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文檔簡介
1、九、行銷與廣告計劃編擬指南(一)行銷計劃編擬指南年度行銷計劃1廠牌別預(yù)算(1)本年度的效益目標將本年度特定商品的銷售量、市場占有率及預(yù)算額的達成概況、發(fā)生重要差異的 因素,以及影響市場的主要原因等以簡短的詞句描述。2建議事項將特定商品的總出貨量、預(yù)計銷售額、特定商品的推銷費用及預(yù)定的市場占有率 等,以簡短的詞句描述。3損益變化程度的提示將本年度的經(jīng)營成果與來年度預(yù)算額的差異以損益表示,并列出每一項目對銷售的比率,其格式如下表 :* *新年度« *SS(單悅)% 1占有車%啊%產(chǎn)品磴本s- O)4 (%)廣皆及促常費用tr- (%)5- (*)S直他匾本5-(%)%- (%)1- C%
2、)稅師利益S%f %)4基本資料(1)市場規(guī)模以銷售量及增長率概述市場規(guī)模,同時應(yīng)列出競爭對象的廠牌及其占有率;若競 爭廠牌眾多,則僅須列出主要的競爭廠牌。消費者以簡單的一兩段,略述消費者特性(年齡、收入)并列出該商品主要銷售地區(qū)的總消費量。訂價以簡明的表格適當?shù)亓谐龈偁幷呒氨竟镜牧闶蹆r(以單位大小別表示),若可能的話,亦可列出每一單位成本。競爭者的推廣費用以六個月為單位,將前些年度競爭廠牌的全年度媒體及促銷費用列出;若可能的 話,并應(yīng)加上該二期間的銷售量。促銷費用的估計僅須包括地區(qū)性及全國性促銷費用,而不必包括試銷成本,其表格如下表:荷師陽腿不.具嚴踴地卜表16.L6:&個月2nd
3、右C月* 1廠牌A-A廠牌B一£-1-» -S-根據(jù)上列形式,若發(fā)生任何重要改變,須于表后加以注明。其他在本大項內(nèi),凡有助于完成決策的任何其他實據(jù)或統(tǒng)計資料,須加以敘述。廠牌產(chǎn)品簡述產(chǎn)品的配方、特色,并以表列出產(chǎn)品規(guī)格及利益率。制造以簡短的幾段,依需要程度擇取說明現(xiàn)有工廠的生產(chǎn)能力、來年度的投資額、生 產(chǎn)量及將采購量等事項,但對新產(chǎn)品而言,則應(yīng)作全部的敘述。商品調(diào)查略述有關(guān)特定商品及推銷成果的調(diào)查,其內(nèi)容需偏重于實際調(diào)查結(jié)果,而不需作 過程上的評論。市場調(diào)查此部分包括所有推銷成果上的重要調(diào)查,諸如近期廣告調(diào)查、市場占有率、命名 及包裝調(diào)查等等。其他在本大項內(nèi)若有助于完成決策
4、的任何其他實據(jù)或統(tǒng)計資料,須加以敘述。5.機會點及癥結(jié)點(1) 機會點本項目須列出特定商品的預(yù)定增長率及銷售目標的主要機會。(2) 癥結(jié)點將影響特定產(chǎn)品的目標完成的因素擇其重點列出,并同時說明將此風險減至最少的步驟。6策略(1) 營銷以簡短的詞句明確地敘述商品的基本目標及行銷策略;本項內(nèi)容的多寡將隨個別廠牌的需要而有所不同,但必須限制于半頁。(2) 費用此部分可視其需要程度作擇取性說明;但對需負龐大廣告費,且其費用常隨銷售區(qū)及市場機會而變動的商品名,須特別加以敘述。 Copy須包括三部分簡述,第一:專注于主要Copy目標,第二:完成目標的策略,第三:特定商品的電視/印刷等廣告量的分配政策,其要
5、點敘述不得超過一頁。媒體本項目包含三要素,第一:目標敘述,第二:完成此目標的策略;應(yīng)盡可能明確 地敘述上兩項的有關(guān)涵蓋率、廣告出現(xiàn)次數(shù),廣告波及率等,第三:列出本年與新年度的銷售量及媒體費用,其表如下表 :本年度新年度地直«費用F單位ftgg費用/單位15-屁/CSAA zcs2二4S-/CS-A£- /CS在任何餡害區(qū)內(nèi)胯年闔的單烷費用若有直要變優(yōu),領(lǐng)簡明地于此表內(nèi)抑以說明銷害 地區(qū)所用的代號犀可篙不J®過短的胡品則上農(nóng)可宵崎“這薛分亦含三要It一:促輛目赫二:笨略的數(shù)述.三*境表列出詩用與交易量間的塞. 其表格如下*務(wù)用乙單位 地區(qū)I馳區(qū)工地區(qū)?本年度$-s-
6、sWf 年度*-壇交境電本隼度- %- %摘年度%- %- %本項目盡可能不趙過一項C7腳査研究塔述特宦酣品子來年/T預(yù)定實施的主要弼壹觀目*例如媒體或促錯測定、產(chǎn)甜測足、包 裝研究萼。井應(yīng)明確敘述髯壩活動的聿磯、目的及或車內(nèi)眸車得趙過半頁°總結(jié)此書面的年度廳構(gòu)it劃,應(yīng)剛上前述四項跡務(wù)性行慣報表口(二)廠牌則桝幅玻利潤皤構(gòu)預(yù)算(表163.8)也裳別鑫司/單驚單位零售價轄24'S-02i2's-026tS-02零售價裕/出貨箱一二出廠揄f&F箱囉經(jīng)期毛利率-%-%-%拠箱製運攻本=毛利/箱出廠價格的轉(zhuǎn)/幣-%-%-%-%怙計犠運費亠總銷害星=總毛利-%-%-%
7、-%“標準箱”代表將有大小不同的單位轉(zhuǎn)變成“單一”“標準尺寸”的標準箱,以 便使管理者了解總出貨量,并根據(jù)此關(guān)系來計算各項成本。前年度側(cè)售本年度銷售斯年度銷售1總市場理-單位-增減率-%-%-%2 廠牌占有率-%-%-%3 商品出貨單位:(100%)(100%)(100%)增減率-%-%-%4 產(chǎn)品成本固定成本(%)-(%)-(%)變動成本一(%)(%)(%)總成本一(%)(%)(%)(%)(%)(%)5 行銷費用媒體或制作(%)(%)(%)廣吿準備金(%)(%)(%)樣品或贈品(%)(%)(%)銷貨折讓(%)(%)(%)其他促俏(%)(%)(%)總行銷費用(%)(%)(%)6 其他費用市場調(diào)査(%)(%)(%)人員推銷(%)(%)(%)分配成本(%)(%)(%)倍理費用(%)(%)(%)雜項收支(%)(%)(%)其他總費用(%)(%)(%)貢獻利益増減值-(%)-%(%)-%(%)%本年度新年度1 全Bfl性費用電視費用(000)%(000)%(000)%電視聯(lián)播S-%S-%S- %地方性電視制作電視總計-%S-%5-%印劇費用雜志-%$-%S-%報紙-其他制作費-鑄金印刷總計$-%$- %$-%其他煤體分項列舉$- %A-%S-%其他總計$-%S-%S-%煤體費用總廿$-100%$-100%S-100%第一季第二季第三季
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