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文檔簡介
1、泓域咨詢 /吉林市小功率電機項目建議書目錄第一章 項目總論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據(jù)和技術原則9五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度10七、 原輔材料及設備11八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算11十、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12十一、 主要結論及建議14第二章 項目建設背景、必要性15一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素15二、 行業(yè)風險特征17三、 電動機制造行業(yè)概述18四、 項目實施的必要性20第三章 行業(yè)、市場分析21一、 行業(yè)的市場規(guī)模21二、 行業(yè)壁壘22第四章 選址可行性分析24一、 項目選址原則24二
2、、 建設區(qū)基本情況24三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展27四、 社會經濟發(fā)展目標27五、 產業(yè)發(fā)展方向28六、 項目選址綜合評價29第五章 建筑工程技術方案30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案30三、 建筑工程建設指標31建筑工程投資一覽表31第六章 運營管理模式33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第七章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事47三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事53第八章 發(fā)展規(guī)劃56一、 公司發(fā)展規(guī)劃56二、 保障措施60第九章 勞動安全生產分析63一、 編制依據(jù)63二、 防范措施65三、 預期效
3、果評價69第十章 工藝技術說明71一、 企業(yè)技術研發(fā)分析71二、 項目技術工藝分析73三、 質量管理75四、 項目技術流程76五、 設備選型方案76主要設備購置一覽表77第十一章 組織機構及人力資源79一、 人力資源配置79勞動定員一覽表79二、 員工技能培訓79第十二章 投資估算及資金籌措82一、 投資估算的編制說明82二、 建設投資估算82建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十三章 項目經濟效益分析90一、 基本假設及基礎參數(shù)選取
4、90二、 經濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論99第十四章 風險評估分析100一、 項目風險分析100二、 項目風險對策102第十五章 招標方案104一、 項目招標依據(jù)104二、 項目招標范圍104三、 招標要求105四、 招標組織方式105五、 招標信息發(fā)布107第十六章 項目綜合評價108第十七章 附表附錄110建設投資估算表110建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表
5、112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118報告說明由于電機技術門類的多樣性,對產品開發(fā)、設計和管理人員的專業(yè)素質要求較高,其技術和知識經驗的積累也需要較長的時間,因此人才的吸收和積累對于新進入本行業(yè)的企業(yè)具有一定的難度。由于不同應用行業(yè)對于電機的要求不同,這就要求電機企業(yè)需要足夠的技術研發(fā)能力,能夠適應不同客戶對電機的不同要求。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資19014.52萬元,其中:建設投資14603.
6、48萬元,占項目總投資的76.80%;建設期利息294.73萬元,占項目總投資的1.55%;流動資金4116.31萬元,占項目總投資的21.65%。項目正常運營每年營業(yè)收入43300.00萬元,綜合總成本費用35872.12萬元,凈利潤5433.90萬元,財務內部收益率20.80%,財務凈現(xiàn)值7702.79萬元,全部投資回收期6.00年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本報告為
