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文檔簡介

1、甘肅正極材料項目可行性研究報告甘肅正極材料項目 可行性研究報告 泓域咨詢 報告說明 隨著鎳含量的升高、鈷含量的降低,三元材料的能量密度逐漸提高,單位成本下降,但熱穩(wěn)定性的技術要求有所提高。相比于采用常規(guī)三元材料的鋰電池,高鎳三元材料電池具有更高的能量密度,更長的續(xù)駛里程和更低的綜合成本。隨著電池行業(yè)的技術進步,三元正極材料市場正在逐步往高鎳方向發(fā)展,三元正極材料高鎳化趨勢明朗。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資 21859.04 萬元,其中:建設投資 19520.26萬元,占項目總投資的 89.30;建設期利息 264.60 萬元,占項目總投資的 1

2、.21;流動資金 2074.18 萬元,占項目總投資的 9.49。根據(jù)謹慎財務測算,項目正常運營每年營業(yè)收入 37900.00 萬元,綜合總成本費用 31178.66 萬元,凈利潤 4014.96 萬元,財務內部收益率 17.24,財務凈現(xiàn)值 4133.62 萬元,全部投資回收期 5.78 年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷,我省“十三五”時期機遇和挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),總體上仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)

3、略機遇期。要依據(jù)發(fā)展環(huán)境的重大變化和進入新階段的發(fā)展任務,準確把握經(jīng)濟由高速增長向中高增速轉變、動力頭由要素投入向創(chuàng)新驅動轉變、區(qū)位觀念由偏遠內陸向開放前沿轉變、機遇政策由多重疊加向加速釋放轉變、資開發(fā)由存量優(yōu)勢向集約利用轉變、環(huán)境條件由基礎薄弱向加快完善轉變、發(fā)展層次由傳統(tǒng)經(jīng)濟向新興產業(yè)轉變、整體形象由落后狀態(tài)向后發(fā)優(yōu)勢轉變的趨勢特征,增強機遇意識、憂患意識、責任意識,趨利避害、主動作為,在轉型升級上取得新突破,在發(fā)展動力上實現(xiàn)新轉換,在化解矛盾上打開新局面,在補齊短板上取得新進展,發(fā)揚“人一之、我十之,人十之、我百之”甘肅精神,弘揚“鐵人”精神、“南梁”精神,帶領和團結全省各族人民艱苦奮斗

4、、開拓進取,不斷開創(chuàng)各項事業(yè)發(fā)展的新局面。作為投資決策前必不可少的關鍵環(huán)節(jié),報告主要對項目市場、技術、財務、工程、經(jīng)濟和環(huán)境等方面進行精確系統(tǒng)、完備無遺的分析p ,完成包括市場和銷售、規(guī)模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價,選定最佳方案,依此就是否應該投資開發(fā)該項目以及如何投資,或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結論性意見,為投資決策提供科學依據(jù),并作為進一步開展工作的基礎。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析p 研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄 第一章 緒論

5、第二章 項目背景分析p 第三章 市場需求分析p 第四章 產品規(guī)劃與建設內容 第五章 項目選址方案 第六章 建筑工程方案分析p 第七章 原材料及成品管理 第八章 工藝技術說明 第九章 項目環(huán)保分析p 第十章 勞動安全生產 第十一章 節(jié)能方案說明 第十二章 人力資配置分析p 第十三章 項目進度計劃 第十四章 項目投資分析p 第十五章 經(jīng)濟效益評價 第十六章 招標、投標 第十七章 項目風險防范分析p 第十八章 項目總結 第十九章 附表 第一章 緒論 一、概述 (一)項目基本情況 1、項目名稱:甘肅正極材料項目 2、承辦單位名稱:_(集團)有限公司 3、項目性質:新建 4、項目建設地點:_(以最終選址

6、方案為準) 5、項目聯(lián)系人:邱 _ (二)主辦單位基本情況 面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。(三)項目建設選址及用地規(guī)模 本期項目選址位于 _(以最終選址方案為準),占地面積約64.78 畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案 根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設

