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文檔簡介
1、集團公司績效考核量化表崗位:總經理(年度考核)考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源董事會滿意度(10%)董事會決議的執(zhí)行效果10全體董事全體董事綜合能力戰(zhàn)略規(guī)劃能力實際業(yè)績(80%)財務指標(60%)公司經營利潤(與本年度計劃比較)45財務總監(jiān)公司銷售額一五管理指標(20%)公司發(fā)展規(guī)劃及年度經營計劃的制定和執(zhí)行的合理性、及時性5全體董事對各職能部門的督導(計劃的執(zhí)行,人員的配備)5各級部門間的協(xié)作5制度建設和落實情況5其他(10%)發(fā)現、培養(yǎng)下屬能力5各高管的重大成績/失誤5說明:1、公司經營利潤的評分標準:公司銷售凈利增長率達到計劃增長率評分為45分,每增(減)0.1%,評分增 (減
2、)1分;2、公司銷售額的評分標準:此項評分為一五分,每增(減)1%,評分增(減)1分;3、其他定性的指標由全體董事根據客觀情況評定(最終評分為各董事評分的算術平均分)。崗位:總經理助理 李志明(季度考核)考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源總經理滿意度(20%)見滿意度評分表20總經理滿意度評分表實際業(yè)績(55%)季度目標計劃完成情況季度目標計劃達成率,按實際達成率換算:(實際完成項數/計劃工作項數)10總經理總經理質量管理指標開箱合格率一五考核中心質管辦用戶反饋情況5考核中心質管辦采購管理指標采購成本降低率一五考核中心計財部采購品檢驗合格率5考核中心質管辦人事人員流失率(助工、師級以上
3、人員)5考核中心人事主管內部管理(14%)管理費用控制實際可控費用/計劃預計費用5考核中心計財部下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)4考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)5總經理總經理互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果(見部門考核互評表)10考核中心考核中心其他(1%)個人出勤率實出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管說明:1 互評部門:技術副總、營銷副總、財務總監(jiān)、總經理助理(三產);2、開箱合格率:基本合格率為99%,每提高0.1%加該項分值的10%,每降低0.1%扣該項分值的10%,扣完為止;3、用戶反饋情況:根據用戶的投訴次數扣分,投訴一次扣1
4、分,扣完為止。4、人員流失率(助工、師級以上人員):流失一個扣1分,依次類推,扣完為止。5、采購成本降低率:按計劃值計算,降低率7%為滿分,7%以上提高0.1%加1分,上不封頂;反之降低0.1%扣1分,可以倒扣;6、采購品檢驗合格率:合格率95%為滿分,合格率每提高0.5%加該項分值的10%,每降低0.1%扣該項分值的10%,可以倒扣;7、年度考核評分=(四個季度考核評分之和/4)*80公司績效評分(公司績效評分標準:公司銷售凈利率達到計劃增長率評分為10分,每增(減)0.1%,評分增 (減)1分;銷售額達到計劃銷售額評分為10分, 每增(減)1%,評分增 (減)1分)崗位:技術副總 任國海(
5、季度考核)考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源總經理滿意度(20%)見滿意度評分表20總經理滿意度評分表實際業(yè)績(55%)研發(fā)管理指標研發(fā)項目完成率一五考核中心研發(fā)部生產工藝管理指標生產工藝完成質量狀況12考核中心質管辦非常規(guī)合同執(zhí)行情況8考核中心研發(fā)部季度目標計劃完成情況季度目標計劃達成率,按實際達成率換算:(實際完成項數/計劃工作項數)12總經理總經理成本控制指標實際研發(fā)、技改經費支出/預算經費支出8考核中心計財部內部管理(14%)管理費用控制實際可控費用/計劃預計費用4考核中心計財部下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)3考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附
6、表)5總經理總經理主管的部門人員流失2考核中心人事主管互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心互評表其他(1%)個人出勤率實出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管說明:1、研發(fā)項目完成率:實際研發(fā)完成項目/計劃應完成研發(fā)項目,按實際達成率換算(每超額完成1%,加1分);2、生產工藝完成質量狀況:可根據生產部門對技術部的投訴次數來考核,質管辦負責記錄投訴次數,投訴一次扣0.5分,扣完為止,對于具體何種投訴應該記錄在案,由技術部、生產部、質管辦共同在考核前三方協(xié)商確定,并由考核中心存檔;3、互評部門:生產部、營銷副總、財務總監(jiān)、總經理助理、總經理助理(三產);4、主管的部門人員流
