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文檔簡介
1、MACRO 泓域咨詢 /中山結構件項目申請報告報告說明平板電視機仍是當前階段電視機的主流選擇,我國2015年平板電視銷量達到了4655.4萬臺,未來三年內將保持穩(wěn)步增長,2018年銷售量預計將達到5620.5萬臺,復合增長率達6.48%。與此同時,智能電視近年來表現出強勁的增長勢頭,2015年銷售量達到3,556.8萬臺,滲透率為76.40%。2018年銷量預計達到5,227.1萬臺,三年復合增長率預計將達到13.69%,屆時智能電視的銷量將基本與平板電視機的銷量持平,并在隨后實現對平板電視機的超越。因此,智能電視將成為電視機未來發(fā)展的主流趨勢。根據謹慎財務估算,項目總投資27462.77萬元
2、,其中:建設投資21509.74萬元,占項目總投資的78.32%;建設期利息270.81萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金5682.22萬元,占項目總投資的20.69%。項目正常運營每年營業(yè)收入61100.00萬元,綜合總成本費用49472.36萬元,凈利潤8494.45萬元,財務內部收益率22.40%,財務凈現值11503.91萬元,全部投資回收期5.52年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模
3、型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目投資主體概況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數據10公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11五、 核心人員介紹11六、 經營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃13第二章 項目基本情況19一、 項目名稱及項目單位19二、 項目建設地點19三、 可行性研究范圍19四、 編制依據和技術原則19五、 建設背景、規(guī)模20六、 項目建設進度21七、 原輔材料及設備21八、 環(huán)境影響22九、 建設投資估算22十、 項目主要技術經濟指標22主要經濟指標一覽表23
4、十一、 主要結論及建議24第三章 市場分析25一、 與上游行業(yè)的關聯(lián)性25二、 下游電視機行業(yè)分析25三、 結構件行業(yè)基本現狀26第四章 項目建設背景及必要性分析29一、 與下游行業(yè)的關聯(lián)性29二、 行業(yè)風險特征29三、 進入本行業(yè)的主要障礙30第五章 建筑工程可行性分析32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表33第六章 建設方案與產品規(guī)劃35一、 建設規(guī)模及主要建設內容35二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領35產品規(guī)劃方案一覽表35第七章 SWOT分析說明37一、 優(yōu)勢分析(S)37二、 劣勢分析(W)38三、 機會分析(O)39四、 威脅分
5、析(T)40第八章 運營模式48一、 公司經營宗旨48二、 公司的目標、主要職責48三、 各部門職責及權限49四、 財務會計制度53第九章 法人治理結構56一、 股東權利及義務56二、 董事63三、 高級管理人員68四、 監(jiān)事71第十章 原輔材料及成品分析73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十一章 工藝技術分析75一、 企業(yè)技術研發(fā)分析75二、 項目技術工藝分析78三、 質量管理79四、 項目技術流程80五、 設備選型方案81主要設備購置一覽表81第十二章 勞動安全評價83一、 編制依據83二、 防范措施84三、 預期效果評價90第十三章 項目投
6、資計劃91一、 投資估算的編制說明91二、 建設投資估算91建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十四章 經濟收益分析99一、 經濟評價財務測算99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表103二、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106三、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108第十五章 風險分析110一、 項目風險分析11
7、0二、 項目風險對策112第十六章 項目招標、投標分析114一、 項目招標依據114二、 項目招標范圍114三、 招標要求114四、 招標組織方式115五、 招標信息發(fā)布115第十七章 總結說明116第十八章 附表附件117建設投資估算表117建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125第一章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx
8、投資管理公司2、法定代表人:董xx3、注冊資本:750萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-11-47、營業(yè)期限:2012-11-4至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事結構件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、
9、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外
10、,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競
11、爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9285.017428.016963.76負債總額4774.033819.223580.52股東權益合計4510.983608.783383.23公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度201
