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文檔簡介
1、四川省成都市雙流區(qū)公興初級中學2018年部門預算說明 一、基本職能及主要工作(一)基本職能1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究學校教育的發(fā)展戰(zhàn)略。2.編制學校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,按照上級下達的年度計劃和招生計劃。進行教育規(guī)劃、計劃的實施。3.負責學校干部和教師隊伍的建設。組織學校干部和教師的培訓工作。進行學校內(nèi)部管理體制改革。5.按管理職責權(quán)限負責校內(nèi)的人事工作。按照規(guī)定進行學校教師職務的評聘工作。6.開展學校的教育教學工作、思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育工作和精神文明建設工作,開展學校安全保衛(wèi)工作。7.組織和推進學校教育綜合改革,教育教學改革
2、及教育科研和教研工作。指導教育理論研究,科技成果的推廣運用。8.完成區(qū)教育局等上級部門交辦的其他事項。 (二)2018年重點工作 2018年,四川省成都市雙流區(qū)公興初級中學的總體工作思路是:全面深入貫徹落實黨的十九大精神,牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念,緊緊圍繞成都“建設全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市”、雙流“建設國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū)”的目標導向,突出保障“教育優(yōu)先發(fā)展”的戰(zhàn)略地位,以“兩個規(guī)劃”(雙流教育現(xiàn)代化2035雙流教育發(fā)展“十三五”規(guī)劃)為統(tǒng)籌綱領,以“三大工程”(學校標準化提升、名師倍增、名校培育)為發(fā)展基礎,以“三項示范”(區(qū)域教育現(xiàn)代化示范區(qū)、國家教育政
3、策先行先試的示范區(qū)、國家教育改革發(fā)展經(jīng)驗模式推廣示范區(qū))為工作取向,推動雙流教育實現(xiàn)“一個總體目標”(在中西部地區(qū)率先實現(xiàn)教育現(xiàn)代化、奮力建成中西部教育強區(qū)) 。1.優(yōu)化結(jié)構(gòu),進一步提升教育公共服務能力2.提高質(zhì)量,進一步增強立德樹人成效(1)深入實施素質(zhì)教育。堅持德育為首,培育和踐行社會主義核心價值觀,推動德育與文明校園創(chuàng)建、家庭教育、心理健康教育和社會實踐等有機結(jié)合。面向?qū)W校中小學生開展體質(zhì)健康監(jiān)測、學生藝術(shù)素質(zhì)測評,科學指導學校體育藝術(shù)工作。(2)推進學校精細管理。在“行政管理、隊伍管理、德育工作、教學管理、后勤管理、安全管理”6個方面提煉精細化管理典型模式,提升學校學校管理總體水平。(
4、3)提升教育內(nèi)涵品質(zhì)。3.深化改革,進一步激發(fā)教育發(fā)展活力4.促進公平,進一步提高人民群眾獲得感5.強化保障,進一步優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境確保校園安全穩(wěn)定。加強校園安全防控機制建設,健全中小學幼兒園校園安全管理領導體系和突發(fā)公共事件應急指揮體系。編制校園風險管理標準,完善校園安全防控中心建設,推行校園安全智能化管理。加強部門聯(lián)動,實施學校安全網(wǎng)格化管理,提升校園風險防控能力。二、部門預算單位構(gòu)成本校是雙流區(qū)教育區(qū)主管下的二級預算單位,四川省成都市雙流區(qū)公興初級中學第二部分四川省成都市雙流區(qū)公興初級中學2018年部門預算情況說明第二部分一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明2018年財政撥款收支
5、總預算9624066元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入.00元、政府性基金預算當年撥款收入*萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)280800.00萬元;支出包括:一般公共服務支出*萬元、外交支出*萬元、國防支出*萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年*萬元。二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況公興初中2018年一般公共預算當年撥款.00元,比2017年預算數(shù).00元增加.00元,增長13.26%,變動的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)薪、社保和公積金增加。(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況教育(類)支出.00 元,占74.21%;社會保障和就業(yè)(類)支出.00元,占12.50%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)
6、支出313643.00元,占3.36%; 住房保障(類)支出927516.0元,占9.93%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況11、205(類)02(款)03(項)預算數(shù)為.00元,比2017年預算數(shù).00元增加977185.00元,增加16.79%變動的主要原因是基本工資、績效工資增加。主要用于工資(含績效工資)津補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。2、208(類
