障的在線技術支持提供了更為便利的條件。企業(yè)通過建立信息服務中心持續(xù)接收客戶在使用設備時的運行參數,當設備出現運行故障時,有助于技術人員及時、準確地了解故障發(fā)生的原因,對客戶提供更具針對性的技術解決方案,提高用戶體驗并減少維修成本。二、 空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢1、能效要求日趨提升我國經濟發(fā)展目標正

30、在由高速增長向高質量增長轉換,必須加強工業(yè)節(jié)能管理,持續(xù)提高能源利用效率,以推動綠色低碳循環(huán)發(fā)展。據統(tǒng)計,空壓機耗電量約占大型工業(yè)設備(如風機、水泵、鍋爐等)總耗電量的15%,占全國發(fā)電總量的9%左右??諝鈮嚎s機作為工業(yè)領域重點用能設備,其能效水平對工業(yè)節(jié)能目標的實現有著重要影響??諝鈮嚎s機設備生產企業(yè)已被工信部2019年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察重點工作計劃列入實施專項監(jiān)察對象范疇,對空氣壓縮機行業(yè)的節(jié)能要求日趨嚴格,對空氣壓縮機能效等級的追求也進入新的階段。隨著行業(yè)技術水平的提高和相關行業(yè)標準的提升,國內眾多企業(yè)已不滿足于僅僅是達標、合格的能效水平,而是以更高的標準來進行產品設計開發(fā),越來越多符合甚至超

31、越國家一級能效標準的空氣壓縮機設備被推向市場。未來,隨著國家節(jié)能環(huán)保政策的有效實施以及行業(yè)技術水平的不斷進步,對空氣壓縮機設備的能效要求會日益提高,并成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。2、行業(yè)進入轉型升級新階段我國空氣壓縮機行業(yè)的快速發(fā)展與國家宏觀經濟的持續(xù)向好以及下游需求規(guī)模的不斷擴大密切相關。進入21世紀以來,受我國加入世界貿易組織以及國內經濟改革政策等因素影響,國民經濟高速發(fā)展,空氣壓縮機行業(yè)需求增長迅速,行業(yè)規(guī)模不斷擴大。在行業(yè)快速發(fā)展階段,部分企業(yè)憑借難得的發(fā)展機遇不斷壯大,逐步邁入高端市場;但同時,也出現較多資質較差、生產水平較低的企業(yè)參與低端市場競爭,這些企業(yè)由于自身實力不足,僅能生產

32、一些低端產品,并且生產設備落后,產品質量不高,主要依靠壓低價格的手段來獲取市場份額,對行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展產生不利影響,行業(yè)競爭環(huán)境也逐漸惡化。隨著國家供給側改革的深入推進以及環(huán)保監(jiān)察力度的不斷加強,各下游領域對于高能效空氣壓縮機設備的需求迅速提升,低端產品置換及淘汰的速度顯著提升。同時,行業(yè)技術水平的提升也使得下游領域隨之拓寬,新的消費需求促使市場產品結構需求不斷優(yōu)化,激發(fā)了業(yè)內企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新動力,行業(yè)發(fā)展在宏觀環(huán)境和微觀需求兩方面因素的共同作用下進入新的轉型升級階段。未來,高端產品憑借品牌、品質優(yōu)勢將占據更多的市場份額,落后產能將逐漸被市場所淘汰,創(chuàng)新意識強、研發(fā)技術水平高、資金規(guī)模雄厚的企

33、業(yè)將成為行業(yè)的主導力量。3、無油螺桿式空壓機和離心式空壓機設備規(guī)模逐漸擴大隨著行業(yè)應用領域的拓寬和技術水平的進步,產品種類不斷豐富,下游需求也得到了更好地滿足,例如無油螺桿式空壓機,可以很好地滿足制藥、食品、飲料、電子產品和紡織品等行業(yè)對空氣的高質量需求。目前,阿特拉斯、英格索蘭等國際大型空壓機企業(yè)在無油螺桿式空壓機市場份額中占比較大,但國內企業(yè)經過多年的技術積累也取得了突破。隨著下游應用領域對無油空氣壓縮機的接受度不斷提升,需求逐漸增加,業(yè)內企業(yè)必將更加注重對無油螺桿空壓機的研發(fā)投入,進一步擴大無油空氣壓縮機的市場規(guī)模。近年來,隨著行業(yè)的迅速發(fā)展,離心式空壓機被廣泛運用于各工業(yè)生產領域,特別