7、模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:吉林市小功率電機項目項目單位:xx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約43.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據(jù)國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經
8、濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會
9、發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)技術原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景電機行業(yè)的原材料主要是電解銅、鋁、硅鋼片、絕緣材料、軸承、電子元器件等,因此上游行業(yè)為冶金、電線電纜制造
10、、軸承制造、電子元器件制造等行業(yè);電機行業(yè)的下游行業(yè)廣泛,包括家用電器行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、信息技術行業(yè)、汽車行業(yè)、裝備制造業(yè)及軍工行業(yè)等。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積28667.00(折合約43.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積57426.35。其中:生產工程35729.82,倉儲工程12810.57,行政辦公及生活服務設施6202.72,公共工程2683.24。項目建成后,形成年產xxx千套小功率電機的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、
11、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括電機鐵芯、漆包線、支架、整流子、軸芯、水性絕緣、浸漬漆、包裝材料、機油。(二)主要設備主要設備包括:定子繞線機、排繞機、轉子繞線機、轉子切削機、轉子平衡機、軸心壓入機、轉子滴漆機、槽契插入機、槽紙插入機、端子機、烘干機。八、 環(huán)境影響本項目建成后產生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理,保證治理資金落實到位,保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”,且加強污染治理措施和設備的運行管理,實施排污總量控制,則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產生明顯的影響,從環(huán)境保護角度分析,本項目是可行的。九、 建設
12、投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資19014.52萬元,其中:建設投資14603.48萬元,占項目總投資的76.80%;建設期利息294.73萬元,占項目總投資的1.55%;流動資金4116.31萬元,占項目總投資的21.65%。(二)建設投資構成本期項目建設投資14603.48萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用12611.40萬元,工程建設其他費用1629.74萬元,預備費362.34萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入43300.00萬
13、元,綜合總成本費用35872.12萬元,納稅總額3516.24萬元,凈利潤5433.90萬元,財務內部收益率20.80%,財務凈現(xiàn)值7702.79萬元,全部投資回收期6.00年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積28667.00約43.00畝1.1總建筑面積57426.351.2基底面積18633.551.3投資強度萬元/畝328.292總投資萬元19014.522.1建設投資萬元14603.482.1.1工程費用萬元12611.402.1.2其他費用萬元1629.742.1.3預備費萬元362.342.2建設期利息萬元294.732.3流動資金萬元41
14、16.313資金籌措萬元19014.523.1自籌資金萬元12999.533.2銀行貸款萬元6014.994營業(yè)收入萬元43300.00正常運營年份5總成本費用萬元35872.12""6利潤總額萬元7245.20""7凈利潤萬元5433.90""8所得稅萬元1811.30""9增值稅萬元1522.26""10稅金及附加萬元182.68""11納稅總額萬元3516.24""12工業(yè)增加值萬元11847.79""13盈虧平衡點萬元16130
