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1、 小學(xué)財務(wù)制度撰寫人:_日 期:_小學(xué)財務(wù)制度為加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理,大力壓縮開支,發(fā)揮資金的最佳使用效益,保證學(xué)校各項工作的正常開展,特作如下規(guī)定:一、建立支出審批制度,加強(qiáng)事前監(jiān)督1、學(xué)校財務(wù)支出實行"一支筆"審批制度,所有財務(wù)單據(jù)均須校長簽字方可報銷。2、零星支出事前給校長打招呼即可辦理。1000元以上的支出,部門必須事前寫出書面報告,交校委會研究同意后,方可辦理。5000元以上的支出,校委會研究同意,報教委_批準(zhǔn)后方可辦理。二、建立借款審批制度,完善借款手續(xù)因公確須借款的,當(dāng)事人事前填寫"黎明小學(xué)借款借據(jù)",校長簽字后,到會計室辦理借款,借款要當(dāng)月結(jié)
2、算。私事一律不準(zhǔn)借用公款。三、嚴(yán)格報銷制度,杜絕不合理開支辦理報銷,經(jīng)辦人首先應(yīng)在單據(jù)背面寫明事由和時間,校長簽字后,到會計室報銷。不符合手續(xù)的會計室拒絕報銷。各部門的物品購置,零星物品,經(jīng)校長批準(zhǔn)后,由總務(wù)處或其他經(jīng)辦人(必須2人以上)購買,經(jīng)需要部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人聯(lián)合簽字后,再找校長簽字報銷。大宗物品需要部門必須事先寫出書面報告,經(jīng)校委會研究同意后(5000元以上還要報教委批準(zhǔn)),按上述程序辦理。固定資產(chǎn)的購置:需要部門要事先寫出書面報告,經(jīng)校委會研究同意后,方可購買。購買單據(jù)要經(jīng)總管理員、部門管理員簽字。部門管理員清點物品,辦理入帳手續(xù),入帳單報總管理員,會計入帳。教師因公出差要本著勤儉
3、、節(jié)約的原則,一般情況下不準(zhǔn)乘做臥鋪,報銷時要將書面通知附后。更不準(zhǔn)弄虛作假,如發(fā)現(xiàn)營私舞弊行為,嚴(yán)肅處理。教師購買必要的教學(xué)用書事先必須向教導(dǎo)處和業(yè)務(wù)校長提出申請,經(jīng)_同意后,方可購買。教師持購買單據(jù)到教導(dǎo)處和業(yè)務(wù)校長處簽字,持書籍和單據(jù)到資料室辦理相關(guān)手續(xù),資料員辦完手續(xù)后在單據(jù)上簽字,最后到校長處簽字,到會計室報銷。上級部門來人需要業(yè)務(wù)招待,由部門負(fù)責(zé)人事先給校長打招呼,校長根據(jù)情況作出安排,需要在校內(nèi)招待的,一天前通知張力主任做好準(zhǔn)備,招待結(jié)束后,部門負(fù)責(zé)人在支出表上簽字。需要在外招待的,根據(jù)情況作出安排,需要相關(guān)人員陪同的,有部門給校長提出建議,安排有關(guān)人員陪同。四、建立收支報表制度,完善學(xué)校收支的事后監(jiān)督1、會計室除按月報送財務(wù)資料,登記入帳外。每月給校長提供一份"學(xué)校財務(wù)支出流向清單"以便校長及時掌握學(xué)校財務(wù)狀況,調(diào)整資金流向,把握正確的支出份額,避免盲目性。2、會計人員負(fù)責(zé)監(jiān)督審核經(jīng)校長簽字后的所有原始單據(jù)的真實性、合法性,保證填寫齊全,手續(xù)完備,對不符合規(guī)定的收支不予辦理。給校長當(dāng)好參謀,提供財務(wù)政策,監(jiān)督校長的財務(wù)管理,避免各種形式的疏忽和失誤。3、會計人員積極配合上級部門的財務(wù)審計,確保學(xué)校財務(wù)工作按照各項規(guī)章制度正常運(yùn)行。4、會計人員定期向?qū)W校
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