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文檔簡介
1、泓域咨詢 /三明電梯項目投資分析報告目錄第一章 項目背景及必要性8一、 行業(yè)基本風險特征8二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素9三、 項目實施的必要性13第二章 項目總論15一、 項目概述15二、 項目提出的理由17三、 項目總投資及資金構成20四、 資金籌措方案20五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標20六、 原輔材料及設備21七、 項目建設進度規(guī)劃21八、 環(huán)境影響21九、 報告編制依據(jù)和原則22十、 研究范圍23十一、 研究結論24十二、 主要經濟指標一覽表24主要經濟指標一覽表24第三章 產品方案分析26一、 建設規(guī)模及主要建設內容26二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領26產品規(guī)劃方案一覽表26第四
2、章 建筑工程說明28一、 項目工程設計總體要求28二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第五章 運營模式分析31一、 公司經營宗旨31二、 公司的目標、主要職責31三、 各部門職責及權限32四、 財務會計制度36第六章 SWOT分析說明43一、 優(yōu)勢分析(S)43二、 劣勢分析(W)45三、 機會分析(O)45四、 威脅分析(T)47第七章 人力資源分析55一、 人力資源配置55勞動定員一覽表55二、 員工技能培訓55第八章 節(jié)能方案說明57一、 項目節(jié)能概述57二、 能源消費種類和數(shù)量分析58能耗分析一覽表58三、 項目節(jié)能措施59四、 節(jié)能綜合評價60第九章 項
3、目環(huán)境保護61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析62三、 建設期大氣環(huán)境影響分析62四、 建設期水環(huán)境影響分析63五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、 建設期聲環(huán)境影響分析64七、 營運期環(huán)境影響65八、 環(huán)境管理分析66九、 結論及建議67第十章 原輔材料分析69一、 項目建設期原輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理69第十一章 勞動安全生產70一、 編制依據(jù)70二、 防范措施72三、 預期效果評價75第十二章 工藝技術設計及設備選型方案76一、 企業(yè)技術研發(fā)分析76二、 項目技術工藝分析79三、 質量管理80四、 項目技術流程81五、 設備選型方案82主要
4、設備購置一覽表83第十三章 投資估算及資金籌措84一、 投資估算的依據(jù)和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十四章 項目經濟效益評價96一、 基本假設及基礎參數(shù)選取96二、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析103借款
5、還本付息計劃表105六、 經濟評價結論105第十五章 項目風險防范分析106一、 項目風險分析106二、 項目風險對策108第十六章 招投標方案110一、 項目招標依據(jù)110二、 項目招標范圍110三、 招標要求111四、 招標組織方式113五、 招標信息發(fā)布113第十七章 項目總結分析114第十八章 附表附錄116建設投資估算表116建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分
6、配表123項目投資現(xiàn)金流量表124報告說明隨著政府不斷加大對民生工程的投入,醫(yī)療、衛(wèi)生、體育、文化等相關項目也隨之啟動,配套的電梯采購不可或缺。近兩年政府采購電梯市場呈現(xiàn)異軍突起之勢,采購內容不僅有新梯加裝,還有舊梯改造、更新和電梯維護保養(yǎng)等項目。雖然受經濟增長放緩和房地產調控的影響,電梯行業(yè)近年來增長有所趨緩,但在新型城鎮(zhèn)化的推動下,民用住宅、商業(yè)配套設施、公共基礎設施建設將帶來較大的電梯新增需求,預計未來電梯行業(yè)仍保持一定的增長。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資36222.07萬元,其中:建設投資29820.53萬元,占項目總投資的82.33%;建設期利息352.77萬元,占項目總投資的0.9
7、7%;流動資金6048.77萬元,占項目總投資的16.70%。項目正常運營每年營業(yè)收入64500.00萬元,綜合總成本費用48725.63萬元,凈利潤11561.18萬元,財務內部收益率26.28%,財務凈現(xiàn)值18931.68萬元,全部投資回收期4.99年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章
8、 項目背景及必要性一、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經濟形勢波動風險電梯行業(yè)的下游是房地產、城市基礎設施建設等行業(yè),受國家宏觀經濟政策和社會固定資產投資影響較大,與國民經濟整體發(fā)展趨勢相關性較強。國內經濟結構調整以及國家對房地產市場的嚴格調控政策都對電梯行業(yè)產生了不利影響。如國內外宏觀經濟形勢惡化或房地產調控趨嚴,將對行業(yè)產生影響。2、產品質量風險電梯屬于特種設備,直接關系到使用者的人身安全,屬于安全性要求極高的產品。國家對電梯生產、銷售和維修等實行許可制度,制訂有嚴格的產品質量技術和安全標準。企業(yè)具備相關資質方可開展業(yè)務,產品交付使用前須由相關部門強制檢驗。在適用及維保過程中,企業(yè)仍不能完全避免
