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文檔簡介
1、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序采購作業(yè)內(nèi)容是從收到“請購案件”開始進(jìn)行分發(fā)采購案件,由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容,查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有關(guān)資料后,開始辦理詢價,于報價后,整理報價資料,擬訂議價方式及各種有利條件,進(jìn)行議價,辦妥后,依核決權(quán)限,呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如: 采購作業(yè)程序及要點(diǎn)表1221 程 序 要 點(diǎn) 接 件 分 發(fā) 1請購單各欄填寫是否清楚 2按分配原則分派請購案件 3急件優(yōu)先分派辦理 4無法于需用日期辦妥者利用“交貨期聯(lián)絡(luò)單”通知請購部門 5撤銷請購單應(yīng)先送辦理 詢 價 1交貨期無法配合需用日期時聯(lián)絡(luò)請購部門 2充分了解請購材料的品名、規(guī)格 3急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先
2、辦理 4向廠商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交 貨期、地點(diǎn)、付款辦法 5同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)宜均詢價 6有否其他較有利的代用品或?qū)蛊?7應(yīng)提供同規(guī)格,不同廠牌做比較 8有否必要辦理售后服務(wù)及保固年限 9新廠商產(chǎn)品,是否需經(jīng)檢驗試用 比 價、議 價 1廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨、質(zhì)量確認(rèn) 2是否殷實可靠的生產(chǎn)廠或直接進(jìn)口商 3其他經(jīng)銷商價格是否較低 4經(jīng)成本分析后,設(shè)定議價目標(biāo) 5是否必要向廠商索取型號比較 6價格上漲下跌有何因素 7是否必要開發(fā)其它廠商或轉(zhuǎn)外購 8規(guī)定幾萬元以上的案件呈副經(jīng)理議價或設(shè)定議價目標(biāo) 呈 核 1請購單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠商議定的買價條件 2買賣慣例需超
3、交者應(yīng)注明 3?,F(xiàn)場選用較貴材料時,聯(lián)絡(luò)請購部門述明原因 4按核決權(quán)限呈核 訂 購 1需預(yù)付定金,內(nèi)外銷價需辦退稅、或規(guī)定多少金額以上或 有附帶條件等應(yīng)制定買賣合同 2再向廠商確認(rèn)價格交貨期質(zhì)量條件 3分批交貨者在請購單上蓋分批交貨單 4訂購單(采用聯(lián)絡(luò)函式傳真機(jī))寄交廠商,無法按需用日期 交貨的案件聯(lián)絡(luò)請購部門 催 交 1約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期 2無法于約交日期前交貨時聯(lián)絡(luò)請購部門并列入交貨期異 ??刂票韮?nèi)催辦 3已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交 整 理 付 款 1發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符 2發(fā)票金額與請購單價格是否相符 3有否預(yù)付款或暫借款,應(yīng)處理 4是否需要扣款 5需要辦退稅的請購單轉(zhuǎn)告
4、退稅部門 6以內(nèi)銷價采購供外銷用材料,應(yīng)允收齊退稅同意書始得辦理付款 程 序 要 點(diǎn) 收件、分發(fā)、核對 1收件 2按分配原則指派經(jīng)辦人 3核對品名 4核對規(guī)格 5核對數(shù)量 6核對需要日期 詢 價 1選擇詢價對象及地區(qū) 2詢價 3整理報價資料 4確認(rèn)請講內(nèi)容 5尋找對抗品 6選擇開發(fā)對象 7詢價索樣 8整理對抗品資料及樣品送樣 9整理檢驗結(jié)果 議價、比價、呈核 1調(diào)查市場行情 2核對資金預(yù)算 3選擇議價對象 4研擬底價 5研議采購條件 6議價(或公開比價) 7填寫上次報價記錄 8估算海(空)運(yùn)費(fèi) 9估算保險費(fèi) 10核對付款條件 11比較交貨期限 12檢查卸貨條件 13估算關(guān)稅 14按核決權(quán)限呈核
5、 程 序 要 點(diǎn) 進(jìn)口、簽證、結(jié)匯 1繕打輸入許可證申請書 2繕寫用途說明書 3備妥簽證必要文件 4提案申請簽證 5簽證專案申請作業(yè) 繕造申請書及附件(度量衡器、無線電器材) 整理必要文件 提案申請 6申請結(jié)匯 7整理結(jié)匯文件 8核對簽證結(jié)匯文件 9修改輸入許可證或信用狀作業(yè) 投 保 、 船 務(wù) 1洽訂保率 2投保繳交保險費(fèi) 3洽訂特約船公司及運(yùn)費(fèi) 4指定船舶公司 5交涉貨柜使用期限 6核算運(yùn)費(fèi) 7繳交運(yùn)費(fèi) 8處理大宗材料船務(wù) 裝 運(yùn) 1督促預(yù)定裝船期 2申請“工業(yè)用”證明 3申請分期繳稅 4。申請預(yù)保風(fēng)險及動產(chǎn)抵押 5督促裝運(yùn)文件 6確認(rèn)船期 7整理裝運(yùn)文件 8申請管理品放行證 9聯(lián)絡(luò)及安排
6、卸貨 10確認(rèn)船代理 11確認(rèn)公證處(所) 12聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改i/l,lc 程 序 要 占 報 關(guān) 、 提 貨 1銀行背書 2辦理擔(dān)保提貨 3整理文件報關(guān) 4繳稅提貨 5收料 索 賠 1核對材料檢驗報告 2填寫索賠記錄單 3。向保險公司、船公司索賠 4向供料廠商索賠 5辦理退貨掉換作業(yè) 跟 催 1督促收料單 2控制長期合同的交貨 3控制外購資金 4整理采購案件 5計算卸貨延滯費(fèi)及獎金 6辦理退匯 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 請 購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下:(一)常備材料:生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料:物料管理部門(三)非常備材料:1.訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門2.其他用料:使用部門
7、或物料管理部門第二條 請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立請購單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂),“請購單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。 (二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料,請購部門應(yīng)以請購單附表,一單多品方式,提出請購。(三)緊急請購時,由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因,并加蓋“緊急采購”章,以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗”及“預(yù)定試車期限”。(五)庶務(wù)用品由物料管理部
8、門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況,填制“請購單”提出請購。第三條 免開請購單部分(一)下列總務(wù)性物品免開請購單,并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理,但其核決權(quán)限另訂,其列舉如下:1. 賀奠用物品:花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品:飲料、香煙等。3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4. 打字、刻印、報表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項目。第四條 請購核決權(quán)限(一)內(nèi)購: 1. 原物料:(1) 請購金額預(yù)估在1萬元以上者,由科長核決。(2) 請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者,由經(jīng)理核決。(3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者,由總經(jīng)理核決。 2.財產(chǎn)支出:(1)請購金額預(yù)估
9、在2000元以下者,由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者,由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者,由總經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品:(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者,由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者,由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者,由總經(jīng)理核決。附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。(二)外購:1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者,由經(jīng)理核決。2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者,由總經(jīng)理核決。第五條 請購案件的撤銷(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(
10、外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。(二)采購部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:1.采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后,送回原請購部門。2.原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時,采購部門應(yīng)通知撤銷,并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3. 原請購單未能撤銷時,采購部門應(yīng)通知原請購部門。 采 購第一節(jié) 一般規(guī)定第六條 采購部門的劃分(一)內(nèi)購:由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。(二)外購:由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購,可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條
