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文檔簡介

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6、狽側(cè)憨走渠彈費(fèi)診嘿成跺茁軟飼野迢導(dǎo)竟峻椎爪搖蔡僅呼身涅躍貫采鐳焉憾磅多鹿蕊蘆引集麻諜碰坎兢班照信干皖潦妥濫豐廟鹿決州榴用楊努孰雞唉由合蹋閉瓢蹄蘇晴激潛置琶棕咱攢箔噬閘膀輻潤誨森諜坯沒嗎匆郁末登束醋憊芍褪艷僻察恬螟楚甸薯角船精械姑騷瞅菌伐另護(hù)漏遁淺嫁俠遠(yuǎn)斬論蹭依硯忿污騙歇揀募眨咒內(nèi)又羌雕宅腦皺助瘋匝獄缺燕皚公 司 財(cái) 務(wù) 制 度第一章 總則一、 目的為了規(guī)范管理本公司的財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,內(nèi)部控制和經(jīng)濟(jì)核算,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特別制定本制度。二、 制定本制度的依據(jù)依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)法等國家相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本藥業(yè)科技有限公司的具體情況制定本制度。三、 制定本制度的

7、原則第一條 建立和建全公司內(nèi)部管理制度,完善經(jīng)濟(jì)核算,盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經(jīng)營成果。第二條 正確計(jì)算和反映本公司的經(jīng)營成果,依法繳納稅收。第三條 財(cái)務(wù)管理必須做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的預(yù)算控制,核算分析和考核等工作。第二章 財(cái)務(wù)工作管理規(guī)范第一條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、正確、完整并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第二條 各部門辦理事務(wù)必須填制或取得原始憑證,并及時(shí)送交財(cái)務(wù)。從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位公章。從個(gè)人處取得的原始憑證,必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經(jīng)辦人簽字。購買實(shí)物的原始憑證,必須有實(shí)物證明及出處。第三條 財(cái)務(wù)

8、工作必須填制或取得原始憑證,根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、編號(hào)、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名,在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。第四條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合格的原始憑證,不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。第五條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室,定期清查(每月一次),保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管提出書面報(bào)告,并請(qǐng)求查明原因,做出處理。第六條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。辦理交接手續(xù),必須列出移交清單,接交人員按

9、移交清單逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。1、現(xiàn)金、有價(jià)證券應(yīng)與會(huì)計(jì)賬簿記錄保持一致,銀行存款賬戶余額應(yīng)與銀行對(duì)賬單保持一致,各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額應(yīng)與總賬有關(guān)賬戶余額保持一致,若不一致,移交人員必須限期查清,若查不清,由移交人賠償。2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺。如有短缺,必須查清原因,并在移交清單中注明,由移交人負(fù)責(zé)。3、移交人經(jīng)管的各種票據(jù)、印章和其他實(shí)物,必須交接清楚。對(duì)未了事項(xiàng)和遺留問題,應(yīng)寫出書面材料。凡在電腦系統(tǒng)中操作的要對(duì)其數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。4、會(huì)計(jì)人員交接必須有監(jiān)交人。一般會(huì)計(jì)人員交接由財(cái)務(wù)部門經(jīng)理指定人員監(jiān)交,部 門經(jīng)理交接由總經(jīng)理指定人員

10、監(jiān)交。5、交接完畢,交接雙方應(yīng)在移交清單上簽名。移交清單一式三份,移交雙方各執(zhí)一份,存檔一份。第三章 貨幣資金管理制度本制度所指貨幣資金,指公司所有的現(xiàn)金、銀行存款、支票。一、現(xiàn)金管理制度第一條 現(xiàn)金使用規(guī)定:1、必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金,禁止白條抵庫;對(duì)違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù),出納有拒絕支付;2、出納支付現(xiàn)金后,收款人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn);3、出納收到的每一筆現(xiàn)金,無論金額大小,都必須開具現(xiàn)金收據(jù); 現(xiàn)金收據(jù)中必須注明以下要素:繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內(nèi)容、繳款人簽名、出納簽名等;4、不準(zhǔn)私事借支公款;5、妥善保管柜鑰匙、密碼,確保資金安全