15、.03產值14回收期年6.0015內部收益率20.80%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元7702.79所得稅后十一、 主要結論及建議該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。第二章 項目建設背景、必要性一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素(1)國民經濟穩(wěn)步增長小功率電機產品廣泛應用于食品機械、風機、泵類設備、小型機械、醫(yī)療器械、食品醫(yī)藥機械,通風設備、服裝機械及其它電器設備等行業(yè),這些行業(yè)的景氣程度與國民經濟發(fā)展速
16、度和固定資產投資增長水平保持著正向相關性,我國國民經濟的持續(xù)、快速發(fā)展、工業(yè)化水平的逐步提高為小功率電機行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展提供了良好的基礎。(2)國家產業(yè)政策的支持近年來,我國出臺了一些鼓勵行業(yè)發(fā)展的政策,包括:創(chuàng)建具有自主知識產權的小功率電機產品,參與國際競爭,高度重視新型小功率電機開發(fā)和生產技術的攻關;抓緊建立以財政補貼政策為核心的高效電機推廣機制,其中財政補貼力度將進一步加大,鼓勵用戶采購高效電機等;全面提升電機能效水平,促進產業(yè)轉型升級。同時,國家還出臺政策鼓勵裝備制造業(yè)、家電等產業(yè)的發(fā)展和消費,對小功率電機產品提出了技術革新的要求,同時也提供了行業(yè)機遇。(3)海外市場空間巨大隨著國
17、產品牌產品的技術和性能不斷提高,高性價比技術優(yōu)勢促使海外訂單增多,國內小功率電機產品逐漸獲得更多海外市場份額。目前,中國電機出口量約占電機總產量的10%左右。其次美國等發(fā)達國家從事傳統(tǒng)電機生產的企業(yè)呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢,他們轉而從國外進口電機,這也給中國帶來了巨大的商機。另外,其他發(fā)展中國家對電機的需求量增長迅速,尤其是印度和南非、巴西、俄羅斯等迅速發(fā)展的金磚國家,近幾年的經濟一直保持著高速增長,基礎設施建設以及相關制造業(yè)的快速發(fā)展形成了對電機產品的大量需求,也促進我國的電機產品出口。2、不利因素(1)缺乏國際知名品牌,導致企業(yè)利潤不高近幾年來,受國民經濟迅速發(fā)展的拉動,電機行業(yè)發(fā)展也很快,涌現(xiàn)
18、了一批產量規(guī)模大、產品質量好的企業(yè),這些企業(yè)出口產品的質量與國外企業(yè)相比并不遜色,然而,由于品牌國際知名度不高,產品價格遠低于國外知名品牌的同類產品,這在一定程度上限制了行業(yè)的快速發(fā)展。(2)產品技術含量、附加值不高目前,我國中小型電機基本系列產品占的比例偏大,高技術含量、高附加值產品品種少、產量小?;鞠盗挟a品生產廠家多、產量大,形成互相搶占市場壓價競爭的局面。在出口產品中,基本系列產品也占有絕大的比例,高技術含量、高附加值產品出口很少。我國電機出口額和進口額基本相當,然而出口與進口的電機數(shù)量相差很大,為替代進口,提高出口產品的附加值,國內電機企業(yè)還需進一步提高產品的技術含量。二、 行業(yè)風險
19、特征1、宏觀經濟波動風險小功率電機是我國工業(yè)體系的一個重要組成部分,是主機產品的驅動、控制執(zhí)行部件,這些電機廣泛地應用于食品機械、風機、泵類設備、小型機械、醫(yī)療器械、食品醫(yī)藥機械,通風設備、服裝機械及其它電器設備等行業(yè),這些行業(yè)的景氣程度與國民經濟發(fā)展速度和固定資產投資增長水平保持著正向相關性。隨著我國國民經濟增速的下滑,小功率電機行業(yè)的增速也隨著宏觀經濟產生波動的風險。2、原材料價格波動風險電機制造行業(yè)的主要原材料為電解銅、硅鋼片、鋁等金屬原料,金屬原料占電機總成本比重較大。如果上述大宗商品價格產生波動,價格大幅上漲,會導致電機行業(yè)成本上升,存貨增加及毛利率下滑等風險,對電機企業(yè)的日常經營以
20、及盈利水平產生不利的影響。3、技術更新風險隨著市場競爭的加劇,技術更新?lián)Q代周期越來越短。新技術的應用與新產品的開發(fā)是電機行業(yè)核心競爭力的關鍵因素。如果不能保持持續(xù)創(chuàng)新的能力,不能及時準確把握技術、產品和市場發(fā)展趨勢,將削弱已有的競爭優(yōu)勢,將對企業(yè)產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。三、 電動機制造行業(yè)概述電動機主要由定子、轉子、機座及其他附件組成,其基本工作原理是利用通電線圈產生旋轉磁場并作用于轉子形成磁電動力旋轉扭矩,從而把電能轉換為機械能。按照電機的饋電電源的方式分類,可分為直流電機和交流電機;按照電機軸中心高度和電機定子鐵心外徑等尺寸大小,可將電動機劃分為大型、中型、小型和微