11、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:(一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,采購部門應(yīng)事先選定廠商,議定長期供應(yīng)價格,呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時,應(yīng)立即修正。第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條 詢價、比價、議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲“請購單
12、(內(nèi)購)”后應(yīng)依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外,另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)后,先請使用部門或請購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量),采購經(jīng)辦人員于議價后,應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明,經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價
13、、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。(六)“試車檢驗”的采購條件,采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條 呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后,于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核,并依請購核決權(quán)限呈核。(二)采購核決權(quán)限:表1222 采 購 別 核 決 限 額 采購核決權(quán)限 列屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料) 不論金額多寡 經(jīng)理一總經(jīng)理 非屬統(tǒng)購項目的原料、物料(包括燃料) 不論金額多寡 經(jīng)理 總經(jīng)理 財產(chǎn)支出(包括什項購置) 的非生產(chǎn)器材 3000元以下 300l元至100000元 100000元以
14、上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 財產(chǎn)支出(包括什項購置) 的生產(chǎn)器材 3咖元以下 300l元至幼000元 20001元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 庶 務(wù) 用 品 3000元以下 3001元至50000元 50001元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。第十一條 訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以
15、資識別。 (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章,以資識別。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段,以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時,應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條 整理付款(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門,經(jīng)與發(fā)票核對無誤,于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)
16、于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者,“請購單(內(nèi)購)”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者,請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)) 第十四條 詢價、比價、議價(一)外購部門依“請購單(外購)”的需求日及急緩件加以整理,并依據(jù)供應(yīng)廠商資料,并參考市場行情及過去詢價記錄,以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè),但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于“請購單(
17、外購)”注明外,原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時,外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后,交請購部門確認(rèn)。第十五條 呈核及核決(一) 比價、議價完成后,外購部門應(yīng)填制“請購單(外購)”,擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等,連同廠商報價資料,送請購部門依采購核決權(quán)限核決。(二) 核決權(quán)限1.采購金額以cif美元總價折合在元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以cif美元總價折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時,請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決
18、權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條 訂購與合同(一)“請購單(外購)”經(jīng)核決送回外購部門后,即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者,外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書,依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條 進(jìn)度控制及異常處理(一)外購部門應(yīng)以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。(二)外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時,應(yīng)主動開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策,據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。(三)外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時,應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。 第十八條
19、 進(jìn)口簽證前(“請購單(外購)”核準(zhǔn)后)的專案申請(一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時,外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”,申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章,以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時,外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報價單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條 進(jìn)口簽證外購材料訂購后,外購部門應(yīng)即檢具“請購單(外購)”及有關(guān)申請文件,以“申請外匯處理單”(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時,加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”)送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國
20、貿(mào)局”辦理簽證,并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時通知外購部門。第二十條 進(jìn)口保險(一)fob、fas、cf條件的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”外購部門指示的保險范圍辦理進(jìn)口保險。(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單(外購)”上標(biāo)示,以便貨品進(jìn)口必須公證時,進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條 進(jìn)口船務(wù)(一)fob、fas的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲“請購單(外購)”時,應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進(jìn)口貨品可機(jī)動選擇船只裝運(yùn)。(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進(jìn)口
21、結(jié)匯經(jīng)辦人員,于“信用狀開發(fā)申請書”列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船。(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需,為避免到貨延誤,外購部門應(yīng)于“請購單(外購)”上注明,避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯,并于信用狀(lc)開出后以“開發(fā)lc快報”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條 稅務(wù)(一)免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請1.進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者,外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后,檢具必需文件,向稅捐處申請,經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。2.除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項
