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文檔簡介

1、山西國新天然氣利用有限公司晉東南分公司tJJ安全風險評估和控制管理制度1、目的識別公司在建設(shè)、生產(chǎn)(管理)、服務、活動過程中能夠控制與 可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險, 以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎(chǔ)與依 據(jù),并進行有效控制。2、范圍公司全體員工。3、內(nèi)容3.1評價組織及職責(1)本公司成立風險評價小組組長為本公司安全第一責任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng) 理和安全環(huán)境部主任,成員為相關(guān)部門負責人和安全環(huán)境部成員。(2)職責組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批重 大風險及控制措施清單。副組長:協(xié)助組長做好風險評價工作。負責

2、風險評價管理的具體 工作;負責組織進行風險評價定期評審;成員:對各單位上報的匸作危害分析(JHA)記錄表、安全 檢查(SCL)分析記錄表進行調(diào)查、核實、補充完善,確定公司的 重大危害和重大風險并編制重大風險及控制措施清單和重大隱患 項目治理方案;負責相關(guān)方風險評價和風險控制。3.2風險管理(1)危害識別1)在進行危害識別時,應充分考慮: 火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為 沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害; 中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射); 暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境; 人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工 作、照明不足

3、等); 設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等; 有毒有害物料、氣體的泄漏; 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務:包 括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材 料的消耗。2)同時還應考慮: 人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境; 直接與間接危險; 三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài); 三種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。(2)人的不安全行為:違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2)安全裝置失效。3)使用不安全設(shè)備。4)手代替工具操作。5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。6)冒險進入危險場所。7)攀坐不安全位置。8)在起吊物下作業(yè)(停留)

4、。9)機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10)有分散注意力的行為。11)不使用必要的個人防護用品或用具。12)不安全裝束。13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。(3)物的不安全狀態(tài):使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護、保險、信 號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護 用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)1)物質(zhì):火災、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、 工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工) 場地環(huán)境不良。(4)有害作業(yè)環(huán)境:1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體

5、堆 放不當。2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫 度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然 危害。(5)安全管理缺陷:1)設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工 效學);2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查; 超負荷;禁忌作業(yè)等;3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;4)相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識別的范圍(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;(2)常規(guī)和異?;顒樱唬?)事故及潛在的緊急情況;(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;(7)人為因素,包

6、括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;(9)氣候、地震及其他自然災害等;(10)后期服務活動。34危害識別的方法危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法 (JHA)、安全檢查表(SCL)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián) 合使用。(1)工作危害分析法(JHA):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè) 活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟 的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。(2)安全檢查表(SCL):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分 析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工 藝和操作有關(guān)的己

7、知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層 次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按 系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組,通過現(xiàn)場 實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;3.5危害識別的步驟(1)安全環(huán)境部負責設(shè)計危害識別所用的工作危害分析(JHA) 記錄表、安全檢查(SCL)分析記錄表表格,發(fā)至各部門;(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務 中識別出具有或可能具有危害,填寫工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查(SCL)分析記錄表,經(jīng)木單位負責人審批后,報送安全 環(huán)境部;(3)安全環(huán)

8、境部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分 類,分類形式可按不同的危害分類;(4)安全環(huán)境部組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善,經(jīng)風險 評價小組討論后制定相應的控制措施。3.6風險評價(1)風險評價范圍1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;2)生產(chǎn)裝置;3)儲存設(shè)施;4)檢維修作業(yè);5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程;6)拆遷工程;7)后期服務活動。(2)評價準則的依據(jù)1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準;3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準;4)合同規(guī)定;5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。(3)評價準則采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴重性S及風險度R進行,R-LXS1)事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定

9、表1事件發(fā)生的可能性L判斷準則級標準a在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制描施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒 有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場 有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作 程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過 去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并左期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有 效執(zhí)行,或過去偶爾

10、發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護描施,或員工安全衛(wèi)生意識相當髙, 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2)事件發(fā)生后果的嚴重性S參照表2來制定表2事件后果嚴重性S判別準則級法律、法規(guī)及其他要求人財 產(chǎn)(萬 元)停工環(huán)境 污染、資 源消耗本公司形象違反法 律、法規(guī)和標 準死亡>50部分 裝置(2 套)或設(shè) 備停工大規(guī) 模、本公司外重大 國際、國 內(nèi)影響潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能丿丿>252 套裝置停本公司內(nèi)嚴行業(yè)內(nèi)、集團I、或設(shè)備停T重污染本公司內(nèi)不符合本 公司的安全 方針、制度、 規(guī)定等截肢、骨 折、聽力喪 失、慢性病>101 套裝置停工 或

11、設(shè)備本公 司范圍 內(nèi)中等 污染地區(qū)影響不符合本 公司的安全 操作程序、規(guī)輕微受 傷、間歇不舒 適<10受影 響不大, 幾乎不停 工裝置 范圍污 染本公 司及周 邊范圍完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象 沒有受 損3 )風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定表3風險等級判定準則及控制措施風險度R等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對 改進措施進行評估立刻15 16重大風險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程 序,定期檢査、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培 訓及溝通2年內(nèi)治理4-

12、8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需泄 期檢查有條件、 有經(jīng)費時治 理<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施,但需保存記錄(4)風險等級的確定1)在進行風險評價時,應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素: 火災和爆炸; 沖擊和撞擊; 中毒、窒息和觸電; 有毒有害物料、氣體的泄漏; 其他化學、物理性危害因素; 人機工程因素; 設(shè)備的腐蝕、缺陷; 對環(huán)境的可能影響等。2)在確定重大風險時,應考慮: 有關(guān)法規(guī)、標準的要求; 風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性; 企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。3)按風險度R可能性LX嚴重性S,計算出風險值。風險值RW8的確定為一級

13、風險;風險值R在912的確定為二級風險;風險值R在1516的確定為三級風險;風險值R在2025的確定為重大風險。37危害的分級管理(1)危害管理分為二級:對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的 控制措施,并報公司安全環(huán)境部備案,安全環(huán)境部負責對各單位上報 的控制措施進行整理、匯總,形成木公司重大風險及控制措施清單, 報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司重大風險及控制 措施清單反饋到各單位。(2)對確定為重大風險的應制定重大風險及控制措施清單。重大風險及控制措施清單月 號危害潛在

14、事件及后果風險等級部門、裝置、工藝、設(shè)備改進措施操作、技術(shù) 人力資源需求 限制評 估負 責人備注2(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本公司應制定隱患治理 方案,明確責任人、責任部門、技術(shù)方法、資源、時間表,并定期對 方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患 項目治理結(jié)束后,有關(guān)部門應進行驗收,形成報告。本公司對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣 工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內(nèi)容:評價報告與技術(shù)結(jié)論; 評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責 任人;竣工驗收報告。38風險的控制(1)本公司應根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)

15、先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。本公司在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑 制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險; 同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安 全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保 障和服務。(2)控制措施的選擇應包括:1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;2)管理措施,規(guī)范安全管理;3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。39風險信息更新本公司應不斷地組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的 風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結(jié)果。(1)識別、評價的時機1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開 停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等) 的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此 基礎(chǔ)上編制實施方案(施工方案、施工組織設(shè)計等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導 嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、 編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。3)當

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