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文檔簡介

1、泓域咨詢/鹽城碳纖維項目可行性研究報告報告說明碳纖維(CarbonFiber)是由有機纖維在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈結構,含碳量高于90%的無機高性能纖維,具體含碳量隨種類不同而不同。碳纖維是一種力學性能優(yōu)異的新材料,一方面其具有碳材料的固有本性特征,如耐高溫、耐摩擦、導電、導熱及耐腐蝕等,另一方面其又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性,屬于新一代增強纖維。根據謹慎財務估算,項目總投資10561.92萬元,其中:建設投資8521.02萬元,占項目總投資的80.68%;建設期利息90.59萬元,占項目總投資的0.86%;流動資金1950.31萬元,占項目總投資的18.47%。項目正常運營每年營業(yè)收入

2、19000.00萬元,綜合總成本費用15069.46萬元,凈利潤2874.05萬元,財務內部收益率20.25%,財務凈現值2226.34萬元,全部投資回收期5.68年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業(yè)現金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序

3、之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 建設單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃15第二章 背景、必要性分析20一、 碳復合材料將充分受益于光伏景氣提升20二、 筑牢實體經濟根基著力

4、打造長三角北翼產業(yè)新高地22三、 統(tǒng)籌區(qū)域協調發(fā)展,推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化26四、 項目實施的必要性28第三章 項目總論29一、 項目名稱及項目單位29二、 項目建設地點29三、 可行性研究范圍29四、 編制依據和技術原則30五、 建設背景、規(guī)模31六、 項目建設進度32七、 環(huán)境影響32八、 建設投資估算32九、 項目主要技術經濟指標33主要經濟指標一覽表33十、 主要結論及建議35第四章 產品方案與建設規(guī)劃36一、 建設規(guī)模及主要建設內容36二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領36產品規(guī)劃方案一覽表36第五章 建筑技術方案說明38一、 項目工程設計總體要求38二、 建設方案40三、 建筑工程建

5、設指標42建筑工程投資一覽表42第六章 發(fā)展規(guī)劃分析44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施48第七章 SWOT分析51一、 優(yōu)勢分析(S)51二、 劣勢分析(W)53三、 機會分析(O)53四、 威脅分析(T)54第八章 運營管理模式62一、 公司經營宗旨62二、 公司的目標、主要職責62三、 各部門職責及權限63四、 財務會計制度66第九章 項目節(jié)能方案70一、 項目節(jié)能概述70二、 能源消費種類和數量分析71能耗分析一覽表71三、 項目節(jié)能措施72四、 節(jié)能綜合評價73第十章 進度規(guī)劃方案75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 組織機構及人

6、力資源77一、 人力資源配置77勞動定員一覽表77二、 員工技能培訓77第十二章 工藝技術及設備選型80一、 企業(yè)技術研發(fā)分析80二、 項目技術工藝分析83三、 質量管理84四、 設備選型方案85主要設備購置一覽表86第十三章 投資計劃88一、 編制說明88二、 建設投資88建筑工程投資一覽表89主要設備購置一覽表90建設投資估算表91三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產投資估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十四章 項目經濟效益分析99一、 基本假設及基礎參數選取99

7、二、 經濟評價財務測算99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表101利潤及利潤分配表103三、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表105四、 財務生存能力分析107五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108六、 經濟評價結論109第十五章 項目招標、投標分析110一、 項目招標依據110二、 項目招標范圍110三、 招標要求111四、 招標組織方式113五、 招標信息發(fā)布115第十六章 風險評估分析116一、 項目風險分析116二、 項目風險對策118第十七章 總結120第十八章 附表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122固定

8、資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現金流量表126借款還本付息計劃表127建設投資估算表128建設投資估算表128建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:龍xx3、注冊資本:1360萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-10-187、營業(yè)期限:2016-10-18至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx

9、9、經營范圍:從事碳纖維相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊

10、生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板,走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、

11、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿

12、足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公

13、司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4949.173959.343711.88負債總額2841.182272.942130.88股東權益合計2107.991686.391580.99公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11593.799275.038695.34營業(yè)利潤2791.342233.072093.51利潤總額2275.581820.46

14、1706.68凈利潤1706.681331.211228.81歸屬于母公司所有者的凈利潤1706.681331.211228.81五、 核心人員介紹1、龍xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、汪xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016

