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文檔簡介
1、倉庫管理出庫入庫的流程入庫通知執(zhí)行驗收數(shù)量驗收審 核通 過采購員物資到貨核對送貨清單庫管員審 核未通過驗收準備庫管員庫管員采購員驗 收通 過驗 收未通過拒收通知采購員采購員拒收通知采購員登賬、做統(tǒng)計報表與采購員對賬開具發(fā)票庫管員庫管員庫管員庫管員庫管員、分公司財務數(shù)據(jù)歸集確認、簽字庫管員分公司財務倉儲入庫業(yè)務工作流程說明表任務概要物資驗收入庫/倉儲保管節(jié)點控制相關說明所有需入庫物資,均要接到采購員相關入庫指令,根據(jù)核準的書面入庫證明,庫管員做好驗收準備。接到入庫指令,庫管人員必須根據(jù)物資品種、規(guī)格、性質等要求,明確裝卸人員和工具,入庫倉儲保管位置,保證入庫物資符合安全和質量管理要求,杜絕物資發(fā)
2、生損耗、變質等保管質量事故。物資到庫,庫管人員首先核對有無書面入庫證明及送貨清單,手續(xù)不全,拒絕入庫并及時通知倉儲單位人員;核對無誤后庫管人員執(zhí)行驗收。倉管人員按制定的驗收方法,到待驗區(qū)執(zhí)行進料驗收工作,主要檢查材料的數(shù)量(重量)、外觀、包裝、應具備資料等方面。協(xié)調指揮完成裝卸入庫存儲工作實物倉管人員現(xiàn)場查驗物資外觀質量、數(shù)量與書面入庫證明、送貨清單一致,驗收合格在送貨清單上簽字確認,驗收不合格的拒絕收貨并通知采購員。實物倉管人員驗收合格后,根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存入地點、分類擺放整齊,標明貨位編號,1個工作日內(nèi)登賬,簽字確認后送貨清單轉庫管人員辦理登帳入庫。1 倉管人員根據(jù)上月的收發(fā)存情
3、況,作出對賬單與采購員對賬。2 對賬確認完畢,開具發(fā)票收倉儲費。1、倉管人員必須按規(guī)范要求記錄、整理保管收發(fā)業(yè)務單據(jù)(送貨單、驗收單),月末應將各類統(tǒng)計表上報統(tǒng)計人員。2、實物倉管人員定期檢查所保管的貨物品種、數(shù)量、質量狀況,定期清掃庫區(qū),保證庫區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生,倉儲保管工作必須符合安全、經(jīng)濟、高效、規(guī)范化作業(yè)要求,確保在庫物資無破損、擺放整齊。倉儲物資出庫流程圖發(fā)貨單開具出門條清理現(xiàn)場綜合組客戶復核貨物貨物交接庫管員備 貨庫管員庫管員打印出庫單據(jù)日清月結完成各項統(tǒng)計報表庫管員庫管員審 核通 過審 核未通過發(fā)貨單退回客戶拒絕發(fā)貨收貨方庫管員客戶庫管員數(shù)據(jù)歸集倉儲物資出庫業(yè)務流程說明表任務概要貨物出
4、庫節(jié)點控制相關說明倉庫人員根據(jù)客戶的物資提貨單進行審核,審核真實性、相符性(財務蓋章),審核通過的備貨,審核未通過的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。倉管人員根據(jù)物資提貨單進行備貨、理貨,協(xié)調裝卸。為避免備貨出錯,倉管人員對已經(jīng)準備好的貨物進行復核,復核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。貨物復核無誤后,倉管人員與收貨方進行貨物交接。倉管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況,并在物資出庫單據(jù)簽字確認。綜合組人員根據(jù)物資出庫單據(jù)簽發(fā)物資出門條。倉管人員發(fā)貨完成后,對貨物堆放的現(xiàn)場進行清理,并且對在庫貨物進行清點,調整料卡,檢查帳、物是否一致,若不一致必須立刻著手查清原因。倉管人員做好日清月結工作,及時完成登帳及各項統(tǒng)計
5、報表的報送。登建實物收發(fā)臺賬,整理當日發(fā)貨憑證,做到日清日結,定期盤點,確保賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。備注:此流程產(chǎn)生以下附件記錄和表格:(一)送貨清單(手工)(二)發(fā)貨單(手工)(三)物資發(fā)貨單(機單)(四)實物收發(fā)臺賬(五)對賬單物資出庫流程圖發(fā)貨單開具出門條清理現(xiàn)場綜合組客戶復核貨物貨物交接庫管員備 貨庫管員庫管員打印出庫單據(jù)日清月結完成各項統(tǒng)計報表庫管員庫管員審 核通 過審 核未通過發(fā)貨單退回客戶拒絕發(fā)貨收貨方庫管員客戶庫管員數(shù)據(jù)歸集倉儲物資出庫業(yè)務流程說明表任務概要貨物出庫節(jié)點控制相關說明倉庫人員根據(jù)客戶的物資提貨單進行審核,審核真實性、相符性(財務蓋章),審核通過的備貨,審核未通過的拒絕發(fā)貨并物提貨單退回客戶。倉管人員根據(jù)物資提貨單進行備貨、理貨,協(xié)調裝卸。為避免備貨出錯,倉管人員對已經(jīng)準備好的貨物進行復核,復核的主要有貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。貨物復核無誤后,倉管人員與收貨方進行貨物交接。倉管人員根據(jù)物資發(fā)貨情況,并在物資出庫單據(jù)簽字確認。綜合組人員根據(jù)物資出庫單據(jù)簽發(fā)物資出門條。倉管人員發(fā)貨完成后,對貨物堆放的現(xiàn)場進行清理,并且對在庫貨物進行清點,調整料卡,檢查帳、物是否一致,若不一致必須立刻著手查清原因。倉管人員做好日清月結工作,及時完成登帳及各項統(tǒng)計報表的報送。登建實物收發(fā)臺賬,整理當日發(fā)貨憑證,做到
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