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文檔簡介
1、金蝶財(cái)務(wù)軟件綜合練習(xí)題、根據(jù)以下資料建立新帳套:1、帳套文件名:安徽.AIS單位名稱:金蝶企業(yè)(系統(tǒng)默認(rèn))2、系統(tǒng)管理員:Manager3、行業(yè)性質(zhì):工業(yè)企業(yè)4、記帳本位幣:人民幣5、會(huì)計(jì)科目級別:6級、科目代碼為3-3-2-2-2-26、帳套啟用期間:2013/017、用Manager在帳套選項(xiàng)里增加憑證字“記”三、請進(jìn)行初始化設(shè)置(一)、設(shè)置核算項(xiàng)目 往來單位:1001西湖紡織廠002大慶服裝廠部門:001總辦002銷售部003采購部004生產(chǎn)一車問職員:001李雪峰(總辦:參匕工資核算)002王亞軍(銷售部:參與工資核算)003郝向東(米購部:參與工資核算)(二)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置1、對照下
2、面表格進(jìn)行增加會(huì)計(jì)科目2、請將“應(yīng)收帳款” “應(yīng)付帳款”科目下設(shè)往來單位核算3、請對“其他應(yīng)收款”科目選擇職員核算四、請錄入初始化數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)初始化數(shù)據(jù)資料003山西煤廠、進(jìn)行用戶授權(quán)(通過Manager)增加用戶用戶安全碼操作權(quán)限報(bào)表權(quán)限李雪峰P123451審核、查看、新建報(bào)表、過帳、系統(tǒng)管理(所有用戶)全部王亞軍12345錄入、修改、查看、計(jì)提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、期末結(jié)帳(本人)無名稱:鍋爐使用部門:生產(chǎn)一車問入帳時(shí)間:2013/01/01計(jì)提折舊方法:平均年限法折舊費(fèi)用科目:405五、請啟用新帳套(不備份)六、由操作員王亞軍錄入下列憑證(注:固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)資料在初如數(shù)據(jù)表中錄入卡片)代碼:
3、001使用情況:使用中類別:生產(chǎn)設(shè)備(需修改,5%殘值率)取得方式:購入使用年限:50年帳套啟用期初原值:800000累計(jì)折舊:9000026、30號憑證字為“轉(zhuǎn)”,其他為“記”)錄入初始數(shù)據(jù):科目編號科目名稱期初借方余額期初貸方余額101現(xiàn)金150000102銀行存款102001中行320000102002工行330000111短期投資112應(yīng)收票據(jù)50000113應(yīng)收帳款113001西湖紡織廠450000113002大慶服裝廠500000113003山西煤廠119其他應(yīng)收款119001李雪峰8000119002王亞軍119003赤可樂10000123原材料420000129低值易耗品300
4、00133委托加工材料612000137產(chǎn)成品137001麻紗450000137002麻布400000139待攤費(fèi)用10000151長期投資500000161固定資產(chǎn)800000165累計(jì)折舊90000201短期借款203應(yīng)付帳款203001西湖紡織廠203002大慶服裝廠203003山西煤廠150000209其他應(yīng)付款66000211應(yīng)付工資10000214應(yīng)付福利費(fèi)60000221應(yīng)交稅金500000231預(yù)提費(fèi)用300000301實(shí)收資本313盈余公積313002公益金180000321本年利潤401生產(chǎn)成本405制造費(fèi)用501產(chǎn)品銷售收入502產(chǎn)品銷售成本503產(chǎn)品銷售費(fèi)用521管理費(fèi)
5、用522財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)(以下15題,請?jiān)O(shè)置并錄入借貸雙方科目代碼及數(shù)據(jù))1、存入當(dāng)日營業(yè)款現(xiàn)金50000元于中行借:銀行存款一中行(102001)50000貸:現(xiàn)金(101)500002、王亞軍領(lǐng)取現(xiàn)金1000元,作為出差借款借:其他應(yīng)收款一王亞軍(119-002)1000貸:現(xiàn)金(101)10003、以現(xiàn)金支付車間辦公用品800元借:制造費(fèi)用(405)800貸:現(xiàn)金(101)8004、從工行提出現(xiàn)金2000元借:現(xiàn)金(101)2000貸:銀行存款(102002)20005、工行收到西湖紡織廠所欠貸款56000元借:銀行存款一工行(102002)56000貸:應(yīng)收帳款(113001)56000(