7、失:應該分具體的情況來考慮這個指標,如果是部門主管管理上的原因造成下屬員工流失的,流失一個扣1分,依次類推,且可倒扣。5、實際研發(fā)、技改經費支出/預算經費支出:達到100%,評分為一三分,每減(增)0.5%,加(減)1分。6、年度考核評分=(四個季度考核評分之和/4)*80公司績效評分(公司績效評分標準:公司銷售凈利率達到計劃增長率評分為10分,每增(減)0.1%,評分增 (減)1分;銷售額達到計劃銷售額評分為10分, 每增(減)1%,評分增 (減)1分)崗位:營銷副總 王文榮(年度考核)考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源總經理滿意度(20%)見滿意度評分表20總經理滿意度評分表實際業(yè)
8、績(60%)銷售指標完成率(25%)實際完成銷售額與本年度計劃完成相比25考核中心計財部年度目標計劃完成情況(一五%)年度目標計劃達成率,按實際達成率換算:(實際完成項數/計劃工作項數)10總經理總經理信息分公司年度目標計劃完成率5成本控制指標(20%)應收帳款實際回籠率(與本年度計劃相比)5考核中心計財部營銷費用/總銷售額(與本年度計劃相比)10考核中心計財部技術服務費用/總銷售額(與本年度計劃相比)5考核中心計財部內部管理(8%)管理費用控制實際可控費用/計劃預計費用3考核中心計財部下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)3考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)2總
9、經理總經理互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(2%)個人出勤率實出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管服務管理客戶投訴次數(由銷售部或技術服務部引起的)1總經理質管辦說明:1、互評部門:生產部、技術副總、財務總監(jiān)、總經理助理、總經理助理(三產);2、銷售指標完成率:與目標計劃相比,完成率100%為25分,每增(減)0.1%,評分增 (減)1分;3、信息分公司目標計劃完成率:按實際達成率換算;4、應收帳款實際回籠率:與目標計劃相比,完成率100%為5分,每增(減)0.5%,評分減(增)1分;5、營銷費用/總銷售額:與目標計劃相比,完成率100%為10分,每增(
10、減)0.2%,評分減(增)1分;6、技術服務費用/總銷售額:與目標計劃相比,完成率100%為5分,每增(減)0.2%,評分減(增)1分; 7、客戶投訴次數(由銷售部或技術服務部引起的):根據用戶的投訴次數扣分,投訴一次扣0.5分,扣完為止。8、最終年度考核評分=年度考核評分*80公司績效評分(公司績效評分標準:公司銷售凈利率達到計劃增長率評分為10分,每增(減)0.1%,評分增 (減)1分;銷售額達到計劃銷售額評分為10分, 每增(減)1%,評分增 (減)1分)崗位:財務總監(jiān)(季度考核)考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源總經理滿意度(20%)見滿意度評分表20總經理滿意度評分表實際業(yè)績
11、(55%)季度目標計劃完成情況季度目標計劃達成率25總經理總經理成本管理效果各責任中心成本降低率(與上年度同期及本年度計劃相比)一五總經理計財部稅務籌劃效果稅賦率降低程度和節(jié)稅效果一五總經理計財部內部管理(14%)管理費用實際可控費用/計劃預計費用5考核中心計財部部門出勤率實出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)5考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展效果(評分標準見附表)3總經理總經理互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(1%)個人出勤率實出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管說明:1、 互評部門:企管部、營
12、銷部、生產部、技術部、研發(fā)部;2、成本管理和稅務籌劃效果的評分標準:在考慮與上年度同期及本年度計劃相比的基礎上,結合客觀因素評分;3、年度考核評分=(四個季度考核評分之和/4)*80公司績效評分(公司績效評分標準:銷售凈利率達到計劃增長率為10分,每增(減)0.1%,增 (減)1分;銷售額達到計劃銷售額為10分, 每增(減)1%,增 (減)1分)崗位:總經理助理 俞敏良(季度考核)考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源總經理滿意度(20%)見滿意度評分表20總經理滿意度評分表實際業(yè)績(55%)經濟指標公共事業(yè)部利潤完成率(包括物管中心、商務中心、培訓中心)25考核中心計財部公共事業(yè)部成本控