15、年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、曾xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、潘xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、龔xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、毛xx,中國國籍,無永久境

16、外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、秦xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、段xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年

17、8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產

18、計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的

19、設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自

20、動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等

21、形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,

22、從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公

23、司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的

24、職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第二章 背景、必要性分析 一、 碳復合材料將充分受益于光伏景氣提升碳/碳復合材料(以下簡稱“碳/碳復材”)是在碳纖維基礎上進行了石墨化增強處理的產品,主要應

25、用在熱場部件、航天部件、剎車盤等領域。碳/碳復材能夠耐受2000的高溫,是極少數在高溫下力學性能不降反升的材料。同時,碳/碳復材還具備良好的耐熱性、耐腐蝕性、耐摩擦性,容易加工,強度是石墨材料的3-5倍。碳/碳復材的壽命是石墨材料的3倍以上,例如單晶硅生長爐熱場使用壽命在50爐左右,多晶硅鑄錠爐熱場使用壽命在100爐左右,碳/碳復材單晶硅生長爐熱場使用壽命在150爐以上。而價格方面,碳/碳復材的價格僅為石墨坩堝的2倍左右。在太陽能光伏熱場領域,碳/碳復材可應用于直拉單晶硅爐和多晶硅鑄錠爐中。直拉單晶硅工藝目前已經成為生產單晶硅主流工藝,直拉單晶硅爐內已經采用了大量碳素熱場材料。從2013年20

26、21年,直拉單晶硅爐坩堝直徑從24-28寸逐漸升級到36寸,一次性能夠裝載700-800公斤硅料,這對碳素坩堝的尺寸和強度的要求更高。目前高性能石墨是擠壓成形,大尺寸石墨是等靜壓成形,擠壓料一般為實心棒料或塊料,加工成本升高,材料浪費嚴重,而碳/碳復材則可以整體成型,尺寸越大,性價比越高。并且,由于靜壓石墨是脆性材料,高溫下強度低,但高純硅料要在1500左右熔融,石墨坩堝一旦承載的硅料過多,熔融的硅料就會燒穿爐底,安全性難以為繼。與此同時,在能耗方面,使用碳/碳復材能夠節(jié)約10-20%的能耗。例如,95爐能裝22寸熱場,投料量為120KG,耗電3000度,而使用碳/碳復材則只需要2400-27

27、00度左右,按照工業(yè)用電2元/度計算,一臺設備每爐可以節(jié)約電費300-600元。因此,碳/碳復材逐步代替石墨材料是大勢所趨,目前在直拉單晶硅爐內碳素結構材料中,除了加熱器仍采用導電率高的石墨材料,其他均逐步被碳/碳復材替代。2020年全球碳/碳復材的需求規(guī)模大約為5000噸,國內約3000噸。未來碳/碳復材在航天部件和剎車盤的市場應用將保持平穩(wěn),而熱場部件受益于光伏市場的高速增長需求高增,碳/碳復材具有廣闊的市場應用前景。賽奧碳纖維預計2025年全球碳/碳復材的市場規(guī)模將達18565噸。我國對碳/碳復材的需求巨大,這主要是由于近年來我國光伏產業(yè)進入快速發(fā)展期,光伏裝機量增長強勁,為碳/碳復材的

28、需求提供了廣闊增長空間。根據國家能源局預測,我國光伏累計裝機量將從2020年的253GW增長至2025年的693GW;新增裝機量從2020年的48.2GW增長至2025年的110GW。假設單位裝機容量碳/碳復材用量年均增長率為10%,2025年新增的光伏裝機量將對應新增7400噸碳/碳復材需求量。二、 筑牢實體經濟根基著力打造長三角北翼產業(yè)新高地(一)發(fā)展壯大特色產業(yè)集群聚焦產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化,大力發(fā)展先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、現代服務業(yè),著力延伸產業(yè)鏈、提升價值鏈、融通供應鏈,探索一條符合我市實際的量質并舉轉型跨越路徑,全力打造長三角北翼產業(yè)新高地。1、全力做大做強主導產業(yè)圍繞汽

