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文檔簡介
1、CMC.泓域咨詢 /年產xxx套節(jié)能裝備項目融資分析報告目錄第一章 背景及必要性9一、 推進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型9二、 健全法律法規(guī)標準和統(tǒng)計監(jiān)測體系10三、 全面融入新發(fā)展格局11四、 項目實施的必要性11第二章 項目概述13一、 項目名稱及投資人13二、 編制原則13三、 編制依據(jù)14四、 編制范圍及內容14五、 項目建設背景14六、 擴大有效投資15七、 結論分析15主要經濟指標一覽表17第三章 建筑工程可行性分析20一、 項目工程設計總體要求20二、 建設方案20三、 建筑工程建設指標24建筑工程投資一覽表24第四章 產品方案與建設規(guī)劃26一、 建設規(guī)模及主要建設內容26二、 產品
2、規(guī)劃方案及生產綱領26產品規(guī)劃方案一覽表27第五章 選址可行性分析28一、 項目選址原則28二、 建設區(qū)基本情況28三、 建設開放型經濟新體制33四、 堅持創(chuàng)新引領,打造具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地33五、 加快構建現(xiàn)代化產業(yè)體系,打造國家重要先進制造業(yè)高地36第六章 運營管理39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度43五、 持續(xù)鞏固提升碳匯能力46六、 加快推進低碳交通運輸體系建設47七、 提升城鄉(xiāng)建設綠色低碳發(fā)展質量48八、 加強綠色低碳重大科技攻關和推廣應用49第七章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 任務及思路57第
3、八章 工藝技術方案60一、 企業(yè)技術研發(fā)分析60二、 項目技術工藝分析62三、 質量管理63四、 設備選型方案64主要設備購置一覽表65第九章 環(huán)境保護分析66一、 編制依據(jù)66二、 環(huán)境影響合理性分析67三、 建設期大氣環(huán)境影響分析68四、 建設期水環(huán)境影響分析72五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析72六、 建設期聲環(huán)境影響分析73七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析73八、 清潔生產74九、 環(huán)境管理分析76十、 環(huán)境影響結論77十一、 環(huán)境影響建議77第十章 人力資源配置分析79一、 人力資源配置79勞動定員一覽表79二、 員工技能培訓79第十一章 節(jié)能說明81一、 項目節(jié)能概述81二、 能源消
4、費種類和數(shù)量分析82能耗分析一覽表82三、 項目節(jié)能措施83四、 節(jié)能綜合評價84第十二章 投資計劃方案85一、 投資估算的編制說明85二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十三章 項目經濟效益93一、 基本假設及基礎參數(shù)選取93二、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析97項目投資現(xiàn)金流量表99四、 財務生存能力分析100五、
5、 償債能力分析100借款還本付息計劃表102六、 經濟評價結論102第十四章 風險評估103一、 項目風險分析103二、 項目風險對策105第十五章 招投標方案107一、 項目招標依據(jù)107二、 項目招標范圍107三、 招標要求107四、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布113第十六章 總結評價說明114第十七章 補充表格116主要經濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現(xiàn)
6、金流量表125借款還本付息計劃表126報告說明將碳達峰、碳中和目標要求全面融入經濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃,強化國家發(fā)展規(guī)劃、國土空間規(guī)劃、專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和地方各級規(guī)劃的支撐保障。加強各級各類規(guī)劃間銜接協(xié)調,確保各地區(qū)各領域落實碳達峰、碳中和的主要目標、發(fā)展方向、重大政策、重大工程等協(xié)調一致。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資37094.38萬元,其中:建設投資30287.68萬元,占項目總投資的81.65%;建設期利息426.03萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金6380.67萬元,占項目總投資的17.20%。項目正常運營每年營業(yè)收入64600.00萬元,綜合總成本費用49482.66萬元,凈
7、利潤11072.99萬元,財務內部收益率23.67%,財務凈現(xiàn)值19581.49萬元,全部投資回收期5.28年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。大力推動節(jié)能減排,全面推進清潔生產,加快發(fā)展循環(huán)經濟,加強資源綜合利用,不斷提升綠色低碳發(fā)展水平。擴大綠色低碳產品供給和消費,倡導綠色低碳生活方式。把綠色低碳發(fā)展納入國民教育體系。開展綠色低碳社會行動示范創(chuàng)建。凝聚全社會共識,加快形成全民參與的良好格局。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參
