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文檔簡介

1、泓域咨詢 /大連關(guān)于成立車輛電氣設(shè)備公司可行性研究報告大連關(guān)于成立車輛電氣設(shè)備公司可行性研究報告xx(集團)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析15一、 中國軌道交通行業(yè)發(fā)展概況15二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素19三、 行業(yè)發(fā)展概況22第三章 市場預(yù)測23一、 行業(yè)發(fā)展前景分析23二、 行業(yè)發(fā)展前景分析26第四章 公司成立方案30一、 公司

2、經(jīng)營宗旨30二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)30三、 公司組建方式31四、 公司管理體制31五、 部門職責(zé)及權(quán)限32六、 核心人員介紹36七、 財務(wù)會計制度37第五章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施50第六章 法人治理52一、 股東權(quán)利及義務(wù)52二、 董事54三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第七章 環(huán)境影響分析63一、 編制依據(jù)63二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析65四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析66六、 營運期環(huán)境影響66七、 環(huán)境管理分析68八、 結(jié)論69九、 建議70第八章 風(fēng)險分析71一、 項目風(fēng)險分析71二、

3、 項目風(fēng)險對策73第九章 項目選址可行性分析76一、 項目選址原則76二、 建設(shè)區(qū)基本情況76三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展80四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)82五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向83六、 項目選址綜合評價86第十章 投資計劃方案87一、 投資估算的編制說明87二、 建設(shè)投資估算87建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息89建設(shè)期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構(gòu)成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十一章 項目實施進度計劃95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十二章 項目經(jīng)濟效益97一、 基本

4、假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取97二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析101項目投資現(xiàn)金流量表103四、 財務(wù)生存能力分析104五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表106六、 經(jīng)濟評價結(jié)論106第十三章 總結(jié)說明107第十四章 附表附錄109主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表109建設(shè)投資估算表110建設(shè)期利息估算表111固定資產(chǎn)投資估算表112流動資金估算表112總投資及構(gòu)成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產(chǎn)折舊費估算表117無形資產(chǎn)

5、和其他資產(chǎn)攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設(shè)備購置一覽表123能耗分析一覽表123報告說明目前,國內(nèi)軌道交通裝備制造領(lǐng)域的上市公司數(shù)量較少,其中車輛電氣控制系統(tǒng)、司機操控系統(tǒng)等細分產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)多以規(guī)模較小的非上市公司為主,與國際同行業(yè)競爭對手相比在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、資本實力、產(chǎn)品線種類等方面存在較大差距,在與整車制造企業(yè)的合作中處于相對弱勢的地位。xx(集團)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xx有限責(zé)任公司出資710.00萬元,占xx(集團)有

6、限公司50%股份;xxx集團有限公司出資710萬元,占xx(集團)有限公司50%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資16080.69萬元,其中:建設(shè)投資13468.52萬元,占項目總投資的83.76%;建設(shè)期利息136.92萬元,占項目總投資的0.85%;流動資金2475.25萬元,占項目總投資的15.39%。項目正常運營每年營業(yè)收入29800.00萬元,綜合總成本費用23208.82萬元,凈利潤4823.29萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率23.84%,財務(wù)凈現(xiàn)值8671.41萬元,全部投資回收期5.21年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經(jīng)濟效益和社會效

7、益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx(集團)有限公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊資本1420萬元三、 注冊地址大連xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事車輛電氣設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx(集團)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、

8、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革,精準(zhǔn)實施培訓(xùn),努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風(fēng)險防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府

9、監(jiān)管要求,重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5704.814563.854278.61負債總額1711.891369.511283.92股東權(quán)益合計3992.923194.342994.69公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23314.1618651.3317485.62營業(yè)利潤5001.024000.823750.77利潤總額4403.153522.5233

10、02.36凈利潤3302.362575.842377.70歸屬于母公司所有者的凈利潤3302.362575.842377.70(二)xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年

11、12月2018年12月資產(chǎn)總額5704.814563.854278.61負債總額1711.891369.511283.92股東權(quán)益合計3992.923194.342994.69公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23314.1618651.3317485.62營業(yè)利潤5001.024000.823750.77利潤總額4403.153522.523302.36凈利潤3302.362575.842377.70歸屬于母公司所有者的凈利潤3302.362575.842377.70六、 項目概況(一)投資路徑xx(集團)有限公司主要從事關(guān)于成立車輛電氣設(shè)備公司的投資建設(shè)