9、出現(xiàn)質量問題。3、技術風險隨著人們生活水平的提高,用戶對電梯的質量和性能提出了更高的要求。電梯在滿足傳統(tǒng)的安全、舒適等性能的基礎上,逐步向高速化、智能化、綠色環(huán)保化等方向發(fā)展,這對行業(yè)技術儲備、市場反應能力、新技術和新產品研發(fā)能力、新技術產業(yè)化能力、差別化生產能力以及售后技術支持能力等提出了更高要求。行業(yè)發(fā)展存在技術風險。4、市場競爭加劇的風險在我國電梯行業(yè)的發(fā)展歷程中,外資品牌廠商具有明顯的領先優(yōu)勢,其在技術、品牌、市場開拓等方面具有先發(fā)優(yōu)勢,外資品牌相繼進入我國市場為民族品牌廠商提供了很好的學習機會,在民族品牌廠商中產生出具有較強市場競爭力的企業(yè)。目前,奧的斯、三菱、日立、通力、迅達、蒂森
10、克虜伯等外資品牌仍然引領市場發(fā)展,但是以康力電梯、快意電梯為代表的民族品牌企業(yè)的競爭力不斷提升,民族品牌的市場占有率也逐年提高,綜合實力不斷增強,在向外資品牌學習借鑒的過程中持續(xù)進取,然而若不能在品牌知名度、產能規(guī)模、技術研發(fā)、營銷服務體系等方面進一步增強實力,快速提高綜合競爭力,將面臨市場競爭加劇的風險。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)我國經濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展電梯市場的發(fā)展以宏觀經濟的穩(wěn)定發(fā)展為基礎,我國正處于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化時期,作為全球重要的新興市場,國民經濟保持平穩(wěn)較快增長,固定資產投資金額較大,建筑業(yè)、工業(yè)、采掘業(yè)、交通運輸和能源領域等保持較好的發(fā)展勢頭。我國擁有穩(wěn)定
11、的社會環(huán)境和龐大的消費市場,在穩(wěn)中求進的政策下,預期我國仍將保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢,進一步推進城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程,為本行業(yè)發(fā)展提供堅實基礎。(2)電梯行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展空間根據(jù)中國電梯協(xié)會公開數(shù)據(jù)顯示,2011-2018年中國電梯保有量逐年增加,且增長率均保持在10%以上,但增長速度放緩。2018年全行業(yè)共生產電梯85萬臺,與2017年相比增長5%;截至2018年底,國內電梯注冊總量達到627.83萬臺。我國經濟的穩(wěn)定增長和城鎮(zhèn)化水平的提高將推進電梯需求的增長,行業(yè)仍存在較為廣闊的發(fā)展前景,預計2019-2023年電梯保有量增長率將保持在10%左右,2023年中國電梯保有量將超千萬臺。(3)人口老
12、齡化將促進本行業(yè)發(fā)展根據(jù)中國老齡事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,“十三五”時期,隨著第一個老年人口增長高峰到來,我國人口老齡化進程將進一步加快。根據(jù)國家老齡委的預測,2013年至2021年是老齡化快速發(fā)展階段,年均增加700萬老人;2022年至2030年為老齡化急速發(fā)展階段,年均增加1260萬老人,接近當前的2倍;2040年前后,我國將進入超級老齡化階段。老齡事業(yè)發(fā)展任重道遠。老齡化社會的到來將增加無障礙設施的需求,電梯、無障礙載人升降設備等作為重要的無障礙設施,其市場普及度將會進一步提高。目前,我國是世界上唯一一個老年人口超過1億的國家,且正在以每年3%以上的速度快速增長,是同期人口增速的五倍多,大
13、量的老年人口產生的無障礙設施需求非常巨大,將強力拉動常規(guī)電梯、家用電梯、無障礙載人升降設備等產品的市場需求增長,有利于促進本行業(yè)的發(fā)展。在改革開放的過程中,我國經濟社會得到了全面發(fā)展,國民的消費能力增強,社會消費品零售總額逐年提升,人們的生活水平不斷提高,對生活品質更加重視,對家居環(huán)境也提出了更高要求。電梯為人們的生活提供了更為舒適高效的交通環(huán)境,從市場的情況看,目前新建的樓房中,不管是高層住宅還是低層建筑,配套電梯的比例比較高,主要是因為電梯為人們提供了便捷的上下樓方式。在樓房中安裝電梯,既是城鎮(zhèn)化和老齡化背景下產生的市場需求表現(xiàn),也說明了人們對生活品質的要求在提高。家用電梯作為別墅、高檔公
14、寓等住宅的配套私用電梯,提升了居家生活品質。因此,在消費能力提升的基礎上,隨著人們對生活品質要求的提高,電梯市場,特別是既有建筑加裝家用電梯市場會迎來有利的發(fā)展機會。(4)公共交通、舊梯改造、既有建筑加裝支撐市場增長隨著全國各地公共交通的大力建設,全國將有多個城市要建設地鐵、城鐵等軌道交通、鐵路、機場等公共設施,公共交通項目對自動扶梯、自動人行道等需求量較大,我國鐵路、軌道交通、機場等基礎設施建設規(guī)模的持續(xù)增長,為我國電梯行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。舊梯改造更換產生新增需求。由中國國家標準委在2015年7月制定的電梯主要部件報廢技術條件國家標準已于2016年2月1日起正式實施。這部新國標填補了多
15、年來國內電梯行業(yè)缺少電梯報廢相關標準的空白。未來隨著新規(guī)的正式實施,電梯報廢程序逐漸規(guī)范成熟,電梯退出機制將不斷完善,廣闊的舊梯改造更換市場帶來的新增需求將逐年遞增式釋放。既有建筑加裝電梯的需求已引起政府相關部門的高度重視。近年來,中國政府工作報告關于加裝電梯提法上有了較大變化。在2018政府工作報告中,明確提出“有序推進城中村、老舊小區(qū)改造,完善配套設施,鼓勵有條件的加裝電梯”,首次將舊樓加裝電梯寫入政府工作報告;在2019政府工作報告中,舊樓加裝電梯再次被寫入政府工作報告,并且從“鼓勵加裝電梯”到“支持加裝電梯”??偟膩碚f,存量建筑的電梯增量為電梯行業(yè)的發(fā)展帶來一定的增長。2、不利因素(1
