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文檔簡介

1、實驗室安全檢查及隱患整改制度1 目的通過檢查或巡視發(fā)現(xiàn)和查明安全中存在的各種危險和隱患,督促整改;監(jiān)督各項安全制度的施,制止違章操作的行為,防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生或降低其影響,保護人員健康安全。2 適用范圍全公司范圍。3 職責3.1 綜合技術室3.1.1 負責安全的規(guī)劃及各科室安全檢查及例行檢查管理執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患整改情況進行跟蹤。3.1.2 規(guī)范公司安全檢查記錄制度,建立公司安全檢查檔案并按照公司相關管理規(guī)定維護更新。3.2 各科室3.2.1 負責本科室范圍內安全檢查的規(guī)劃及檢查工作的執(zhí)行、問題的跟蹤及整改有效性驗證,配合綜合技術室開展各項安全檢查工作。3.2.2 對本科室范

2、圍內接收到的安全檢查不符合項及時響應,按時整改、積極跟進驗證整改效果及時向綜合技術室發(fā)出部門反饋整改進度。3.2.3 各崗位員工應認真履行安全職責,負責本崗位范圍的安全環(huán)境檢查,消除崗位不安全因素;杜絕違章操作、不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害;積極配合各級安全、環(huán)境檢查,主動報告安全問題;對存在的 安全隱患及時糾正改善。4 程序4.1 檢查應以國家法規(guī)/標準、公司的文件制度及崗位操作規(guī)程等為依據(jù)科學的判定是否符合安全要求,對不符合要求或存在安全隱患的應認真記錄4.2 安全環(huán)境檢查分級及頻次:級別形式時間組織者及參與者公司級綜合大檢查每月一次(每月20日之前)綜合技術室組織各科室負責人參加

3、部門級自檢每周一次科室負責人部門級自檢每天一次科室員工4.3安全檢查及例行巡視的形式和內容1.1.1 綜合性安全檢查:綜合技術室每月組織一次,檢查以查思想、查紀律、 查制度、查隱患為中心內容,具體包括:“三廢”處理與排放管理、安 全設備的日常檢查和維護、危險化學品的管理、消防安全、生活區(qū)安全 措施、員工操作等相關方面。并就檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合項的具體整改 措施落實到部門,檢查結果以通報形式在公司范圍內公布,同時統(tǒng)一組 織復查。1.1.2 節(jié)假日安全綜合檢查:在春節(jié)、五一、國慶、元旦等重大節(jié)假日放假前組織節(jié)假日綜合檢查,切實做好節(jié)假日期間的安全工作1.1.3 專項檢查:專項檢查是以綜合技術室人員

4、為主,組織與調查內容相關的技術和管理人員參加,對某一項潛在安全隱患較大的生產(chǎn)過程或某一個生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)進行專門檢查(如特種設備檢驗、?;穬Υ娴龋?。此類檢查不定期,根據(jù)實際情況或者公司內部、外部等投訴而定。1.1.4 日常檢查:各科室工作人員每天對工作范圍進行檢查,主要以公司安全管理制度的執(zhí)行情況為主,指出并糾正存在隱患的操作或違章行為。4.4 檢查組織4.4.1 檢查計劃:各安全檢查職責部門應擬訂檢查計劃,并將檢查計劃提前通知各檢查部門及參與檢查的人員。受檢部門有特殊情況存在與檢查安排存在沖突的因素時應提前一天與組織者溝通,組織者根據(jù)反饋情況適當調整行程。對于例行巡視,不定期抽查可由各檢查人員

5、自行安排。4.4.2 執(zhí)行檢查:安全檢查人員在進行檢查時,應當按公司規(guī)定進行,必須遵守各項管理規(guī)定,不得有擾亂現(xiàn)場工作秩序、無故逗留、與操作員工閑談等現(xiàn)象,未經(jīng)允許不得接觸特殊設備儀器,否則按公司相關管理規(guī)定處理。4.4.3 各部門工作人員須按本規(guī)定積極配合各級安全檢查人員,不得以任何理由阻撓、干擾正常的安全檢查工作,否則按公司相關規(guī)定對當事人進行處理。4.5 檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改:4.5.1 對于綜合性、節(jié)假日及專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,檢查組織方人員須實事求是及時做好記錄,填寫【安全檢查記錄表】,隱患部門相關責任人或部門陪同人員簽字確認;4.5.2 對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,由現(xiàn)場檢查人員應開

6、出不符合報告,描述不合格事實及潛在風險,與整改部門協(xié)商確定整改日期。4.5.3 責任部門接到不符合報告后必須及時按要求落實整改;并對隱患原因進行系統(tǒng)分析并確定糾正及預防措施;4.5.4 負責整改的科室必須在規(guī)定期限內完成整改工作,如因特殊情況不能完成時整改責任人須在整改期限前向綜合技術室說明原由并提出延期申請重新確定完成時間,整改結束后及時提出驗收申請。對未及時整改而無法提供正說明的,嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行責任追究。4.6 各級安全檢查組織部門應建立本級的安全檢查檔案。安全檢查記錄表Sfflj七檢查日期檢查地點被檢查單位問題描述責任人整改期限檢查人員確認WHJG/ZL078頁共頁武漢聚光檢測科技有限公司不符合項報告受審查科室科室負責人審核員審核日期不符合事實陳述:不符合條款:科室負責人:原因分析:科室負責人:糾正措施:制定:科室負責人:批準:糾正措施完成情況:實施科室負責人:糾正措施的驗證:驗證人:WHJG/ZL032第頁共頁WHJG/ZL032第頁共頁武漢聚光檢測科技有限公司糾正措施要求表責任科室要求表編號問題描述:科室負責人:日期:糾正措施:科室負責人:質量主管:日期:日期:WHJG/

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