6、以下630題,請按照分錄錄入)6、摘要:收到商業(yè)匯票7、摘要:購入一批原煤8、摘要:收購原麻9、摘要:購辦公用品10、摘要:采購過年福利品11、摘要:提取現(xiàn)金12、摘要:收到銀行利息13、摘要:發(fā)放人員工資14、摘要:向西湖紡織廠出售15、摘要:向大慶服裝廠出售5000016、摘要:鍋爐房領(lǐng)6噸原煤17、摘要:生產(chǎn)一車間領(lǐng)料18、摘要:預(yù)提本月機(jī)器大修理費(fèi)用19、摘要:車間工具攤銷(分期攤銷)20、摘要:待攤本月低值易耗品費(fèi)用借:應(yīng)收票據(jù)( 112)10000貸:應(yīng)收帳款一大慶服裝廠(113 002)10000借:原材料(123)100000貸:銀行存款一工行(102002)100000借:原
7、材料(123)50000貸:現(xiàn)金(101)50000借:管理費(fèi)用(521)2000貸:現(xiàn)金(101)2000借:應(yīng)付福利費(fèi)(214)1000貸:現(xiàn)金(101)1000借:現(xiàn)金(101)6000貸:銀行存款一中行(102001)6000借:銀行存款一中行(102001)50000貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(522)50000借:應(yīng)付工資(211)10000貸:現(xiàn)金(101)100005噸麻紗 借:銀行存款一工行(102002)200000貸:產(chǎn)品銷售收入(501)2000005000米麻布借:應(yīng)收帳款一大慶服裝廠(113 002)貸:產(chǎn)品銷售收入(501)50000借:制造費(fèi)用(405)15000貸:原材料(
8、123)15000借:生產(chǎn)成本(401)10000貸:原材料(123)10000借:制造費(fèi)用(405)5000貸:預(yù)提費(fèi)用(231) 5000借:待攤費(fèi)用(139)10000貸:低值易耗品(129)10000借:制造費(fèi)用(405)200021、摘要:付給山西煤廠貨款貸:待攤費(fèi)用(139)2000借:應(yīng)付帳款一山西煤廠(203003)2000022、摘要:以現(xiàn)金發(fā)放福利23、摘要:王亞軍出差報(bào)銷24、摘要:交納本月公司電話費(fèi)貸:銀行存款一中行(102001)20000借:應(yīng)付福利費(fèi)(214)7800貸:現(xiàn)金(101)7800借:管理費(fèi)用(521)2500貸:其他應(yīng)收款一王亞軍(11A002)25
9、00借:管理費(fèi)用(521)1000產(chǎn)品銷售費(fèi)用(503)3000貸:銀行存款一工行(102002)400025、摘要:計(jì)提工資(生產(chǎn)工人)借:生產(chǎn)成本(401)10000貸:應(yīng)付工資(211)1000026、摘要:計(jì)提本月折舊(系統(tǒng)自動(dòng)生成)27、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用28、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本29、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本借:生產(chǎn)成本(401)24066.67貸:制造費(fèi)用(405)24066.67借:產(chǎn)成品一麻布(137002)48266.67貸:生產(chǎn)成本(401)48266.67借:產(chǎn)品銷售成本(502)18000貸:產(chǎn)成品一麻布(137002)18000七、更換操作員為李雪峰后進(jìn)入憑證查詢模
10、塊并成批審核所有憑證和進(jìn)行憑證過帳30、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(系統(tǒng)自動(dòng)生成)(附:由王亞軍完成,并由李雪峰再次進(jìn)行審核和過帳)八、請根據(jù)自定義報(bào)表編制資產(chǎn)表資產(chǎn)表科目行次年初數(shù)期末數(shù)貨幣資金1短期借款2原材料3產(chǎn)成品4待攤費(fèi)用5資產(chǎn)合計(jì)6九、由王亞軍進(jìn)行月結(jié)(不備份)金蝶財(cái)務(wù)軟件實(shí)務(wù)模擬試題習(xí)題一:根據(jù)下列資料建立新帳套:1.帳套文件名:準(zhǔn)考證號碼后6位數(shù)2.單位名稱:(金蝶財(cái)務(wù)軟件有限公司)3 .系統(tǒng)管理員:Manager4.行業(yè)性質(zhì):工業(yè)企業(yè)5 .會(huì)計(jì)科目級別:6級科目代碼:3-2-2-2-2-26 .記帳本位幣:人民幣7.帳套啟用期間:1999/06習(xí)題二:進(jìn)行用戶授權(quán):用戶安全碼報(bào)表權(quán)限