12、與運營管理。(二)項目提出的理由從全球軌道交通的發(fā)展和技術(shù)演進方向來看,隨著現(xiàn)代自動控制技術(shù)、計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字通信技術(shù)的進步,發(fā)展數(shù)字化、智能化、輕量化、多樣化的軌道交通車輛制造體系是未來軌道交通發(fā)展的趨勢??傮w看,“十三五”時期是大連經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機遇,積極主動適應(yīng)、把握和引領(lǐng)新常態(tài),堅持發(fā)展實體經(jīng)濟大方向,著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領(lǐng)作用,全力解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)換、提高供給體系質(zhì)量效率、培育發(fā)展新動力等關(guān)鍵問題,全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平,使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時,要進一步增強憂患意識和風(fēng)險意識,著力在化解矛盾、補齊短

13、板上取得新突破,保障新常態(tài)下經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。(三)項目選址項目選址位于xx(待定),占地面積約44.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套車輛電氣設(shè)備的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積46066.37,其中:生產(chǎn)工程30452.47,倉儲工程5368.46,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4984.27,公共工程5261.17。(六)項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資16080.69萬元,其中:建設(shè)投資13468.52萬元,占項目總投資的83.76%;建設(shè)期利息136.92萬元

14、,占項目總投資的0.85%;流動資金2475.25萬元,占項目總投資的15.39%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):29800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):23208.82萬元。3、凈利潤(NP):4823.29萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.21年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:23.84%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:8671.41萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經(jīng)濟和社會效益客觀,項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 中國軌道交通行業(yè)發(fā)展

15、概況1、城市軌道交通行業(yè)概況自1965年7月北京地鐵一號線開工建設(shè)至今,我國城市軌道交通發(fā)展已有50多年歷史。過去我國的城市軌道交通主要集中在北京、上海、深圳、廣州等特大城市,但是近年來隨著我國經(jīng)濟高速增長和城市化進程快速推進,我國有大量城市發(fā)展迅速,隨之而來的人口膨脹、環(huán)境污染、道路擁堵等問題也更加嚴(yán)重,建立高效快捷的城市公共交通體系成為解決上述問題的重要途徑。此外,相比其他城市交通工具,城市軌道交通建設(shè)帶動城市空間布局的優(yōu)化,引導(dǎo)城市可持續(xù)發(fā)展,特別是對促進城市土地的節(jié)約集約利用、緩解“城市病”、拉動城市經(jīng)濟增長等方面有著重要意義。在此背景下,發(fā)展城市軌道交通成為各大城市公共交通體系的必然

16、選擇。近年來,我國城市軌道交通發(fā)展迅速,運營規(guī)模、客運量、在建線路長度、規(guī)劃線路長度均屢創(chuàng)歷史新高,城市軌道交通發(fā)展日漸網(wǎng)絡(luò)化、差異化,制式結(jié)構(gòu)多元化,網(wǎng)絡(luò)化運營逐步實現(xiàn)。截至2019年末,我國大陸地區(qū)已有40個城市開通城軌線路,運營線路總里程達6,730.3公里。2019年我國大陸地區(qū)新增溫州、濟南、常州、徐州、呼和浩特5個城軌交通運營城市,另有27個城市有新增線路(段)投運,新增運營線路26條,新開延伸段或后通段24段,新增運營線路長度共計968.77km。過去我國已建成的城軌線路主要分布在北京、上海、深圳、廣州等特大型城市,但近年來大量經(jīng)濟發(fā)達的一線甚至二線城市開始規(guī)劃或建設(shè)城軌交通。根