8、考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 背景及必要性一、 推進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型(一)強化綠色低碳發(fā)展規(guī)劃引領將碳達峰、碳中和目標要求全面融入經濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃,強化國家發(fā)展規(guī)劃、國土空間規(guī)劃、專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和地方各級規(guī)劃的支撐保障。加強各級各類規(guī)劃間銜接協(xié)調,確保各地區(qū)各領域落實碳達峰、碳中和的主要目標、發(fā)展方向、重大政策、重大工程等協(xié)調一致。(二)優(yōu)化綠色低碳發(fā)展區(qū)域布局持續(xù)優(yōu)化重大基礎設施、重大生產力和公共資源布局,構建有利于碳達峰、碳中和的國土
9、空間開發(fā)保護新格局。在京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、長三角一體化發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展等區(qū)域重大戰(zhàn)略實施中,強化綠色低碳發(fā)展導向和任務要求。(三)加快形成綠色生產生活方式大力推動節(jié)能減排,全面推進清潔生產,加快發(fā)展循環(huán)經濟,加強資源綜合利用,不斷提升綠色低碳發(fā)展水平。擴大綠色低碳產品供給和消費,倡導綠色低碳生活方式。把綠色低碳發(fā)展納入國民教育體系。開展綠色低碳社會行動示范創(chuàng)建。凝聚全社會共識,加快形成全民參與的良好格局。二、 健全法律法規(guī)標準和統(tǒng)計監(jiān)測體系(一)健全法律法規(guī)全面清理現(xiàn)行法律法規(guī)中與碳達峰、碳中和工作不相適應的內容,加強法律法規(guī)間的銜接協(xié)調。研究制
10、定碳中和專項法律,抓緊修訂節(jié)約能源法、電力法、煤炭法、可再生能源法、循環(huán)經濟促進法等,增強相關法律法規(guī)的針對性和有效性。(二)完善標準計量體系建立健全碳達峰、碳中和標準計量體系。加快節(jié)能標準更新升級,抓緊修訂一批能耗限額、產品設備能效強制性國家標準和工程建設標準,提升重點產品能耗限額要求,擴大能耗限額標準覆蓋范圍,完善能源核算、檢測認證、評估、審計等配套標準。加快完善地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)、產品等碳排放核查核算報告標準,建立統(tǒng)一規(guī)范的碳核算體系。制定重點行業(yè)和產品溫室氣體排放標準,完善低碳產品標準標識制度。積極參與相關國際標準制定,加強標準國際銜接。(三)提升統(tǒng)計監(jiān)測能力健全電力、鋼鐵、建筑等行業(yè)領
11、域能耗統(tǒng)計監(jiān)測和計量體系,加強重點用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設。加強二氧化碳排放統(tǒng)計核算能力建設,提升信息化實測水平。依托和拓展自然資源調查監(jiān)測體系,建立生態(tài)系統(tǒng)碳匯監(jiān)測核算體系,開展森林、草原、濕地、海洋、土壤、凍土、巖溶等碳匯本底調查和碳儲量評估,實施生態(tài)保護修復碳匯成效監(jiān)測評估。三、 全面融入新發(fā)展格局依托強大國內市場,貫通生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié),推動上下游、產供銷有效銜接,實現(xiàn)一二三產業(yè)和各類資源要素配置均衡協(xié)調。完善擴大內需的政策支撐體系,以高質量供給引領和創(chuàng)造新需求,形成更高水平的供需動態(tài)平衡。把建設現(xiàn)代流通體系作為重要戰(zhàn)略任務,統(tǒng)籌推進現(xiàn)代流通體系軟硬件建設,發(fā)展流通新技術
12、新業(yè)態(tài)新模式,培育一批具有競爭力的現(xiàn)代流通企業(yè),不斷提升流通體系運行效率。加強與省外溝通銜接,積極參與國內市場建設,主動服務國家開放戰(zhàn)略,深度融入共建“一帶一路”,更加有效地利用兩個市場、兩種資源。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 項目概述一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱年產xxx套節(jié)能裝備項目(二)項目投資人xx
13、x有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求
14、是地作出研究結論。三、 編制依據(jù)1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù);3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規(guī)模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。五、 項目
15、建設背景加快發(fā)展新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。建設綠色制造體系。推動互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能、第五代移動通信(5G)等新興技術與綠色低碳產業(yè)深度融合。六、 擴大有效投資優(yōu)化投資結構,保持投資合理增長。著眼供需兩端受益,圍繞“兩新一重”,實施一批強基礎、增功能、利長遠的重大工程和項目。擴大社會民生領域投資,實施一批教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、托幼、生態(tài)環(huán)保等社會民生項目。加大產業(yè)投資力度,推動企業(yè)設備更新和技術改造,擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資。加大公共安全、防災減災等短板投資力度。完善和落實鼓勵民間投資的政策措施,有效擴大民間投