21、型電動機。隨著電力電子技術、計算機技術和控制理論的發(fā)展,電機的應用不再局限于工業(yè)應用,電機產品的使用范圍擴展到商業(yè)及家用設備等領域。同時,隨著新材料如稀土永磁材料、磁性復合材料的出現(xiàn),使得各種新型、高效、特種電機層出不窮。近十幾年,由于國際社會對節(jié)約能源、環(huán)境保護及可持續(xù)發(fā)展的重視程度迅速提高,生產環(huán)保高效電機已成為全球電機工業(yè)的發(fā)展方向。目前,世界電機制造業(yè)正從通用產品向通用與專用特殊產品并舉的方向發(fā)展,高效、節(jié)能、高品質電機和機電一體化的變頻電機將有良好的市場前景。從全球電機市場的來看,占主導地位的仍是幾家大型跨國企業(yè),全球電機產品主要制造商有通用電氣、西門子、ABB、東芝、日立、三菱等,
22、這些企業(yè)掌握著世界上最先進的電機制造技術,尤其在大中型電機產品的技術上占有優(yōu)勢。這些國際廠商憑借技術實力和品牌的雙重優(yōu)勢,占據(jù)了海外大部分市場份額?;趶V闊的市場空間和勞動力成本優(yōu)勢,國際知名電機企業(yè)大都已在中國設立生產基地,在帶來新產品和新技術的同時,也為國內的電機配套行業(yè)帶來了市場機遇。目前,中國的電動機制造行業(yè)已經處于成熟期,其景氣周期基本與宏觀經濟周期同向波動。交流電機的產量占整個電機行業(yè)產量的絕大部分,交流電機的發(fā)展水平和增長速度基本可以代表整個電機行業(yè)的發(fā)展水平和增長速度。根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關資料數(shù)據(jù),2009年到2017年,中國交流電動機產量從18710.17萬千瓦增加到2791
23、8.2萬千瓦,年復合增長率為4.55%;2016年中國交流電動機產量為27764.8萬千瓦,累計增長率為-1.3%,2017年中國交流電動機產量累計增長為10%。小功率電機是電機行業(yè)非常重要的組成部分,是主機產品的驅動、控制執(zhí)行部件,被廣泛地應用于軍工設備、電子產品、工業(yè)自動控制系統(tǒng)、家用電器、交通工具、電動工具、儀器儀表等方面,是量大面廣的競爭性行業(yè)。通常家庭的小功率電機數(shù)量可用來衡量一個地區(qū)經濟的發(fā)達程度,發(fā)達國家家庭平均在70-100臺左右,我國家庭平均約為15-50臺,與發(fā)達國家差距還非常大。隨著我國經濟的發(fā)展以及科技的不斷創(chuàng)新,對電機提出了節(jié)能、高效的需求,電機將向環(huán)保、高效、節(jié)能和
24、可控制的方向發(fā)展,并且應用在特定行業(yè)的專用化、定制化電機的需求也會穩(wěn)步增長,國內小功率電機制造業(yè)將會成為科技含量較高的一個成長性行業(yè)。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)的市場規(guī)模隨著社會的發(fā)展,洗衣機、空調電機不斷向高功率、節(jié)能、環(huán)保(低噪聲)、智能化等方面發(fā)展,這也決定了變速電機將會成為主流電
25、機。尤其是變頻電機和無刷電機,由于具有結構可靠、控制方便、效率高、噪聲低等優(yōu)點,將會受到越來越多的用戶的青睞。2013年6月10日,工業(yè)和信息化部、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局共同頒布了電機能效提升計劃(2013-2015年),推動高效電機開發(fā)和推廣應用,促進電機產業(yè)升級,全面提高電機能效水平。計劃提出,到2015年累計推廣高效電機1.7億千瓦,淘汰在用低效電機1.6億千瓦,實施電機系統(tǒng)節(jié)能1億千瓦,實施淘汰電機高效再制造2,000萬千瓦。根據(jù)產業(yè)在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計,中國洗滌電機生產量2018年1-3月為2740萬臺,2017年約為11000萬臺,2016年約為10500萬臺,同比增長4.76%;中國空
26、調電機量2018年1-3月約為9350萬臺,2017年約為32500萬臺,2016年約為26000萬臺,同比增長25%。電機作為家用電器的心臟,其銷售量與整機電器的市場規(guī)模息息相關。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),家用洗衣機產量2018年1-3月為1760萬臺,2017年為7500萬臺,累計增長3.2%;空調產量2018年1-3月為4854萬臺,2017年為18040萬臺,累計增長26.4%。隨著市場對海外新指標的適應,出口市場重新回到正常軌道,洗衣機市場情況發(fā)生顯著變化,產業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年洗衣機電機實現(xiàn)總銷量約6485萬臺,同比增長7.55%。其中,洗衣機電機內銷量為4490萬臺,同比增長
