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文檔簡介

1、倉庫入庫出庫流程SANY GROUP system office room SANYUA16H-倉庫入庫出庫流程一、倉儲入庫業(yè)務流程1 .所有需入庫物資,均要接到采購員相關入庫指令,根據(jù)核準 的書面入庫證明,庫管員做好驗收準備。2 .接到入庫指令,庫管人員必須根據(jù)物資品種、規(guī)格、性質等 要求,明確裝卸人員和工具,入庫倉儲保管位置,保證入庫物資符 合安全和質量管理要求,杜絕物資發(fā)生損耗、變質等保管質量事 故。3 .物資到庫,庫管人員首先核對有無書面入庫證明及送貨清 單,手續(xù)不全,拒絕入庫并及時通知倉儲單位人員;核對無誤后庫 管人員執(zhí)行驗收。4 . ?倉管人員按制定的驗收方法,到待驗區(qū)執(zhí)行進料驗收

2、工作, 主要檢查材料的數(shù)量(重量)、外觀、包裝、應具備資料等方面。 協(xié)調指揮完成裝卸入庫存儲工作5 .實物倉管人員現(xiàn)場查驗物資外觀質量、數(shù)量與書面入庫證 明、送貨清單一致,驗收合格在送貨清單上簽字確認,驗收不合格 的拒絕收貨并通知采購員。6 .實物倉管人員驗收合格后,根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存 入地點、分類擺放整齊,標明貨位編號,1個工作日內登賬,簽字 確認后送貨清單轉庫管人員辦理登帳入庫。7 . (1)倉管人員根據(jù)上月的收發(fā)存情況,作出對賬單與采購員 對賬。(2)對賬確認完畢,開具發(fā)票收倉儲費。8 . (1)倉管人員必須按規(guī)范要求記錄、整理保管收發(fā)業(yè)務單據(jù) (送貨單、驗收單),月末應將各類

3、統(tǒng)計表上報統(tǒng)計人員。(2)實 物倉管人員定期檢查所保管的貨物品種、數(shù)量、質量狀況,定期清 掃庫區(qū),保證庫區(qū)內清潔衛(wèi)生,倉儲保管工作必須符合安全、經(jīng) 濟、高效、規(guī)范化作業(yè)要求,確保在庫物資無破損、擺放整齊。二、倉儲物資出庫業(yè)務流程1 .倉庫人員根據(jù)客戶的物資提貨單進行 審核,審核真實性、相符性(財務蓋章),審核通過的備貨,審核 未通過的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。2 .倉管人員根據(jù)物資提貨單進行備貨、 理貨,協(xié)調裝卸。3 .為避免備貨出錯,倉管人員對已經(jīng)準 備好的貨物進行復核,復核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。4 .貨物復核無誤后,倉管人員與收貨方 進行貨物交接。5 .倉管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況,并在物 資出庫單據(jù)簽字確認。6 .綜合組人員根據(jù)物資出庫單據(jù)簽發(fā)物資出門條。7 .倉管人員發(fā)貨完成后,對貨物堆放的 現(xiàn)場進行清理,并且對在庫貨物進行清點,調整料卡,檢查帳、物 是否一致,若不一致必須立刻著手查清原因。8 .倉管人員做好日清月結工作,及時完 成登帳及各項統(tǒng)計報表的報

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