29、車、新能源、電子信息和鋼鐵四大主導產業(yè),以科技創(chuàng)新為牽引、以重大項目為抓手,加快突破關鍵環(huán)節(jié)核心技術,推動產業(yè)鏈強鏈補鏈延鏈,搶占價值鏈高端環(huán)節(jié),打造形成四大千億級產業(yè)集群。2、積極培育優(yōu)勢潛力產業(yè)加快發(fā)展食品加工、節(jié)能環(huán)保、現代物流等“十四五”期間具有較大增長潛力的優(yōu)勢產業(yè),堅持量質并舉,深挖資源價值,打造未來經濟發(fā)展新亮點。3、加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級突出高端化、智能化、綠色化轉型方向,推動機械、紡織、化工、再生紙等傳統(tǒng)產業(yè)加快轉型,提高產品附加值,夯實產業(yè)發(fā)展基石。扭轉代加工、組裝、貼牌等傳統(tǒng)制造模式,拓展研發(fā)設計、品牌塑造、運維服務等高附加值環(huán)節(jié)。(二)推動服務業(yè)提質增效著眼“支撐制造業(yè)高

30、端攀升”和“滿足群眾高品質生活需求”兩大目標,培育一批“名企、名品、名家”,提檔升級現代服務業(yè)集聚區(qū),構建優(yōu)質高效、功能突出、錯位發(fā)展、競爭力強的服務業(yè)發(fā)展新格局。1、高端化發(fā)展生產性服務業(yè)加快發(fā)展商務服務、科技服務、金融服務、大數據服務等生產性服務業(yè),增強服務要素供給,優(yōu)化服務資源配置,不斷強化生產性服務業(yè)對制造業(yè)的關鍵支撐作用,推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸,到2025年,生產性服務業(yè)增加值占服務業(yè)比重提高到60%左右。2、高品質提升生活性服務業(yè)圍繞群眾多樣化、個性化、品質化需求,聚焦商貿服務、健康服務、家庭服務等重點領域,推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級,打造“5分鐘便利店

31、+10分鐘農貿市場+15分鐘超市”生活服務圈,提升生活性服務業(yè)集聚發(fā)展能級和輻射效應。3、推動兩業(yè)深度融合發(fā)展突出全生命周期和全產業(yè)鏈條,深化業(yè)務關聯、鏈條延伸、技術滲透,打造一批先進制造業(yè)和現代服務業(yè)深度融合的優(yōu)勢產業(yè)鏈條、新興產業(yè)集群、融合示范載體和產業(yè)生態(tài)圈。4、建設區(qū)域性消費城市釋放城鄉(xiāng)居民消費潛能。多措并舉增加居民收入,增強居民消費意愿,穩(wěn)定消費預期。加快城市消費環(huán)境提升和模式創(chuàng)新,完善農村消費網絡,構建城鄉(xiāng)聯動的消費發(fā)展格局。(三)推動數字鹽城創(chuàng)新發(fā)展把握數字經濟和新基建發(fā)展機遇,加快布局新型數字基礎設施,爭取在新業(yè)態(tài)、新技術、新基建、新產品上不斷取得新突破,為經濟持續(xù)健康發(fā)展注入

32、新動力。1、高質量發(fā)展數字經濟積極發(fā)展數字產業(yè)。大力發(fā)展大數據、人工智能、集成電路、物聯網、基礎軟件、區(qū)塊鏈、云計算等重點領域,推動數字經濟與其他領域融合創(chuàng)新發(fā)展,全面融入全市產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈,推動大數據產業(yè)發(fā)展成為具有全國影響力的地標產業(yè)。2、高標準建設數字政府加快發(fā)展數字政務。推進鹽城政務(華為)云中心建設,以部門為單位配置云資源,持續(xù)推動非涉密業(yè)務系統(tǒng)完成上云部署,本地開發(fā)、本地部署的政務系統(tǒng)上云率達到100%。全面推進電子政務系統(tǒng)建設,建立市、縣、鎮(zhèn)、村全覆蓋的政務服務體系,推動與國家、省級政務系統(tǒng)互聯互通,實現高頻政務服務線上“一地認證、全網通辦”、線下“收受分離、異地可辦”。