34、是在重大化工裝置、氣體輸送和液化等領域有著廣泛的應用。按照GBT4976-2017空氣壓縮機分類所示,離心式空壓機屬于動力式空氣壓縮機,與容積式空氣壓縮機相比,離心式空壓機具有重量輕、轉速高、維修量小以及不污染被壓縮氣體等優(yōu)點。國內離心式空壓機設備在其各應用領域基本都有所使用,但還存在產品結構較為單一、集成度不高等問題。未來,隨著下游應用領域需求的發(fā)展和行業(yè)技術的突破,離心式空壓機的結構將更為先進,市場空間將更為開闊。4、智能化與信息化要求不斷提升隨著工業(yè)領域智能化與信息化融合程度的不斷提高,對生產用設備的智能化和信息化要求也日益提升。對于空氣壓縮機這一重要動力提供裝置而言,掌握其排氣量、功率

35、、溫度等實時運行狀態(tài)對生產活動的有序進行及安全性等方面都具有重要作用。隨著需要掌握的參數越來越多,控制準確度要求越來越高,推動著空氣壓縮設備面板化控制系統(tǒng)的不斷升級和完善,不但可供操作人員調節(jié)的選項更加豐富,設備還具備可根據現場工況自動調節(jié)功率等功能,智能化程度不斷提升。此外,云計算和物聯(lián)網技術的發(fā)展還使得設備制造企業(yè)對客戶設備故障的在線技術支持提供了更為便利的條件。企業(yè)通過建立信息服務中心持續(xù)接收客戶在使用設備時的運行參數,當設備出現運行故障時,有助于技術人員及時、準確地了解故障發(fā)生的原因,對客戶提供更具針對性的技術解決方案,提高用戶體驗并減少維修成本。第四章 建筑工程技術方案一、 項目工程

36、設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可

37、靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構

38、措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積50800.58,其中:生產工程36033.78,倉儲工程7216.01,行政辦公及生活服務設施4197.20,公共工程3353.59。表格題目建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10985.9136033.784836.171.11#生產車間3295.7710810.131450.851.22#生產車間2746.489008.441209.041.33#生產車間2636.628648.111160.681.44#生產車間2307.047567.091015.602倉儲工程5011.

39、127216.01636.642.11#倉庫1503.342164.80190.992.22#倉庫1252.781804.00159.162.33#倉庫1202.671731.84152.792.44#倉庫1052.341515.36133.693行政辦公及生活服務設施982.954197.20664.993.1行政辦公樓638.922728.18432.243.2宿舍及食堂344.031469.02232.754公共工程2312.823353.59303.70輔助用房等5綠化工程5370.45105.55綠化率16.44%6其他工程8023.0226.32場地、道路、景觀亮化等7合計3266

40、7.0050800.586573.37第五章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積32667.00(折合約49.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積50800.58。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套壓縮機,預計年營業(yè)收入38700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備

41、生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。表格題目產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1壓縮機套xx2壓縮機套xx3壓縮機套xx4.套5.套6.套合計xxx38700.00分級壓縮,減少無用功。同等壓縮比條件下,在理想氣體壓縮過程中,單級壓縮所需功率與多級壓縮所需功率之和應該相等。但是由于聯(lián)軸器傳遞功率損失、軸承摩擦系數和冷卻液粘度等多種因素都隨所受作用力的增大而增大,從而產生超出相同比例的無用功。而二級壓縮工藝將單級壓縮過程分為兩步進行,這樣可以大幅降低每一級中螺桿嚙合、壓縮過程中所受的阻力,減少實際

42、壓縮過程中對阻力所做的無用功,從而使得二級壓縮所需功率之和小于單級壓縮所需功率。第六章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)?/p>

43、供了必要的人力資源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析

44、(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)