7、)05(款)05(項)預算數(shù)為834502.00元,2017年預算數(shù)770849.00,增加63653.00,增長8.26%,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。3、208(類)05(款)06(項)預算數(shù)為333801.00元,2017年預算數(shù)308340.00無此項科目,增加25461元,增長8.26%,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應的社保繳費變動。主要用于職業(yè)年金繳費。4、210(類)11(款)02(項)預算數(shù)為157643.00元,2017年預算數(shù)無此項科目,主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。5、21
8、0(類)11(款)99(項)預算數(shù)為156000.00元,比2017年預算數(shù)156000.00元增加0 元,增加0%,變動的主要原因是單位在職工社沒變化。6、221(類)02(款)01(項)預算數(shù)為927516.00元,2017年預算數(shù)774852.00,增加152664元,增加19.70%,變動的主要原因是單位在職人員公積金增加。主要用于住房公積金。7、205(類)09(款)01(項)預算數(shù)為139470.00元,2017年預算數(shù)136430元,增加3040元,增加2.2%,變動的主要原因是學生人數(shù)增加。三、2018年一般公共預算基本支出情況說明成都市雙流區(qū)我校2018年一般公共預算基本支出
9、.00元,其中:人員經(jīng)費.00元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費73886.00元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置;對個人和家庭的補助520694.00元,主要包括:、退休費、生活補助、醫(yī)療費補
10、助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。教育附加(類)205(款)09(項)預算數(shù)為139470元,比2017年預算數(shù)1364300元增加3040元,增長2.2%,變動的主要原因是學生人數(shù)增加增加。主要用于學校校舍的維修。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明(一)因公出國(境)經(jīng)費2018年預算安排0萬元,2017年0萬元,與2017年預算持平)。根據(jù)2017年出國計劃,擬安排出國(境)組*次,出國(境)*人。出國(境)團組主要包括(團組名稱)等,計劃完成(預期績效)。(二)公務接待費2018年預算安排*萬元,較2017年預算增加/減少*萬元,增長/下降*%(或與2017年預算持平
11、),變動的主要原因是.。(三)公務用車購置及運行維護費成都市雙流區(qū)機關(guān)事務管理局核定車編0輛,目前實際車輛保有量為0輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與2017年預算持平。2018年安排公務用車購置經(jīng)費*萬元,擬新購公務用車*輛。其中:購置特種專業(yè)技術(shù)用車(生產(chǎn)用車)*輛,安排經(jīng)費*萬元。2018年安排公務用車運行維護費0萬元。用于0輛公務用車(燃油、維修、保險)等方面支出。五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明公興初中2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六、2018年預算收支及變化情況的總體說明按照綜合預算的原則,公興初中所有收入和支出均納入部門預算
12、管理。收入包括:一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入包括上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出。公興初中2018年收支總預算.00元,比2017年預算數(shù).00元增加元,增長13.26%元,主要原因是人員經(jīng)費調(diào)薪、社保和公積金增加七、2018年收入預算情況說明公興初中2018年收入預算.00元,其中:一般公共預算撥款收入.00元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入*萬元,占*%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入*萬元,占0%;其他收入包括上級補助收
13、入、附屬單位上繳收入、其他收入等*萬元,占*%;用事業(yè)基金彌補收支差額*萬元,占*%;上年結(jié)轉(zhuǎn)*萬元,占*%。八、2018年支出預算情況說明2018年部門預算本年支出總計.00元,其中:基本支出預算元,占98.51%;部門項目支出預算139470元,占1.49%;專項資金*萬元,占*%;上繳上級支出*萬元,占*%;事業(yè)單位經(jīng)營支出*萬元,占*%;對附屬單位的補助支出*萬元,占*%。 (二)政府采購情況2018年××部門政府采購預算總額180000.00萬元,其中:政府采購貨物預算180000.00元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況20
14、17年,公興初中共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、單位價值200萬元以上大型設備*臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛*輛,購置單位價值200萬元以上大型設備*臺(套)。(四)績效目標設置情況2018年××部門實行績效目標管理的項目*個,涉及一般公共預算*萬元,政府性基金預算*萬元。第三部分 名詞解釋雙流電大2018年部門預算名詞解釋一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。事業(yè)收入:指國開學生學費收入 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金?;局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出?!叭?quot;經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“
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