12、8年度營業(yè)收入48799.2839039.4236599.46營業(yè)利潤7780.906224.725835.67利潤總額6319.805055.844739.85凈利潤4739.853697.083412.69歸屬于母公司所有者的凈利潤4739.853697.083412.69五、 核心人員介紹1、董xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、余xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司
13、董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、邱xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、劉xx,中國國籍,
14、無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、侯xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、韋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、高xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)
15、事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)
16、展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自
17、主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計
18、能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用
19、各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提
20、升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)
21、展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培
22、訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第二章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:中山結構
23、件項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約57.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。(二)技術原則1、所選擇的
24、工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景中國龐大的人口規(guī)模、居
25、民收入水平的不斷提高以及對精神娛樂生活需求的增長,使得對電視機的消費也維持穩(wěn)步增長。根據wind資訊數據,2015年我國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶彩色電視機擁有量達到122.30臺,農村家庭平均每百戶彩色電視機擁有量達到116.90臺。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積38000.00(折合約57.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積62670.02。其中:生產工程42294.00,倉儲工程9824.98,行政辦公及生活服務設施6014.14,公共工程4536.90。項目建成后,形成年產xxx噸結構件的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定
26、為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括45#鋼、40Cr鋼、42CrMo鋼、20CrMn鋼、65Mn鋼、1Cr18Ni9Ti鋼、A105碳素鋼、乳化液。(二)主要設備主要設備包括:燃天然氣貫通爐、鍛造加熱爐、電液錘、空氣錘、皮帶錘、鋸床、天然氣貫通爐、摩擦壓力機、沖床。八、 環(huán)境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等,通過污染防治措施后,各污染物均可達標排放,并且保持相應功能區(qū)要求。本項目符合各項政策和規(guī)劃,本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較
27、小。從環(huán)境保護角度,本項目建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資27462.77萬元,其中:建設投資21509.74萬元,占項目總投資的78.32%;建設期利息270.81萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金5682.22萬元,占項目總投資的20.69%。(二)建設投資構成本期項目建設投資21509.74萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用18566.63萬元,工程建設其他費用2335.80萬元,預備費607.31萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎
28、財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入61100.00萬元,綜合總成本費用49472.36萬元,納稅總額5647.38萬元,凈利潤8494.45萬元,財務內部收益率22.40%,財務凈現值11503.91萬元,全部投資回收期5.52年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38000.00約57.00畝1.1總建筑面積62670.021.2基底面積21280.001.3投資強度萬元/畝362.982總投資萬元27462.772.1建設投資萬元21509.742.1.1工程費用萬元18566.632.1.2其他費用萬元2335.802.1.3預備費萬元607.312