13、制率10項目工程部利潤完成率5總經理總經理季度目標計劃完成情況季度目標計劃達成率一五總經理總經理內部管理(14%)管理費用控制實際可控費用/計劃預計費用5考核中心計財部部門出勤率實出勤天數/應出勤天數1考核中心人事主管下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)5考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展效果(評分標準見附表)3總經理總經理互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果一五考核中心考核中心其他(1%)個人出勤率實出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管說明:1、 互評部門為計財部、企管部;2、利潤完成率評分標準:達到100%,評分為25分,每增(減)0.5%,加(減)1分;3、成本
14、控制率評分標準:達到100%,評分為一五分,每減(增)0.5%,加(減)1分4、年度考核評分=(四個季度考核評分之和/4)*80公司績效評分(公司績效評分標準:公司銷售凈利率達到計劃增長率評分為10分,每增(減)0.1%,評分增 (減)1分;銷售額達到計劃銷售額評分為10分, 每增(減)1%,評分增 (減)1分)部門:研究發(fā)展部 崗位: 經理考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源技術副總滿意度(10%)見滿意度評分表10技術副總滿意度評分表實際業(yè)績(60%)業(yè)務完成指標研發(fā)項目完成情況20技術副總研發(fā)部內勤非常規(guī)合同執(zhí)行情況一五技術副總技術副總新產品工藝問題狀況5考核中心質管辦同行技術分析
15、報告、行業(yè)相關技術發(fā)展報告每半年提交一次10技術副總技術副總成本管理指標實際研發(fā)、技術改造費用/預算費用10考核中心計財部內部管理(一八%)管理費用控制實際可控費用/計劃預計費用5考核中心計財部下屬管理情況下屬培訓、能力發(fā)展效果(評分標準見附表)6技術副總技術副總下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)6考核中心企管辦部門出勤率(實出勤天數 / 應出勤天數)1考核中心人事主管互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果一五考核中心考核中心其他(2%)個人出勤率實出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管公共財產完好情況好(1分),一般(0.5分),差(0分)1考核中心企管辦說明:1、 研發(fā)項目完
16、成情況:;好(10分),較好(8分),中(6分),較差(5分),差(3分)2、 新產品工藝問題狀況:可根據生產部門對研發(fā)部的投訴次數來考核,質管辦負責記錄投訴次數,對于具體何種投訴應該記錄在案由技術部、生產部、質管辦共同在考核前三方協(xié)商確定,并由考核中心存檔,投訴一次扣1分,扣完為止;3、非常規(guī)合同執(zhí)行情況:好(10分),一般(7分),差(5分);4、同行技術分析報告、行業(yè)相關技術發(fā)展報告每半年提交一次,考核中心存檔,好(10分),一般(7分),差(5分);5、成本管理指標評分方法與管理費用控制相同;6、互評部門:技術部、生產部、營銷部、技術服務部、計財部。部門:技術部 崗位:副經理考評內容指
17、標類型具體指標分值考核者依據來源技術副總滿意度(10%)見滿意度評分表10技術副總滿意度評分表實際業(yè)績(60%)業(yè)務完成指標下達的計劃任務完成情況20考核中心技術部非常規(guī)合同執(zhí)行情況一五技術副總技術副總產品工藝問題狀況5考核中心質管辦季度技術分析報告10技術副總技術副總成本管理指標實際技術改造費用/預算費用10考核中心計財部內部管理(一八%)管理費用控制實際可控費用/計劃預計費用5考核中心計財部下屬管理情況下屬培訓、能力發(fā)展效果(評分標準見附表)6技術副總技術副總下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)6考核中心企管辦部門出勤率(實出勤天數 / 應出勤天數)1考核中心人事主管互評(10%)評議
18、得分根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(2%)個人出勤率實出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管公共財產完好情況好(1分),一般(0.5分),差(0分)1考核中心企管辦說明:1、 下達的計劃任務完成情況:實際完成產品項目/計劃應完成項目,按實際達成率換算;2、產品工藝問題狀況:可根據生產部門對技術部的投訴次數來考核,質管辦負責記錄投訴次數,對于具體何種投訴應該記錄在案,由技術部、生產部、質管辦共同在考核前三方協(xié)商確定,并由考核中心存檔,投訴一次扣1分,扣完為止;3、非常規(guī)合同執(zhí)行情況:好(10分),一般(7分),差(5分);4、同行技術分析報告、行業(yè)相關技術發(fā)展報告每半年提交一次
