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文檔簡介

1、泓域咨詢 /河南關(guān)于成立醫(yī)療設備公司可行性研究報告河南關(guān)于成立醫(yī)療設備公司可行性研究報告xx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司成立方案18一、 公司經(jīng)營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第三章 項目建設背景、必要性31一、 行業(yè)基本風險特征31二、 行業(yè)進

2、入壁壘32三、 醫(yī)療器械代理進口市場35四、 項目實施的必要性36第四章 市場分析37一、 國內(nèi)市場概覽37二、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素39三、 醫(yī)療器械進口貿(mào)易市場42第五章 發(fā)展規(guī)劃分析45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施46第六章 法人治理49一、 股東權(quán)利及義務49二、 董事53三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第七章 選址分析62一、 項目選址原則62二、 建設區(qū)基本情況62三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展65四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標67五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向67六、 項目選址綜合評價70第八章 風險分析71一、 項目風險分析71二、 公司競爭劣勢74第九章 項目環(huán)境保護75一、 編制依據(jù)75二

3、、 環(huán)境影響合理性分析75三、 建設期大氣環(huán)境影響分析77四、 建設期水環(huán)境影響分析78五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79六、 建設期聲環(huán)境影響分析79七、 營運期環(huán)境影響80八、 環(huán)境管理分析80九、 結(jié)論及建議82第十章 經(jīng)濟效益評價84一、 經(jīng)濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表85固定資產(chǎn)折舊費估算表86無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表87利潤及利潤分配表88二、 項目盈利能力分析89項目投資現(xiàn)金流量表91三、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93第十一章 項目規(guī)劃進度95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施9

4、6第十二章 投資方案97一、 投資估算的編制說明97二、 建設投資估算97建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構(gòu)成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十三章 總結(jié)105第十四章 附表附錄106主要經(jīng)濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動資金估算表109總投資及構(gòu)成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產(chǎn)折舊費估算表114無形資產(chǎn)和其他

5、資產(chǎn)攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120報告說明醫(yī)療器械行業(yè)的品牌綜合體現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品設計水平等因素,知名品牌的創(chuàng)立和形成需要經(jīng)過企業(yè)長期的投入和積累,需要得到經(jīng)銷商和下游醫(yī)療機構(gòu)應用者的持續(xù)信賴與口碑。新進入企業(yè)需要經(jīng)過漫長的市場考驗來樹立品牌并建立客戶對產(chǎn)品的忠誠度。對于醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)而言,如果不具備相應資質(zhì)、資金實力和公司信譽,難以獲得品牌生產(chǎn)商的銷售代理權(quán)。xx有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xxx有限責任公司共同出資

6、成立。其中:xxx(集團)有限公司出資553.00萬元,占xx有限公司70%股份;xxx有限責任公司出資237萬元,占xx有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資40667.96萬元,其中:建設投資30339.54萬元,占項目總投資的74.60%;建設期利息835.51萬元,占項目總投資的2.05%;流動資金9492.91萬元,占項目總投資的23.34%。項目正常運營每年營業(yè)收入85000.00萬元,綜合總成本費用63589.36萬元,凈利潤15703.75萬元,財務內(nèi)部收益率30.14%,財務凈現(xiàn)值28395.97萬元,全部投資回收期5.23年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務

7、凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則,技術(shù)先進,成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本790萬元三、 注冊地址河南xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事醫(yī)療設備相關(guān)業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx有限公司主要由xxx(

8、集團)有限公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質(zhì)量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年1

9、2月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16645.9613316.7712484.47負債總額6328.265062.614746.19股東權(quán)益合計10317.708254.167738.28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50395.4140316.3337796.56營業(yè)利潤11018.818815.058264.11利潤總額9075.557260.446806.66凈利潤6806.665309.194900.80歸屬于母公司所有者的凈利潤6806.665309.194900.80(二)xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以

10、創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu),提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板,走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質(zhì)增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月20

11、19年12月2018年12月資產(chǎn)總額16645.9613316.7712484.47負債總額6328.265062.614746.19股東權(quán)益合計10317.708254.167738.28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50395.4140316.3337796.56營業(yè)利潤11018.818815.058264.11利潤總額9075.557260.446806.66凈利潤6806.665309.194900.80歸屬于母公司所有者的凈利潤6806.665309.194900.80六、 項目概況(一)投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立醫(yī)療設備公司的投資

