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文檔簡介
1、CMC泓域咨詢 /南川區(qū)新能源光伏項目建議書南川區(qū)新能源光伏項目建議書xx投資管理公司目錄第一章 項目概況10一、 項目定位及建設理由10二、 項目名稱及建設性質10三、 項目承辦單位11四、 項目建設選址12五、 項目生產規(guī)模12六、 原輔材料及設備12七、 建筑物建設規(guī)模13八、 項目總投資及資金構成13九、 資金籌措方案13十、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標14十一、 項目建設進度規(guī)劃14十二、 項目綜合評價14主要經濟指標一覽表14第二章 項目背景分析17一、 全國碳排放權交易啟動17二、 碳中和:光伏產業(yè)發(fā)展新機遇19三、 打造高水平科技創(chuàng)新基地21四、 項目實施的必要性22第三章 行業(yè)
2、發(fā)展分析23一、 實現(xiàn)碳中和發(fā)展目標的有效途徑23二、 實現(xiàn)碳中和發(fā)展目標的有效途徑24三、 產業(yè)政策及行業(yè)規(guī)劃25第四章 公司基本情況28一、 公司基本信息28二、 公司簡介28三、 公司競爭優(yōu)勢29四、 公司主要財務數(shù)據(jù)31公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)31公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)31五、 核心人員介紹32六、 經營宗旨33七、 公司發(fā)展規(guī)劃33第五章 法人治理40一、 股東權利及義務40二、 董事43三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 運營管理51一、 公司經營宗旨51二、 公司的目標、主要職責51三、 各部門職責及權限52四、 財務會計制度55五、 我國光伏產業(yè)發(fā)展分析58六、 光伏
3、組件行業(yè)市場分析64七、 推動智能制造發(fā)展的必然要求68八、 全球光伏產業(yè)分析69第七章 創(chuàng)新發(fā)展72一、 全面提升科技創(chuàng)新能力72二、 企業(yè)技術研發(fā)分析72三、 項目技術工藝分析74四、 質量管理76五、 創(chuàng)新發(fā)展總結77第八章 SWOT分析說明78一、 優(yōu)勢分析(S)78二、 劣勢分析(W)80三、 機會分析(O)80四、 威脅分析(T)81第九章 發(fā)展規(guī)劃分析89一、 公司發(fā)展規(guī)劃89二、 保障措施95第十章 建筑技術方案說明97一、 項目工程設計總體要求97二、 建設方案99三、 建筑工程建設指標100建筑工程投資一覽表100第十一章 產品規(guī)劃方案102一、 建設規(guī)模及主要建設內容10
4、2二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領102產品規(guī)劃方案一覽表103第十二章 進度規(guī)劃方案105一、 項目進度安排105項目實施進度計劃一覽表105二、 項目實施保障措施106第十三章 項目風險防范分析107一、 項目風險分析107二、 公司競爭劣勢114第十四章 投資計劃方案115一、 投資估算的編制說明115二、 建設投資估算115建設投資估算表117三、 建設期利息117建設期利息估算表117四、 流動資金118流動資金估算表119五、 項目總投資120總投資及構成一覽表120六、 資金籌措與投資計劃121項目投資計劃與資金籌措一覽表121第十五章 項目經濟效益123一、 基本假設及基礎參數(shù)選取
5、123二、 經濟評價財務測算123營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表125利潤及利潤分配表127三、 項目盈利能力分析127項目投資現(xiàn)金流量表129四、 財務生存能力分析130五、 償債能力分析130借款還本付息計劃表132六、 經濟評價結論132第十六章 總結評價說明133第十七章 補充表格135營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表135綜合總成本費用估算表135固定資產折舊費估算表136無形資產和其他資產攤銷估算表137利潤及利潤分配表137項目投資現(xiàn)金流量表138借款還本付息計劃表140建設投資估算表140建設投資估算表141建設期利息估算表141固定資產投資估算
6、表142流動資金估算表143總投資及構成一覽表144項目投資計劃與資金籌措一覽表145報告說明根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資7605.91萬元,其中:建設投資5964.40萬元,占項目總投資的78.42%;建設期利息63.95萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金1577.56萬元,占項目總投資的20.74%。項目正常運營每年營業(yè)收入13600.00萬元,綜合總成本費用10451.77萬元,凈利潤2304.32萬元,財務內部收益率22.75%,財務凈現(xiàn)值2790.73萬元,全部投資回收期5.45年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。2020年全球新增發(fā)電裝機中,
