破產(chǎn)管理人財(cái)務(wù)管理制度_3697_第1頁
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文檔簡介

1、專業(yè)資料,專業(yè)編輯。管理人財(cái)務(wù)管理制度第一條為加強(qiáng)甘肅建新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司管理人在破產(chǎn)重整過程中的財(cái)務(wù)工作及保障破產(chǎn)重整工作的順利實(shí)施, 特制定本制度。第二條財(cái)務(wù)組的職能(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的會(huì)計(jì)制度、 財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度。(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。(三)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和成本費(fèi)用管理。(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。(五)積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及稅務(wù)、銀行部門溝通,及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化, 有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作, 及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表及其相關(guān)資料。第三條財(cái)務(wù)組由 1 名會(huì)計(jì)、 1 名出納組成

2、。第四條 管理人下設(shè)的各職能部門和工作人員辦理財(cái)會(huì)事務(wù),必須遵守本制度。第五條收、付款管理(一)財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng), 不論金額大小均須財(cái)務(wù)組組長、管理人負(fù)責(zé)人簽字。 管理人負(fù)責(zé)人外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法專業(yè)資料,專業(yè)編輯。通知,經(jīng)管理人負(fù)責(zé)人授權(quán)可委托管理人其他人代簽,同意后可先付款后補(bǔ)簽。(二)管理人付款程序,須依照下列步驟辦理原始憑證的審核:1、國內(nèi)采購: 應(yīng)根據(jù)采購合同、 統(tǒng)一發(fā)票, 以及收到貨物、設(shè)備的驗(yàn)收單并附請購單, 經(jīng)有關(guān)職能部門簽章證明及核準(zhǔn),財(cái)務(wù)組會(huì)計(jì)、管理人負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,送交財(cái)務(wù)組付款。2 、債務(wù)清償?shù)闹Ц叮?應(yīng)由債務(wù)清償小組編制每次清償計(jì)劃,制作清償明細(xì)表,收取債權(quán)人的收

3、款證明,報(bào)由管理人核準(zhǔn),由財(cái)務(wù)組審核后予以支付。3、預(yù)付、暫付款項(xiàng):應(yīng)根據(jù)合同或相關(guān)協(xié)議文件,由經(jīng)辦人員填具付款審批單,注明合同文件字號(hào),審核批準(zhǔn)付款。4 、一般費(fèi)用:應(yīng)根據(jù)發(fā)票、合規(guī)收據(jù)或內(nèi)部憑證,由經(jīng)辦人員填具費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)審核批準(zhǔn)后付款。(三)各項(xiàng)支出的付款日期1 、國內(nèi)采購貨品的付款,每月 25 日集中付款一次 ( 法定休息日及節(jié)假日順延) ,以原始憑證經(jīng)審批后,于付款期前5 日送達(dá)財(cái)務(wù)組為限。2 、一般費(fèi)用的付款:經(jīng)常發(fā)生的費(fèi)用,按前項(xiàng)期限辦理,內(nèi)部工作人員費(fèi)用, 每天支付的, 以原始憑證齊全并經(jīng)審批后為限。(四)所有銷售收入原則上通過銀行收取,如有現(xiàn)金收入須專業(yè)資料,專業(yè)編輯。當(dāng)日

4、存入銀行。 出納及銷售人員必須每日編制銷售明細(xì)表及收款明細(xì)表。第六條銀行賬戶、支票、印章的管理(一)在銀行設(shè)立專戶, 破產(chǎn)重整期間所有資金的收付必須通過該專戶。 因特殊情況需開立其他銀行賬戶, 應(yīng)經(jīng)管理人同意方可開戶。(二)支票由出納保管。特殊情況下需預(yù)先使用支票時(shí),須填寫“支票領(lǐng)用單” ,注明付款用途,經(jīng)審核批準(zhǔn)后由領(lǐng)用人簽收,并負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)完善報(bào)銷審批手續(xù)。(三)財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)組會(huì)計(jì)保管,私章由出納保管。第七條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目,序時(shí)逐筆記錄現(xiàn)金、銀行存款收支業(yè)務(wù)。現(xiàn)金、銀行存款賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),賬款相符。會(huì)計(jì)或出納每周編制銀行、現(xiàn)金周報(bào)報(bào)告財(cái)務(wù)組會(huì)計(jì)。第八條借

5、款及報(bào)銷審批程序(一)凡因工作需要的借款人員,必須先到財(cái)務(wù)組領(lǐng)取“借款憑證”,寫明借款金額、用途、用款時(shí)間、歸還日期,先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意, 再由財(cái)務(wù)組組長批準(zhǔn), 最后經(jīng)管理人負(fù)責(zé)人審批后,方予借支,前次借款未歸還或未銷賬不得在借款。(二)借款人員工作完畢后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)組報(bào)賬, 報(bào)賬后結(jié)欠部分金額當(dāng)場歸還。(三)報(bào)銷審批時(shí)應(yīng)具備的憑證:“付款審批單”或“費(fèi)用報(bào)銷專業(yè)資料,專業(yè)編輯。單”,原始發(fā)票、 物品明細(xì)表。 在所附憑單上, 要有經(jīng)辦人簽字。第九條 出差開支標(biāo)準(zhǔn)工作人員出差乘坐車、船、飛機(jī)和住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi)應(yīng)控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員, 并考慮完成任務(wù)的期限,

6、確定出差日期及各項(xiàng)費(fèi)用限額。 超標(biāo)準(zhǔn)住宿的,超支部分一律由個(gè)人承擔(dān)。 工作人員應(yīng)按取得實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的合法發(fā)票報(bào)銷,不得虛報(bào)費(fèi)用。第十條業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批(一)因業(yè)務(wù)需要開支招待費(fèi)的, 由部門負(fù)責(zé)人填寫招待費(fèi)審批單,報(bào)管理人負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。(二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票, 先由經(jīng)手人簽名,注明用途,部門負(fù)責(zé)人加簽證實(shí),再報(bào)財(cái)務(wù)組組長審核,然后由管理人負(fù)責(zé)人審批,方能報(bào)銷付款。第十一條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)編制工作人員工資表,交財(cái)務(wù)組組長、管理人負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)人員按時(shí)發(fā)放。 。第十一條會(huì)計(jì)賬務(wù)處理(一)會(huì)計(jì)應(yīng)負(fù)責(zé)審核原始憑證的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容真實(shí)性、 合理性,對不能確定的事項(xiàng)報(bào)財(cái)務(wù)組組長審核。(二)會(huì)計(jì)審核傳票時(shí), 應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅收法律及相關(guān)(三)會(huì)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)上述規(guī)定要求取得的合理、合法的

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