12、建設與運營管理。(二)項目提出的理由以中國制造2025和關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見為核心的系列政策重點關(guān)注高端影像設備、可穿戴設備、醫(yī)療機器人、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療等方面,旨在鼓勵我國醫(yī)療器械行業(yè)向科技創(chuàng)新發(fā)展,徹底擺脫過去依靠低端產(chǎn)品獲取微薄利潤的產(chǎn)業(yè)鏈底部位置。以“服務+創(chuàng)新”的模式追趕國際水平。同時對國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械開辟了綠色通道,簡化程序,提高效率,大力促進醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新。啟動國產(chǎn)優(yōu)秀醫(yī)療設備遴選工作,旨在推動國產(chǎn)醫(yī)療設備的發(fā)展和應用。聚焦制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快建設現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系堅持把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為主攻方向,推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,強化戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領、先進制造業(yè)

13、和現(xiàn)代服務業(yè)協(xié)同驅(qū)動、數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合,推動河南制造向河南創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、河南速度向河南質(zhì)量轉(zhuǎn)變、河南產(chǎn)品向河南品牌轉(zhuǎn)變。建設先進制造業(yè)強省。堅持鏈式集群化發(fā)展,分行業(yè)做好產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈圖譜設計,以鏈長制為抓手深入開展延鏈補鏈強鏈行動,做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、做大新興產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),穩(wěn)定制造業(yè)比重,鞏固壯大實體經(jīng)濟根基。立足產(chǎn)業(yè)基礎和比較優(yōu)勢,壯大裝備制造、綠色食品、電子制造、先進金屬材料、新型建材、現(xiàn)代輕紡等六個戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)鏈,形成具有競爭力的萬億級產(chǎn)業(yè)集群。實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展工程,打造新型顯示和智能終端、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、新能源及網(wǎng)聯(lián)汽車、新一代人工智能、網(wǎng)絡安全、尼龍新材料、智能裝

14、備、智能傳感器、第五代移動通信等十個戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鏈,培育具有高成長性的千億級產(chǎn)業(yè)集群。前瞻布局北斗應用、量子信息、區(qū)塊鏈、生命健康等未來產(chǎn)業(yè)。實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程,推動高端化、智能化、綠色化、服務化改造,突破一批基礎零部件、基礎材料、基礎工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎等短板,促進創(chuàng)新產(chǎn)品迭代升級和規(guī)模應用。深入開展質(zhì)量提升行動,建設質(zhì)量強省。支持老工業(yè)基地和資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。全面推進產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”,打造高能級產(chǎn)業(yè)載體。爭創(chuàng)國家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展試驗區(qū)。建設現(xiàn)代服務業(yè)強省。推動生產(chǎn)性服務業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸,推動生活性服務業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級,加快現(xiàn)代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展,積

15、極培育新業(yè)態(tài)新模式新載體。構(gòu)建“通道+樞紐+網(wǎng)絡”現(xiàn)代物流運行體系,發(fā)展高鐵貨運,打造萬億級物流服務全產(chǎn)業(yè)鏈,加快建設現(xiàn)代物流強省。推進鄭州國際會展名城建設。大力發(fā)展現(xiàn)代金融、科技服務、創(chuàng)意設計、商務咨詢等知識密集型服務業(yè),培育壯大家政、育幼、體育、物業(yè)等服務業(yè),打造文化旅游、健康養(yǎng)老萬億級產(chǎn)業(yè),加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。推進服務業(yè)數(shù)字化、標準化、品牌化建設。推動商務中心區(qū)和服務業(yè)專業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。建設現(xiàn)代化基礎設施體系。堅持適度超前、整體優(yōu)化、協(xié)同融合,打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系。構(gòu)建引領未來的新型基礎設施體系,加快第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中

16、心等建設,提升擴容鄭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點,提高國家超級計算鄭州中心運行效能。構(gòu)建便捷暢通的綜合交通體系,建設鄭州國際交通門戶樞紐和洛陽、商丘、南陽全國性交通樞紐,加快米字形高鐵向多中心網(wǎng)絡化發(fā)展,實施鄭州機場三期、呼南高鐵焦作至平頂山段、平漯周高鐵等重大工程,推進都市圈城際鐵路、市域(郊)鐵路建設,完善高品質(zhì)公路網(wǎng),實施高速公路“13445工程”,推動淮河、沙潁河等航道升級改造和區(qū)域性樞紐港口建設,推進黃河、大運河河南段適宜河段旅游通航和分段通航,推動干線、支線、通用機場協(xié)同發(fā)展,打造交通強省。構(gòu)建低碳高效的能源支撐體系,推進能源革命,謀劃建設外電入豫新通道,加快國家主干油氣管道建設,積極