17、據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2019年末,我國內(nèi)地共有56個城市開工建設(shè)城市軌道交通(部分地方政府批復(fù)項目暫未納入統(tǒng)計),在建城市軌道交通線路279條,在建線路長度達6,902公里,在建城市數(shù)量、在建線路數(shù)量和在建線路長度均超過已投運規(guī)模。全國在建城市軌道交通線路長度在100公里以上的城市達24個,其中:成都、廣州兩市建設(shè)規(guī)模超過400公里,杭州、北京、青島、天津、鄭州5市建設(shè)規(guī)模超過300公里,西安、深圳、蘇州、福州4市建設(shè)規(guī)模超過200公里。我國城軌運營制式呈現(xiàn)多樣化發(fā)展,7種制式均有運營。截至2019年末,我國地鐵運營里程為5,187.02公里,占比77.07%;市域快軌715

18、.61公里,占比10.63%;輕軌255.40公里,占比3.79%;現(xiàn)代有軌電車405.64公里,占比6.03%;單軌98.50公里,占比1.46%;磁浮交通57.9公里,占比0.86%;APM線10.20公里,占比0.15%。2019年新增的968.77公里運營線路主要以地鐵為主,新增地鐵線路832.72公里,占當(dāng)年新增運營線路里程的比例85.96%。2018年我國城軌交通全年累計完成客運量總計210.7億人次,比上年增長了25.9億人次,增長14%。其中北京客運量達到38.5億人次,上海累計完成客運量37.1億人次,廣州客運量30.3億人次,深圳客運量16.5億人次,北京、上海、廣州、深圳

19、四個城市客運量占全國總量的58%,城軌交通已經(jīng)成為一線城市公共交通的主要方式。成都、南京和武漢累計完成客運量均突破10億人次,隨著大量新建線路投入網(wǎng)絡(luò)化運營,后發(fā)城市骨干網(wǎng)絡(luò)愈發(fā)豐滿。2、高速鐵路交通行業(yè)概況我國鐵路交通行業(yè)可追溯至1876年興建的吳淞鐵路,其后140余年的發(fā)展歷程可劃分為三個階段。1876年至1948年為萌芽期,這一階段我國開始建設(shè)鐵路,但發(fā)展速度緩慢且分布不均,車輛僅裝配牽引、制動等核心部件,功能較為單一,行駛速度慢、舒適性差,軌道交通裝備制造業(yè)技術(shù)水平比較落后。1949-2002年穩(wěn)定增長期,這一階段我國鐵路交通發(fā)展取得了巨大成就,覆蓋全國的鐵路網(wǎng)線基本建成。與此同時,隨

20、著鐵路電氣化比例不斷提高,車輛電氣設(shè)備不斷升級完善,例如原有的風(fēng)扇制冷逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榭照{(diào)制冷,列車控制系統(tǒng)也向自動化方向發(fā)展,車輛行駛速度和舒適度進一步提高,軌道交通裝備制造業(yè)已具備一定規(guī)模。2003年至今為跨越式發(fā)展期,以高速鐵路為核心的軌道交通體系取得了世界矚目的成就,鐵路運營里程、行駛速度、舒適性大幅提高,軌道交通裝備制造業(yè)在國際市場具備一定競爭力,成為“中國制造”和“走出去”的新名片,軌道交通車輛及相關(guān)配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)迎來發(fā)展的重要機遇。2008年8月,我國第一條真正意義的高速鐵路京津城際高速鐵路正式開通,標(biāo)志著中國自主創(chuàng)新的高速鐵路技術(shù)成功應(yīng)用,初步掌握了高速鐵路客車的設(shè)計與制造關(guān)鍵技術(shù)

21、,開啟了中國鐵路高速新時代。繼京津城際鐵路建成運營之后,按照國家中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃和鐵路“十一五”、“十二五”規(guī)劃,以“四縱四橫”快速客運網(wǎng)為主骨架的高速鐵路建設(shè)全面加快推進,建成了京津、滬寧、京滬、京廣、哈大等一批設(shè)計時速350公里、具有世界先進水平的高速鐵路,形成了比較完善的高鐵技術(shù)體系。與此同時,我國通過引進消化吸收再創(chuàng)新和自主研發(fā)的方式,在高速鐵路的工務(wù)工程、高速列車、通信信號、牽引供電、運營管理、安全監(jiān)控、系統(tǒng)集成等技術(shù)領(lǐng)域,取得了一系列重大成果,形成了具有中國特色的高鐵技術(shù)體系,總體技術(shù)水平進入世界先進行列。據(jù)中國統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2019年末中國鐵路營業(yè)里程達到13.9萬公里,其