19、,考核中心存檔,好(10分),一般(7分),差(5分);5、成本管理指標評分方法與管理費用控制相同;6、互評部門:研發(fā)部、生產部、營銷部、技術服務部、計財部。部門:公共事業(yè)部 崗位:經理考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源總經理助理滿意度(20%)見滿意度評分表20總經理助理滿意度評分表實際業(yè)績(55%)季度目標計劃完成情況部門利潤完成率(與本年度計劃相比)包括物管中心、商務中心、印務中心30考核中心計財部部門成本控制率(與本年度計劃相比)25考核中心計財部內部管理(14%)管理費用控制實際可控費用/計劃預計費用9考核中心計財部下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)2考核中
20、心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展效果(評分標準見附表)2總經理助理總經理助理部門出勤率(實際出勤天數 / 應出勤天數)1考核中心人事主管互評(5%)評議得分根據每月部門互評結果5考核中心考核中心其他(6%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管公共財產完好情況好(5分),中(3分),差(1分)5考核中心企管辦說明1、 利潤完成率評分標準:與本年度計劃(季)相比,達到100%,評分為30分,每增(減)0.5%,加(減)1分;2、 成本控制率評分標準:與本年度計劃相比,達到100%,評分為25分,每減(增)1%,加(減)1分3、 互評部門:企管辦、計財部部門:生產部 崗位:副經理考評內
21、容指標類型具體指標分值考核者依據來源生產部經理滿意度(20%)見滿意度評分表20生產部經理滿意度評分表實際業(yè)績(53%)業(yè)務管理指標發(fā)貨記錄、臺帳、盤存及其他報表的準確、及時性10生產部經理計財部儲運管理發(fā)貨的及時、準確性10生產部經理營銷部庫存控制的時效性10生產部經理計財部現場管理情況5考核中心企管辦安全規(guī)范情況3考核中心企管辦成本控制汽車托運、保險費、臨時工工資的費用控制9生產部經理計財部內部管理(10%)管理費用控制實際可控費用/計劃預計費用4考核中心計財部下屬管理情況下屬培訓、能力發(fā)展效果(評分標準見附表)1生產部經理生產部經理下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)3考核中心企管辦
22、部門出勤率(實際出勤天數 / 應出勤天數)2考核中心人事主管互評(一五%)評議得分根據每月部門互評結果一五考核中心考核中心其他(2%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管公共財產完好率好(1分),中(0.5分),差(0分)1考核中心企管辦說明:1、發(fā)貨記錄、臺帳、盤存及其他報表的準確性、及時性:好(10分)、較好(8分)、中(5分)、較差(3分)、差(1分);2、 發(fā)貨的及時、準確性:好(10分)、較好(8分)、中(5分)、較差(3分)、差(1分);3、庫存控制的時效性:好(10分)、較好(8分)、中(5分)、較差(3分)、差(1分);4、現場管理情況:好(5分)、較好(4
23、分)、中(3分)、較差(2分)、差(1分);5、安全規(guī)范情況:好(3分)、中(2分)、差(1分);6、汽車托運、保險費、臨時工工資的費用控制:由生產部經理根據實際情況評分,好(6分)、較好(5分)、中(3分)、較差(2分)、差(1分);7、互評部門:營銷部、生產部、技術服務部、計財部。部門:市場部 崗位:經理考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源營銷副總經理滿意度(25%)見滿意度評分表25營銷副總經理滿意度評分表業(yè)務完成指標(50%)季度目標計劃完成情況銷售額完成率(與本年度計劃相比)8考核中心計財部市場策劃實施的實效性10營銷副總經理市場部月度信息匯總的及時性與實效性一五營銷副總經理市
24、場部計劃工作達成率17營銷副總經理營銷副總內部管理(14%)下屬管理情況下屬培訓、能力發(fā)展效果(評分標準見附表)2營銷副總經理營銷副總下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)4考核中心企管辦部門出勤率(實際出勤天數 / 應出勤天數)1考核中心人事主管管理費用控制實際可控費用/計劃預計費用7考核中心計財部互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(1%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管說明:1、銷售額完成率(與本年度計劃相比):按實際達成率換算;2、市場策劃實施的實效性:由營銷副總經理根據實際情況評分,好(10分)、較好(8分)、中(6分)、較差(