29、.2建設期利息萬元270.812.3流動資金萬元5682.223資金籌措萬元27462.773.1自籌資金萬元16409.463.2銀行貸款萬元11053.314營業(yè)收入萬元61100.00正常運營年份5總成本費用萬元49472.36""6利潤總額萬元11325.94""7凈利潤萬元8494.45""8所得稅萬元2831.49""9增值稅萬元2514.19""10稅金及附加萬元301.70""11納稅總額萬元5647.38""12工業(yè)增加值萬元18988.
30、61""13盈虧平衡點萬元25920.61產值14回收期年5.5215內部收益率22.40%所得稅后16財務凈現值萬元11503.91所得稅后十一、 主要結論及建議此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。第三章 市場分析一、 與上游行業(yè)的關聯(lián)性本行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼材等原材料供應行業(yè)和設備供應行業(yè)。鋼材等原材料供應行業(yè)處于充分競爭的成熟階段,服務企業(yè)的數量、原材料的儲備規(guī)模及交貨的及時性均能滿足本行業(yè)的需求
31、。另外,因競爭充分,價格透明度較高。行業(yè)原材料主要為電鍍鋅板,電鍍鋅板的主要原材料構成要素為鋼材,鋼材為國家建設和實現四化必不可少的重要物資,具備充足的供應。鋼材原料的價格變動,將影響到原材料采購成本。二、 下游電視機行業(yè)分析過去十年,隨著中國經濟的高速發(fā)展,電視機制造行業(yè)也保持著穩(wěn)步增長,涌現出TCL、海信、創(chuàng)維、長虹、海爾、康佳等一批具有較強實力的電視機制造企業(yè),整個產業(yè)鏈得到逐步完善,中國已成為世界電視機制造大國。根據wind資訊的統(tǒng)計數據,我國2006年的彩色電視機的產量為8,375.40萬臺,2015年彩色電視機的總產量為14,475.70萬臺,復合增長率達到了6.27%。中國龐大的
32、人口規(guī)模、居民收入水平的不斷提高以及對精神娛樂生活需求的增長,使得對電視機的消費也維持穩(wěn)步增長。根據wind資訊數據,2015年我國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶彩色電視機擁有量達到122.30臺,農村家庭平均每百戶彩色電視機擁有量達到116.90臺。平板電視機仍是當前階段電視機的主流選擇,我國2015年平板電視銷量達到了4655.4萬臺,未來三年內將保持穩(wěn)步增長,2018年銷售量預計將達到5620.5萬臺,復合增長率達6.48%。與此同時,智能電視近年來表現出強勁的增長勢頭,2015年銷售量達到3,556.8萬臺,滲透率為76.40%。2018年銷量預計達到5,227.1萬臺,三年復合增長率預計將達到1
33、3.69%,屆時智能電視的銷量將基本與平板電視機的銷量持平,并在隨后實現對平板電視機的超越。因此,智能電視將成為電視機未來發(fā)展的主流趨勢。電視機銷量的穩(wěn)步增長,也將帶動作為上游產業(yè)的電視機金屬結構件行業(yè)的發(fā)展,從而為金屬結構件供應企業(yè)帶來業(yè)務機會。雖然下游電視機制造企業(yè)在整個產業(yè)鏈中處于主導地位,但仍需要金屬結構件生產等上游行業(yè)的全面配合才能保證電視機產品的品質和交貨期。因此,電視機行業(yè)的穩(wěn)步增長,也將帶動相應配套的金屬結構件行業(yè)的發(fā)展,從而為行業(yè)持續(xù)經營帶來業(yè)務機會。三、 結構件行業(yè)基本現狀隨著我國工業(yè)以及經濟水平的不斷提高,金屬結構制造行業(yè)得到了快速的發(fā)展。2005年至2014年,我國金屬
34、結構件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入呈現持續(xù)增長,2005年1-11月主營業(yè)務收入為1,000億左右,而2014年1-11月主營業(yè)務收入超過了8,000億,復合增長率超過25%,行業(yè)整體維持著較高的景氣度。近年來隨著我國經濟增速下滑,行業(yè)增速也出現了較大程度下滑。金屬結構件制品應用范圍廣泛,在工業(yè)以及日常生活中均有著普遍的需求。產品較高的需求使得行業(yè)的利潤在2005年到2014年間得到大幅提升。同樣,受經濟增速下滑以及行業(yè)競爭趨于激烈的影響,整體利潤增速在近年來有所下降。從毛利率角度分析,金屬結構行業(yè)2012年毛利率同比有所增長,而在2012年之后則呈現出下降的趨勢。從銷售利潤率的角度看,201
35、2年至2013年呈現出上升的趨勢,而2013年之后則呈現出下降的趨勢,以上變化主要因為原材料市場、下游產品市場價格和行業(yè)內競爭狀況所帶來的影響。制造業(yè)是國民經濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基礎。在我國加入世貿組織后,在全球經濟一體化和國際產業(yè)轉移加快的形勢下,我國已成為高新技術發(fā)展的重要基地、世界先進制造業(yè)的重要生產基地以及國際投資的重要基地。作為制造業(yè)的重要組成部分,金屬制品行業(yè)得到快速發(fā)展,中國金屬制品的生產及供應已成為世界供應鏈中的重要一環(huán)。2015年3月25日,國務院常務會議通過了中國制造2025,提出通過“三步走”實現制造強國的戰(zhàn)略目標:第一步,到2025年邁入制造強國行列;
36、第二步,到2035年我國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平;第三步,到新中國成立一百年時,綜合實力進入世界制造強國前列。受國家政策鼓勵的積極影響以及中國市場的不斷擴大,金屬結構件行業(yè)的發(fā)展將迎來戰(zhàn)略性機遇。第四章 項目建設背景及必要性分析一、 與下游行業(yè)的關聯(lián)性金屬零部件產品應用范圍廣泛,根據下游行業(yè)對金屬零部件的要求制造模具,并據此向下游客戶提供符合生產要求的相關金屬零部件。行業(yè)金屬結構件產品主要提供給國內大型家用電器制造企業(yè),提供的主要產品以電視機結構件為主。隨著電視機等家用電器銷量的穩(wěn)步增長,也將帶動上游產業(yè)的發(fā)展。二、 行業(yè)風險特征1、產業(yè)風險家用電器產品的市場需求受宏觀經濟和國民