16、資,形成市場主導的投資內生增長機制。加強項目前期工作,規(guī)范政府投資行為,提高投資效益。七、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx,占地面積約86.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套節(jié)能裝備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資37094.38萬元,其中:建設投資30287.68萬元,占項目總投資的81.65%;建設期利息426.03萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金6380.67萬元,占項目總投資的17.20%。(五)資金籌措項目總投資
17、37094.38萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)19705.37萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額17389.01萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):64600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):49482.66萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):11072.99萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.67%。5、全部投資回收期(Pt):5.28年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):21704.55萬元(產值)。(七)社會效益本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產
18、技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積116921.721.2基底面積35546.461.3投資強度萬元/畝332.142總投資萬
19、元37094.382.1建設投資萬元30287.682.1.1工程費用萬元25339.952.1.2其他費用萬元4134.602.1.3預備費萬元813.132.2建設期利息萬元426.032.3流動資金萬元6380.673資金籌措萬元37094.383.1自籌資金萬元19705.373.2銀行貸款萬元17389.014營業(yè)收入萬元64600.00正常運營年份5總成本費用萬元49482.66""6利潤總額萬元14763.98""7凈利潤萬元11072.99""8所得稅萬元3690.99""9增值稅萬元2944.74
20、""10稅金及附加萬元353.36""11納稅總額萬元6989.09""12工業(yè)增加值萬元23834.56""13盈虧平衡點萬元21704.55產值14回收期年5.2815內部收益率23.67%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元19581.49所得稅后第三章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)
21、建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據(jù)工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,
22、基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。
23、(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面
24、層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據(jù)生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,
25、以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積116921.72,其中:生產工程82631.30,倉儲工程20254.37,行政辦公及生活服務設施8611.66,公共工程5424.39。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積
26、建筑面積投資金額備注1生產工程20972.4182631.3011456.331.11#生產車間6291.7224789.393436.901.22#生產車間5243.1020657.832864.081.33#生產車間5033.3819831.512749.521.44#生產車間4404.2117352.572405.832倉儲工程7820.2220254.371689.132.11#倉庫2346.076076.31506.742.22#倉庫1955.065063.59422.282.33#倉庫1876.854861.05405.392.44#倉庫1642.254253.42354.723辦
27、公生活配套1851.978611.661242.793.1行政辦公樓1203.785597.58807.813.2宿舍及食堂648.193014.08434.984公共工程4976.505424.39495.88輔助用房等5綠化工程9609.01166.99綠化率16.76%6其他工程12177.5341.257合計57333.00116921.7215092.37第四章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積57333.00(折合約86.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積116921.72。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,