17、發(fā)展新能源和可再生能源,建設沿黃綠色能源廊道,完善能源產(chǎn)供儲銷體系。構(gòu)建興利除害的現(xiàn)代水網(wǎng)體系,統(tǒng)籌水資源、水生態(tài)、水環(huán)境、水災害治理,全面建成十大水利工程,實施重大引調(diào)水和水系連通工程,規(guī)范實施引黃調(diào)蓄工程,完善旱引澇排、豐枯互補、內(nèi)連外通、調(diào)洪防災的水安全保障網(wǎng)。建設數(shù)字河南。堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,突出數(shù)字化引領、撬動、賦能作用,全面推進國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)建設,實施數(shù)字產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展工程,打造千億級鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)集群,培育軟件、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字內(nèi)容等產(chǎn)業(yè),拓展“數(shù)字+”“智能+”應用領域,爭創(chuàng)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū),建設數(shù)字經(jīng)濟新高地。促進平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟健康發(fā)展。加強數(shù)字社會

18、、數(shù)字政府建設,提升公共服務、社會治理等數(shù)字化智能化水平。加強數(shù)據(jù)資源統(tǒng)一規(guī)范管理,推動數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。擴大基礎公共信息數(shù)據(jù)有序開放,完善全省統(tǒng)一數(shù)據(jù)共享開放平臺。保障數(shù)據(jù)安全,加強個人信息保護。提升全民數(shù)字技能,實現(xiàn)信息服務全覆蓋。(三)項目選址項目選址位于xxx(待定),占地面積約71.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx套醫(yī)療設備的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積83970.25,其中:生產(chǎn)工程54294.17,倉儲工程16484.66,行政辦公及生活服務設施7147.

19、94,公共工程6043.48。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資40667.96萬元,其中:建設投資30339.54萬元,占項目總投資的74.60%;建設期利息835.51萬元,占項目總投資的2.05%;流動資金9492.91萬元,占項目總投資的23.34%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):85000.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):63589.36萬元。3、凈利潤(NP):15703.75萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.23年。5、財務內(nèi)部收益率:30.14%。6、財務凈現(xiàn)值:28395.97萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目

20、綜合評價通過分析,該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質(zhì)量服務樹品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國

21、際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、醫(yī)療設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。

22、5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資553.00萬元,占xx有限公司70%股份;xxx有限責任公司出資237萬元,占xx有限公司30%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常

23、、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職

24、責及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負

25、責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證

26、。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃

27、和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃

28、,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、向xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、戴xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,20

29、17年8月至今任公司監(jiān)事。3、任xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。4、邵xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),197

30、1年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、陶xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、付xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、范xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1

31、970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公

32、司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月

33、內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次

34、利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當

35、認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政

36、策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經(jīng)過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑

37、證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)基本風險特征1、人力資源風險營銷人員是醫(yī)療器械企業(yè)順利開展業(yè)務的關(guān)鍵資源要素之一,具備長期穩(wěn)定銷售渠道的醫(yī)療器械營銷人才和富有經(jīng)驗的醫(yī)療器械產(chǎn)品工程師是業(yè)內(nèi)企業(yè)長期爭搶的對象。為此,引發(fā)了此類人才在醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)間的頻繁流動,在增加企業(yè)經(jīng)營成本的同時也為

38、企業(yè)帶來經(jīng)營風險。這是企業(yè)需要面對的重要風險之一。2、市場競爭加劇風險我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速,但是行業(yè)結(jié)構(gòu)層級較低,產(chǎn)品多數(shù)集中在中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品,高端醫(yī)療器械領域與國外差距較大。近年來國內(nèi)用工成本不斷提高、企業(yè)面臨新版GMP實施等原因,醫(yī)療器械企業(yè)運營成本不斷上升,市場競爭加劇。醫(yī)療器械行業(yè)為了防范和應對該風險,一方面需要不斷研發(fā)力度,通過先進的產(chǎn)品吸引客戶;另一方面需要加強銷售,拓展市場渠道。增強醫(yī)療器械行業(yè)在市場上的競爭力,保持醫(yī)療器械行業(yè)的持續(xù)增長。3、政策風險醫(yī)療器械行業(yè)與醫(yī)療器械批業(yè)中的流通產(chǎn)品與人類生命健康直接相關(guān),為此國家對上述行業(yè)監(jiān)管嚴格。為破除以藥養(yǎng)醫(yī)、完善醫(yī)保支付制度