37、收入水平的影響較大。國家宏觀經濟形勢的變化、有關產業(yè)政策的調整都會影響到家用電器制造行業(yè)的景氣度,從而間接影響到上游產業(yè)。行業(yè)為家用電器制造業(yè)的上游行業(yè),若未來隨著國內外經濟形勢惡化或居民收入水平增速大幅放緩,整個家電行業(yè)將面臨較大的經營壓力。2、市場風險金屬結構件市場處于充分競爭狀態(tài),國內同行業(yè)企業(yè)在不同的細分市場、銷售區(qū)域和終端客戶擁有各自的競爭優(yōu)勢。隨著越來越多的企業(yè)紛紛進入該行業(yè),以及現有競爭對手通過技術創(chuàng)新、經營模式創(chuàng)新等方式來提高競爭力,市場競爭將變得更為激烈。3、政策風險國家對家用電器制造行業(yè)以及相關的上下游企業(yè)實施了強有力的扶持政策。2008年以來,國家加大了拉動內需的力度,隨
38、著“家電下鄉(xiāng)”、“家電以舊換新”政策的陸續(xù)推出,使得家用電器行業(yè)得到了快速發(fā)展。但隨著宏觀環(huán)境的變化,國家若停止實施該行業(yè)相關的扶持政策,對整個家電制造行業(yè)將產生不利的影響。三、 進入本行業(yè)的主要障礙1、技術壁壘金屬結構件行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),擁有較高的技術壁壘。本行業(yè)服務的客戶領域廣泛,涉及裝備、能源、醫(yī)療、金融、通訊等眾多行業(yè),各行業(yè)客戶對精密制造產品具有不同的需求,相關產品具有品種繁多、工藝復雜、新工藝、新材料的應用層出不窮的特點,本行業(yè)企業(yè)在制造過程中需要具有為客戶提供系列化制造服務的能力。同時在產品制造過程中,企業(yè)需要具備從事精密制造生產的各種能力(如熱處理及焊接等)。隨著行業(yè)的快
39、速發(fā)展,技術層次較高、形成規(guī)模的企業(yè)將具有更強的競爭優(yōu)勢,因此行業(yè)具有一定的技術壁壘。2、認證壁壘本行業(yè)與大型客戶建立穩(wěn)定的供應關系具有較高的門檻,大型客戶對其供應鏈條的組成部分的生產資質具有較高的認證要求和標準,要求為其提供金屬零配件的制造企業(yè)具備健全的生產體系、成熟的生產工藝及良好的品牌信譽。專業(yè)制造商要想成為大型客戶的認證供應商,需要經歷一個漫長且嚴格的過程。因此,行業(yè)具備一定的認證壁壘。3、資金壁壘金屬結構件生產屬于重資產行業(yè),為滿足客戶及市場的訂單需求,企業(yè)需要投入資金配置生產設備,同時不斷進行生產設備的技術升級以優(yōu)化產品生產工藝及產品質量,增強企業(yè)的加工和檢測能力、持續(xù)研發(fā)能力等。
40、因此,進入本行業(yè)需具備較強的資金實以保證持續(xù)的資本投入優(yōu)化生產,行業(yè)存在較高的資金壁壘。4、人才壁壘本行業(yè)的企業(yè)需要具有對產品結構、制造工藝、制造流程具有豐富的經驗,并需要具有對產品提出建設性解決方案的能力;在制造環(huán)節(jié)上,本行業(yè)的企業(yè)需要具有多種制造工藝的把握能力;在服務環(huán)節(jié)上,本行業(yè)的企業(yè)需要具有快速服務輸出的能力。以上這些能力的掌握必須要求企業(yè)擁有專業(yè)的擁有豐富經驗的技術人才,這對新進入的企業(yè)造成一定的難度。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等
41、級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味
42、、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積62670.02,其中:生產工程42294.00,倉儲工程9824.98,行政辦公及生活服務設施6014.14,公共工程4536.90。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11278.4042294.005697.261.11#生產車間3383.5212688.201709.181.22#生產車間2819.6010573.501424.321.3
43、3#生產車間2706.8210150.561367.341.44#生產車間2368.468881.741196.422倉儲工程5745.609824.981026.682.11#倉庫1723.682947.49308.002.22#倉庫1436.402456.24256.672.33#倉庫1378.942358.00246.402.44#倉庫1206.582063.25215.603辦公生活配套1470.456014.14876.723.1行政辦公樓955.793909.19569.873.2宿舍及食堂514.662104.95306.854公共工程2766.404536.90460.68輔助
44、用房等5綠化工程6171.20121.08綠化率16.24%6其他工程10548.8033.797合計38000.0062670.028216.21第六章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積38000.00(折合約57.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積62670.02。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸結構件,預計年營業(yè)收入61100.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目
45、經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1結構件噸xx2結構件噸xx3結構件噸xx4.噸5.噸6.噸合計xxx61100.002015年3月25日,國務院常務會議通過了中國制造2025,提出通過“三步走”實現制造強國的戰(zhàn)略目標:第一步,到2025年邁入制造強國行列;第二步,到2035年我國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平;第三步,到新中國成立一百年時,
46、綜合實力進入世界制造強國前列。受國家政策鼓勵的積極影響以及中國市場的不斷擴大,金屬結構件行業(yè)的發(fā)展將迎來戰(zhàn)略性機遇。第七章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部
