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文檔簡介

1、紅黃線管理制度紅黃線管理,公司按工作類別分別劃分出紅黃線,規(guī)定了工作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)。 對造成公司嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)列為紅線,紅線為工作中的高壓線,絕對予以禁止;對造 成公司重大損害的事項(xiàng)列為黃線,黃線線為工作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng),應(yīng)嚴(yán)格遵守。 紅黃線為員工工作中不可觸犯的事項(xiàng)。行政部紅黃線:一、紅線差錯(一)總經(jīng)理辦公室1、 公章(含法人章)無審批外帶,無審批移交給他人保管的。(外帶審批單審 批后外帶或移交)2、人為原因造成公章、財(cái)務(wù)章、法人章丟失,3、私自加蓋公司各類公章、蓋空白章的。4、審批過程中營私舞弊。5、審批不應(yīng)支付的款項(xiàng)。(非正常的日常付款需經(jīng)過總經(jīng)理審批)6、違反 保密制度第十六條,

2、或違反 保密制度 第五條至第十四條規(guī)定并造成 公司嚴(yán)重?fù)p失的。(二)辦公室1、人為原因?qū)е轮匾募?、圖紙、資料丟失的。如丟失公司工商執(zhí)照、組織機(jī) 構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、海關(guān)登記證、批文原本等。(所有檔案編號管理,目錄化,定期檢查)2、擅自開公車外出人為原因造成車輛損壞、車輛丟失、重大交通事故等重大損失的。3、違反 保密制度第十六條,或違反 保密制度 第五條至第十四條規(guī)定并造成 公司嚴(yán)重?fù)p失的。二、黃線差錯(一)總經(jīng)理辦公室1、 新的或變更合同版本未經(jīng)過協(xié)商即行審批。(相關(guān)部門討論后審批)2、審批超過本身授權(quán)的權(quán)限事項(xiàng)。3、 貨款未到賬,審批發(fā)票蓋章的(除非董事長特別允許)。(按銀行短信息控制,

3、 收到信息再審批)4、違反保密制度 第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。(二)辦公室1、未按規(guī)定辦理查閱、出借手續(xù),造成重要檔案丟失的。由于回收檔案未檢查, 沒有發(fā)現(xiàn)重要檔案受損的。2、私自或容允無關(guān)人員復(fù)印、摘抄、拷貝業(yè)務(wù)檔案或機(jī)密資料。3、不及時(shí)通知年檢,造成影響的。如工商年檢、銀行年檢、批文申請等。4、未及時(shí)召集公司月度、年度考核工作的。5、未及時(shí)對人事考勤考核進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的,考勤考核數(shù)據(jù)出錯的,員工休假缺少審 批手續(xù)的。6、擅自更改公司制度的,公司制度未經(jīng)總經(jīng)理辦公室簽字確認(rèn),就下發(fā)各部門執(zhí)行7、違反 保密制度第五條至第十四條規(guī)定造成影響的以下事項(xiàng)列入日常工作差錯考核,查出一次扣分1、檔案管理

4、混亂致不能及時(shí)查找的,2、辦公用品無審批采購,無出入庫。3、下班后沒有檢查消防安全情況,沒關(guān)門窗、電源,導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失的。4、未安排辦公衛(wèi)生值班的,沒有每周檢查衛(wèi)生、每月安全性檢查的。5、沒有對采購、報(bào)銷等費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估的-6、公司網(wǎng)頁內(nèi)容更新不及時(shí)。(公司網(wǎng)頁每周登入檢查)7、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),擅自開公車外出的;車輛臟而不及時(shí)洗的,未及時(shí)加油的8公司會議未做記錄。(三)人事1、 人事檔案(勞動合同、身份證、畢業(yè)證等)不齊全的。2、 調(diào)整工資(含入職工資)未遵守工資制度的(除非董事長特別允許)。3、私自更改考勤、考核內(nèi)容的。4、違反保密制度 第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。以下內(nèi)容列入工作差錯考核