22、中高速鐵路里程超過3.5萬公里,占世界高速鐵路總里程的2/3以上,已經(jīng)成為全球高速鐵路運營里程最長的國家。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)國家政策的大力支持發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)軌道交通裝備制造業(yè)對發(fā)展軌道交通具有重要的戰(zhàn)略意義,是軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。2015年以來,國務(wù)院陸續(xù)出臺的中國制造2025、關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見等政策文件提出要將先進軌道交通裝備作為重點突破項目,建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系,同時應(yīng)加快鐵路“走出去”步伐,拓展軌道交通裝備國際市場。工信部2015年出臺的中國制造2025重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖(20

23、15版)文件提出,到2020年我國的軌道交通裝備研發(fā)能力和主導(dǎo)產(chǎn)品要達到全球先進水平,行業(yè)銷售產(chǎn)值超過6,500億元,境外業(yè)務(wù)比重超過30%,服務(wù)業(yè)比重超過15%。工信部2016年出臺的高端裝備創(chuàng)新工程實施指南(2016-2020年)則進一步指出,應(yīng)從軌道交通網(wǎng)車輛、軌道交通列車控制系統(tǒng)、智能化裝備及應(yīng)用和關(guān)鍵技術(shù)四個方面推動我國的先進軌道交通裝備制造業(yè)實現(xiàn)全面發(fā)展。(2)軌道交通裝備市場需求巨大、前景廣闊推動軌道交通裝備市場需求的動力主要包括三個方面:新增線路的需求、既有線路車輛密度增加的需求、車輛維保市場的需求。根據(jù)國務(wù)院、國發(fā)改委等政府部門制定的行業(yè)規(guī)劃,到2020年時我國鐵路網(wǎng)規(guī)模預(yù)計

24、將達15萬公里,其中高速鐵路3萬公里;城市軌道交通運營里程達到6000公里。新增軌道交通線路對軌道車輛將產(chǎn)生大量需求,進而帶動軌道交通裝備市場需求的持續(xù)增長。隨著我國軌道交通運營技術(shù)的不斷發(fā)展和運營經(jīng)驗的日益豐富,很多線路開始通過增加車輛配置密度、縮減發(fā)車間隔、增加車輛往返頻率等方式來提高既有線路的運輸效率。因此,既有線路車輛密度的增加也將帶動軌道交通裝備市場需求的不斷增長。此外,我國高速鐵路和大部分城市的城軌建設(shè)起步較晚,近年來一直處于快速發(fā)展期,因此軌道交通裝備市場主要以新造車輛為增長點。但隨著我國軌道交通線路的逐步完善和軌道交通車輛保有量的不斷提升,車輛維修市場將成為軌道交通裝備制造企業(yè)

25、收入增長的重要來源,市場前景廣闊。(3)中國南車、北車合并利好行業(yè)發(fā)展,國際競爭實力大大增強中國南車、中國北車合并前在國內(nèi)及國際市場上競爭激烈,在技術(shù)研發(fā)上缺乏協(xié)同,在選擇供應(yīng)商時會優(yōu)先選擇自己體系內(nèi)的企業(yè),不利于軌道交通裝備制造行業(yè)的公平競爭。2015年中國南車、中國北車正式合并為中國中車,可以實現(xiàn)研發(fā)力量和優(yōu)勢技術(shù)的快速整合,有效避免國內(nèi)整車制造企業(yè)在海外市場的激烈競爭,國際市場競爭地位得以大幅提升,有利于開拓海外市場,給國內(nèi)的軌道交通裝備制造企業(yè)帶來了新的市場空間。同時,中國南車、中國北車合并后,其上游的軌道交通設(shè)備制造企業(yè)可以獲得更加公平的競爭環(huán)境,打破原有相對僵固的市場格局,開拓更廣