33、拓展政務服務渠道,推廣掌上手機政務辦理業(yè)務。3、高水平打造數字社會推進數字城鄉(xiāng)建設。高水平建設新型智慧城市基礎設施,匯聚城市大數據,建設“城市大腦”,實時掌握城市運行態(tài)勢。積極打造新型智慧社區(qū),逐步提升既有小區(qū)特別是老舊小區(qū)的數字化和智慧化水平,打造一批智慧社區(qū)示范試點。高起點建設數字鄉(xiāng)村,提升農民生活數字化服務水平,建立全市農業(yè)大數據平臺,推動數字民生應用普及向農村地區(qū)拓展延伸。(四)培育具有市場競爭力的現代企業(yè)加快培育壯大具有行業(yè)話語權、市場競爭力的大企業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)為主力軍的企業(yè)梯隊,形成大中小企業(yè)共生共榮、配套協作的競相發(fā)展格局,筑牢轉型跨越基礎。1、積極培育龍頭企業(yè)大力培育

34、行業(yè)領先的大企業(yè)集團。大力實施“星企引航、千企升級”計劃,重點面向終端產品和整機企業(yè),培育壯大一批具有全行業(yè)影響力的鏈主型、旗艦型企業(yè)。鼓勵大企業(yè)開展技術創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、治理結構創(chuàng)新,支持大企業(yè)圍繞產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)和核心技術,加強產業(yè)鏈橫向聯合、垂直整合、兼并重組,提升全產業(yè)鏈資源整合能力。2、大力扶持中小企業(yè)培育高成長性中小微企業(yè)。開展中小企業(yè)“小升規(guī)”行動,完善企業(yè)后備培育庫,構建專業(yè)化、全流程的中小企業(yè)服務體系,推動本地中小企業(yè)加快成長為規(guī)模企業(yè)。實施“專精特新”“小巨人”培育計劃,支持中小企業(yè)專注細分領域,持續(xù)開展技術研發(fā)、工藝升級,形成自主知識產權和國內國際專利,提升中小企業(yè)專業(yè)化、精

35、細化、特色化發(fā)展水平,打造一批行業(yè)“單打冠軍”和“隱形冠軍”。到2025年,全市省級以上“專精特新”“小巨人”企業(yè)達到100家以上。三、 統(tǒng)籌區(qū)域協調發(fā)展,推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化(一)建立區(qū)域協調發(fā)展新機制統(tǒng)籌考慮“區(qū)域、城鄉(xiāng)、陸?!比齻€維度,強化國土空間規(guī)劃支撐,提高資源要素配置效率,推動形成與高質量發(fā)展相適應相協同,與“兩統(tǒng)一”核心職責相一致的國土空間保護與開發(fā)利用格局。1、優(yōu)化國土空間布局科學編制市縣國土空間總體規(guī)劃,形成“多規(guī)合一”的國土空間開發(fā)保護“一張圖”,加快構建生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態(tài)空間地綠水清、可持續(xù)發(fā)展的高品質國土空間格局。2、構建市域整體協調發(fā)展格局

36、加強全域統(tǒng)籌協調。市區(qū)板塊圍繞提升城市能級和主城吸引力,加快推進產城融合,提高中心城區(qū)首位度,增強對縣域輻射帶動能力。東部板塊依托向海發(fā)展優(yōu)勢,大力發(fā)展現代海洋經濟,加快構建港口經濟圈,全力拓展對外開放新空間。(二)推進新型城鎮(zhèn)化建設堅持以人的城鎮(zhèn)化為核心,實施城市更新行動,持續(xù)做強主城、做精縣城、做優(yōu)鎮(zhèn)街,圍繞“集聚人、服務人、留住人”,加快完善宜居、宜業(yè)、宜游、宜養(yǎng)的城市功能,推動城市發(fā)展由外延擴張向內涵提升轉變。1、提升城市發(fā)展能級加快集聚城市人口。建立健全吸引人口加快向城市集聚的政策體系,完善財政轉移支付和城鎮(zhèn)新增建設用地規(guī)模與農業(yè)轉移人口市民化掛鉤政策,促進有能力在城鎮(zhèn)穩(wěn)定就業(yè)和生活

37、的農業(yè)轉移人口自主自愿進城落戶。2、推動縣城集約化和小城鎮(zhèn)特色化發(fā)展推進縣城補短板強弱項揚優(yōu)勢。推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設,優(yōu)化縣城城鎮(zhèn)發(fā)展空間,實現生產、生活、生態(tài)融合發(fā)展、集約發(fā)展。圍繞促進公共服務設施提標擴面、環(huán)境衛(wèi)生設施提級擴能、市政公用設施提檔升級、產業(yè)培育設施提質增效,擴大有效投資、釋放消費潛力,不斷適應和滿足群眾進城入鎮(zhèn)就業(yè)安家需求。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為