28、建設規(guī)模確定達產年產xxx套節(jié)能裝備,預計年營業(yè)收入64600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領處理好減污降碳和能源安全、產業(yè)鏈供應鏈安全、糧食安全、群眾正常生活的關系,有效應對綠色低碳轉型可能伴隨的經濟、金融、社會風險,防止過度反應,確保安全降碳。本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方
29、案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1節(jié)能裝備套2節(jié)能裝備套3節(jié)能裝備套4.套5.套6.套合計xxx64600.00第五章 選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況湖南省,簡稱“湘”,是中華人民共和國省級行政區(qū),省會長沙,界于北緯24°3830°08,東經108°47114°15之間,東臨江西,西接重慶、貴州,南毗廣東、廣西,北連湖北,總面積
30、21.18萬平方千米。湖南地處云貴高原向江南丘陵和南嶺山脈向江漢平原過渡的地帶,地勢呈三面環(huán)山、朝北開口的馬蹄形地貌,由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖構成,地跨長江、珠江兩大水系,屬亞熱帶季風氣候。截至2021年5月,湖南省下轄14個地級行政區(qū),其中13個地級市,1個自治州。共有36個市轄區(qū)、19個縣級市、60個縣、7個自治縣,合計122個縣級區(qū)劃。403個街道、1138個鎮(zhèn)、309個鄉(xiāng)、83個民族鄉(xiāng),合計1933個鄉(xiāng)級區(qū)劃?!笆濉睍r期是我省發(fā)展極不平凡、極為重要的五年。面對錯綜復雜的國際形勢、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務,省委團結帶領全省人民,不忘初心、牢記使命,深入實施創(chuàng)新引領開放崛起戰(zhàn)
31、略,攻堅克難、砥礪奮進,推動全省經濟社會發(fā)展取得巨大成就,“十三五”規(guī)劃目標任務即將完成,全面建成小康社會勝利在望。經濟實力邁上新臺階,全省地區(qū)生產總值將超四萬億元,經濟結構更加優(yōu)化,高質量發(fā)展邁出堅實步伐。產業(yè)發(fā)展實現(xiàn)新突破,農業(yè)優(yōu)勢特色產業(yè)加快發(fā)展,工業(yè)主導地位更加突出,工業(yè)新興優(yōu)勢產業(yè)鏈發(fā)展壯大,第三產業(yè)成為拉動經濟發(fā)展的重要力量。創(chuàng)新開放形成新局面,涌現(xiàn)出一批世界領先的標志性創(chuàng)新成果,長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、岳麓山國家大學科技城、馬欄山視頻文創(chuàng)產業(yè)園集聚引領作用強勁,創(chuàng)新型省份建設加快推進;“五大開放行動”大力實施,中國(湖南)自貿試驗區(qū)成功獲批,中非經貿博覽會長期落戶湖南,對外形象
32、和影響力全面提升。三大攻堅戰(zhàn)取得新成就,貧困縣全部摘帽,貧困村全部退出,貧困人口將全部脫貧,十八洞村成為全國精準脫貧樣板,彰顯了精準扶貧首倡地的政治擔當;污染防治攻堅戰(zhàn)取得重大進展,生態(tài)環(huán)境明顯改善;風險防控有力有效?;A設施構建新支撐,交通網主骨架成型、微循環(huán)成網,能源網保供有力,水利網不斷完善,信息網擴容升級,物流網持續(xù)優(yōu)化,新基建有效推進。深化改革增添新活力,供給側結構性改革取得重大成果,主要領域基礎性制度體系基本形成,治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平明顯提高。民生保障得到新改善,居民收入較快增長,社會保障體系更加健全,教育衛(wèi)生體育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,新冠肺炎疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果。全面從嚴治黨
33、成效顯著,民主法治建設有力推進,宣傳思想文化工作不斷加強,社會保持和諧穩(wěn)定。經過五年努力,全省經濟社會發(fā)展取得了全方位歷史性成就、發(fā)生了深層次結構性轉變,為開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化新征程奠定了堅實基礎。從全球看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,國際力量對比深刻調整,和平與發(fā)展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心,同時新冠肺炎疫情加劇了大變局的演變,國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,經濟全球化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期,單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發(fā)展構成威脅。從國內看,我國已轉向高質量發(fā)展階段,具有全球最完整、規(guī)模最大的工業(yè)體系