25、4分)、差(2分);3、月度信息匯總的及時性與實效性:由營銷副總經理根據實際情況評分,好(一五分)、較好(12分)、中(9分)、較差(6分)、差(3分);4、計劃工作達成率:實際工作項目數/計劃工作項目數,按實際達成率換算。 5、互評部門:營銷部、計財部、技術部、研發(fā)部。部門:項目工程部 崗位:經理考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源總助滿意度(10%)見滿意度評分表10總助(三產)滿意度評分表實際業(yè)績(60%)季度目標計劃完成情況部門銷售額完成率(與本年度計劃相比)20考核中心計財部部門利潤完成率(與本年度計劃相比)40考核中心計財部內部管理(一八%)管理費用控制實際可控費用/計劃預計
26、費用10考核中心計財部下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)4考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展效果(評分標準見附表)2總助(三產)總助(三產)部門出勤率(實際出勤天數 / 應出勤天數)2考核中心人事主管互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(2%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數2考核中心人事主管說明:1、部門銷售額完成率(與本年度計劃相比):按實際達成率換算;2、部門利潤完成率(與本年度計劃相比):按實際達成率換算;3、互評部門:計財部、企管辦。部門:醫(yī)療器械部 崗位:經理考評內容具體指標分值考核者依據來源總經理滿意度(20%)見滿意度評分表2
27、0總經理滿意度評分表業(yè)務完成指標(60%)利潤完成率(與年度計劃相比)35考核中心計財部項目成本控制率(與年度計劃相比)25考核中心計財部內部管理(8%)管理費用控制(實際可控費用/計劃預計費用)2考核中心計財部部門出勤率1考核中心人事主管下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)2考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)3總經理總經理互評(10%)根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(2%)實出勤天數 / 應出勤天數1考核中心人事主管公共財產完好率1考核中心企管部說明:1、互評部門為計財部;2、利潤完成率評分標準:達到100%,評分為30分,每增(減)1%,加(減)2分;3、
28、成本控制率評分標準:達到100%,評分為20分,每減(增)1%,加(減)1分;部門:生產部 崗位:經理考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源總經理滿意度(10%)見滿意度評分表10總經理滿意度評分表實際業(yè)績(70%)生產、儲運管理指標實際總工效/計劃總工效一五考核中心計財部跟據生產大綱和銷售合同按時完成生產和發(fā)貨任務10考核中心營銷部質量管理指標產品一次交驗合格率和開箱合格率10考核中心質管辦執(zhí)行工藝規(guī)程狀況5設備管理指標設備管理綜合評價5考核中心技術部設備管理員成本控制實際生產成本/計劃生產成本10考核中心計財部實際制造費用/計劃制造費用一五考核中心內部管理(8%)下屬管理情況下屬工作重
29、大成績或錯誤(評分標準見附表)4考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)4總經理總經理互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果一五考核中心考核中心其他(2%)個人出勤率實出勤天數 / 應出勤天數2考核中心人事主管說明:1 互評部門:技術部、研發(fā)部、營銷部、計財部、采供辦、質管辦;2 總工效的評分標準:以100%為一五分,每減(增)1%,評分增(減)1.5分;3 根據生產大綱和銷售合同的時限要求完成生產和發(fā)貨任務,每項任務或每筆合同延誤1天扣減5%,依此類推,扣完為止;4 產品一次交驗合格率和開箱合格率以99%為滿分,每降低0.5%,分數降低10%;5 執(zhí)行工藝規(guī)程狀況視效果分為“好
30、、較好、中、較差、差”五個等級,依次評分為5、4、3、2、1;6 設備管理的評分標準:按設備的維護管理情況評為好、中、差,分數依次為1,0.5,0;7實際生產成本/計劃生產成本的比值以100%為滿分,每增(減)1%,分數減(增)1分;8實際制造費用/計劃制造費用的比值以100%為滿分,每增(減)1%,分數減(增)1分部門:計劃財務部 崗位:成本管理組主管考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源財務總監(jiān)滿意度(20%)見滿意度評分表20財務總監(jiān)滿意度評分表實際業(yè)績(50%)財務管理指標成本管理達到的成本降低程度20財務總監(jiān)計財部各種報表的及時性和準確性5產品計劃成本計算的準確性和數據的規(guī)范性一