45、(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎

46、,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)市場風險1、市場競爭風險目前我國相關行業(yè)內企業(yè)數量較多且絕大多數為中小型企業(yè),市場化程度較高、產業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關行業(yè)的重要技術支撐正在不斷轉變發(fā)展思路,向高質量發(fā)展邁進,同時隨著國家對相關行業(yè)整治力度加強,環(huán)保要求進一步提升,行業(yè)內主要企業(yè)都在依靠科技進步、管理創(chuàng)新、

47、節(jié)能減排來推進轉型升級,并呈現資源向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的趨勢,在一定程度上加劇了相關企業(yè)之間的競爭。若公司未來不能進一步提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢,公司的業(yè)務和經營業(yè)績將會受到不利影響。2、原材料及能源價格波動風險若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動,公司在銷售產品定價、成本控制等方面未能有效應對,可能對公司經營產生不利影響。3、宏觀經濟波動風險近年來受歐美國家一系列貿易限制措施等因素影響,對我國經濟發(fā)展特別是外貿出口造成沖擊,外貿出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業(yè)務,而隨著國內經濟增速放緩,相關行業(yè)及下游相關行業(yè)的需求也受到一定影響。公司相關業(yè)務同時會受到國內外市場供需和經濟周期性波動的影

48、響,因此公司經營將會面臨宏觀經濟波動引致的風險。4、人民幣匯率波動及國際貿易摩擦的風險隨著匯率制度改革不斷深入,人民幣匯率波動漸趨市場化,同時國內外政治、經濟環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢,對我國出口企業(yè)的國際競爭力造成不利影響,進而產生將不利影響傳導至相關行業(yè)的風險,下游客戶由于心理預期不明確,導致其相關業(yè)務下單更趨謹慎。如果未來國際間貿易摩擦加劇,將會產生對相關行業(yè)發(fā)展不利影響的風險。(二)環(huán)保風險隨著人們環(huán)境保護意識的逐漸增強以及相關環(huán)保法律法規(guī)的實施,國家對相關產業(yè)提出了更高的環(huán)保要求,公司的排污治理成本將進一步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保護工作,持續(xù)加大環(huán)保方面投入,嚴格遵守環(huán)保法律法

49、規(guī),未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴重的環(huán)境違法行為。但如果公司不能始終嚴格執(zhí)行在環(huán)保方面的標準,或操作人員不按規(guī)章操作,可能增加公司在環(huán)保治理方面的費用支出,將面臨一定的環(huán)境保護風險。此外,若國家進一步提高環(huán)保標準,公司上游生產企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力,公司存在采購價格上升的風險,從而影響公司的盈利能力。(三)技術風險1、技術開發(fā)風險近年來,公司緊密把握產品市場發(fā)展趨勢,密切跟蹤客戶個性化需求的變化,開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產品要求不盡相同,新產品的更新速度較快,這要求公司緊跟客戶的需求變化,對工藝不斷進行技術研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強,具有較

50、強的新工藝開發(fā)能力,但由于新工藝的開發(fā)需要投入較多的人力和財力,周期較長,開發(fā)過程不確定因素較多,公司存在技術開發(fā)風險。2、技術流失風險公司一貫重視科技創(chuàng)新,經過多年的研究和開發(fā),公司在高質量產品等方面具備了較為深厚的技術沉淀,形成了技術流程先進的工藝,有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴格的保密工作制度,與公司核心技術人員均簽署了保密協(xié)議,嚴格規(guī)定了技術人員的保密職責。盡管公司采取了上述措施防止核心技術對外泄露,但若公司核心技術人員離職或私自泄露公司技術機密,仍可能會給公司帶來直接或間接的經濟損失。(四)財務風險1、主要客戶發(fā)生不利變動及流失風險行業(yè)及產品特點導致客戶較為分散、集中度較