39、、發(fā)展社會辦醫(yī)、開展分級診療,近年來深化醫(yī)療體制改革的進程一直在矛盾與爭議中前行。歷次監(jiān)管政策的變革都會引發(fā)醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療保障、醫(yī)療流通體制的改變,進一步對本行業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展產(chǎn)生重大影響。為此,產(chǎn)業(yè)政策的變化是行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要面對的風險。國家政策調(diào)整,主要是國家提倡醫(yī)療機構(gòu)以采購國產(chǎn)產(chǎn)品為主,目前國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營的為進口產(chǎn)品,所以會面臨市場需求增長變緩甚至萎縮的風險。二、 行業(yè)進入壁壘1、政策準入壁壘我國目前對醫(yī)療器械經(jīng)營實行許可制度,由于二類及三類醫(yī)療器械關(guān)系到人們的生命和健康,具有較高的風險性,因此國家對相關(guān)企業(yè)的設立、產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售資格進行嚴格的審查,并建立了系統(tǒng)的管理和市場準入制度。根據(jù)醫(yī)

40、療器械監(jiān)督管理條例、醫(yī)療器械注冊管理辦法、醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法等規(guī)定,國家藥品監(jiān)督管理部門對其實行嚴格的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證和產(chǎn)品注冊制度。企業(yè)需要通過省級藥品監(jiān)督管理部門的審核并獲得其頒發(fā)的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證,同時還必須取得相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品的生產(chǎn)注冊證書方能進行相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法規(guī)定:應按照醫(yī)療器械風險程度,醫(yī)療器械經(jīng)營實施分類管理,取得相應的經(jīng)營許可證或者進行產(chǎn)品備案。從事第I類醫(yī)療器械經(jīng)營活動,應當有與經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營范圍相適應的經(jīng)營場所和貯存條件,以及與經(jīng)營的醫(yī)療器械相適應的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管

41、理機構(gòu)或者人員。從事第II類醫(yī)療器械經(jīng)營的,由經(jīng)營企業(yè)向所在地設區(qū)的市級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門備案并提交其符合經(jīng)營II類醫(yī)療器械條件的證明資料。從事第III類醫(yī)療器械經(jīng)營的,經(jīng)營企業(yè)應當向所在地設區(qū)的市級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門申請經(jīng)營許可并提交其符合經(jīng)營III類醫(yī)療器械條件的證明資料。由此看出,在監(jiān)管準入方面,醫(yī)療器械批業(yè)存在著較高的行業(yè)政策準入壁壘。2、資金資源壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是一個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),尤其是大型醫(yī)學影像診斷設備的產(chǎn)品性能和產(chǎn)品質(zhì)量需要根據(jù)市場發(fā)展和客戶需求不斷升級和改進。進行科研開發(fā)、生產(chǎn)裝備改造、自主品牌推廣和營銷網(wǎng)絡建設等均需要較多資金投入。如果不具備較雄厚的資

42、金實力以保障技術(shù)不斷的創(chuàng)新和升級,企業(yè)在激烈的市場競爭中將難以持續(xù)發(fā)展。醫(yī)療器械行業(yè)存在著較高的資金壁壘。醫(yī)療器械經(jīng)營行業(yè)需要較長時間才能建立成熟的銷售體系,樹立良好的品牌形象。銷售體系和商業(yè)信譽一旦建立會使上下游企業(yè)間合作更加緊密,新進入者很難快速與客戶企業(yè)對接,建立自己的銷售網(wǎng)絡。因此醫(yī)療器械批業(yè)存在著較高的上下游資源累積壁壘。3、品牌壁壘隨著國內(nèi)人民經(jīng)濟水平的不斷提高,消費者由“量”的關(guān)注會逐步轉(zhuǎn)向為對產(chǎn)品“質(zhì)”的關(guān)注,尤其醫(yī)療器械關(guān)乎個人生命健康安全。目前國內(nèi)進口的醫(yī)療器械多數(shù)為高端醫(yī)療器械,在價格可接受情況下,消費者往往偏向于使用品牌產(chǎn)品。而創(chuàng)立、形成品牌往往需要經(jīng)過企業(yè)長期的資金投