31、五定期分析、揭示成本變動的原因10內部管理(一五%)下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)5考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)3財務總監(jiān)計財部部門出勤率5考核中心人事主管管理費用控制實際費用/費用預算2考核中心計財部互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(5%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數2考核中心人事主管制度和工作指令執(zhí)行情況3財務總監(jiān)財務總監(jiān)說明:1 互評部門:企管部、營銷部、生產部、技術部、研發(fā)部;2 成本管理效果(成本降低程度)的評分標準:在考慮與上年度同期及本年度計劃相比的基礎上,結合客觀因素分成五個等級“好、較好、
32、中、較差、差”,依次評分為20、16、12、8、4;3 各種報表的及時性和準確性的評分標準:按報表應出的最后期限,每延誤1天,扣減0.1分;按錯用或誤用且重要的數據每出現1次,扣減0.1分;4 產品計劃成本計算的準確性和數據的規(guī)范性的評分標準:按錯用或誤用或不規(guī)范的且重要的數據每出現1次,扣減0.5分;5 定期分析、揭示成本變動的原因的評分標準:結合客觀因素分成五個等級“好、較好、中、較差、差”,依次評分為10、8、6、4、2;6、制度和工作指令執(zhí)行情況的評分標準:按實際效果分為好、中、差,評分依次為3、2、1;部門:生產部 崗位:經理助理考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源生產部經理滿
33、意度(20%)見滿意度評分表20生產部經理滿意度評分表實際業(yè)績(60%)經濟指標據生產大綱和銷售合同按時完成生產任務一五生產部經理營銷部實際總工效/計劃總工效10考核中心計財部質量管理指標開箱合格率6考核中心質管辦用戶反饋情況4設備管理指標設備的完好情況1考核中心設備管理員生產管理指標成本控制實際生產成本/計劃生產成本10考核中心計財部實際制造費用/計劃制造費用5安全管理工傷事故次數1考核中心生產部現場管理突發(fā)事件處理情況3生產部經理現場管理情況5生產部經理內部管理(8%)下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)2考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)3生產部經理生產部
34、經理部門出勤率實出勤天數/應出勤天數2考核中心人事主管管理費用實際費用/費用預算1考核中心計財部互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(2%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數2考核中心人事主管說明:1. 互評部門為技術部、研發(fā)部、營銷部、計財部、采供辦、質管辦;2. 總工效/計劃總工效:以100%為20分,每減(增)1%,評分增(減)2分;3. 根據生產大綱和銷售合同的時限要求,每項任務或每筆合同延誤1天扣減該項分值的5%,依此類推,扣完為止;4. 開箱合格率以99%為滿分,每降低0.5%,分數降低10%;5. 用戶反饋情況評分標準:用戶每投訴1次,分數降低5
35、%;6. 設備管理的評分標準:按設備的維護管理情況評為好、中、差,分數依次為1,0.5,0;7. 實際生產成本/計劃生產成本的比值以100%為滿分,每增(減)0.5%,分數減(增)1分;8. 實際制造費用/計劃制造費用的比值以100%為滿分,每增(減)0.5%,分數減(增)1分;9. 工傷事故次數以0次為滿分,如發(fā)生則為0分;10. 突發(fā)事件處理情況視處理效果分為“好、較好、中、差”四個等級,依次評分為3分、2分、1分、0分;11. 現場管理情況視管理效果分為“好、較好、中、較差、差”五個等級,依次評分為5分、4分、3分、2分、1分;部門:企管部 崗位:副經理考評內容指標類型具體指標分值考核者
36、依據來源企管部經理滿意度(25%)見滿意度評分表25企管部經理滿意度評分表實際業(yè)績(58%)質量管理指標9000體系管理情況10企管部經理企管部經理開箱合格率10考核中心質管辦用戶反饋情況3考核中心質管辦責任追溯與更正行動一五企管部經理企管部經理考核職能履行情況工作量、完成質量、按規(guī)定時間完成20企管部經理企管部經理內部管理(4%)人員管理下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)2考核中心企管辦部門出勤率實際出勤率1考核中心人事主管管理費用控制實際費用/費用預算1考核中心計財部互評(5%)評議得分根據每月部門互評結果5考核中心考核中心其他(8%)個人出勤率實際出勤情況1考核中心人事主管制度建設