51、低、變動較大。公司不斷加大營銷力度,努力拓展市場,擴大收入來源,但行業(yè)競爭的加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化,將影響本公司客戶的經營狀況及客戶對公司印染服務的需求,若公司不能保持對市場的前瞻性判斷,持續(xù)開拓新客戶并對現有客戶情況的不利變化作出及時反應,或者市場環(huán)境變化導致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務領域出現較大波動,或者公司主要客戶自身經營情況出現較大波動而減少對公司印染服務的采購,或者其他競爭對手的出現導致主要客戶的不利變動及流失,將會對公司業(yè)績造成不利影響。2、短期償債能力不足的風險為應對市場需求的增加,公司持續(xù)擴大產能規(guī)模,固定資產投資和生產經營活動對資金的需求量較大,公司主要通過銀行貸款方式解決資

52、金需求問題。公司資產負債率較高,流動比率和速動比率偏低,存在短期償債能力不足的風險。3、存貨跌價風險若未來市場環(huán)境發(fā)生變化或競爭加劇使得存貨可變現凈值低于賬面價值,將導致公司存貨跌價風險增加,對公司的盈利能力產生不利影響。4、現金收款的風險部分客戶交易金額較小、頻次較高,由于客戶付款習慣以及出于交易便利性,公司存在銷售現金收款的情形。為保證公司資金安全,公司已制定了財務管理制度、銷售管理制度等管理制度,對現金收取范圍、現金庫存限額、出納人員工作職責、現金流轉過程等方面進行了進一步規(guī)范,嚴格控制銷售現金收款,但現金交易安全性相對較差,對內控要求更高,存在因相關制度或措施執(zhí)行不到位導致現金管理不善

53、給公司造成損失的風險。5、凈資產收益率下降的風險在項目產生效益之前,公司的凈利潤可能難以實現同比例增長。因此公司存在短期因凈資產快速增加而導致凈資產收益率下降的風險。(五)項目建設風險1、投資項目建設風險公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設備購置、設備安裝等多個環(huán)節(jié),組織和管理工作量大,受到工程進度、工程管理等因素的影響。雖然公司在項目組織實施、施工進度管理、施工質量控制和設備采購管理等方面均采取了控制措施并規(guī)范了運作流程,但在投資項目實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進度拖延等問題,從而影響項目的順利實施。2、固定資產折舊增加的風險公司投資項目完成后,固定資產規(guī)模將顯著增加,每年將新

54、增一定金額的固定資產折舊和研發(fā)費用。如果投資項目在投產后沒有及時產生預期效益,可能會對公司盈利能力造成不利影響。3、新增產能無法及時消化的風險本公司已對投資項目進行充分的可行性論證,認為項目具有良好市場前景和效益預期,新增產能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性分析是基于當前市場環(huán)境、現有技術基礎、對未來市場趨勢的預測等因素作出的,而投資項目需要一定的建設期和達產期,在項目實施過程中和項目建成后,如果市場環(huán)境、相關政策等方面出現重大不利變化或者市場拓展不理想,投資項目可能無法實現預期收益。(六)管理風險1、規(guī)模擴張帶來的管理風險公司的資產規(guī)模將大幅增加,業(yè)務規(guī)模將迅速擴大,這對公司經營管理

55、層的管理與協(xié)調能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規(guī)模相適應的高效經營管理體系和經營管理團隊,則將給公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展帶來一定的風險。2、內部控制的風險公司已經按照相關法律、法規(guī)建立了相對完善的內部控制制度,能夠對公司各項業(yè)務活動的良性運行及國家有關法律法規(guī)和單位內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保障,但受公司業(yè)務規(guī)模的擴張、外部環(huán)境的變化等因素影響,公司可能存在內部控制失效的風險。(七)人力資源風險相關行業(yè)競爭日趨激烈,要求相關企業(yè)通過科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排推動轉型升級,因此行業(yè)內企業(yè)對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨激烈。公司積極倡導創(chuàng)新和諧、以人為本的企業(yè)文化,為人才的培育與發(fā)展提供良好的環(huán)境,經過多年的快速發(fā)展,公司已形成了自身的人才培養(yǎng)體系,擁有一批業(yè)務能力、管理能力較強的優(yōu)秀人才。隨著公司投資項目的建成投產和公司業(yè)務的快速發(fā)展,將對生產組織、內部管理、技術開發(fā)、售后服務等各環(huán)節(jié)提出更高的要求,相應的對各類人才的需求將不斷增加,如果公司未及時引進合適人才或發(fā)生核心人員的流失,將

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