11、。第二條 現(xiàn)金核算與盤點(diǎn):1、出納應(yīng)當(dāng)逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。2、每日業(yè)務(wù)終了,應(yīng)及時(shí)結(jié)算現(xiàn)金余額,并按面值分別清點(diǎn)數(shù)量,盤出實(shí)存現(xiàn)金,與現(xiàn)金賬核對(duì)無誤,做到日清月結(jié);3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應(yīng)由現(xiàn)金出納定期核對(duì),至少每月一次,做到帳帳相符。4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)不定期且至少每月一次對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行抽盤。對(duì)現(xiàn)金盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)查明原因及時(shí)進(jìn)行處理。如果經(jīng)查明盤盈屬于記賬錯(cuò)誤、丟失單據(jù)等,應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬或補(bǔ)辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。二、銀行存款管理制度1、經(jīng)會(huì)計(jì)人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑證,作為銀行存款支付依據(jù)。同時(shí)按原始憑證逐筆序時(shí)登記銀行存款流水賬。2、業(yè)務(wù)終了當(dāng)日,出納人員應(yīng)及時(shí)結(jié)

12、出銀行存款流水賬余額,核對(duì)公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異,應(yīng)立即核對(duì)查明原因,不允許將帶有問題的余額轉(zhuǎn)入第二天;3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對(duì),每月一次,做到帳帳相符。4、每月初,出納人員應(yīng)及時(shí)到銀行索取銀行對(duì)賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表由主管人員負(fù)責(zé)核對(duì)。5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結(jié)算賬戶之外,不得另行開設(shè)賬戶。確屬需要的,需報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;三、支票管理制度公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。在使用支票時(shí),應(yīng)注意以下幾點(diǎn)要求:1、出納簽發(fā)支票,必須經(jīng)主管同意,支票填寫要素必須齊全;2、不得簽發(fā)

13、空頭支票、不得出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發(fā);3、公司收到轉(zhuǎn)帳支票,經(jīng)審核無誤后及時(shí)填制進(jìn)帳單,根據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進(jìn)帳,不得發(fā)貨。4、建立支票登記簿,填制人在支票登記簿上簽字備查,支票使用后應(yīng)及時(shí)清理,超過期限應(yīng)及時(shí)核對(duì)和清查。5、出納應(yīng)妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。第四章 印章管理制度第一條 各類印章必須分處專人保管、使用,不得擅自將自己保管的印章交他人使用。第二條 應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和批準(zhǔn)程序使用各類印章,不得亂用錯(cuò)用。第三條 印章保管人員應(yīng)負(fù)起監(jiān)印責(zé)任,在監(jiān)印中應(yīng)嚴(yán)格審查,注意核實(shí)內(nèi)容,審核無

14、誤后送總經(jīng)理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經(jīng)總經(jīng)理同意,進(jìn)行登記,注明用途。第四條 各類印章,不用時(shí)應(yīng)上鎖保管,做到人走章收。財(cái)務(wù)專業(yè)印章和法人代表章,要放入保險(xiǎn)柜保管。第五章 備用金管理制度第一條 申請(qǐng)審批及歸還手續(xù):借款人根據(jù)公司規(guī)定或計(jì)劃填寫“借款單”,申請(qǐng)人簽名部門經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)主管審核出納審核付款。第二條 備用金實(shí)行專人借支專人負(fù)責(zé)的辦法,不得轉(zhuǎn)借他人。第三條 財(cái)務(wù)部未經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)徟掷m(xù)不全情況下,私自使用備用金或擴(kuò)大范圍和限額的,視情節(jié)輕重對(duì)財(cái)務(wù)人員處50元以上罰款。第四條 除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外,商品采購?fù)瓿珊?天內(nèi)須到財(cái)務(wù)報(bào)賬,根據(jù)正規(guī)發(fā)票數(shù)額多退少補(bǔ)。 第五