11、操作權(quán)限李小剛54321全部憑證審核,過帳,系統(tǒng)管理員,所有用戶周昌11111無憑證錄入,修改,刪除,沖銷,計(jì)提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益習(xí)題三:進(jìn)行初始化設(shè)置:(一)設(shè)置核算項(xiàng)目:1 .往來單位:001上海長遠(yuǎn)設(shè)備公司002濟(jì)南公司2 .部門:01廠辦02財(cái)務(wù)部03銷售部3 .職員:001李小剛(財(cái)務(wù)部,參與工資核算)002周昌(財(cái)務(wù)部,參與工資核算)(二)會(huì)計(jì)科目設(shè)置:修改“應(yīng)收帳款”科目為往來單位核算修改“其它應(yīng)收款”科目為職員核算習(xí)題四:金蝶公司1999年6月初會(huì)計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)如下:請錄入初始數(shù)據(jù)(一)請輸入固定資產(chǎn)初始資料:名稱:VVV型機(jī)器 入帳時(shí)間:1998-1-1 累計(jì)折舊:9402
12、78元 使用部門:銷售部編號:007取得方式:購入 使用年限:60年 折舊費(fèi)用科目代碼:使用情況:使用中原值:6888000元計(jì)提折舊方法:平均年限法503類別:設(shè)備(需新增,無殘值率)(二)根據(jù)下列數(shù)據(jù)在“初始數(shù)據(jù)一一人民幣”中相應(yīng)科目錄入科目編碼科目名稱余額方向期初余額101現(xiàn)金借114287.36102銀行存款借9017219.02111短期投資借I3596400.00112應(yīng)1攵票:借F1390250.52113應(yīng)收帳款借10041079.22113-001上海長遠(yuǎn)設(shè)備公司借F5040000.22113-002濟(jì)南公司借5001079.00119其他應(yīng)收款借1271750.22119-
13、001李小剛借671750.22119-002周昌借600000.00123原材料借6438765.60131材料成本差異貸P2380101.00133委托加工材料借612000.00137產(chǎn)成品借1886000.00139待攤費(fèi)用借F2699935.00151長期投資借1440000.00161固定資產(chǎn)借6888000.00165累計(jì)折舊貸F940278.00201短期借款貸13230000.00203應(yīng)付帳款貸7325578.98209其他應(yīng)付款貸:9988810.38214應(yīng)付福利費(fèi)貸702000.00221應(yīng)交稅金貸1104648.30231預(yù)提費(fèi)用貸;2241405.90301實(shí)收資
14、本貸6334864.38313盈余公積貸1800000.00313-02公益金貸1800000.00401生產(chǎn)成本借652000.00合計(jì)借力:46047686.94合計(jì)貸方46047686.94習(xí)題五:請啟用帳套(不備份)習(xí)題六:更換操作員為周昌,并根據(jù)該公司99年6月發(fā)生的以下會(huì)計(jì)分錄填制憑證。1.李小剛領(lǐng)取現(xiàn)金1000元,作為出差借款。2 .以現(xiàn)金支付廠辦公用品800元3 .銀行收到濟(jì)南公司匯來應(yīng)收貨款4 .摘要:收到商業(yè)匯票5 .摘要:收到銀行利息6 .摘要:預(yù)提本月機(jī)器大修理費(fèi)用7 .摘要:周昌出差報(bào)銷8 .摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本56000 元。借:應(yīng)收票據(jù)10000貸:應(yīng)收帳款10