26、闊的市場空間。2、不利因素(1)部分技術(shù)與國際先進水平相比仍有差距近年來,我國軌道交通裝備制造領(lǐng)域通過原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新,整體技術(shù)已經(jīng)處于國際先進水平,各類車輛設(shè)備的國產(chǎn)化程度不斷提高,但仍有部分技術(shù)與國際先進水平存在差距,部分設(shè)備或零部件仍需通過國外進口,高端產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及研發(fā)手段與國際知名公司相比還有一定差距,行業(yè)在掌握自主知識產(chǎn)權(quán)及自主創(chuàng)新能力方面需要進一步提高。(2)多數(shù)企業(yè)規(guī)模仍相對較小目前,國內(nèi)軌道交通裝備制造領(lǐng)域的上市公司數(shù)量較少,其中車輛電氣控制系統(tǒng)、司機操控系統(tǒng)等細分產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)多以規(guī)模較小的非上市公司為主,與國際同行業(yè)競爭對手相比在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)

27、規(guī)模、資本實力、產(chǎn)品線種類等方面存在較大差距,在與整車制造企業(yè)的合作中處于相對弱勢的地位。三、 行業(yè)發(fā)展概況軌道交通是指通過鋪設(shè)固定軌道,并且由軌道車輛執(zhí)行運輸任務(wù)的交通運輸方式,通??梢苑譃殍F路交通和城市軌道交通兩類。鐵路交通在我國整個交通運輸體系中扮演著重要角色,主要承擔(dān)跨省、市的中遠距離運輸任務(wù),特點是運行速度快、運輸能力強,根據(jù)運行速度不同可分為普通鐵路、高速鐵路。城市軌道交通是現(xiàn)代化大城市公共交通的骨干,主要承擔(dān)城市內(nèi)部中短距離的客運任務(wù)。根據(jù)運營范圍、線路鋪設(shè)方式的不同,城市軌道交通可分為地鐵、輕軌、單軌、市域快速軌道、現(xiàn)代有軌電車、磁懸浮列車、自動導(dǎo)軌等類別。根據(jù)中國城市軌道交通

28、協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2019年末我國地鐵運營里程占城市軌道交通運營總里程的77%以上。第三章 市場預(yù)測一、 行業(yè)發(fā)展前景分析近年來,我國的城市軌道交通和高速鐵路運營里程持續(xù)增長,帶動了軌道交通裝備制造業(yè)的繁榮發(fā)展,在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下,我國的軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展前景廣闊。1、城市軌道裝備制造業(yè)發(fā)展前景隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進,城市軌道交通在公共交通系統(tǒng)的中的骨干作用愈發(fā)顯現(xiàn)。城市軌道交通建設(shè)可帶動城市空間布局的優(yōu)化與調(diào)整,引導(dǎo)城市可持續(xù)發(fā)展,特別是對促進城市土地的節(jié)約集約利用、緩解“城市病”、拉動城市經(jīng)濟增長等方面有著重要意義。近年來地方政府參與積極性較高,各地紛紛出臺了相關(guān)的軌道交

29、通建設(shè)規(guī)劃。城市軌道交通運營里程的增加必然帶動軌道車輛市場的快速發(fā)展,繼而促進了相關(guān)車輛配套設(shè)備市場的繁榮發(fā)展。整體來看,推動行業(yè)發(fā)展的主要動力為新增線路需求,同時既有線路車輛密度增加也將新增部分需求。新增軌道交通線路的投入使用將帶來大量的新造車輛需求,帶動軌道交通裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。我國城市軌道交通車輛一般為6節(jié)車廂/列(即6輛/列),每列城軌車輛通常需要裝配2個司機操作臺、2個電氣綜合柜、2個司機室電氣控制柜、4個客室電氣控制柜、6個空調(diào)控制柜,4個TCMS柜、2個蓄電池箱、6個應(yīng)急通風(fēng)逆變器。截至2019年末,我國內(nèi)地在建城市軌道交通線路長度為6,902.5公里,按照我國城軌交通車輛密