7、計方案為:正極材料 10000噸/年。二、項目提出的理由 正極材料前驅體通過決定正極材料的性能將直接影響鋰離子電池的能量密度、循環(huán)壽命等關鍵性能。而正極材料前驅體的生產工藝技術復雜、過程控制嚴格,研發(fā)周期長,產品技術及生產工藝需要長期的經(jīng)驗積累。同時,近年來隨著鋰離子電池能量密度持續(xù)提升的要求,三元前驅體向高鎳化發(fā)展,型號較多,對生產廠商的新產品持續(xù)研發(fā)能力以及生產能力提出了更高的要求。在當前三元前驅體產品快速更新?lián)Q代的情況下,新進入者短期內無法突破關鍵技術,難以形成競爭力。新能汽車行業(yè)的快速發(fā)展,使得大量資本進入三元前驅體領域。三元前驅體具有技術快速迭代的典型特征,使得部分企業(yè)一經(jīng)投產就成為

8、落后產能,形成了整個行業(yè)中低端產能過剩、高端產能嚴重不足的結構性產能過剩情形。中低端產能過剩使得常規(guī)三元前驅體市場競爭無序,在一定程度上影響了整個產業(yè)的健康發(fā)展。綜合判斷,我省“十三五”時期機遇和挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),總體上仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。要依據(jù)發(fā)展環(huán)境的重大變化和進入新階段的發(fā)展任務,準確把握經(jīng)濟由高速增長向中高增速轉變、動力頭由要素投入向創(chuàng)新驅動轉變、區(qū)位觀念由偏遠內陸向開放前沿轉變、機遇政策由多重疊加向加速釋放轉變、資開發(fā)由存量優(yōu)勢向集約利用轉變、環(huán)境條件由基礎薄弱向加快完善轉變、發(fā)展層次由傳統(tǒng)經(jīng)濟向新興產業(yè)轉變、整體形象由落后狀態(tài)向后發(fā)優(yōu)勢轉變的趨勢特征,增強機遇

9、意識、憂患意識、責任意識,趨利避害、主動作為,在轉型升級上取得新突破,在發(fā)展動力上實現(xiàn)新轉換,在化解矛盾上打開新局面,在補齊短板上取得新進展,發(fā)揚“人一之、我十之,人十之、我百之”甘肅精神,弘揚“鐵人”精神、“南梁”精神,帶領和團結全省各族人民艱苦奮斗、開拓進取,不斷開創(chuàng)各項事業(yè)發(fā)展的新局面。三、項目總投資及資金構成 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資 21859.04 萬元,其中:建設投資 19520.26萬元,占項目總投資的 89.30;建設期利息 264.60 萬元,占項目總投資的 1.21;流動資金 2074.18 萬元,占項目總投資的 9.

10、49。四、資金籌措方案 (一)項目資本金籌措方案 項目總投資 21859.04 萬元,根據(jù)資金籌措方案,_(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)11059.04 萬元。(二)申請銀行借款方案 根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額 10800.00 萬元。五、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標 1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):37900.00 萬元(含稅)。2、年綜合總成本費用(TC):31178.66 萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4014.96 萬元。4、財務內部收益率(FIRR):17.24。5、全部投資回收期(Pt):5.78 年(含建設期 12 個月)。6、達產年盈虧平衡點(

11、BEP):9402.80 萬元(產值)。六、項目建設進度規(guī)劃 項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需 12 個月的時間。七、報告編制依據(jù)和原則 (一)編制依據(jù) 1、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要; 2、投資項目可行性研究指南; 3、相關財務制度、會計制度; 4、投資項目可行性研究指南; 5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件; 6、根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料; 7、可行性研究與項目評價; 8、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù); 9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)編制原則 1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局

12、,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。八、研究范圍 1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析p ; 2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模; 3、對項目建設條件、場地、原料供應

13、及交通運輸條件的評價; 4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究; 5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價; 6、對項目實施進度和勞動定員的確定; 7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價; 8、提出本項目的研究工作結論。九、研究結論 該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。十、主要經(jīng)濟指標一覽表 主要經(jīng)濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 43186.62 約 64.78 畝 1.1 總建筑面積 50528.35 容積率 1.17 1.2 基底面積 24184.51 建