7、有三分之一是太陽能,太陽能發(fā)電已經確認在所有新增發(fā)電技術中的主導地位。2020年排名前五的太陽能市場是中國(48.2吉瓦)、美國(19.2吉瓦)、越南(11.6吉瓦)、日本(8.2吉瓦)和澳大利亞(5.1吉瓦)。2020年,有18個國家新增光伏超過1吉瓦,而2019年是17個國家,2018年僅為11個國家。太陽能正在繼續(xù)其增長軌跡,未來四年太陽能安裝量將超過此前預期,到2022年將實現(xiàn)年新增裝機超過200吉瓦,2023年將有29個國家年增光伏超過1吉瓦。而從2013年起,中國年新增光伏裝機就牢牢地占據(jù)了全球各國排行榜的首位。即便出現(xiàn)2018和2019年的下滑,也無法撼動中國新增及累計光伏裝機量
8、第一的地位?!笆濉逼陂g,中國光伏行業(yè)的激烈競爭,推動了光伏發(fā)電成為全球大多數(shù)地區(qū)最具經濟性的電源。2018年的黑天鵝事件“531”政策,不僅沒有重創(chuàng)光伏行業(yè),補貼范圍縮小后,光伏行業(yè)在壓力下展現(xiàn)了強大的韌性,全行業(yè)壓縮成本,反而推動當年全球新增光伏裝機不減反增。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目概況一、 項目定位及建設理由光伏發(fā)電技術是未來清潔能源最核心的技術之一,為了讓太陽能更好地為人類所用,開發(fā)多種技術方
9、案和路線,不斷提升太陽能轉換效率,降低光伏發(fā)電的成本,是人類近幾年,幾十年甚至幾百年努力的方向。隨著市場裝機容量的不斷攀升,加之政策調整,使得光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的呼聲日益高漲,降本、增效將成為光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的必由之路。光伏組件是將太陽能轉化為電能的核心部件之一,要使光伏組件價格持續(xù)降低,科技創(chuàng)新是關鍵。該項目在高效組件的設計開發(fā)、PERC技術的開發(fā)及量產導入、多主柵技術的開發(fā)及量產導入等領域具有核心技術優(yōu)勢,對于提升產品競爭力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。二、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱南川區(qū)新能源光伏項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目三、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱x
10、x投資管理公司(二)項目聯(lián)系人夏xx(三)項目建設單位概況公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為
11、原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任
12、。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約18.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。五、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxxGW大尺寸光伏組件的生產能力。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。(二)主要設備主要設備包括:xx、xx、xxx等。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積20776.15,其中:生產工程14103.36,倉儲工程2540.16,行政辦公及生活服務設施2879.83,公共工程1252.80。八、 項目總投資及資金構
13、成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資7605.91萬元,其中:建設投資5964.40萬元,占項目總投資的78.42%;建設期利息63.95萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金1577.56萬元,占項目總投資的20.74%。(二)建設投資構成本期項目建設投資5964.40萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用5082.93萬元,工程建設其他費用726.46萬元,預備費155.01萬元。九、 資金籌措方案本期項目總投資7605.91萬元,其中申請銀行長期貸款2610.36萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十、 項
14、目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):13600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):10451.77萬元。3、凈利潤(NP):2304.32萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.45年。2、財務內部收益率:22.75%。3、財務凈現(xiàn)值:2790.73萬元。十一、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十二、 項目綜合評價通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。主要經濟指