27、6.78%;出口量達到1995萬臺,同比增長9.32%出口市場回暖拉高了洗衣機電機市場的產銷規(guī)模。二、 行業(yè)壁壘1、認證壁壘電機的使用存在人員觸電或造成火災等危險,因而各國均將其納入強制性安全認證產品范圍,如我國的CCC,美國的UL、德國的TUV、歐洲的CE/VDE等,特別是使用安全電壓以上的電源供電的電機產品必須獲得銷售國安全認證,方可在該國銷售。產品質量是企業(yè)的生命,沒有通過有效的質量認證體系的認可,電機制造企業(yè)不可能被納入合格供應商的行列。2、規(guī)模壁壘電機本身的產品特性和價格定位決定了電機生產只有達到一定的生產規(guī)模,才能降低成本進而產生效益。洗衣機等家用電器企業(yè)使用的電機除部分自產外,大
28、都向電機生產商采購。目前,我國中小規(guī)模的小功率電機企業(yè)數(shù)量較多,這些企業(yè)大多集中于低端產品市場,競爭激烈,毛利空間有限,而有限的利潤導致中小規(guī)模的電機企業(yè)很難依靠自身積累發(fā)展壯大,形成規(guī)?;a并進入高端市場?;谶@種經營環(huán)境,資金實力稍遜的新進企業(yè)由于缺乏規(guī)模效應而較難長期生存和發(fā)展,特別是難以在產品創(chuàng)新方面取得突破,無法與規(guī)模企業(yè)競爭。3、技術和人才壁壘由于電機技術門類的多樣性,對產品開發(fā)、設計和管理人員的專業(yè)素質要求較高,其技術和知識經驗的積累也需要較長的時間,因此人才的吸收和積累對于新進入本行業(yè)的企業(yè)具有一定的難度。由于不同應用行業(yè)對于電機的要求不同,這就要求電機企業(yè)需要足夠的技術研發(fā)
29、能力,能夠適應不同客戶對電機的不同要求。4、客戶壁壘在一個電器產品中,電機的可靠性及與電器產品的匹配程度,決定了電器產品的可靠性和性能,因此電機企業(yè)往往需要通過較長時間的試用、小批量訂貨、大批量采購等環(huán)節(jié)才能與下游客戶建立合作關系,因此客戶不會輕易更換電機產品供應商,電機企業(yè)依靠自身長期積累擁有穩(wěn)定而可靠的客戶群。新進入的電機企業(yè)很難在短時間內迅速搶占市場,面臨一定的客戶壁壘。第四章 選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)
30、化。二、 建設區(qū)基本情況吉林,是吉林省轄地級市,批復確定的吉林省重要的中心城市和新型工業(yè)基地、具有中國北方特色的旅游城市。截至2020年,全市下轄4個區(qū)、1個縣、代管4個縣級市,總面積27120平方千米,建成區(qū)面積189.04平方千米,戶籍人口404.7萬人,城鎮(zhèn)人口213.7萬人,城鎮(zhèn)化率53%。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),吉林市常住人口為362.3713萬人。吉林地處中國東北地區(qū)、吉林省中部,是中國唯一省市同名的城市,東北地區(qū)和吉林省重要的交通樞紐中心城市和新型工業(yè)基地,批準設立的較大的市,有霧凇之都、中國北方特色的旅游城市、中國書法城等名譽,榮登福布斯中國大陸最佳商業(yè)城市排行榜,首批國家新型
31、城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。吉林是國家歷史文化名城,吉林省因吉林市而得名,吉林市因雞林而得名,是吉林省原省會,因明清沿江建有吉林船廠城,吉林市故吉林市又被稱為“船廠”、“江城”、“北國江城”。京劇第二故鄉(xiāng)。吉林曾舉辦第二十四屆中國金雞百花電影節(jié)、第一、二屆吉林市國際馬拉松賽、世界雪日中國區(qū)活動等國內國際大型活動,并連續(xù)22屆舉辦吉林國際霧凇冰雪節(jié)。“十三五”時期,在應對挑戰(zhàn)、推動全面振興全方位振興中負重前行。全市經濟運行總體平穩(wěn),經濟結構持續(xù)優(yōu)化,發(fā)展質量不斷提高,先后獲批建設國家創(chuàng)新型城市、全國首批產業(yè)轉型升級示范區(qū)和全省唯一的冰雪經濟高質量發(fā)展試驗區(qū),建設校城融合“雙創(chuàng)”基地推動新興產業(yè)發(fā)展、發(fā)展
32、“冰雪經濟”促進產業(yè)轉型升級工作受到大督查通報表揚;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實施,“一十百千萬”工程扎實推進,糧食年產量穩(wěn)定在一百一十億斤階段性水平,農業(yè)農村現(xiàn)代化建設走在全省前列,一批“補短板”項目納入國家農業(yè)建設平臺,獲批建設國家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗區(qū)長吉接合片區(qū);全面深化改革蹄疾步穩(wěn),重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得積極進展,入選“第二屆(2019)中國營商環(huán)境特色50強”城市;對外開放合作持續(xù)擴大,獲批建設國家跨境電子商務綜合試驗區(qū),長吉一體化協(xié)同發(fā)展、吉溫對口合作步伐加快;多措并舉實施精準扶貧,一百零九個貧困村、六萬五千多建檔立卡農村貧困人口全部脫貧;堅定不移打好藍天、碧水、青山黑土地、環(huán)境安全四大保