37、和工作指令執(zhí)行情況7企管部經理企管部經理說明:1、 用戶反饋情況評分標準:用戶每投訴1次,分數降低5%;2、 開箱合格率以99%為滿分,每降低0.5%,分數降低10%;3、 9000體系管理情況:由企管部經理根據實際情況評分,按實際效果分為好、較好、中、較差、差,評分依次為5、4、3、2、1;4、 責任追溯與更正行動:由企管部經理根據實際情況評分,按實際效果分為好、較好、中、較差、差,評分依次為一五、12、8、6、3;5、 考核職能履行情況:由企管部經理根據實際情況評分,按實際效果分為好、較好、中、較差、差,評分依次為20、16、12、8、4;6、 制度和工作指令執(zhí)行情況:由企管部經理據實際情
38、況評分,按實際效果分為好、較好、中、較差、差,評分依次為7、5、3、2、1;部門:計劃財務部 崗位:計財組主管考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源財務總監(jiān)滿意度(20%)見滿意度評分表20財務總監(jiān)滿意度評分表實際業(yè)績(50%)財務管理指標稅務籌劃達到的稅負率降低程度和節(jié)稅效果20財務總監(jiān)計財部報表的及時性、準確性和數據的規(guī)范性10報表注釋和各項費用分析的工作質量10稅務申報和發(fā)票管理的工作質量10內部管理(一五%)下屬管理情況下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)3計財部下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)5考核中心企管辦實際出勤率5財務總監(jiān)考核中心管理費用控制實際管理費用與費用預算相
39、比2考核中心計財部互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(5%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數2考核中心人事主管制度和工作指令執(zhí)行情況3財務總監(jiān)財務總監(jiān)說明:1 互評部門:企管部、營銷部、生產部、技術部、研發(fā)部;2 稅務籌劃效果的評分標準:在考慮與上年度同期及本年度計劃相比的基礎上,結合客觀因素分成五個等級“好、較好、中、較差、差”,依次評分為20、16、12、8、4;3 報表的及時性的評分標準:按報表應出的最后期限,每延誤1份,扣減0.1分;4 報表的準確性和數據的規(guī)范性的評分標準:按錯用或誤用或不規(guī)范的且重要的數據每出現1次,扣減0.1分;5 報表注釋和
40、各項費用分析的工作質量的評分標準:結合客觀因素分成五個等級“好、較好、中、較差、差”,依次評分為10、8、6、4、2;6 稅務申報和發(fā)票管理的工作質量的評分標準:結合客觀因素分成五個等級“好、較好、中、較差、差”,依次評分為10、8、6、4、2;7 制度和工作指令執(zhí)行情況的評分標準:按實際效果分為好、中、差,評分依次為3、2、1;部門:技術服務部 崗位:副主任考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源營銷副總滿意度(20%)見滿意度評分表20營銷副總滿意度評分表實際業(yè)績(56%)業(yè)務完成指標實際業(yè)務費用/業(yè)務費用預算20營銷副總計財部市場信息報告,質量、時效性4營銷副總營銷副總主要工作完成率2
41、0營銷副總營銷部質量管理指標用戶反饋意見12考核中心質管辦內部管理(一三%)管理費用控制實際管理費用與費用預算相比7計財部部門出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數1人事主管下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)3企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)2營銷副總營銷副總互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心考核中心其他(1%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數1人事主管說明:1、 互評部門:技術部、研發(fā)部、生產部、營銷部、質管辦;2、 “市場信息報告”:每月5日前遞交,延后一天扣1分,依此類推;3、 “用戶反饋意見”:以客戶投訴為主,投訴一次扣1。5分,扣完為
42、止;4、 實際業(yè)務費用/業(yè)務費用預算的比值以100%為滿分,每增(減)0.5%,分數減(增)1分;5、 “主要工作完成率”:按工作計劃實際完成率計算;部門:生產部 崗位:檢驗車間主任考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源生產部經理助理滿意度(20%)見滿意度評分表20生產部經理助理滿意度評分表實際業(yè)績(55%)質量管理指標用戶的反饋情況8考核中心質管辦開箱合格率12設備管理指標設備的完好情況,好/中/差2(2/1/0)設備管理員生產管理指標成本控制實際制造費用/預計制造費用16考核中心計財部生產控制按時完成生產作業(yè)計劃10生產部經理助理生產部經理助理安全管理工傷事故次數2考核中心企管辦現場