43、入和市場積累,才能獲得消費者的信賴。醫(yī)療器械行業(yè)的品牌綜合體現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品設計水平等因素,知名品牌的創(chuàng)立和形成需要經(jīng)過企業(yè)長期的投入和積累,需要得到經(jīng)銷商和下游醫(yī)療機構(gòu)應用者的持續(xù)信賴與口碑。新進入企業(yè)需要經(jīng)過漫長的市場考驗來樹立品牌并建立客戶對產(chǎn)品的忠誠度。對于醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)而言,如果不具備相應資質(zhì)、資金實力和公司信譽,難以獲得品牌生產(chǎn)商的銷售代理權(quán)。4、營銷人才壁壘營銷人才是企業(yè)銷售環(huán)節(jié)的核心力量之一,是企業(yè)打開銷售渠道,維持銷售穩(wěn)定業(yè)績的重要組成部分。與此同時,營銷人員是醫(yī)療器械企業(yè)順利開展業(yè)務的關(guān)鍵資源要素之一,具備長期穩(wěn)定銷售渠道的醫(yī)療器械營銷人才和富有經(jīng)驗的醫(yī)療器

44、械產(chǎn)品工程師是業(yè)內(nèi)企業(yè)長期爭搶的對象。新進入行業(yè)者通常會面對核心營銷人員欠缺或者需要負擔較大的人力成本等困難。三、 醫(yī)療器械代理進口市場醫(yī)院、專業(yè)醫(yī)療器械店及需要醫(yī)療器械的家庭是國內(nèi)銷售醫(yī)療器械的主要渠道。目前來看,我國醫(yī)療器械代理的特點表現(xiàn)為:代理企業(yè)多,行業(yè)集中度低,區(qū)域化明顯,市場上缺乏龍頭企業(yè)。近幾年家用醫(yī)療器械市場需求的不斷擴大,將導致醫(yī)療器械行業(yè)的競爭進一步加劇。處于亞健康狀態(tài)人群比例不斷增加,人口老齡化進程加快都使得我國的醫(yī)療模式逐步向以綜合醫(yī)院和??漆t(yī)院為主,小區(qū)的社區(qū)衛(wèi)生院為輔助,家庭醫(yī)療、康復、預防為補充的方向快速發(fā)展。隨著人民保健意識的逐步增強,出院后使用各種家用醫(yī)療用品

45、進行持續(xù)性治療已經(jīng)成為患者的普遍做法,這給家用進口醫(yī)療器械領域帶來了巨大的發(fā)展機遇。目前此類產(chǎn)品的市場主要集中在沿海經(jīng)濟發(fā)達省市,中西部地區(qū)在內(nèi)的廣大區(qū)域發(fā)展較為緩慢。家用醫(yī)療器械的主要特點為單價較低、以進口為主、推廣難度較大、消費群體主要為個人而非企業(yè)等。在銷售模式上,一般采用國內(nèi)經(jīng)銷商模式。根據(jù)2016中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍皮書及網(wǎng)絡查詢數(shù)據(jù)顯示,全國醫(yī)療器械總代理商共計1,489家,而醫(yī)療器械相關(guān)的省市代理商有5,343家。2016年中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模約為3,700億元,比2015年度的3,080億元增長了620億元,增長率約為20.1%。其中醫(yī)用醫(yī)療器械市場約為2,690億元,約

46、占72.70%;家用醫(yī)療器械市場首次突破千億元大關(guān),約為1,010億元,約占27.30%。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 市場分析一、 國內(nèi)市場概覽根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,我國人口數(shù)量已達138,271萬人,龐大的人口基數(shù)產(chǎn)生了巨大的醫(yī)療衛(wèi)生服務需求。另外,國內(nèi)國民經(jīng)濟不斷發(fā)展的同時,全國的衛(wèi)生總費

47、用也在不斷擴大,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,全國衛(wèi)生總費用已達到46,344.88億元,是2000年的10.1倍。其中,政府衛(wèi)生支出為13,910.31億元,社會衛(wèi)生支出為19,096.68億元,個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出為13,337.90億元。相較于發(fā)達國家,我國的全國衛(wèi)生總費用GDP占比偏低。隨著經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展,居民收入水平的不斷提高,醫(yī)療機構(gòu)規(guī)模、醫(yī)療器械以后均會呈增長的趨勢。截至2017年11月底,全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)達99.3萬個。與2016年11月底比較,全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加1632個,其中:醫(yī)院增加1543個,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加7601個,專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)減少7190個