30、度6.09輛/公里(車輛密度=運營車輛數(shù)量/運營線路總長度)預(yù)測,僅在建線路對新增車輛的需求就高達42,011輛,增長前景廣闊,能夠有力帶動上游軌道交通車輛裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。除新增線路外,隨著我國城市軌道交通技術(shù)的不斷成熟和運營經(jīng)驗的不斷豐富,部分線路開始通過采取縮短發(fā)車間隔并增加車輛數(shù)量的措施,以緩解巨大客流造成的運輸壓力。既有線路密度的提升將進一步增加我國城市軌道交通車輛的市場需求,帶動軌道交通裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。2、高速鐵路裝備制造業(yè)發(fā)展前景(1)新增車輛市場我國高速鐵路行業(yè)最近十年經(jīng)歷了跨越式發(fā)展,截至2019年末高鐵運營里程位居世界第一。在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持下,我國高速鐵路

31、行業(yè)未來仍將保持較高的增長速度,帶動高速鐵路裝備制造市場持續(xù)增長。2016年7月,國家發(fā)改委、交通部和鐵路總公司共同印發(fā)中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030),提出在原規(guī)劃“四縱四橫”主骨架基礎(chǔ)上,增加客流支撐、標(biāo)準(zhǔn)適宜、發(fā)展需要的高速鐵路,同時充分利用既有鐵路,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補充的高速鐵路網(wǎng)。到2020年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里,其中高速鐵路3萬公里,覆蓋80%以上的大城市;到2025年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右,其中高速鐵路3.8萬公里左右;展望到2030年,基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。(

32、2)車輛維保市場我國高速鐵路建設(shè)起步時間較晚,近年來一直處于快速建設(shè)期,因此高鐵車輛市場主要以新造車輛為增長點。但隨著高速鐵路網(wǎng)路的逐步完善和動車組數(shù)量的不斷增長,維保市場將成為軌道交通裝備制造企業(yè)收入的重要來源。根據(jù)鐵路動車組運用維修規(guī)程(鐵總運2013158號)的規(guī)定,我國動車組的檢修體制分為五級:一、二級檢修為運用檢修,在動車所內(nèi)進行,通常只需要更換故障件;三級、四級檢修要求對動車重要部件及主系統(tǒng)進行分解檢修,五級檢修需要對動車組解體并進行全面維修與更換部件,達到新車的技術(shù)水平。隨著我國高速鐵路“八縱八橫”規(guī)劃的逐步實現(xiàn),高速鐵路運營里程和動車組保有量還將持續(xù)增長,高鐵車輛檢修的市場前景

33、廣闊。目前,研奧檢修的高鐵檢修業(yè)務(wù)以CRH5和CRH380B車型的五級修為主,上述車型的五級檢修周期為480(12)萬公里或12年,CRH5系列車型在2007年首次在京哈線投入運行,CRH380B系列車型在2011年首次在京滬線投入運行,隨著早期投入運營的車輛陸續(xù)進入五級檢修期,高鐵檢修業(yè)務(wù)未來具備廣闊增長空間。二、 行業(yè)發(fā)展前景分析近年來,我國的城市軌道交通和高速鐵路運營里程持續(xù)增長,帶動了軌道交通裝備制造業(yè)的繁榮發(fā)展,在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力支持下,我國的軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展前景廣闊。1、城市軌道裝備制造業(yè)發(fā)展前景隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進,城市軌道交通在公共交通系統(tǒng)的中的骨干作用愈發(fā)顯現(xiàn)

34、。城市軌道交通建設(shè)可帶動城市空間布局的優(yōu)化與調(diào)整,引導(dǎo)城市可持續(xù)發(fā)展,特別是對促進城市土地的節(jié)約集約利用、緩解“城市病”、拉動城市經(jīng)濟增長等方面有著重要意義。近年來地方政府參與積極性較高,各地紛紛出臺了相關(guān)的軌道交通建設(shè)規(guī)劃。城市軌道交通運營里程的增加必然帶動軌道車輛市場的快速發(fā)展,繼而促進了相關(guān)車輛配套設(shè)備市場的繁榮發(fā)展。整體來看,推動行業(yè)發(fā)展的主要動力為新增線路需求,同時既有線路車輛密度增加也將新增部分需求。新增軌道交通線路的投入使用將帶來大量的新造車輛需求,帶動軌道交通裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。我國城市軌道交通車輛一般為6節(jié)車廂/列(即6輛/列),每列城軌車輛通常需要裝配2個司機操作臺、2個