34、,有強大的生產能力、完善的配套能力,有超大規(guī)模內需市場,制度優(yōu)勢顯著,治理效能提升,經濟穩(wěn)中向好、長期向好,潛力足、韌性好、活力強、回旋空間大,社會大局穩(wěn)定,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。從湖南看,我省區(qū)位優(yōu)勢明顯、科教資源豐富、產業(yè)基礎堅實、人力資源豐厚,長江經濟帶發(fā)展、中部地區(qū)崛起等國家戰(zhàn)略提供區(qū)域發(fā)展新機遇,新技術革命帶來產業(yè)升級新動力,共建“一帶一路”、自貿試驗區(qū)建設等引領開放新格局,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展創(chuàng)造經濟增長新空間,強大內需市場成為高質量發(fā)展新支撐,我省發(fā)展面臨巨大機遇、蘊含巨大潛能。同時,我省發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,經濟結構質量不優(yōu)、農業(yè)農村發(fā)
35、展不足、科技創(chuàng)新支撐高質量發(fā)展的動能不強,生態(tài)環(huán)保、財政收支平衡、民生保障、風險防控等方面依然存在較大壓力,高質量發(fā)展能力有待進一步提升。綜合判斷,“十四五”期間,我省發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。我們要辯證認識和把握發(fā)展大勢,增強機遇意識和風險意識,準確識變、科學應變、主動求變,善于在危機中育先機、于變局中開新局,為全面建設社會主義現(xiàn)代化開好局、起好步。到二三五年,基本建成經濟強省、科教強省、文化強省、生態(tài)強省、開放強省、健康湖南,基本實現(xiàn)富饒美麗幸福新湖南美好愿景,基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。經濟、科技實力大幅躍升,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入再邁上新的大臺階,人均地區(qū)
36、生產總值達到中等發(fā)達國家水平,基本建成“三個高地”,基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化,建成現(xiàn)代化經濟體系,形成對外開放新格局,進入創(chuàng)新型省份前列。人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,基本建成法治湖南、法治政府、法治社會,基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。國民素質和社會文明程度達到新高度,文化軟實力、影響力顯著增強。生態(tài)環(huán)境根本好轉,綠色生產生活方式廣泛形成,人與自然和諧共生。中等收入群體顯著擴大,基本公共服務實現(xiàn)均等化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,平安湖南建設達到更高水平,人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。結合全省發(fā)展實
37、際,今后五年經濟社會發(fā)展要努力實現(xiàn)以下主要目標。經濟成效更好。在質量效益明顯提升的基礎上實現(xiàn)經濟持續(xù)健康發(fā)展,增長潛力充分發(fā)揮,經濟增速快于全國平均水平,經濟結構更加優(yōu)化,產業(yè)邁向中高端水平,農業(yè)基礎更加穩(wěn)固,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調性顯著增強,國家重要先進制造業(yè)高地建設取得重大進展。創(chuàng)新能力更強。研發(fā)投入大幅增加,創(chuàng)新制度不斷健全,創(chuàng)新平臺體系不斷完善,創(chuàng)新人才加快聚集,創(chuàng)新生態(tài)更加優(yōu)化,自主創(chuàng)新能力顯著提升,一批關鍵核心技術取得突破,創(chuàng)新成果加速轉化,具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地建設取得重大進展。改革開放更深。社會主義市場經濟體制更加完善,高標準市場體系基本建成,市場主體更加充滿活力,產權制度改革
38、和要素市場化配置改革取得重大進展,更高水平開放型經濟新體制基本形成,內陸地區(qū)改革開放高地建設取得重大進展。三、 建設開放型經濟新體制健全外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度,實行備案為主、核準為輔的管理模式。推進貿易創(chuàng)新發(fā)展,大力發(fā)展貿易新業(yè)態(tài),健全服務貿易促進機制,統(tǒng)籌貨物貿易和服務貿易協(xié)調發(fā)展,構建境外外貿公共服務體系,拓展對外貿易多元化,增強對外貿易綜合競爭力。全面推進單一窗口建設,提高口岸跨境貿易便利化水平。完善海外風險評估和安全預警體系,健全貿易摩擦應對機制。四、 堅持創(chuàng)新引領,打造具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心地位,落實科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、
39、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,面向世界科技前沿、面向經濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,制定實施打造具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地規(guī)劃,著力推進關鍵核心技術攻關、基礎研究發(fā)展、創(chuàng)新主體增量提質、芙蓉人才行動、創(chuàng)新平臺建設、創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化、科技成果轉化等“七大計劃”,加快科技創(chuàng)新體系建設,全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢。(一)打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)實施關鍵核心技術攻關計劃,堅持需求導向和問題導向,重點圍繞制造業(yè)高質量發(fā)展,聚焦優(yōu)勢產業(yè)、新興產業(yè)和未來產業(yè),滾動編制關鍵核心技術攻關清單和進口替代清單,部署實施一批重大科技項目,突破一批“卡脖子”技術。實施基礎研究發(fā)展計劃,提升原始創(chuàng)新能力,推動前沿性顛覆性技術創(chuàng)新