43、管理現場管理情況5生產部經理助理生產部經理助理內部管理(14%)檢驗記錄的真實性、完整,好/較好/中/較差/差5考核中心質管辦下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)2考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)5生產部經理助理生產部經理助理部門出勤率2考核中心人事主管互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心其他(1%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數1人事主管說明:1、 互評部門:營銷部、技術服務部、總裝車間、調試車間、技術部、質管辦2、 “用戶反饋意見”:以客戶投訴為主,投訴一次扣1.5分,扣完為止;3、 “開箱合格率”:以99%為滿分,降低1%扣1分
44、,扣完為止;4、 “工傷事故次數”:發(fā)生為0分,無發(fā)生滿分;5、 “實際制造費用/預計制造費用”:100%為滿分,每增(減)1%分數減(增)一分;6、 “按時完成生產作業(yè)計劃”:按照生產作業(yè)計劃,完成時間延后一次扣0.5分;扣完為止;7、 現場管理情況:按實際情況分為好、較好、中、較差、差,評分依次為5、4、3、2、1;部門:生產部 崗位:總裝、調試車間主任考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源生產部經理助理滿意度(20%)見滿意度評分表20生產部經理助理滿意度評分表實際業(yè)績(60%)質量管理指標檢驗合格率一五考核中心質管辦設備管理指標設備的完好情況,好/中/差2(2/1/0)設備管理員生
45、產管理指標成本控制實際生產成本/計劃生產成本12計財部實際制造費用/預計制造費用10安全管理工傷事故次數1考核中心企管辦生產效率實際總工時/計劃總工時7生產部經理助理生產部經理助理生產控制按時完成生產作業(yè)計劃8現場管理現場管理情況, 5內部管理(9%)下屬管理情況下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)5考核中心企管辦下屬培訓、能力發(fā)展(評分標準見附表)2生產部經理助理生產部經理助理部門出勤率2考核中心人事主管互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心其他(1%)個人出勤率實際出勤天數 / 應出勤天數1人事主管說明:1、 互評部門:技術服務部、調試車間/總裝車間、檢驗車間、質管辦、
46、技術部;2、 “實際制造費用/預計制造費用”:100%為滿分,每增(減)0.5%分數減(增)一分;3、 “實際生產成本/計劃生產成本”:100%為滿分,每增(減)0.5%分數減(增)一分;4、 “實際總工時/計劃工時”:100%為6分,每增(減)1%分數減(增)一分;5、 “按時完成生產作業(yè)計劃”:按照生產作業(yè)計劃,完成時間延后一次扣0.5分;扣完為止;6、 “工傷事故次數”:發(fā)生為0分,無發(fā)生滿分;7、 “檢驗合格率”:合格率為90%以上為滿分,每減1%分數減一分;扣完為止;8、 現場管理情況:按實際情況分為好、較好、中、較差、差,評分依次為5、4、3、2、1部門:企管辦 崗位:主任考評內容
47、指標類型具體指標分值考核者依據來源企管部經理滿意度(25%)見滿意度評分表25企管部經理滿意度評分表實際業(yè)績(40%)日常工作管理工作量、工作難度、工作質量一五企管部經理企管部經理季度目標計劃完成情況工作計劃實際達成率25企管部經理內部管理(一三%)管理費用控制實際管理費用與費用預算相比10考核中心計財部人員管理下屬工作重大成績或錯誤(評分標準見附表)2考核中心企管辦部門出勤率實際出勤率1企管部經理互評(10%)評議得分根據每月部門互評結果10考核中心其他(12%)個人出勤率實際出勤率2人事主管制度建設和工作指令執(zhí)行情況10企管部經理企管部經理說明:1、 互評部門:營銷部、生產部、計財部;2、 “工作計劃實際達成率”:按實際達成率換算;3、 日常工作管理:由主管根據實際情況評分,依工作量、工作難度、工作質量,分為好(一五分),較好(一三分),中(9分),較差(7分),差(4分);4、 制度建設和工作指令執(zhí)行情況:由主管根據實際情況評分,分為好(10分),較好(8分),中(6分),較差(4分),差(2分);部門:采供辦 崗位:主任考評內容指標類型具體指標分值考核者依據來源企管部經理滿意度(20%)見滿意度評分表20企管部經理滿意度評分表實際業(yè)績(40%)采購管理目標采購成本降低率(與核算
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