35、電氣綜合柜、2個司機室電氣控制柜、4個客室電氣控制柜、6個空調(diào)控制柜,4個TCMS柜、2個蓄電池箱、6個應(yīng)急通風(fēng)逆變器。截至2019年末,我國內(nèi)地在建城市軌道交通線路長度為6,902.5公里,按照我國城軌交通車輛密度6.09輛/公里(車輛密度=運營車輛數(shù)量/運營線路總長度)預(yù)測,僅在建線路對新增車輛的需求就高達42,011輛,增長前景廣闊,能夠有力帶動上游軌道交通車輛裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。除新增線路外,隨著我國城市軌道交通技術(shù)的不斷成熟和運營經(jīng)驗的不斷豐富,部分線路開始通過采取縮短發(fā)車間隔并增加車輛數(shù)量的措施,以緩解巨大客流造成的運輸壓力。既有線路密度的提升將進一步增加我國城市軌道交通車輛的市

36、場需求,帶動軌道交通裝備制造業(yè)的快速發(fā)展。2、高速鐵路裝備制造業(yè)發(fā)展前景(1)新增車輛市場我國高速鐵路行業(yè)最近十年經(jīng)歷了跨越式發(fā)展,截至2019年末高鐵運營里程位居世界第一。在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持下,我國高速鐵路行業(yè)未來仍將保持較高的增長速度,帶動高速鐵路裝備制造市場持續(xù)增長。2016年7月,國家發(fā)改委、交通部和鐵路總公司共同印發(fā)中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030),提出在原規(guī)劃“四縱四橫”主骨架基礎(chǔ)上,增加客流支撐、標(biāo)準(zhǔn)適宜、發(fā)展需要的高速鐵路,同時充分利用既有鐵路,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補充的高速鐵路網(wǎng)。到2020年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里,其中高速

37、鐵路3萬公里,覆蓋80%以上的大城市;到2025年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右,其中高速鐵路3.8萬公里左右;展望到2030年,基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。(2)車輛維保市場我國高速鐵路建設(shè)起步時間較晚,近年來一直處于快速建設(shè)期,因此高鐵車輛市場主要以新造車輛為增長點。但隨著高速鐵路網(wǎng)路的逐步完善和動車組數(shù)量的不斷增長,維保市場將成為軌道交通裝備制造企業(yè)收入的重要來源。根據(jù)鐵路動車組運用維修規(guī)程(鐵總運2013158號)的規(guī)定,我國動車組的檢修體制分為五級:一、二級檢修為運用檢修,在動車所內(nèi)進行,通常只需要更換故障件;三級、四級檢修要求對

38、動車重要部件及主系統(tǒng)進行分解檢修,五級檢修需要對動車組解體并進行全面維修與更換部件,達到新車的技術(shù)水平。隨著我國高速鐵路“八縱八橫”規(guī)劃的逐步實現(xiàn),高速鐵路運營里程和動車組保有量還將持續(xù)增長,高鐵車輛檢修的市場前景廣闊。目前,研奧檢修的高鐵檢修業(yè)務(wù)以CRH5和CRH380B車型的五級修為主,上述車型的五級檢修周期為480(12)萬公里或12年,CRH5系列車型在2007年首次在京哈線投入運行,CRH380B系列車型在2011年首次在京滬線投入運行,隨著早期投入運營的車輛陸續(xù)進入五級檢修期,高鐵檢修業(yè)務(wù)未來具備廣闊增長空間。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流,采用先進適

39、用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營管理方法,提高產(chǎn)品質(zhì)量,發(fā)展新產(chǎn)品,并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經(jīng)濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的

40、大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、車輛電氣設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式

41、xx(集團)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中:xx有限責(zé)任公司出資710.00萬元,占xx(集團)有限公司50%股份;xxx集團有限公司出資710萬元,占xx(集團)有限公司50%股份。四、 公司管理體制xx(集團)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo),加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工

42、作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé);向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,

43、組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月

44、負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理,審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余

45、額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷

46、售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線

47、、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄧xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、廖xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、魏xx,中國國籍,無永

48、久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。4、馬xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、侯xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限

49、責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、周xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、毛xx,中國國籍,19

50、77年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中

51、提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或

52、股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事

53、發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低

54、應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見;公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金

55、支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn),獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存

56、的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委

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