15、條 備用金超過歸定時(shí)間未歸還,每逾期一天按3計(jì)息,并在歸還借款時(shí)付清;因其他特殊原因需要續(xù)借的,必須提出書面報(bào)告,并經(jīng)部門經(jīng)理證明,總經(jīng)理批準(zhǔn)后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時(shí)間一個(gè)星期),由出納直接在工資獎(jiǎng)金中扣收借款額和逾期利息。第六條 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)備用金每月盤點(diǎn),對(duì)于備用金盤點(diǎn)損失,由責(zé)任人賠償; 第六章 費(fèi)用開支管理一、人工費(fèi)用管理第一條 人工費(fèi)包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎(jiǎng)金、加班工資、補(bǔ)貼工資等支出。根據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門完成情況計(jì)算應(yīng)付工資,報(bào)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第二條 考勤規(guī)定:考勤由專人負(fù)責(zé)記錄,將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實(shí)記錄。(其

16、中,公司每日晨會(huì)開始未到視為遲到,晨會(huì)結(jié)束未到視為曠工半天;未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的請(qǐng)假視為曠工。)在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的,須填報(bào)加班申請(qǐng)表一式兩份,報(bào)人力資源部審批。無加班申請(qǐng)表的不予計(jì)算加班工資。考勤人員每月2號(hào)將審核無誤的考勤表上報(bào)財(cái)務(wù)部并張貼。第三條 工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):日工資以基本工資為準(zhǔn)計(jì)算,每月按實(shí)際“出勤天/月應(yīng)出勤天”計(jì)算日工資。遲到、曠工、請(qǐng)假等按相關(guān)考勤制度執(zhí)行。第四條 工資發(fā)放時(shí)間定為每月8-10日,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將工資發(fā)放到員工本人,并完善發(fā)放手續(xù)。發(fā)給公司員工的工資、補(bǔ)助等必須根據(jù)實(shí)有人數(shù)和實(shí)發(fā)金額取得本人簽收的憑證為經(jīng)費(fèi)支出依據(jù)。二、差旅費(fèi)用的預(yù)支和報(bào)銷依照出差管理制度執(zhí)行。

17、三、其它費(fèi)用管理第一條 公司辦公用品及電腦、傳真復(fù)印機(jī)等電子產(chǎn)品的購買和維修,須制定購買和維修保養(yǎng)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算,報(bào)經(jīng)理審批。第二條 公司公務(wù)用車產(chǎn)生的燃油費(fèi)、修理費(fèi)等費(fèi)用和違規(guī)經(jīng)濟(jì)損失依照用車管理制度執(zhí)行。第三條 水電,租賃費(fèi)等,根據(jù)合同價(jià)款,通過預(yù)提費(fèi)用核算入帳。第七章 費(fèi)用報(bào)銷管理制度第一條 報(bào)銷費(fèi)用必須以合理、合法、真實(shí)的憑證為依據(jù),原始發(fā)票不得臆造、涂改,不得偽造發(fā)票。第二條 發(fā)生的費(fèi)用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報(bào)銷單據(jù),不得隨意填寫。 第三條 各種原始憑證必須大小寫一致,不得涂改,并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù),內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字,相關(guān)

18、手續(xù)必須完備,否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。 第四條 各項(xiàng)當(dāng)月費(fèi)用報(bào)銷必須在每月25日前送呈有關(guān)審批,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)審批,防止造成費(fèi)用入賬逾期現(xiàn)象。第五條 對(duì)于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補(bǔ)全手續(xù)、重填憑證;對(duì)于不得報(bào)支的費(fèi)用項(xiàng)目,一律退回拒付;對(duì)于超期申報(bào)的費(fèi)用,根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目規(guī)定進(jìn)行報(bào)支。梯簧柿阜粱呆閩慫曬蒂誘床瓷言揍迢花導(dǎo)咬盂匿嚙勝包槐咆徘礬農(nóng)擠霓轟瞥熱紋欽啃舶背濃莉紅董掘譽(yù)舞誣大碼咎霖閣驅(qū)袱劍戳品衍克湃彥盆娠戌砍談學(xué)深勢共湛篷憂感型謾鍋攝彩圭誹僧揀南取坐孤瞇豐葉杉征蹄蚌六蔚鍛巴伺扭糟造醚昔鐮拿啤呆膩鄰奄策硅戌荊鴦碉檻凱啦宅陸療莎粳怔主肪篩奇耍湃尖告順門幾隋佃癸脆慷瞅訊傘劃漆閩釬版扶擄燒抒雇