15、000借:銀行存款50000貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用50000借:制造費(fèi)用5000貸:預(yù)提費(fèi)用5000借:產(chǎn)品銷售費(fèi)用2500貸:其他應(yīng)收款一一周昌2500借:產(chǎn)成品 25000貸:生產(chǎn)成本250009 .摘要:計(jì)提本月折舊(系統(tǒng)自動(dòng)生成)習(xí)題七:更換操作員為李小剛,進(jìn)入查詢模塊并進(jìn)行成批審核,然后進(jìn)入審核模塊進(jìn)行過帳10 .摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(更換操作員為周昌,在結(jié)帳模塊中由系統(tǒng)自動(dòng)生成)(更換操作員為李小剛進(jìn)行審核,過帳)習(xí)題八:請根據(jù)自定義報(bào)表新建“資產(chǎn)表”資產(chǎn)表編制單位:年月日單位:元科目行次年初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2應(yīng)收帳款3原材料4產(chǎn)成品5待攤費(fèi)用6合計(jì)7習(xí)題九:進(jìn)行月結(jié)(不備份)金蝶軟件練
16、習(xí)、根據(jù)以下資料建立帳套1.帳套文件名:(準(zhǔn)考證號碼后6位數(shù)字)2.單位名稱:深圳金堞公司(系統(tǒng)默認(rèn))3.行業(yè)性質(zhì):工業(yè)企業(yè)4.系統(tǒng)管理員:Manager5.記帳本位幣:人民幣6 .會(huì)計(jì)科目級別:6級(各級科目代碼長度為:3-2-2-2-2-2)7 .帳套啟用期間1999/10二、進(jìn)行用戶授權(quán)(通過Manage。增加用戶用戶安全碼報(bào)表權(quán)限操作權(quán)限權(quán)限范圍P123451全部憑證審核、過帳、系統(tǒng)管理所有用戶曉王23456無憑證錄入、計(jì)提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、結(jié)帳本人三、行初始化設(shè)置(一).設(shè)置核算項(xiàng)目1 .往來單位:001上海分公司002南京分公司2 .部門:01財(cái)務(wù)處02生產(chǎn)車間03供應(yīng)處3 .職
17、員:01老趙(財(cái)務(wù)處、參與工資核算)02曉王(財(cái)務(wù)處、參與工資核算)四、進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置請將“應(yīng)收帳款”、應(yīng)付帳款”科目下選擇往來單位核算金蝶公司1999年10月初會(huì)計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)如下,請錄入初始數(shù)據(jù)(一)、請輸入下列固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)資料(注:固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)請按附注資料在初始數(shù)據(jù)中錄入卡片)名稱:XX辦公設(shè)備代碼:001使用情況:使用中入帳時(shí)間:1998/01/01取得方式:購入原價(jià):688000元已提折舊:40278元使用年限:50年使用部門:供應(yīng)處類別:辦公設(shè)備(需新增,無殘值率)折舊費(fèi)用科目代碼:521(二卜對照下列表格錄入初始數(shù)據(jù)科目編號科目名稱期初借方余額期初貸方余額101現(xiàn)金114
18、287.36102銀行存款11447219.02111應(yīng)收票據(jù)3596400.00112應(yīng)收票據(jù)113應(yīng)收帳款10041079.22113-001上海分公司5041079.22113-002南京分公司5000000.00119其他應(yīng)收款1271750.22121材料采購123原材料6438765.60131材料成本差異2380101.00133委托加工材料612000.00137產(chǎn)成品1886000.00139待攤費(fèi)用269935.00151長期投資1440000.00161固定資產(chǎn)688000.00165累計(jì)折舊40278.00201短期借款13230000.00203應(yīng)付帳款7325578
19、.98203-001上海分公司3325578.98203-002南京分公司4000000.00209其他應(yīng)付款4298559.86214應(yīng)付福利費(fèi)702000.00221應(yīng)交稅金104648.30231預(yù)提費(fèi)用2241405.90301實(shí)收資本6334864.38313盈余公積1800000.0031302公益金1800000.00401生產(chǎn)成本652000.00405制造費(fèi)用501產(chǎn)品銷售收入502產(chǎn)品銷售成本521管理費(fèi)用522財(cái)務(wù)費(fèi)用541營業(yè)外收入合計(jì)38457436.4238457436.42,五、請啟用新帳套(不備份)六、更換操作員為曉王,根據(jù)該公司99年10月發(fā)生的以下會(huì)計(jì)分錄填