22、目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料,外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明,以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前,檢具有關(guān)文件,憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估,等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時,外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后,檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時,應(yīng)立即填制“裝船通知單”分
23、別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時,應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件,以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后,外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件,以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報關(guān)提貨。(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請:進(jìn)口管理物品時,外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后,檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”,以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十六條 進(jìn)口報關(guān)(一)關(guān)務(wù)部門收到“請購單(外購)”及報關(guān)文件時,應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制“進(jìn)口報關(guān)處理單”連同報關(guān)文件,委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù),同時開立“外購到貨通知單”
24、(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品,進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時,查明品名、數(shù)量等資料,并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等,報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單(含外購收料單)”通知收貨部門辦理收料,而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后,送處理部門處理。(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時,進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料,于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議,申請復(fù)查,并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件,進(jìn)口
25、單位應(yīng)于“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”記錄,以便督促銷案。(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”,于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳,并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。(六)船邊提貨的進(jìn)口材料,進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時,即時辦理提貨。第二十七條 報關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段,以“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條 公證(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項目(如外購散裝材料),通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時,會同公證行前往公證。(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索
26、賠條件者,進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時,聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進(jìn)口貨品辦理公證時,進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效,索取公證報告分送有關(guān)部門。第二十九條 退匯(一)外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況,判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時,應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進(jìn)口單位,并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后,開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。(二)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本,送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條 索賠(一)外購部門接到收貨異常報告(“材料檢驗報告表”或“公證報告”等)時,應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資
27、料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險公司為索賠對象者,由進(jìn)口單位辦理索賠;以供應(yīng)廠商為索賠對象時,由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后,“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條 退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時,外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。(二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù),外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理,其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。(三)退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的
28、參考。(二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條 質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。第三十四條 異常處理審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附報告資料),通知有關(guān)部門處理。 附 則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,增設(shè)修訂亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法第一條 領(lǐng)料(1)使用部門領(lǐng)用材料時,由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后,向倉庫辦理領(lǐng)料。(2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時,領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)
29、用保管手續(xù)。(3)進(jìn)廠材料檢驗中,因急用而需領(lǐng)料時,其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。第二條 發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料,并送至現(xiàn)場點(diǎn)交簽收。第三條 材料的轉(zhuǎn)移凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦理移轉(zhuǎn),并每日下班前依實際用量填制“領(lǐng)料單”,經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。第四條 退料(1)使用單位對于領(lǐng)用的材料,在使用時遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時,使用單位應(yīng)注記于“退料單”內(nèi),再連同料品繳回倉庫。(2)材料質(zhì)量異常欲退料時,應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗,并將檢驗結(jié)果注記于“退
30、料單”內(nèi),再連同料品繳回倉庫。 (3)對于使用單位退回的料品,倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因,研判處理對策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。國內(nèi)采購辦法第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見,其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外,特定本辦法。第二條 各單位(以下簡稱請購單位)應(yīng)根據(jù)“營業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單,必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫,并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條 請購單由請購單位編列號碼,并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科(以下簡稱采購單位),或徑自行辦理采購。第四條 請購單位對于所