16、)民族品牌企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新上需要不斷加強我國民族品牌企業(yè)在電梯行業(yè)的競爭力不斷提升,市場份額逐年提高。但是與外資品牌相比,在高端電梯產品和新技術的研發(fā)應用上還存在差距,民族品牌企業(yè)只有在技術研發(fā)創(chuàng)新應用上不斷加大投資才能縮小與外資品牌的差距,進一步提升市場競爭力和市場份額。(2)行業(yè)結構需要進一步優(yōu)化電梯行業(yè)的快速發(fā)展,使我國電梯企業(yè)的數(shù)量增加,目前我國有數(shù)百家電梯整機制造企業(yè),規(guī)模不一,為了提升企業(yè)的競爭力,需要加強行業(yè)規(guī)范管理,鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做大做強,淘汰落后企業(yè),優(yōu)化行業(yè)結構,促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。(3)房地產市場調控帶來的不利影響電梯行業(yè)的下游是房地產、城市基礎設施建設等行業(yè),受國家宏觀經
17、濟政策和社會固定資產投資影響較大,與宏觀經濟周期的關聯(lián)度較高。2008年下半年,受全球性金融危機影響,發(fā)達國家新房開工量急劇萎縮,電梯行業(yè)受到較大的沖擊。2010年以來,國家調控房地產價格的新政不斷推出,隨著上述政策效應的逐步顯現(xiàn),可能對電梯行業(yè)造成不利的影響。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 項目總論一、 項目概述(
18、一)項目基本情況1、項目名稱:三明電梯項目2、承辦單位名稱:xx集團有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx(以選址意見書為準)5、項目聯(lián)系人:黎xx(二)主辦單位基本情況公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是
19、我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,
20、經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。(三
21、)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約85.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx部電梯/年。二、 項目提出的理由我國民族品牌企業(yè)在電梯行業(yè)的競爭力不斷提升,市場份額逐年提高。但是與外資品牌相比,在高端電梯產品和新技術的研發(fā)應用上還存在差距,民族品牌企業(yè)只有在技術研發(fā)創(chuàng)新應用上不斷加大投資才能縮小與外資品牌的差距,進一步提升市場競爭力和市場份額。堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,建設創(chuàng)新型城市(一)提升產業(yè)科技創(chuàng)新能力圍繞傳統(tǒng)產業(yè)
22、結構提升、新興產業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造,支持機科院海西分院、氟化工產業(yè)技術研究院、新能源產業(yè)技術研究院、永清石墨烯研究院、市農科院、醫(yī)工總院三明分院、北京石墨烯研究院福建產學研協(xié)同創(chuàng)新中心等平臺建設,推動三鋼等重點企業(yè)創(chuàng)建國家級企業(yè)技術中心,開展技術和產業(yè)化應用研究,提高產業(yè)創(chuàng)新能力。建立高新技術企業(yè)成長加速機制,構建高新技術企業(yè)梯次培育機制,打造一批“雙高”“單項冠軍”“專精特新”企業(yè)。堅持每年舉辦中科院(三明)科技成果對接、全省農業(yè)科技成果推介對接活動,推動科技成果與產業(yè)發(fā)展深度對接。支持高等院校開展人才科研協(xié)同創(chuàng)新、技術轉化創(chuàng)新試點。完善閩西南科技協(xié)作、京閩(三明)科技協(xié)作、明臺科技協(xié)作機制,扎實推
23、進三明中關村科技園“一中心、一基地”建設,加強人才、技術、成果及產業(yè)化項目對接,推動一批科技成果落地轉化,促進跨區(qū)域科技協(xié)作創(chuàng)新取得實效。(二)激發(fā)人才活力和潛力完善人才保障體系,實施三明市進一步加快人才集聚若干措施及其配套政策,推進“人才房”政策落地,加快人才住房、公辦學校等項目建設,提供更加優(yōu)質便捷的教育、醫(yī)療配套。推廣“人才編制池”做法,健全以績效為導向的人才引進激勵機制,形成更具吸引力和競爭力的人才政策體系和服務體系。推進產業(yè)鏈與人才鏈精準對接,促進招商引資與招才引智同步,支持科研機構、企業(yè)設立院士專家工作站、博士后科研工作站、博士后創(chuàng)新實踐基地。對自帶技術、自帶成果、自帶資金到我市進
