金蝶K3供應(yīng)鏈操作流程_第1頁
金蝶K3供應(yīng)鏈操作流程_第2頁
金蝶K3供應(yīng)鏈操作流程_第3頁
金蝶K3供應(yīng)鏈操作流程_第4頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1、采購訂單模塊供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單(新增)(黃色抬頭部分為必填項,填完整采購項目,包括供應(yīng)商、物料名稱、數(shù)量、金額等)-采購訂單下方選擇相應(yīng)的主管、部門、業(yè)務(wù)員-保存-審核2、外購入庫單模塊 供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單(維護)-確定-找到對應(yīng)的采購訂單-按住ctrl鍵選擇該采購訂單的全部物料-下推-生成外購入庫-生成-校正確認實際入庫數(shù)量、金額-填寫批號(批號為1)、收料倉庫(材料庫)-外購入庫單下方保管、負責人、部門、驗收、業(yè)務(wù)員填寫完整-保存-審核3、采購發(fā)票模塊 供應(yīng)鏈-采購管理-外購入庫-外購入庫單(維護)-確定-找到對應(yīng)的外購入庫

2、單-按住ctrl鍵選擇該外購入庫單的全部物料-下推-生成購貨發(fā)票(專用)或購貨發(fā)票(普通)-生成-對應(yīng)發(fā)票內(nèi)容,確認系統(tǒng)采購發(fā)票是否與紙質(zhì)發(fā)票內(nèi)容明細一致-保存-審核4、費用發(fā)票模塊供應(yīng)鏈-采購管理-費用發(fā)票-費用發(fā)票(新增)-填寫供應(yīng)商、需要鉤稽的采購發(fā)票單號、費用代碼、金額、稅率等-保存-審核5、采購發(fā)票、費用發(fā)票鉤稽操作供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-采購發(fā)票(維護)-確定-找到需要鉤稽的發(fā)票-鉤稽-確定需要購機的數(shù)量,將不需要鉤稽的發(fā)票數(shù)量清零-鉤稽-全部退出(勾稽關(guān)系是會計在時常用的一個術(shù)語,它是指某個會計報表和另一個會計報表之間以及本會計報表項目的內(nèi)在邏輯對應(yīng)關(guān)系,如果不相等或不對應(yīng),

3、這說明會計報表編制出現(xiàn)問題。)(這個的意思就是將外購入庫單與發(fā)票設(shè)置成關(guān)聯(lián)單據(jù),相互鎖死,聯(lián)查單據(jù)相互都可以照應(yīng),比如公司進貨批次不同,開來的發(fā)票不同,后,就可以將發(fā)票對應(yīng)的入庫單相互鎖定,而不是與其他的單據(jù)鎖定?。┢鋵嵕褪前l(fā)票和出入庫單據(jù)的勾兌,以確認成本。比如,采購入庫單如何沒有和發(fā)票勾稽,就只能做暫估入庫。勾稽后才能確認真正的成本。6、存貨模塊入庫核算供應(yīng)鏈-入庫核算-外購入庫核算-確定-選中需要核算的購貨發(fā)票-核算-費用分配模式-按數(shù)量分配-分配-核算7、生成采購入庫憑證操作步驟(有疑問,待確認) 供應(yīng)鏈-憑證管理-生成憑證-采購發(fā)票(發(fā)票直接生成)-重設(shè)-確定-在實際價憑證模板中選中

4、對應(yīng)的發(fā)票,點擊下拉菜單,找到外購入庫-生成憑證8、領(lǐng)料出庫操作供應(yīng)鏈-倉儲管理-領(lǐng)料發(fā)貨-生產(chǎn)領(lǐng)料(新增)-填寫領(lǐng)料單(領(lǐng)料部門、用途、發(fā)料倉庫、物料代碼、批號、數(shù)量等)-保存-審核供應(yīng)鏈-存貨核算-出庫核算-材料出庫核算-下一步-結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料-下一步-查看報告查看是否有出現(xiàn)紅字部分,有紅字部分說明核算不正確;未出現(xiàn)紅字部分,則說明核算正確-完成-存貨核算-憑證管理-生成憑證-生產(chǎn)領(lǐng)用-重設(shè)-確定-在實際價憑證模板中選中對應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單,點擊下拉菜單,找到生產(chǎn)領(lǐng)料-生成憑證9、產(chǎn)成品入庫操作 供應(yīng)鏈-倉庫管理-驗收入庫-產(chǎn)品入庫(新增)-填寫產(chǎn)品入庫單-(交貨單位、收貨倉庫、物料代碼、實收數(shù)量、保管、驗收等)-保存-審核 供應(yīng)鏈-存貨核算-入庫核算-自制入庫核算-核算 供應(yīng)鏈-存貨核算-憑證管理-生成憑證-產(chǎn)品入庫-重設(shè)-確定-在實際價憑證模板中選中對應(yīng)的產(chǎn)品入庫,點擊下拉菜單,找到產(chǎn)品入庫-生成憑證10、銷售合同模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售合同-銷售合同(新增)-填寫合同內(nèi)容(合同名稱、核算項目、產(chǎn)品代碼、銷售數(shù)量、單價等)-保存-審核(審核人不能與制單人是一個人)11、銷售訂單模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售訂單-銷售訂單(新增)-填寫銷售訂單(購貨單位、選單號、部門、業(yè)務(wù)員、主管)-保存-審核12、銷售出庫模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫單(

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論