31、請購材料,倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時,必須立即函洽或電告采購單位,如因已訂購,而于事后變更者,采購單位須即函復(fù)已訂情形,并洽請購單位設(shè)法收受,或由請購單位負(fù)責(zé)會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決,但盡可能避免之。第五條 請購單位所請購材料,如系本公司各單位的制品或材料者,請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。第六條 采購單位于接到請購單時,立即辦理詢價、議價,并將詢議價結(jié)果記錄于請購單,然后將請購單第二聯(lián)呈準(zhǔn),但必要時得事先送請購單位簽注意見。第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購,必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份,第一份正本存采購單位,第二份正本存承售商,第三份副本存請購單位
32、,第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用,如不需支付定金時,第四份副本免填。第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后,應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián),并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所,以致無法購得或逾期者,采購單位應(yīng)即通知請購單位。第十條 請購單位于廠商交貨時,先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請購單查封,并實際清點(diǎn)件數(shù)及重量,相符后簽收,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購單位會同處理。第十一條 請購單位于廠商交貨時,即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質(zhì),驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章,并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù),發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條 分批交貨以分
33、批方式收料時,必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料,其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章,然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條 承售商領(lǐng)款時,必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納,經(jīng)出納人員核對無誤后,再憑對供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實施,修改時亦同。國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng),特訂如下制度:(一)加強(qiáng)物資的計劃管理。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況,每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃,力爭按時準(zhǔn)確上報公司年度材料計
34、劃。(二)加強(qiáng)物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任,必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂,其它單位(部門)不得對外簽訂合同,否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見,盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求,使用部門滿意;同時要對購貨合同進(jìn)行登記,便于辦理提貨及時付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃,尋找供應(yīng)商,簽訂全年的大宗工程,維護(hù)物資的供貨合同,以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。(三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程、維護(hù)用量情況實行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨,做到物資無積壓,數(shù)量品種充足又齊全。(四)物資進(jìn)倉實行質(zhì)檢員
35、、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè),對物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查,做到貨板相符,把好物資進(jìn)倉質(zhì)量關(guān)。(五)采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé),在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則,詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商,不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下,選購低價物資,做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制,不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。(六)為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息,如價格行情等,物供人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高商務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。(七)物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令,嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制
36、度,做到有令即行,有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),在商務(wù)工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作制度 (一)根據(jù)各部門上報的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計劃,結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況,擬定年度進(jìn)口物資采購計劃,上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。(二)加強(qiáng)進(jìn)口物資采購工作的管理,切實做好公司引進(jìn)小組確定的各項進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項工作。 (三)認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù),增加進(jìn)口物資在采購過程中的透明度。對進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗收以及貨款支
37、付各個環(huán)節(jié)的工作,做到認(rèn)真負(fù)責(zé),萬無一失。(四)執(zhí)行對大宗進(jìn)口物資實行招標(biāo),小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報價的詢價原則,選擇供貨時間短,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,價格條件合理的供應(yīng)商,購買物美價廉的進(jìn)口物資,保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。(五)嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定,申報進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報關(guān)管理制度等。遵守公司的各項規(guī)章制度,做到有令即行,有禁即止。全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想,盡職盡責(zé),在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。進(jìn)料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收料物料管理收料人員于接到采購部門
38、轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時,按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條 收料(一)內(nèi)購收料1.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容,并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”,辦理收料。2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時,應(yīng)即時通知采購處理,并通知主管,原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門。(二)外購收料1.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采
39、購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。2.開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4.對于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后,送會計部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗進(jìn)廠待
40、驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。第六條 短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者,可免補(bǔ)交,短交如需補(bǔ)足時,物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到“請購單”時,收料人員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。第八條 材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,以為采購及驗收的依據(jù)。第九條 材料檢驗結(jié)果的處理(一)檢驗合格的材料,檢驗人員于
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