20、制憑證(以下14題,請?jiān)O(shè)置并錄入借貸雙方科目及數(shù)據(jù),以下1 .銀行收到南京分公司前欠貨款 25000元。借:2 .購買材料34560元,銀行以轉(zhuǎn)帳支票支付,尚未入庫,3 .務(wù)處以現(xiàn)金購買辦公用品 900元。4 .收到銀行利息2340元。 借:5 .摘要:材料入庫借6 .摘要:銷售產(chǎn)成品借7 .摘要:結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本借8 .摘要:結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品借5- 10題,請按照分錄錄入102 貸:113-002借:121 貸:102借:521 貸:101102 貸:522原材料(123) 34560貸材料采購(121) 34560銀行存款(102) 2442960貸產(chǎn)品銷售收入(501) 2088000貸應(yīng)交稅金(
21、221) 354960產(chǎn)成品(137) 50000貸生產(chǎn)成本(401) 50000產(chǎn)品銷售成本(502) 50000貸產(chǎn)成品(137) 500009.摘要:計(jì)提折舊(系統(tǒng)自動(dòng)生成)七、更換操作員為老趙后進(jìn)入憑證查詢模塊,并成批審核所有憑證和進(jìn)行憑證過帳10.摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(系統(tǒng)自動(dòng)生成)(審核、過帳同上)八、月結(jié)會(huì)計(jì)電算化金蝶軟件模擬題姓名身份證號準(zhǔn)考證號一:根據(jù)以下資料建立新帳套:1.帳套文件名:(準(zhǔn)考證號碼后6位數(shù)字)2.單位名稱:金蝶公司(系統(tǒng)默認(rèn))3.系統(tǒng)管理員:Manager4.行業(yè)性質(zhì):工業(yè)企業(yè)5.記帳本位幣:人民幣6.賬套啟用期間:1999/027.會(huì)計(jì)科目級別:6級、科目代
22、碼為322222二:進(jìn)行用戶授權(quán)(通過manager)增加用戶用戶安全碼報(bào)表權(quán)限操作權(quán)限王國民42345全部憑證審核、過帳、系統(tǒng)管理員(所有用戶)劉峰56456無憑證錄入、計(jì)提折舊、結(jié)帳(本人)三:進(jìn)行初始化設(shè)置(一)設(shè)置核算項(xiàng)目:1.往來單位:001遼寧分公司002合肥三分廠2 .部門:01財(cái)務(wù)部02生產(chǎn)一車間03采購部3 .職員:01王國民(財(cái)務(wù)部、參與工資核算)02劉峰(財(cái)務(wù)部、參與工資核算)03肖勇(采購部、參與工資核算)(二)會(huì)計(jì)科目設(shè)置:請?jiān)凇皯?yīng)收帳款”科目下選擇往來單位核算請?jiān)凇皯?yīng)交稅金”科目下增加明細(xì)科目:22101應(yīng)交增值稅四:金蝶公司1999年2月初會(huì)計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)如下,
23、主填入初始數(shù)據(jù)。(一)請輸入以下固定資產(chǎn)初始資料名稱:www型發(fā)電機(jī)器編號:004使用情況:使用中入帳時(shí)間:1998/01/01取得方式:購入原價(jià):688000.00元已提折舊:40278.00元使用年限:40年計(jì)提折舊方法:平均年限法使用部門:廠辦(需新增)類別:設(shè)備(需新增,無殘值率)折舊費(fèi)用科目代碼:521(二)請根據(jù)卜列數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)相應(yīng)科目中科目編號科目名稱期初借方余額期初貸方余額101現(xiàn)金1114287.36102銀行存款9017219.02111短期投資3596400.00113應(yīng)收帳款10041079.22113001遼寧分公司4041079.22113002合肥三分廠600
24、0000.00119其他應(yīng)收款1271750.22123原材料6438765.60131材料成本差異2380101.00133委托加工材料612000.00137產(chǎn)成品1886000.00139待攤費(fèi)用2699935.00151長期投資1440000.00161固定資產(chǎn)688000.00165累計(jì)折舊40278.00201短期借款13230000.00203應(yīng)付帳款P7325578.98209其他應(yīng)付款4298559.86214應(yīng)付福利費(fèi)702000.00221應(yīng)交稅金1104648.30122101應(yīng)交增值稅11104648.30231預(yù)提費(fèi)用2241405.90301實(shí)收資本6334864