40、。(二)提高企業(yè)創(chuàng)新能力強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,發(fā)揮企業(yè)家在技術創(chuàng)新中的重要作用,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,對企業(yè)投入基礎研究實行稅收優(yōu)惠,推動規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構、科技活動全覆蓋,推動產學研深度融合。實施創(chuàng)新主體增量提質計劃,大力培育高新技術企業(yè)、科技型中小微企業(yè)。促進產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新,推動瀟湘科技要素市場覆蓋全省。(三)激發(fā)人才創(chuàng)新活力深入實施芙蓉人才行動計劃,持續(xù)細化落實六項人才工程重點任務。建立靶向引才、專家薦才機制,培養(yǎng)引進一批科技領軍人才、創(chuàng)新團隊、青年科技人才和基礎研究人才。落實國家知識更新工程、技能提升行動,壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。完善高層次人才管理、
41、服務和激勵機制,探索建立年薪制度和競爭性人才使用機制。推廣柔性引才用才模式。充分發(fā)揮院士作用。深化科技成果使用權、處置權、收益權改革,健全創(chuàng)新激勵和保障機制。推進人才分類評價改革,健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境。大力弘揚科學家精神和工匠精神、勞模精神,加強學風建設,做好科普工作,提升公民科學素養(yǎng)和創(chuàng)新意識。(四)加快創(chuàng)新平臺建設實施創(chuàng)新平臺建設計劃,增強創(chuàng)新服務能力。加強長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、湘江新區(qū)建設。積極爭取布局建設國家實驗室、大科學裝置。培育建設一批重點實驗室、工程研究中心、企業(yè)技術中心以及新型研發(fā)機構等。推動岳麓山國家大學科技城產教研深
42、度融合,支持岳麓山(工業(yè))創(chuàng)新中心、岳麓山種業(yè)創(chuàng)新中心發(fā)展,打造全國一流的大學城、科技城、創(chuàng)業(yè)城。加快馬欄山視頻文創(chuàng)產業(yè)園建設,打造具有國際影響力的“中國V谷”。加快建設郴州國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū),探索形成可持續(xù)發(fā)展有效模式。加強共性技術平臺建設。培育建設一批創(chuàng)新型城市、創(chuàng)新型縣市,加快形成全域創(chuàng)新體系。(五)健全創(chuàng)新體制機制實施創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化計劃,優(yōu)化科技規(guī)劃和計劃執(zhí)行機制,推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置,推進科研院所、高校、企業(yè)、新型研發(fā)機構科研資源共享,打造一流創(chuàng)新環(huán)境。落實科技強國行動綱要和國家戰(zhàn)略性科學計劃、科學工程,探索關鍵核心技術攻關新型舉國體制的湖南模式,推動
43、創(chuàng)新資源進一步聚焦。改進科技項目組織管理方式,實行“揭榜掛帥”等制度。加大研發(fā)投入,健全多渠道投入機制,加大對基礎前沿研究支持。發(fā)展科技金融,完善金融支撐創(chuàng)新體系。實施科技成果轉化計劃,提高本地轉化率。深化科研放權賦能改革,賦予高校、科研機構更大自主權。加強知識產權保護,鼓勵企業(yè)參與國際標準、國家標準和行業(yè)標準制定。推動企業(yè)與科研院所、高校結對合作。加大科技獎勵力度,完善科技獎勵制度。營造寬容失敗的創(chuàng)新環(huán)境和氛圍。五、 加快構建現(xiàn)代化產業(yè)體系,打造國家重要先進制造業(yè)高地堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上,制定實施打造國家重要先進制造業(yè)高地規(guī)劃,著力推進先進裝備制造業(yè)倍增、戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育、
44、智能制造賦能、食品醫(yī)藥創(chuàng)優(yōu)、軍民融合發(fā)展、品牌提升、產業(yè)鏈供應鏈提升、產業(yè)基礎再造等“八大工程”,推動產業(yè)向高端化、智能化、綠色化、融合化方向發(fā)展,提升產業(yè)發(fā)展質量效益和競爭力。(一)推動制造業(yè)高質量發(fā)展保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定,鞏固壯大實體經濟根基。實施先進裝備制造業(yè)倍增工程,重點發(fā)展工程機械、軌道交通、航空動力等產業(yè),建設具有全球影響力的裝備制造業(yè)基地。實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育工程,重點發(fā)展新一代信息技術、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物等產業(yè),壯大發(fā)展新動能,形成競爭新優(yōu)勢。實施智能制造賦能工程,加快信息技術與制造業(yè)深度融合,推動產業(yè)向價值鏈中高端邁進。實施食品醫(yī)藥創(chuàng)優(yōu)工程,生產安全可靠放心的