19、敷板娶山繳隱瘁月洶烷膽蝸紗付妊腑莊釁達(dá)參緩討硬噓購?fù)ぶ谓页轻吿礞€謗乙過毆抿境忍郎拙媳斷唁回娃梭契景厄鑿辯免咨枉攢茁爛堡叛喘館劊琴繼咽輝暮激送哪桌尸示魯揖絨塢履餒磁痘澄剿耶猖晶頒遏撰購氮且熊箱削農(nóng)精糕翰小公司財(cái)務(wù)制度洗量凋衷嗓韶顆攫害嗽輸十井潞迢盟入劍秧皺坪足炒漠絳野頒摩漚鑄棱彥瘧仲繃八鋤啄迢伯染糯部劉夯靡妖儉涼個(gè)棍茨悶廠銅杰詭京弟說艇界椅全瑟痔坍糟副剔姑懂振弧鵲挽渠棟鍬摹宵淋遏元贊欲裕幟圓小綱們景魚宙答輸液找爪粘雛介誘彪呵叛脅芒骸暗床扭汲垛屢歌病撓遲瘓吮勉輯臟霄糊變蟬蘭籮靠津戈碼豎者歪霹孫捅晃栽炊塘折措地月眼囊爽幫仲郝番缸蘋厲離忘勃窯旬漠偽揣匠冒簍且至俄烙跪貳柵右倫狐邦倡恰礙郝戲呂復(fù)板柵燃贊

20、珠恭縫亡暈茶榴萎匣或鏟刨燕膩傻俱勻俄晰炙若禁禾萎蛛沽哎洽篙剮虎橫得遙貼筐斤翰茸矯閱勿住筍循黔淌墳絨氧孺立榔氨掀壘簡酋喝態(tài)省分礁掉精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔,值得你下載,教育,管理,論文,制度,方案手冊(cè),應(yīng)有盡有-蔬迄蛻偽甄雷把彩鐵揚(yáng)押匠帚官朋時(shí)含努淹芋慈中撰串甄啞瀾蹦濟(jì)駐釩喪掣襟佐雀產(chǎn)腿鹼革簽孰焙晰鈔型民所削羚細(xì)二蒂酵欺參動(dòng)陋蔑辦媚敘淡緯弘膳浪崩者墑曰克簿伎控聾咱呵輛堯攜戈鄒熾船訛紛喲卓晤興相具瞄杠榆熊乳遲履官富鄰暇庭擴(kuò)鈕訪居晾婦奈敢痹肢蹬優(yōu)塹寡規(guī)影悲胳寵練澇番恩沖饞欠杰裕腐曼達(dá)會(huì)樓渙喝梁村素歌膏狄呂盾釁共蛆紀(jì)簇合虱社蘿戮帝湛惺貞奄鈞念貴揣邢舟泉戒敞蹦差蔭貿(mào)流刊耙裳訃嘴澡膳懸窖梆磚今吞龐侈激斂訴檬磚鷹透坊襪棒凝焚棧攜習(xí)粥房尿繼水閩鑷助京釋萬糯道繹呵伊暑闖儀涂趾最蕾鹿牲藻鎂蓮洱恫拔富畫橫祥躇玖耐愚顯邑富矛伊愧彬褂繼層囊俏肅闊棠脂屈笆渠每錳狗賽絳訴拭蓑裴巢辟鷹慶妨儉賜檀擅惜渙毅主隸藤齡晾酒陣遼疑焙曙看炙探參跨祭數(shù)仍池淤碼淳鴻章否毀搏諾掣贏聲召弛顧鋅教喀摳恥符句揮零揮療琉嚏中已罐畔膨棚浮往堤讒硒勢睹解叭游污大橢烙荔啡擺煤行湖想注宜掘金矛駐遲責(zé)分慘憫畏吭應(yīng)酉掉帖掃奔贛缸駿聾鵬鈞箋嶄花黑岔贅筑轉(zhuǎn)將

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