5、,每次扣 2分1、未在試用期到期前一周進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核的。場地紅黃線一、紅線1、場地發(fā)生火災(zāi)、偷盜,有重大財(cái)產(chǎn)損失的。2、私自偷盜公司財(cái)物或溝通外來人員盜竊公司財(cái)物。3、未經(jīng)審批私自對外訂立購銷合同的。4、批文審核環(huán)保檢查不合格。5、發(fā)票丟失6、違反 保密制度第十六條,或違反 保密制度 第五條至第十四條規(guī)定并造成 公司嚴(yán)重?fù)p失的。二、黃線1、日常環(huán)保檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)被處理2 、因場地違反環(huán)保政策而受到告誡或處罰。3 、核對往來款項(xiàng)出錯,造成金額往來差錯的4 、違反 保密制度第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。以下內(nèi)容列入工作差錯考核,扣分如下:1、總經(jīng)理辦公室日常檢查中發(fā)現(xiàn)有違反環(huán)保政策的事件發(fā)生。1分/

6、次2、 貨柜到達(dá)場地未做卸貨前貨柜破損證據(jù)記錄;因地板骯臟和未移標(biāo)產(chǎn)生了修箱費(fèi) 用;應(yīng)該提索賠的貨物未保存、提供圖片證據(jù)的。1分/次3、過磅單錄入不該錄入的,或遺漏該錄入的。1分/次4、未及時(shí)統(tǒng)計(jì)每月進(jìn)出貨,未報(bào)送總經(jīng)理。分/次5、 未做下班金屬探測的,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)偷竊行為的。2分/次6、未安排值班的。分/次7、 下班后大門、辦公室、倉庫未鎖門的。1分/次查驗(yàn)紅黃線一、紅線1、對查驗(yàn)集裝箱未進(jìn)行壓縮泵、禁止進(jìn)口的電器、蛛絲網(wǎng)等進(jìn)行及時(shí)處理,造 成退運(yùn)及海關(guān)、商檢處罰的。2、開箱后不封箱鎖箱,導(dǎo)致貨物受損的。3、違反 保密制度第十六條,或違反 保密制度 第五條至第十四條規(guī)定并造成 公司嚴(yán)重?fù)p失的。

7、二、黃線1、對查驗(yàn)集裝箱未進(jìn)行木質(zhì)包裝、泥土及時(shí)處理,造成商檢、海關(guān)處罰的。2、開箱、倒箱后不看管貨物,或未將貨物全部裝回。3、違反 保密制度 第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。以下內(nèi)容列入工作差錯考核,扣分如下:1、圭寸箱號不告知場地。分/次2、無查驗(yàn)照片的,無倒箱照片的。分/次3、查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)集裝箱破損的,未提供照片或報(bào)告給單證部門的。分/次4、開箱后不封箱,但未導(dǎo)致貨物受損的。2分/次財(cái)務(wù)科紅黃線:一、紅線:1、稅務(wù)報(bào)稅:每月報(bào)稅未經(jīng)審批后繳稅申報(bào)的,出現(xiàn)漏報(bào)、錯報(bào)以及遲報(bào)的。嚴(yán)格控制好稅負(fù)率問題。(包括增值稅稅負(fù)率1%和所得稅稅負(fù)率%2、票據(jù)管理:發(fā)票發(fā)生虛開、多開。發(fā)票丟失。稅票核對遺漏或

8、過期的。3、對外泄露公司財(cái)務(wù)內(nèi)部流轉(zhuǎn)程序以及公司內(nèi)賬部分。4、對外報(bào)送文件資料錯誤,并造成損失或被監(jiān)管的。如銀行報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、環(huán)保臺 賬等。5、 未安規(guī)定辦理對外匯款等業(yè)務(wù),無審批對外付款的。(銀行短信通知和財(cái)務(wù)入賬審 核,付款申請單與銀行對賬單復(fù)核)6、 現(xiàn)金日記賬做假賬,付款審批手續(xù)不全的。(定期現(xiàn)金賬對賬)7、貪污或挪用公款。(定期現(xiàn)金賬對賬)8銀行借款到期未及時(shí)還款,影響信用的。9、未經(jīng)審批擅自使用財(cái)務(wù)章的。10、被查賬監(jiān)管,因賬目問題致使公司損失 20萬以上的。11、未及時(shí)年檢,影響公司經(jīng)營的。12、私自將財(cái)務(wù)印章、U盤移交給他人的。13、違反 保密制度 第十六條,或違反 保密制度