33、衛(wèi)戰(zhàn),解決了“九河一湖”黑臭水體、松花湖攔網(wǎng)養(yǎng)殖等一批歷史遺留問題,生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善,獲批建設國家生態(tài)文明先行示范區(qū);千方百計防范化解債務風險,守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風險的底線;獲評第六屆全國文明城市,江城人民二十一年的夙愿得以實現(xiàn),自豪感自信心極大增強;獲批建設國家公共文化服務體系示范區(qū),雙擁模范城創(chuàng)建實現(xiàn)“九連冠”,入選全國愛衛(wèi)辦公示的擬命名國家衛(wèi)生城市名單;掃黑除惡專項斗爭、新冠肺炎疫情防控取得重大戰(zhàn)果;居民收入穩(wěn)步增長,各項事業(yè)全面進步,社會大局保持穩(wěn)定,群眾獲得感幸福感安全感持續(xù)提升。在我國進入新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局的背景下審視吉林市發(fā)展,機遇與挑戰(zhàn)并存
34、,希望與困難同在。世界百年未有之大變局進入加速演變期,和平與發(fā)展仍然是時代主題,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,同時國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定不確定性明顯增加。吉林省“十三五”時期經濟社會發(fā)展取得重大成就,老工業(yè)基地振興走出一條發(fā)展新路,為我市發(fā)揮區(qū)位交通、特色資源、產業(yè)基礎、生態(tài)環(huán)境等方面優(yōu)勢,加快全面振興全方位振興,提供了路徑指引和發(fā)展動力。同時必須看到,我市創(chuàng)新能力還不適應高質量發(fā)展要求,新動能接續(xù)不足,市場主體不強,債務負擔較重,收支矛盾突出,民生領域存在短板,社會治理還有弱項,補齊體制機制、經濟結構、開放合作、思想觀念“四大短板”仍然任重道遠。“十四五
35、”時期,吉林市振興發(fā)展正處于重要機遇期和關鍵窗口期,我們必須切實增強機遇意識和風險意識,堅定發(fā)展信心,堅持問題導向,在危機中育先機、于變局中開新局,牢牢把握振興發(fā)展主動權。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展到二三五年,吉林市要在實現(xiàn)全面振興全方位振興的基礎上,與全國同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化,在全省發(fā)展大局中的地位更加彰顯,形成發(fā)展質量更高、創(chuàng)新能力更強、營商環(huán)境更好、動力活力更足、生態(tài)環(huán)境更優(yōu)的現(xiàn)代化新局面。四、 社會經濟發(fā)展目標結合吉林市實際,今后五年經濟社會發(fā)展要努力實現(xiàn)以下主要目標:經濟發(fā)展取得新成效。經濟增速高于全省平均水平,以六大產業(yè)集群為主導的現(xiàn)代產業(yè)體系建設取得重大進展,科技進步貢獻率大幅提升
36、,城鄉(xiāng)融合發(fā)展取得實效,全市經濟總量邁入東北地區(qū)地級城市前兩名,努力打造全省經濟高質量發(fā)展增長極??h域經濟全省排名中,磐石力爭進入前五位,永吉、舒蘭、蛟河、樺甸力爭進入前十五位。開發(fā)區(qū)載體功能和支撐作用顯著增強。改革開放邁出新步伐。高標準市場體系基本建成,營商環(huán)境綜合評價進入全國地級城市第一方陣,市場主體充滿活力;對接國家和全省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略取得實效,開放合作水平不斷提高,招商引資、招才引智規(guī)模持續(xù)擴大。五、 產業(yè)發(fā)展方向著力提升創(chuàng)新能力強化企業(yè)創(chuàng)新主體作用,實施科技創(chuàng)新企業(yè)研發(fā)投入、轉化成果、新產品產值“三躍升”計劃和科技企業(yè)上市工程。實施國家高新技術企業(yè)倍增計劃,加強科技型中小企業(yè)育成和