48、。截至2017年11月底,醫(yī)院3.0萬個,其中:公立醫(yī)院12181個,民營醫(yī)院18113個。與2016年11月底比較,公立醫(yī)院減少566個,民營醫(yī)院增加2109個?;鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)93.8萬個,其中:社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)3.4萬個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.7萬個,村衛(wèi)生室63.8萬個,診所(醫(yī)務室)21.2萬個。與2016年11月底比較,診所增加,社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室均減少。專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)2.2萬個,其中:疾病預防控制中心3481個,衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)3132個。與2016年11月底比較,疾病預防控制中心數(shù)量較少6個,衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)減少3個。計劃生育技術(shù)服務機構(gòu)1.0萬個

49、,比去年同期減少7197個。其他機構(gòu)0.3萬個。隨著國家醫(yī)療衛(wèi)生支出持續(xù)增長,相關(guān)醫(yī)療服務機構(gòu)的數(shù)量也將保持持續(xù)增長的趨勢。雖然醫(yī)療器械服務行業(yè)呈現(xiàn)出快速增長的趨勢,但醫(yī)療器械服務領域的消費水平仍然不及藥品消費。數(shù)據(jù)顯示,全球醫(yī)療器械服務和醫(yī)藥領域的消費比大約為0.7:1,西方發(fā)達國家兩者比例甚至達到了1:1,而我國兩個領域的比例僅為0.2:1。所以從數(shù)據(jù)來推測,我國醫(yī)療器械服務市場具有巨大的市場空間,尤其隨著人口老齡化以及基礎醫(yī)療設施的不斷普及,未來有可能出現(xiàn)井噴式發(fā)展。人口老齡化是推動醫(yī)療器械市場發(fā)展的重要助力,一方面老年人是疾病多發(fā)群體,本身需求就比較強烈,另一方面,近幾年來,老年人的保

50、健意識在不斷增強,不斷刺激醫(yī)療器械市場的增長。由此,人口老齡化對醫(yī)療器械的需求拉動顯而易見。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,我國60歲以上老年人口已超過2.3億,占比已經(jīng)由2008年的12.0%增加到16.7%,到2020年,全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右,占總?cè)丝诒戎靥嵘?7.8%左右,預計到2040年將攀升至20%,接近發(fā)達國家25%的人口占比。人口老齡化對于醫(yī)療器械市場需求的拉動毋庸置疑。自2001年起,我國醫(yī)療器械市場規(guī)模由179億元增長至2016年超過3500億元,16年間增長了約19.55倍,年復合增長率接近21%,超過我國藥品市場規(guī)模16%的復合增長率。但是

51、對比全球市場,我國器械/藥品比例僅為0.2:1,遠低于全球0.7:1的水平。二、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)市場需求持續(xù)增長,市場空間的持續(xù)釋放我國GDP和居民收入連續(xù)多年維持較高速度增長,直接推動了健康產(chǎn)業(yè)的消費升級,同時也給醫(yī)療器械的發(fā)展迎來大環(huán)境的持續(xù)有利因素。根據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計,2016年中國衛(wèi)生總費用總計達7,000億美元,占GDP的比重由上一年度的6%提升至6.2%,但仍然不如發(fā)達國家的8.1%的水平。目前全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥市場總規(guī)模的42%,而我國醫(yī)療器械只占醫(yī)藥市場總規(guī)模的14%,市場發(fā)展空間巨大。根據(jù)健康中國2020戰(zhàn)略研究報告:國家整體對衛(wèi)生領域

52、的投入將較大幅度增長,到2020年國內(nèi)衛(wèi)生總費用占GDP比重將提高到6.5%至7%,由此可帶來每年衛(wèi)生費用增長超6,000億元。除此之外,2001年至2020年是中國人口快速老齡化階段,而人口老齡化也有力地促進醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展,根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,到2020年以前,我國每年新增近600萬老年人口,年均增長速度達到3.28%,而老年人是醫(yī)療費用的主要人群,這也刺激醫(yī)療器械市場需求的不斷增長。宏觀經(jīng)濟水平、居民收入水平的不斷提升、人口老齡化等多種因素都不斷刺激著我國醫(yī)療器械市場需求的不斷增長。醫(yī)療器械流通環(huán)節(jié)作為醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商與各級醫(yī)療機構(gòu)的紐帶,扮演著承上啟下的重要角色。據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),