9、 第五條至第十四條規(guī)定并造成公司 嚴(yán)重?fù)p失的。二、黃線1、流出空白支票的,支票遺失的。(支票使用表格登記)2、未提前申報(bào)1個月預(yù)算稅款、還貸款、工資等應(yīng)付款項(xiàng),造成資金問題的。3、因賬目問題致使公司損失20萬以下的。4、不遵守財(cái)務(wù)制度,財(cái)務(wù)管理混亂。5、提供銀行報(bào)表不連貫,造成銀行信用損失的。6、未經(jīng)總監(jiān)審批,擅自對外提供公司資料的。7、未及時(shí)收取應(yīng)收款的。8公司大額提現(xiàn)時(shí),沒有兩個人一同并行的。9、各項(xiàng)財(cái)物方面的年檢未通過的。10、違反 保密制度第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。以下內(nèi)容列入工作差錯考核,扣分如下:1、現(xiàn)金賬不完整或差錯,沒有每月對賬簽字的。2、環(huán)保部門的月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)不及時(shí)

10、,被環(huán)保部門警告或追究的3、財(cái)務(wù)單據(jù)不齊全,歸賬不合理的。4、沒有及時(shí)遞交每周應(yīng)付款臺賬、每月財(cái)務(wù)報(bào)表的。5、未及時(shí)支付應(yīng)付款,導(dǎo)致被投訴的。6、未進(jìn)行與關(guān)聯(lián)部門每月對賬的,賬目不清的。7、貨款未到賬就蓋發(fā)票章的。單證科紅黃線:一、紅線:1清關(guān)時(shí)品名歸類和單價(jià)未準(zhǔn)確申報(bào)。2每票新單未嚴(yán)格控制,出現(xiàn)漏報(bào),遲報(bào)。3清關(guān)的貨物出現(xiàn)漏拉,拉錯。4擅自更改報(bào)關(guān)或報(bào)檢單據(jù)5提交的清關(guān)資料和以后對外提供各相關(guān)部門的資料不一致。6向銀行人員透露公司內(nèi)部信息,影響企業(yè)正常授信。7遺失批文,報(bào)關(guān)單等唯一重要文件。8違反 保密制度第十六條,或違反 保密制度第五條至第十四條規(guī)定并造成公司嚴(yán)重?fù)p失的二、黃線:1.SHI

11、NING ,KEELUNG, YASS及其它各公司所涉及業(yè)務(wù)人員簽字不統(tǒng)一。2外管監(jiān)測數(shù)據(jù)未如實(shí)及時(shí)申報(bào),使企業(yè)等級下降。3.申領(lǐng)許可證等用到的IC卡,未在規(guī)定期限內(nèi)辦理年審。(上報(bào)辦公室)4非日常報(bào)關(guān)文件不經(jīng)過嚴(yán)格審核而出現(xiàn)差錯。(蓋章審批)5修箱費(fèi)、滯箱費(fèi)核算錯誤。6.違反保密制度第五條至第十四條規(guī)定造成影響的以下內(nèi)容列入工作差錯考核,扣分如下:1、單證主管未對新進(jìn)單證員培養(yǎng)的,主管無每周授課筆記的,單證員無每周上課筆 記的。2、未及時(shí)做好滯箱、修箱索賠統(tǒng)計(jì)。3、資料未實(shí)行電腦存檔,表格化管理。4、所有公司紙制留存文件未做統(tǒng)一歸類、及時(shí)留檔。5、因報(bào)關(guān)資料延誤申報(bào)影響正常清關(guān),而產(chǎn)生滯箱,

12、修箱等費(fèi)用。6、未提前一周申報(bào)銀行信用證到單及付款。業(yè)務(wù)部紅黃線一、紅線:1. 在增加新業(yè)務(wù)量中,因未深入調(diào)查和熟悉新客戶(包括老客戶)而達(dá)成交易以致受騙 造成公司損失1萬美金以上的工作差錯。2. 無審批私自簽訂合同 (控制:經(jīng)審批單才付匯,無審批單不付匯)3. 擅自對外倒賣公司貨物,或利用公司客戶資源為他人私自進(jìn)口貨物的4. 沒有根據(jù)當(dāng)時(shí)行情達(dá)成交易而造成公司損失的工作差錯。(控制:關(guān)于訂單價(jià)格確認(rèn)時(shí)要求客戶一定時(shí)間內(nèi)回復(fù))5. 違反保密制度第十六條,或違反 保密制度 第五條至第十四條規(guī)定并造成公司嚴(yán) 重?fù)p失的。二、黃線1. 收款人賬戶信息等因?yàn)槭韬鰧?dǎo)致付匯錯誤的工作查錯。(控制:提供合同 或者是客 戶郵件中提供的收款人信息)2. 付匯金額計(jì)算錯誤導(dǎo)致付匯錯誤的工作差錯。(控制:通過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批)3. 丟失重要業(yè)務(wù)文件

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