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1、17 年衛(wèi)生院財務部工作總結各位代表、各位領導大家好!會召開以來,在各級領導的關懷支持下,在全院廣大職工的積極協(xié)助下, 我們嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務制度,遵循財務工作為醫(yī)療工作服務的原則,統(tǒng)籌兼顧, 較好地完成了我院領導及上級主管部門安排的財務工作,促進了我院各項工作的開展?,F(xiàn)將全年的財務工作情況報告一、資產狀況截至 20XX20XX 年 1212 月 3131 日,資產總額為元,負債元,凈資產元。(一) 資產概況總資產中, 貨幣資金元, 占資產總額的 4.63;4.63;其他應收款元, 占資產總額的 7.05;7.05;固定資產元,占資產總額的 79.4379.43。需要說明的是,今年我院購置了、等
2、大型醫(yī)療設備,共投資萬元,完成了 上年的投資計劃。另外,今年報廢固定資產元,其中,專用設備元,一般設備元, 房屋建筑物元。(二) 負債概況負債中,主要為購進藥品的應付帳款元和預收醫(yī)療款元,分別占負債總額 的46.3146.31 和 45.6545.65,應付社會保障金元,占負債總額的 0.50.5,其他應付款元,占 負債總額的 7.537.53,主要為大型醫(yī)療設備的押金和質保金。二、收支情況20XX20XX 年全年收入總額為元,支出為元,收支結余為元。(一) 收入概況全年收入總額為元,分別由以下收入類別構成財政補助收入元(其中財政專 項補助元)2.2. 醫(yī)療收入元(其中門診收入元,住院收入元)
3、,占總收入的 69.7169.71,比去年 同期增長了 4.424.423.3. 藥品收入元,占總收入的 25.3725.37,比去年同期下降了 2.332.334.4. 其他收入元,占總收入的 2.022.02由此可見,醫(yī)療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業(yè)務收入元,比去年同期增長了 15.63%,15.63%,人均完成任務元,比去年同期減少了 0.89%0.89%。(二) 支出概況全年支出總額為元,分別由以下支出類別構成醫(yī)療支出元(1 1)其中人員支出元包括基本工資元,津貼元,獎金元,社會保障元,其他支出元。(2 2)公用支出元包括辦公費元,印刷費元,水電費元,由 E E 電
4、費元,交通費元,旅差費元, 會議費元,培訓費元,招待費元,福利費元,勞務費元,物業(yè)管理費元,維修費 元,租賃費元,專用材料元,圖書費元,燃料費元,洗滌費元,工會經費元,提 取壞帳準備元,其他費用元。(3)(3)補助支出元包括退休費元,生活補助元,住房補助元,其他支出元。2.2. 藥品支出元3.3. 其他支出元通過以上數據可以看出,所有收入、支出項目基本符合醫(yī)院財務運行規(guī)律。 全年職工工資、獎金、福利共計元,比去年增長了12.32%12.32%,人均元,比去年增長了 6.66%6.66%。三、財務預算收支執(zhí)行情況財政補助收入元,預算收入萬元,完成了預算收入的94.3;20XX94.3;20XX
5、年業(yè)務收入元,預算收入萬元,完成了預算收入的112;112;實際結余萬元,預算結余萬元,完成了預算結余的 145145。20XX20XX 年,我們以加強醫(yī)院財務管理水平為中心,各項工作較以往均有較大 提高,資金使用更趨合理,財務預算執(zhí)行情況正常,圓滿完成了院領導確定的工 作任務。四、20XX20XX 年財務工作重點和財務預算20XX20XX 年,無論從財務收支還是財務管理方面,都有了長足的進步,但這些 成績還是初步的。今后需要深化管理,使財務管理、預算管理真正深入人心,為 更迅速地提高我院整體財務管理水平奠定基礎。深入貫徹以財務管理為中心的管理原則,總結上年度經驗教訓,提高管理 水平和執(zhí)行能力,逐步完善各項財務管理工作,加強對資金的管理和對項目的財 務管理,加強成本控制,真正形成良好的財務管理秩序,以良好的財務管理促進 我院的健康發(fā)展。2.2. 為了醫(yī)院長期發(fā)展打下更好的基礎, 在完善財務管理制度建設的基礎上, 逐步建立一 整套預算、核算、分析、監(jiān)督、數據信息傳遞、財務與其他系統(tǒng)間 良好的管控體系。3.3. 根據今年任務的完成情況,預計 20XX20XX 年業(yè)務收入仍保持萬元,與 20XX20XX 年持平,并在確保各項工作正常進行的基礎上, 合理調度資金,盡可能減少經費 支出,力爭使收支結余達到萬元。各位代表,20XX2
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