14、筑系數(shù) 56.00 1.3 投資強度 萬元/畝 293.36 1.4 基底面積 24184.51 2 總投資 萬元 21859.04 2.1 建設投資 萬元 19520.26 2.1.1 工程費用 萬元 17748.95 2.1.2 工程建設其他費用 萬元 1329.49 2.1.3 預備費 萬元 441.82 2.2 建設期利息 萬元 264.60 2.3 流動資金 2074.18 3 資金籌措 萬元 21859.04 3.1 自籌資金 萬元 11059.04 3.2 銀行貸款 萬元 10800.00 4 營業(yè)收入 萬元 37900.00 正常運營年份 5 總成本費用 萬元 31178.66

15、 t;t; 6 利潤總額 萬元 5353.28 t;t; 7 凈利潤 萬元 4014.96 t;t; 8 所得稅 萬元 1338.32 t;t; 9 增值稅 萬元 1414.25 t;t; 10 稅金及附加 萬元 1368.06 t;t; 11 納稅總額 萬元 4120.63 t;t; 12 工業(yè)增加值 萬元 10974.92 t;t; 13 盈虧平衡點 萬元 9402.80 產值 14 回收期 年 5.78 含建設期 12 個月 15 財務內部收益率 17.24 所得稅后 16 財務凈現(xiàn)值 萬元 4133.62 所得稅后 第二章 項目背景分析p 一、產業(yè)發(fā)展情況 1、高鎳化成為三元鋰電池發(fā)展

16、趨勢 為維持新能汽車及其相關產業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展,國家逐漸提高對于新能汽車的補貼門檻,包括續(xù)航里程及能量密度標準等,且呈收緊和逐年退坡趨勢。長續(xù)航里程是新能汽車的主要發(fā)展方向之一,對動力電池的能量密度提出了更高要求。隨著鎳含量的升高、鈷含量的降低,三元材料的能量密度逐漸提高,單位成本下降,但熱穩(wěn)定性的技術要求有所提高。相比于采用常規(guī)三元材料的鋰電池,高鎳三元材料電池具有更高的能量密度,更長的續(xù)駛里程和更低的綜合成本。隨著電池行業(yè)的技術進步,三元正極材料市場正在逐步往高鎳方向發(fā)展,三元正極材料高鎳化趨勢明朗。2、高電壓鈷酸鋰電池成消費電子領域未來發(fā)展趨勢 消費電子產品呈現(xiàn)出日益多樣化、智能化和復

17、雜化的趨勢,對重要部件鋰離子電池的技術要求也隨之提高,行業(yè)內企業(yè)不斷追求更加小型輕量且續(xù)航時間長的鋰離子電池,特別是 5G 手機等對鋰離子電池續(xù)航時間和體積大小的要求不斷提高,迫切需要進一步提升電池體積能量密度。提高鈷酸鋰電池的充電電壓可以提高電池的體積能量密度,高電壓鈷酸鋰電池成為消費電子領域的未來發(fā)展趨勢,其充電截止電壓已經(jīng)從 1991 年最早商業(yè)化時的 4.20V 逐漸提升至 4.45V(vsLi+/Li)。與此同時,高電壓鈷酸鋰(≥4.45V)入選重點新材料首批次應用示范指導目錄(20_ 年版)之“關鍵戰(zhàn)略材料”之“新型能材料”。二、區(qū)域產業(yè)環(huán)境分析p 與“十二五”相比,“十三五”時期發(fā)展環(huán)境正在發(fā)生重大變化。從總的趨勢看,和平與發(fā)展的時代主題沒有變,世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展,國際金融危機引發(fā)全球增長方式、供需關系和治理結構深刻調整,發(fā)達國家在搶占技術優(yōu)勢的同時強化經(jīng)貿規(guī)則主導權,新興市場國家加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和結構性調整,國際產業(yè)分工格局加快重構,競爭更加激烈。我國已成為世界第二大經(jīng)濟體,物質基礎雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?,新常態(tài)下我國經(jīng)濟進入中高速增長通道,發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉向質量效率型,經(jīng)濟結構調整

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