15、標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12000.00約18.00畝1.1總建筑面積20776.151.2基底面積7200.001.3投資強度萬元/畝310.602總投資萬元7605.912.1建設投資萬元5964.402.1.1工程費用萬元5082.932.1.2其他費用萬元726.462.1.3預備費萬元155.012.2建設期利息萬元63.952.3流動資金萬元1577.563資金籌措萬元7605.913.1自籌資金萬元4995.553.2銀行貸款萬元2610.364營業(yè)收入萬元13600.00正常運營年份5總成本費用萬元10451.77""6利潤總額萬元3072.4
16、3""7凈利潤萬元2304.32""8所得稅萬元768.11""9增值稅萬元631.75""10稅金及附加萬元75.80""11納稅總額萬元1475.66""12工業(yè)增加值萬元5077.80""13盈虧平衡點萬元4504.20產值14回收期年5.4515內部收益率22.75%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2790.73所得稅后第二章 項目背景分析一、 全國碳排放權交易啟動2021年7月15日,上海環(huán)境能源交易所發(fā)布關于全國碳排放權交易開市的公告,全國碳排放權交
17、易于2021年7月16日開市。全國碳市場是利用市場機制來達到控制和減少溫室氣體排放,推動綠色發(fā)展的制度創(chuàng)新,也是推動實現(xiàn)碳達峰目標與碳中和愿景的重要政策工具。今年是全國碳市場第一個履約周期,納入發(fā)電行業(yè)重點排放單位大約2000家。根據(jù)測算,首批覆蓋的企業(yè)碳排放量超過40億噸二氧化碳,意味著中國的全國碳市場一經啟動就將成為全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。今后,生態(tài)環(huán)境部將按照成熟一個批準發(fā)布一個的原則,在發(fā)電行業(yè)碳市場健康運行的基礎上,逐步將市場覆蓋范圍擴大到更多的高排放行業(yè),根據(jù)需要豐富交易品種和交易方式,實現(xiàn)全國碳市場的平穩(wěn)有效運行和健康持續(xù)發(fā)展,有效發(fā)揮市場機制在控制溫室氣體排放,實現(xiàn)
18、中國碳達峰、碳中和目標中的作用。作為應對氣候變化的重要策略,碳減排受到世界各國的普遍重視。而國內外實踐表明,碳市場是以較低成本實現(xiàn)特定減排目標的政策工具,與傳統(tǒng)行政管理手段相比,既能夠將溫室氣體控排責任壓實到企業(yè),又能夠為碳減排提供相應的經濟激勵機制,降低全社會的減排成本,并且?guī)泳G色技術創(chuàng)新和產業(yè)投資,為處理好經濟發(fā)展和碳減排的關系提供了有效的工具。 碳交易市場的啟動,意味著中國開始了碳中和道路上的跋涉。首先對于能源生產端,光伏、水電、生物質能、氫能、核能等可再生能源將迎來大發(fā)展,2030年前化石能源消費達峰,2040年后非化石能源占比過半,2060年化石能源基本全部退出,這就是能源生產端發(fā)
19、展的趨勢,因此隨著可再生能源需求的擴大,也必將帶動這些行業(yè)相關的上下游產業(yè)鏈的發(fā)展,如光伏電池的生產、風機的生產、生物質供熱鍋爐的生產等。根據(jù)中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會和國際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布的中國光伏產業(yè)清潔生產研究報告,光伏發(fā)電的能量回收周期僅為1.3年,而其使用壽命為25年,也就是說在約24年里光伏發(fā)電都是零碳排放。根據(jù)測算,光伏發(fā)電的二氧化碳排放為33-50克/度,而煤電為796.7克/度。光伏發(fā)電的二氧化碳排放量只是化石能源的十分之一到二十分之一,所以光伏發(fā)電在降低碳排放方面擁有壓倒性的優(yōu)勢。此外,從光伏項目開發(fā)CCER(國家核證自愿減排量)的經驗來看,100MW的光
20、伏項目每年可以開發(fā)出11萬噸CCER,全生命周期內最多可以開發(fā)21年,全生命周期內最多可以開發(fā)出231萬噸CCER。以CCER成交價20元/噸計算,100MW的光伏電站通過碳交易可以額外增加4620萬的收益,相當于1.5年的發(fā)電量收益,也相當于每度電可額外收益2.3分,這部分收益可以有效降低7%左右的LCOE(平準化度電成本),可保障全國光伏電站實現(xiàn)平價上網(wǎng),甚至低價上網(wǎng),其經濟效益和環(huán)境效益顯著。二、 碳中和:光伏產業(yè)發(fā)展新機遇雖然目前我國大多數(shù)石油煉化企業(yè)已經具備較高節(jié)能降耗水平,再通過改進生產工藝、縮短流程來減少碳排放的話,投資將比較大。圍繞“碳中和”這一目標我國將陸續(xù)出臺系列政策,其中