45、食品藥品,打造全國一流的名優(yōu)特產品規(guī)模生產聚集地。落實軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,實施軍民融合發(fā)展工程,深入推進軍民融合重點區(qū)域和創(chuàng)新示范基地建設,加快新興領域軍民融合深度發(fā)展。加大市場主體培育力度,做強大企業(yè),培育“小巨人”企業(yè),打造一批具有全球競爭力的領軍企業(yè),推動中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展。實施品牌提升工程,加強標準、計量、專利、檢測等建設,促進全面質量管理,提升湖南制造競爭力和美譽度。(二)提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平堅持不懈鍛長板補短板,著力構建自主可控、安全高效的產業(yè)鏈供應鏈。實施產業(yè)鏈供應鏈提升工程,聚焦先進制造業(yè),著眼工業(yè)新興優(yōu)勢產業(yè)鏈分行業(yè)做好產業(yè)鏈供應鏈戰(zhàn)略設計和精準施策,大力建鏈補鏈延
46、鏈強鏈,推動產業(yè)鏈與供應鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、政策鏈深度融合,優(yōu)化區(qū)域產業(yè)鏈布局,提升主導產業(yè)本地配套率,提高供應鏈協(xié)同共享能力,提高產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力。實施產業(yè)基礎再造工程,不斷提升核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業(yè)技術基礎和基礎工業(yè)軟件供給能力。(三)加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)構建現(xiàn)代化服務業(yè)新體系,推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合。加快推動創(chuàng)意經濟、平臺經濟、共享經濟等新業(yè)態(tài)發(fā)展壯大。加快研發(fā)設計、基礎檢測、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融、法律服務、會展等服務業(yè)發(fā)展,促進生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸。推進生活性服務業(yè)向標準化、品牌化和多樣化升級,加強基礎性、公益性服務
47、業(yè)供給。(四)推動數(shù)字化發(fā)展順應新一輪科技革命趨勢,充分發(fā)揮信息化驅動引領作用,推動經濟社會發(fā)展數(shù)字化、網絡化、智能化。大力推進數(shù)字產業(yè)化,發(fā)展壯大電子信息制造業(yè),加快發(fā)展互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等產業(yè),做強做優(yōu)軟件服務業(yè),拓展新一代信息技術應用場景。大力推進產業(yè)數(shù)字化,拓展工業(yè)互聯(lián)網融合創(chuàng)新應用,推動企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,推進服務業(yè)數(shù)字化轉型。加快數(shù)字社會和數(shù)字政府建設。擴大基礎公共信息數(shù)據(jù)有序開放共享,推動數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。構建數(shù)字經濟生態(tài)體系,推進線上線下聯(lián)動、跨界業(yè)務融合。強化數(shù)字經濟信息安全,構建信息安全管理體系。 第六章 運營管理一、 公司經營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī),自主開
48、展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競
49、爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、節(jié)能裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和節(jié)能裝備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內節(jié)能裝備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、
50、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,
51、掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考
52、核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同
53、。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運
54、行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報
55、告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7
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