47、隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是
48、長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內
49、外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結
50、進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場風險1、市場競爭風險目前我國相關行業(yè)內企業(yè)數量較多且絕大多數為中小型企業(yè),市場化程
51、度較高、產業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關行業(yè)的重要技術支撐正在不斷轉變發(fā)展思路,向高質量發(fā)展邁進,同時隨著國家對相關行業(yè)整治力度加強,環(huán)保要求進一步提升,行業(yè)內主要企業(yè)都在依靠科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推進轉型升級,并呈現資源向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的趨勢,在一定程度上加劇了相關企業(yè)之間的競爭。若公司未來不能進一步提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢,公司的業(yè)務和經營業(yè)績將會受到不利影響。2、原材料及能源價格波動風險若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動,公司在銷售產品定價、成本控制等方面未能有效應對,可能對公司經營產生不利影響。3、宏觀經濟波動風險近年來受歐美國家一系列貿易限制措施等因素影響,對我國經
52、濟發(fā)展特別是外貿出口造成沖擊,外貿出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業(yè)務,而隨著國內經濟增速放緩,相關行業(yè)及下游相關行業(yè)的需求也受到一定影響。公司相關業(yè)務同時會受到國內外市場供需和經濟周期性波動的影響,因此公司經營將會面臨宏觀經濟波動引致的風險。4、人民幣匯率波動及國際貿易摩擦的風險隨著匯率制度改革不斷深入,人民幣匯率波動漸趨市場化,同時國內外政治、經濟環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢,對我國出口企業(yè)的國際競爭力造成不利影響,進而產生將不利影響傳導至相關行業(yè)的風險,下游客戶由于心理預期不明確,導致其相關業(yè)務下單更趨謹慎。如果未來國際間貿易摩擦加劇,將會產生對相關行業(yè)發(fā)展不利影響的風險。(二)環(huán)保
53、風險隨著人們環(huán)境保護意識的逐漸增強以及相關環(huán)保法律法規(guī)的實施,國家對相關產業(yè)提出了更高的環(huán)保要求,公司的排污治理成本將進一步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保護工作,持續(xù)加大環(huán)保方面投入,嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴重的環(huán)境違法行為。但如果公司不能始終嚴格執(zhí)行在環(huán)保方面的標準,或操作人員不按規(guī)章操作,可能增加公司在環(huán)保治理方面的費用支出,將面臨一定的環(huán)境保護風險。此外,若國家進一步提高環(huán)保標準,公司上游生產企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力,公司存在采購價格上升的風險,從而影響公司的盈利能力。(三)技術風險1、技術開發(fā)風險近年來,公司緊密把握產品市場發(fā)展趨勢,密切跟蹤客戶個性化需
54、求的變化,開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產品要求不盡相同,新產品的更新速度較快,這要求公司緊跟客戶的需求變化,對工藝不斷進行技術研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強,具有較強的新工藝開發(fā)能力,但由于新工藝的開發(fā)需要投入較多的人力和財力,周期較長,開發(fā)過程不確定因素較多,公司存在技術開發(fā)風險。2、技術流失風險公司一貫重視科技創(chuàng)新,經過多年的研究和開發(fā),公司在高質量產品等方面具備了較為深厚的技術沉淀,形成了技術流程先進的工藝,有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴格的保密工作制度,與公司核心技術人員均簽署了保密協(xié)議,嚴格規(guī)定了技術人員的保密職責。盡管公司采取了上述措
55、施防止核心技術對外泄露,但若公司核心技術人員離職或私自泄露公司技術機密,仍可能會給公司帶來直接或間接的經濟損失。(四)財務風險1、主要客戶發(fā)生不利變動及流失風險行業(yè)及產品特點導致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷加大營銷力度,努力拓展市場,擴大收入來源,但行業(yè)競爭的加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化,將影響本公司客戶的經營狀況及客戶對公司印染服務的需求,若公司不能保持對市場的前瞻性判斷,持續(xù)開拓新客戶并對現有客戶情況的不利變化作出及時反應,或者市場環(huán)境變化導致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務領域出現較大波動,或者公司主要客戶自身經營情況出現較大波動而減少對公司印染服務的采購,或者其他競爭對手的出現導致主要客戶的不利變動及流失,將會對公司業(yè)績造成不利影響。2、短期償債能力不足的風險為應對市場需求的增加,公司持續(xù)擴大產能規(guī)模,固定資產投資和生產經營活動對資金的需求量較大,公司主要通過銀行貸款方式解決資金需求問題。公司資產負債率較
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