21、非化石能源發(fā)展有望獲得再次提速。如果以2025年18的非化石能源貢獻節(jié)點測算,十四五期間風電光伏年均新增裝機將達到29和81GW,其中光伏年均裝機相當于2019年的約3倍。根據(jù)摩根士丹利的分析報告,預計中國將上調“十四五”可再生能源比例的規(guī)劃,預計非化石能源將設定為2020年達到15,2030年將達到20。規(guī)劃上調將大力推動國內光伏裝機量,基于2025年國內非石化能源比例達到18以及2030年20比例測算,預計未來每年光伏新增裝機有望達到5560GW。從全球來看,歐盟等地區(qū)同樣重視節(jié)能減排,這也可能為光伏產業(yè)帶來更多海外需求。此外,光伏等新能源行業(yè)也迎來了重大政策利好。2020年9月11日,國
22、家發(fā)改委、工信部、財政部、科技部等四部委聯(lián)合下發(fā)關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見(以下簡稱意見),將光伏、風電、智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、分布式能源、新型儲能等列入鼓勵發(fā)展,將擴大投資的新興戰(zhàn)略產業(yè)行列,還被視為將壯大發(fā)展的新增長點、新增長極,給光伏等產業(yè)帶來了長期的利好支持。意見表示,加快新能源產業(yè)跨越式發(fā)展。聚焦新能源裝備制造“卡脖子”問題,加快主軸承、IGBT、控制系統(tǒng)、高壓直流海底電纜等核心技術部件研發(fā)。加快突破風光水儲互補、先進燃料電池、高效儲能與海洋能發(fā)電等新能源電力技術瓶頸,建設智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、分布式能源、新型儲能、制氫加氫設施、燃料電池系統(tǒng)等基礎設施網(wǎng)絡。提
23、升先進燃煤發(fā)電、核能、非常規(guī)油氣勘探開發(fā)等基礎設施網(wǎng)絡的數(shù)字化、智能化水平。大力開展綜合能源服務,推動源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動,有條件的地區(qū)開展秸稈能源化利用。要做到“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”,是一項艱巨而偉大的任務。但是提升光伏等可再生能源的占比,無疑是完成這一任務的有效手段和途徑。我國光伏產業(yè)無論是在技術上還是成本控制上乃至產能在國際上都占據(jù)較為重要的地位,已經成為新時代的中國名片,具有較大的發(fā)展空間和發(fā)展優(yōu)勢。新能源是“十四五”規(guī)劃機構高度關注的關鍵詞之一。推進高質量發(fā)展,大幅提升環(huán)保要求,光伏產業(yè)發(fā)展正當時。展望“十四五”期間,我國光伏產業(yè)從補貼
24、時代走入平價階段,開發(fā)規(guī)模將提升至新的臺階。三、 打造高水平科技創(chuàng)新基地搶抓率先實現(xiàn)與中心城區(qū)同城化發(fā)展、重慶建設具有全國影響力的西部科技創(chuàng)新中心機遇,加快創(chuàng)建高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。圍繞建設國家創(chuàng)新型園區(qū)、“三產”融合示范區(qū),強力推進中醫(yī)藥產業(yè)科技園建設,爭取納入西部(重慶)科學城“一城多園”規(guī)劃布局。加快金佛山中醫(yī)藥技術創(chuàng)新中心建設,大力引育中醫(yī)藥科研機構和創(chuàng)新團隊,積極爭取市級科技創(chuàng)新資源配置,搭建科技研發(fā)、技術交易、成果轉化、科技金融等平臺,著力打造中醫(yī)藥創(chuàng)新中心。發(fā)揮頁巖氣資源優(yōu)勢和技術優(yōu)勢,推進中石化重慶頁巖氣公司生產科研中心建設,大力推廣應用頁巖氣高效綠色開發(fā)技術,做靚清潔能源綠色開
25、發(fā)工業(yè)名片,著力打造頁巖氣創(chuàng)新中心。搶抓納入重慶市首批建筑產業(yè)化試點區(qū)機遇,加快培育裝配式建筑設計、檢驗檢測及設備制造等全產業(yè)鏈,建設裝配式建筑技術及產品研發(fā)平臺,不斷提升裝配式建筑智能化水平,著力打造裝配式建筑創(chuàng)新中心。到2025年,市級以上科技創(chuàng)新基地達到10家以上。四、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛
26、力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 實現(xiàn)碳中和發(fā)展目標的有效途徑碳中和不是經濟增長的一個約束條件,而是中國全要素生產率增長的重要來源,將促進我國新發(fā)展階段經濟
27、增長動能和增長模式的劇烈變革。從更深層次意義來說,我國推動碳中和,還有確保能源安全、推動經濟轉型以及促進全球化發(fā)展的意義。第一,我國油氣資源匱乏,煤炭總量雖然多,但是人均下來就少了,所以推動光伏風電等非化能源的消費,也是為了降低對海外能源的依賴性,確保能源安全。第二,降低單位GDP的碳排放量,發(fā)展低碳經濟、綠色經濟,不僅能加強國內環(huán)境保護,還能促進就業(yè),促進國內經濟轉型高質量發(fā)展。第三,全球主要經濟體均會參與到實現(xiàn)碳中和的進程中來,尤其是歐盟和美國當前都非常重視碳中和,所以在當前貿易摩擦反復的大背景下,推動碳中和、發(fā)展新能源就是加強國際合作、推動新一輪全球化的突破口,意義重大。根據(jù)測算,光伏發(fā)