24、行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的高層次人才開設綠色通道,對補齊、補強我市主導產業(yè)鏈的重大項目,采取“一事一議”方式予以支持。鼓勵企業(yè)培養(yǎng)更多高技能人才,采用年薪工資、協(xié)議工資、項目工資等方式聘任創(chuàng)新人才。深化新時代科技特派員制度,加強與北京市科委、廈門市科技局對接合作,推動我市科技特派員工作位居全省前列。(三)完善科技創(chuàng)新體制機制深入推進科技創(chuàng)新體制改革,完善科技創(chuàng)新治理體系,推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。改革科技創(chuàng)新組織實施機制,試行技術“揭榜掛帥制”,對事關產業(yè)重大發(fā)展的關鍵、核心技術,凝練懸賞標的,面向社會公開招募揭榜者,對完成目標取得實效的勝出者給予獎勵。建立關鍵技術聯(lián)合攻關機制,鼓勵龍頭
25、、骨干企業(yè)牽頭組建技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,聯(lián)合開展關鍵、共性技術攻關,突破“卡脖子”關鍵環(huán)節(jié)。加快科研院所改革,完善項目評審、人才評價、機構評估制度,鼓勵企業(yè)對研發(fā)人員實行激勵性持股擴股,支持高校、科研院所等科研事業(yè)單位開展成果處置權改革,擴大科研自主權。依托“知創(chuàng)福建”等服務平臺,指導企業(yè)建立健全知識產權管理制度,提高企業(yè)專利管理水平。實施全社會研發(fā)投入提升行動,建立研發(fā)準備金制度,加大企業(yè)研發(fā)費用稅前加計扣除、分段補助、高新技術企業(yè)所得稅減免等政策宣傳落實力度。推動科技金融緊密結合,擴大“科技貸”范圍,支持符合條件的科技型企業(yè)在多層次資本市場融資。弘揚科學精神,營造崇尚創(chuàng)新的社會氛圍。三、 項目
26、總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資36222.07萬元,其中:建設投資29820.53萬元,占項目總投資的82.33%;建設期利息352.77萬元,占項目總投資的0.97%;流動資金6048.77萬元,占項目總投資的16.70%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資36222.07萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)21823.35萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額14398.72萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):6
27、4500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):48725.63萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):11561.18萬元。4、財務內部收益率(FIRR):26.28%。5、全部投資回收期(Pt):4.99年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):20260.35萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼材、熱固性粉末涂料、焊絲、柴油、氧氣、乙炔、混合氣、氮氣、機油、柴油。(二)主要設備主要設備包括:剪板機、數(shù)控轉塔沖床、數(shù)控激光切割機、沖床、拋丸機、臺式兩用機、混合氣體保護焊機、噴粉烘干線、鹽水噴霧試驗機、叉車。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計
28、劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目建成后產生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理,保證治理資金落實到位,保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”,且加強污染治理措施和設備的運行管理,實施排污總量控制,則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產生明顯的影響,從環(huán)境保護角度分析,本項目是可行的。九、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當?shù)氐臄M建廠址的
29、自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同
30、時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公
31、正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。十、 研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。十一、 研究結論該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積94082.331.2基底面積35
32、700.211.3投資強度萬元/畝334.542總投資萬元36222.072.1建設投資萬元29820.532.1.1工程費用萬元25722.712.1.2其他費用萬元3425.312.1.3預備費萬元672.512.2建設期利息萬元352.772.3流動資金萬元6048.773資金籌措萬元36222.073.1自籌資金萬元21823.353.2銀行貸款萬元14398.724營業(yè)收入萬元64500.00正常運營年份5總成本費用萬元48725.63""6利潤總額萬元15414.90""7凈利潤萬元11561.18""8所得稅萬元3853