37、科技小巨人培養(yǎng),加快培育高新技術企業(yè)后備力量。強化重點企業(yè)研發(fā)機構建設,新建一批工程技術研究中心、企業(yè)技術中心,組建由龍頭企業(yè)帶動的產業(yè)技術創(chuàng)新公共服務平臺,促進中小企業(yè)集群式發(fā)展。落實科技企業(yè)特派員制度,幫助企業(yè)建立科研機構、規(guī)范科研行為、享受政策支持。推進“校城融合”發(fā)展,構建政產學研用合作創(chuàng)新平臺,依托高校優(yōu)勢,推進細分產業(yè)研究中心、重點產業(yè)創(chuàng)新平臺建設。充分發(fā)揮國家技術轉移中心吉林分中心、長吉圖國家科技成果轉移轉化示范區(qū)作用,深化與國內國際科研機構、高校、創(chuàng)新型企業(yè)合作,促進技術成果在吉林市轉化和應用。鼓勵吉林化纖等龍頭企業(yè)整合科技資源力量探索產業(yè)集成創(chuàng)新試點,支持企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合
38、體,推動跨領域跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。六、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火
39、規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積57426.35,其中:生產工程35729.82,倉儲工程12810.57,行政辦公及生活服
40、務設施6202.72,公共工程2683.24。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10993.7935729.824591.821.11#生產車間3298.1410718.951377.551.22#生產車間2748.458932.451147.951.33#生產車間2638.518575.161102.041.44#生產車間2308.707503.26964.282倉儲工程4658.3912810.571051.492.11#倉庫1397.523843.17315.452.22#倉庫1164.603202.64262.872.33#倉庫1118.0
41、13074.54252.362.44#倉庫978.262690.22220.813辦公生活配套1062.116202.72910.343.1行政辦公樓690.374031.77591.723.2宿舍及食堂371.742170.95318.624公共工程1863.362683.24223.19輔助用房等5綠化工程4354.5281.05綠化率15.19%6其他工程5678.9327.367合計28667.0057426.356885.25第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益
42、,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依
43、法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、小功率電機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和小功率電機行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內小功率電機行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)
44、定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、
45、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬
46、定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確
47、定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活
48、動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后
49、利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經
50、營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采
51、用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形
52、,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性
53、現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進
54、行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳
55、細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股
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