38、國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:鹽城碳纖維項目項目單位:xxx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約27.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞

39、動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)技術原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置

40、力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景在航天領域,碳纖維復合材料廣泛應用于人造衛(wèi)星、固體火箭發(fā)動機殼體和噴管、衛(wèi)星構架、天線、太陽能翼片底板、航天

41、飛機機頭、機翼前緣和艙門等制件。航天飛行器的重量每減少1公斤,就可使運載火箭減輕500公斤,減重效果十分顯著。目前衛(wèi)星的微波通信系統(tǒng)、能源系統(tǒng)和各種支撐結構件等已經基本做到了復合材料化。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積18000.00(折合約27.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積33414.50。其中:生產工程24512.54,倉儲工程4191.26,行政辦公及生活服務設施2448.37,公共工程2262.33。項目建成后,形成年產xx噸碳纖維的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程

42、勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物,對周圍環(huán)境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求,所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資10561.92萬元,其中:建設投資8521.02萬元,占項目總投資的80.68%;建設期利息90.59萬元,占項目總投資的0.86%;流動資金1950.31萬元,占項

43、目總投資的18.47%。(二)建設投資構成本期項目建設投資8521.02萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用7566.27萬元,工程建設其他費用713.10萬元,預備費241.65萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入19000.00萬元,綜合總成本費用15069.46萬元,納稅總額1877.19萬元,凈利潤2874.05萬元,財務內部收益率20.25%,財務凈現值2226.34萬元,全部投資回收期5.68年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積18000.00約27.00畝1.1

44、總建筑面積33414.501.2基底面積11340.001.3投資強度萬元/畝306.792總投資萬元10561.922.1建設投資萬元8521.022.1.1工程費用萬元7566.272.1.2其他費用萬元713.102.1.3預備費萬元241.652.2建設期利息萬元90.592.3流動資金萬元1950.313資金籌措萬元10561.923.1自籌資金萬元6864.363.2銀行貸款萬元3697.564營業(yè)收入萬元19000.00正常運營年份5總成本費用萬元15069.46""6利潤總額萬元3832.06""7凈利潤萬元2874.05"&q

45、uot;8所得稅萬元958.01""9增值稅萬元820.70""10稅金及附加萬元98.48""11納稅總額萬元1877.19""12工業(yè)增加值萬元6304.41""13盈虧平衡點萬元7371.58產值14回收期年5.6815內部收益率20.25%所得稅后16財務凈現值萬元2226.34所得稅后十、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第四章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設

46、規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積18000.00(折合約27.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積33414.50。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸碳纖維,預計年營業(yè)收入19000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將

47、按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1碳纖維噸xx2碳纖維噸xx3碳纖維噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx19000.00優(yōu)異的力學性能加之出色的環(huán)境適應力,使碳纖維成為眾多生產、生活領域不可替代的新材料。比如,以碳纖維增強材料的樹脂基復合材料(CFRP)既能應用于宇宙飛行器等尖端領域,也在風電葉片、體育休閑和建筑結構補強等方面發(fā)揮了重要作用。碳/碳復合材料(碳纖維及其制品制成的增強復合材料,C/C)以其低密度、耐燒蝕、高導熱的優(yōu)異性能在導彈、火箭、航天飛機等產品中得到了有效運用。伴隨著社會經濟的發(fā)展,碳纖維的應用場景有望持續(xù)拓寬,市場潛力

48、有望進一步提升。第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路

49、寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計

50、規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(

51、GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。

52、(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積33414.50,其中:生產工程24512.54,倉儲工程4191.26,行政辦公及生活服務設施2448.37,公共工程2262

53、.33。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程6350.4024512.543019.921.11#生產車間1905.127353.76905.981.22#生產車間1587.606128.14754.981.33#生產車間1524.105883.01724.781.44#生產車間1333.585147.63634.182倉儲工程2721.604191.26456.302.11#倉庫816.481257.38136.892.22#倉庫680.401047.82114.082.33#倉庫653.181005.90109.512.44#倉庫571.5488

54、0.1695.823辦公生活配套588.552448.37383.803.1行政辦公樓382.561591.44249.473.2宿舍及食堂205.99856.93134.334公共工程1701.002262.33193.36輔助用房等5綠化工程3078.0052.37綠化率17.10%6其他工程3582.008.657合計18000.0033414.504114.40第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成

55、為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現

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