33、.72""9增值稅萬元2995.56""10稅金及附加萬元359.47""11納稅總額萬元7208.75""12工業(yè)增加值萬元24192.50""13盈虧平衡點萬元20260.35產值14回收期年4.9915內部收益率26.28%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元18931.68所得稅后第三章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積56667.00(折合約85.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積94082.33。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力
34、分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx部電梯,預計年營業(yè)收入64500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1電梯部xx2電梯部xx3電梯部xx4.部5.部6.部合計xxx64500.00隨著電梯保有量的
35、提高,老舊電梯的淘汰和更新的需求也隨之同步增長。例如,俄羅斯在其保有的45萬臺電梯中,絕大多數(shù)為上世紀70-80年代生產、安裝,其中近一半的電梯與現(xiàn)行標準條款沖突,在可靠性、安全性等方面存在隱患,急需更新改造。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據(jù)工藝需要,結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構
36、,實現(xiàn)輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險
37、性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積94082.33,其中:生產工程68330.20,倉儲工程10995.66,行政辦公及生活服務設施8
38、444.67,公共工程6311.80。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20706.1268330.208853.341.11#生產車間6211.8420499.062656.001.22#生產車間5176.5317082.552213.341.33#生產車間4969.4716399.252124.801.44#生產車間4348.2914349.341859.202倉儲工程7140.0410995.661077.022.11#倉庫2142.013298.70323.112.22#倉庫1785.012748.91269.252.33#倉庫1713.6
39、12638.96258.482.44#倉庫1499.412309.09226.173辦公生活配套1827.858444.671253.683.1行政辦公樓1188.105489.04814.893.2宿舍及食堂639.752955.63438.794公共工程6069.046311.80541.83輔助用房等5綠化工程7525.38127.40綠化率13.28%6其他工程13441.4164.167合計56667.0094082.3311917.43第五章 運營模式分析一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產
40、品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏
41、觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、電梯行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和電梯行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內電梯行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公
42、司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送
43、商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、
44、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7
45、、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信
46、息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲
47、。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參
48、與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,
49、董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數(shù)以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公
50、司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三
51、分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分
52、紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大
53、會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大
54、會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支
55、和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能
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