53、2007年我國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模僅為535億元,到2016年醫(yī)療器械市場規(guī)模達到3700億元,復合增長率達24.0%,遠高于世界醫(yī)療器械8%左右的復合增長率。預計到2017年底,國內(nèi)的醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到約4500億元,同比增長超過20%。據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心預測:2020年國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過7000億元,年復合增長率預計將為16.8%。醫(yī)療器械流通環(huán)節(jié)市場增長空間巨大。(2)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年政府不斷發(fā)布政策指導醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2014年以來政策推出速度加快,將不斷規(guī)范市場、鼓勵投資和科技創(chuàng)新。監(jiān)管不斷規(guī)劃,各個監(jiān)管部門不斷發(fā)布新規(guī),保障我國醫(yī)療器械的高質(zhì)量、安全性,

54、行業(yè)集中度持續(xù)提升,長期趨勢向好。以中國制造2025和關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見為核心的系列政策重點關(guān)注高端影像設備、可穿戴設備、醫(yī)療機器人、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療等方面,旨在鼓勵我國醫(yī)療器械行業(yè)向科技創(chuàng)新發(fā)展,徹底擺脫過去依靠低端產(chǎn)品獲取微薄利潤的產(chǎn)業(yè)鏈底部位置。以“服務+創(chuàng)新”的模式追趕國際水平。同時對國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械開辟了綠色通道,簡化程序,提高效率,大力促進醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新。啟動國產(chǎn)優(yōu)秀醫(yī)療設備遴選工作,旨在推動國產(chǎn)醫(yī)療設備的發(fā)展和應用。2006年9月國家發(fā)改委制定醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展指導意見,提出要“分階段有步驟地發(fā)展醫(yī)療器械產(chǎn)品及其關(guān)鍵部件”。2010年10月,工信部、衛(wèi)生部、

55、藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導意見,提出要推進醫(yī)療器械核心部件、關(guān)鍵技術(shù)的國產(chǎn)化,培育200個以上擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、掌握核心技術(shù)、達到國際先進水平、年銷售收入超過1,000萬元的先進醫(yī)療設備企業(yè)。2012年1月18日,由科技部牽頭、與其他相關(guān)部委合作起草的醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃正式出臺。規(guī)劃表示“十二五”期間科技進步和示范應用帶來的新增醫(yī)療器械產(chǎn)值將達2,000億元。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)我國醫(yī)療器械整體較為落后從全球醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模來看,我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度偏低,醫(yī)療企業(yè)規(guī)模小且分散,缺乏具有影響力的龍頭企業(yè)。行業(yè)研究投入不足,缺乏創(chuàng)新投入,在全球市場中

56、競爭力不足。(2)市場競爭激烈我國醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多,但多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品為技術(shù)含量和附加值較低的產(chǎn)品,企業(yè)收入、利潤較低,資金實力薄弱。而國內(nèi)市場低端產(chǎn)品低成本、低價格導致市場競爭激烈,規(guī)模效應難以體現(xiàn);高端設備領域技術(shù)研發(fā)投入不足,難以與國外產(chǎn)品競爭??偠灾?,醫(yī)療器械行業(yè)目前仍處于競爭十分激烈的局面。三、 醫(yī)療器械進口貿(mào)易市場我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度偏低,醫(yī)療企業(yè)規(guī)模小且分散,技術(shù)水平偏低,這使得國內(nèi)的產(chǎn)品與發(fā)達國家的產(chǎn)品存在不小的差距。在這種形勢下,國內(nèi)高端醫(yī)療器械主要依賴向外進口,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,國內(nèi)80%以上的高端醫(yī)療器械需要向海外進口,高端醫(yī)療器械領域處于被外資企業(yè)壟斷的階段。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,我國醫(yī)療器械進口總額從2010年的79.57億美元增長到2016年的184.05億美元。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,截至2015年,我國醫(yī)療器械的進口來源于全球108個國家或地區(qū)。從各大洲市場來看,截至2015年底,歐洲、北美洲、亞洲為主要進口區(qū)域,其中歐洲占比36.96%,是最大的進口來源。北美洲占比33.03%,為第二大進口來源。亞洲位于第三,占比為24.27%。三大洲合計占比達到了94.26%。從醫(yī)療器械進口品種來看,截至2015年底,通用診療設備、彩色超聲

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