28、電的二氧化碳排放為33-50克/度,而煤電為796.7克/度。光伏發(fā)電的二氧化碳排放量只是化石能源的十分之一到二十分之一,在降低碳排放方面擁有壓倒性的優(yōu)勢。如果能在發(fā)電端提升清潔可再生能源的比例,就能從總體上降低每度電的碳排放量。更重要的是,這種思路不需要對社會用電量(即發(fā)電量)進行壓縮和約束,以技術手段突破環(huán)境對傳統(tǒng)經濟模式的約束,為社會經濟的發(fā)展打開全新的增長空間。二、 實現(xiàn)碳中和發(fā)展目標的有效途徑碳中和不是經濟增長的一個約束條件,而是中國全要素生產率增長的重要來源,將促進我國新發(fā)展階段經濟增長動能和增長模式的劇烈變革。從更深層次意義來說,我國推動碳中和,還有確保能源安全、推動經濟轉型以及
29、促進全球化發(fā)展的意義。第一,我國油氣資源匱乏,煤炭總量雖然多,但是人均下來就少了,所以推動光伏風電等非化能源的消費,也是為了降低對海外能源的依賴性,確保能源安全。第二,降低單位GDP的碳排放量,發(fā)展低碳經濟、綠色經濟,不僅能加強國內環(huán)境保護,還能促進就業(yè),促進國內經濟轉型高質量發(fā)展。第三,全球主要經濟體均會參與到實現(xiàn)碳中和的進程中來,尤其是歐盟和美國當前都非常重視碳中和,所以在當前貿易摩擦反復的大背景下,推動碳中和、發(fā)展新能源就是加強國際合作、推動新一輪全球化的突破口,意義重大。根據(jù)測算,光伏發(fā)電的二氧化碳排放為33-50克/度,而煤電為796.7克/度。光伏發(fā)電的二氧化碳排放量只是化石能源的
30、十分之一到二十分之一,在降低碳排放方面擁有壓倒性的優(yōu)勢。如果能在發(fā)電端提升清潔可再生能源的比例,就能從總體上降低每度電的碳排放量。更重要的是,這種思路不需要對社會用電量(即發(fā)電量)進行壓縮和約束,以技術手段突破環(huán)境對傳統(tǒng)經濟模式的約束,為社會經濟的發(fā)展打開全新的增長空間。三、 產業(yè)政策及行業(yè)規(guī)劃(一)中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要“十四五”時期推動高質量發(fā)展,必須立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局。必須堅持深化供給側結構性改革,以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領和創(chuàng)造新需求,提升供給體系的韌性和對國內需求的適配性。必須建立擴大內需的有效制度,加快培
31、育完整內需體系,加強需求側管理,建設強大國內市場。必須堅定不移推進改革,破除制約經濟循環(huán)的制度障礙,推動生產要素循環(huán)流轉和生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)有機銜接。必須堅定不移擴大開放,持續(xù)深化要素流動型開放,穩(wěn)步拓展制度型開放,依托國內經濟循環(huán)體系形成對全球要素資源的強大引力場。必須強化國內大循環(huán)的主導作用,以國際循環(huán)提升國內大循環(huán)效率和水平,實現(xiàn)國內國際雙循環(huán)互促共進。完善能源消費總量和強度雙控制度,重點控制化石能源消費。實施以碳強度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度,支持有條件的地方和重點行業(yè)、重點企業(yè)率先達到碳排放峰值。推動能源清潔低碳安全高效利用,深入推進工業(yè)、建筑、交通等領域低碳轉型。
32、(二)關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見加快新能源產業(yè)跨越式發(fā)展。加快突破風光水儲互補、先進燃料電池、高效儲能與海洋能發(fā)電等新能源電力技術瓶頸,建設智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、分布式能源、新型儲能、制氫加氫設施、燃料電池系統(tǒng)等基礎設施網(wǎng)絡。大力開展綜合能源服務,推動源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動,有條件的地區(qū)開展秸稈能源化利用。(三)中國制造2025能源裝備實施方案2025 年前,新興能源裝備制造業(yè)形成具有比較優(yōu)勢的較完善產業(yè)體系,總體具有較強國際競爭力。有效支撐能源生產和消費革命,部分領域能源技術裝備引領全球產業(yè)發(fā)展,能源技術裝備標準實現(xiàn)國際化對接。能源裝備形成產學研用有機結合的自主創(chuàng)新體
33、系,實現(xiàn)引領裝備制造業(yè)轉型升級?;拘纬赡茉粗卮蠹夹g裝備、戰(zhàn)略性新興產業(yè)裝備、通用基礎裝備、關鍵零部件和材料配套等專業(yè)化合理分工、相互促進、協(xié)調發(fā)展的產業(yè)格局。第四章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:夏xx3、注冊資本:1170萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-11-227、營業(yè)期限:2015-11-22至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事大尺寸光伏組件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開
34、展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經
35、營來贏得信任。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定
36、了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。
37、公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網(wǎng)絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術
38、服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2811.222248.982108.41負債總額1079.95863.96809.96股東權益合計1731.271385.021298.45公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入6400.255120.204800.19營業(yè)利潤1512.821210.261134.62利潤總額1371.151096.921028.36凈利潤1
39、028.36802.12740.42歸屬于母公司所有者的凈利潤1028.36802.12740.42五、 核心人員介紹1、夏xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、覃xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、宋xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至20
40、11年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、崔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、陳xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002
41、年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、周xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、毛xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其
42、他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大
43、研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人
44、員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積
45、極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進
46、一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極
47、利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成
48、功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,
49、緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年
50、輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公
51、司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容;(4)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(5)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(6)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(7)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(8)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(9)單獨或者合計
52、持有公司百分之10以上股份的股東,有向股東大會行使提案的權利;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起_日內,請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)18
53、0日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,
54、股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日
55、,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,
56、或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理,對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年;(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董
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