25、.38313盈余公積1800000.0031302公益金:1800000.00401生產(chǎn)成本652000.00合計(jì)39457436.4239457436.42五:請啟用帳套(不備份)六:根據(jù)該公司99年2月發(fā)生的以下會(huì)計(jì)分錄填制憑證(以下13題請?jiān)O(shè)置并錄入借貸雙方科目及數(shù)據(jù),以下410題,請按照分錄錄入)1.業(yè)務(wù):財(cái)務(wù)部訂閱稅務(wù)報(bào)刊雜志費(fèi)用5100元2 .業(yè)務(wù):收到銀行利息3800元3 .業(yè)務(wù):銀行收到合肥三分廠匯來應(yīng)收貨款56000元4 .摘要:提現(xiàn)金借:現(xiàn)金10000貸:銀行存款100005 .摘要:銀行收到應(yīng)收帳款借:銀行存款936006 .貸:應(yīng)收帳款一遼寧分公司936006 .摘要:
26、購材料,款已付借:材料采購11200應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅1904貨:銀行存款131047 .摘要:銷售一批產(chǎn)品借:銀行存款973710貸:產(chǎn)品銷售收入832230.77應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅141479.238 .摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本借:產(chǎn)成口25000貸:生產(chǎn)成本250009 .摘要:計(jì)提本月折舊(系統(tǒng)自動(dòng)生成)七:進(jìn)行在成批審核和過帳。10 .摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(系統(tǒng)自動(dòng)生成)(審核、過帳同上)八:請根據(jù)報(bào)表中自定義報(bào)表新建“損益表jb”損益表jb編制單位:年月日單位:元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一,產(chǎn)品銷售收入1產(chǎn)品銷售費(fèi)用3二,產(chǎn)品銷售利潤7減:管理費(fèi)用10財(cái)務(wù)費(fèi)用11三,營業(yè)利潤14四,
27、利潤總額25五,凈利潤30九:月結(jié)(不備份)操作指南啟動(dòng)金蝶:用戶名:選擇Manager進(jìn)入,無口令.1 .新建帳套:考試時(shí)將文件新建在c:ks目錄下。金蝶不適用于出版印刷業(yè)紙張成本的核算。2 .初始設(shè)置:1 .會(huì)計(jì)科目設(shè)置:根據(jù)當(dāng)月已發(fā)生的科目進(jìn)行相應(yīng)的增加或修改。如:102增加102001中行102002工行。137增加:137001麻紗137002麻布;113、203修改輔助核算項(xiàng)目“無”改為“往來單位”。119修改為職員。(在初數(shù)據(jù)中帶一會(huì)計(jì)科目中應(yīng)該修改,不帶“一”應(yīng)為增加)2 .核算項(xiàng)目增加:往來單位、部門、職員3 .貨幣:增加:代碼、名稱、匯率。但無外匯業(yè)務(wù)則不必增加。4 .帳套
28、選項(xiàng):供查看已建帳套的參數(shù)。點(diǎn)擊“憑證”新增憑證字號:“記”,點(diǎn)擊至首位。選中:增加和修改憑證時(shí),允許改變憑證字號。5 .初始數(shù)據(jù)的錄入。注意:固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊余額必須通過錄入固定資產(chǎn)卡信息才能反映。雙擊“綠色欄”增加:基本入帳信息(共8項(xiàng))代碼、名稱、類別、使用部門、入帳日期(必須是帳套啟用期間之間)、增加方式、原值、已提折舊。折舊信息(共5項(xiàng)):折舊方法、使用年限、折舊費(fèi)用科目代碼、原值、已提折舊。注:某些帳套中:“材料成本差異”科目為貸方則在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)要輸入:負(fù)號。如(-23010180.00元)3. 財(cái)務(wù)分工工具一用戶授權(quán)一一點(diǎn)擊“缺省組”一“用戶組”新增(如:電算化組)一用戶新
29、增:單單證帳資制制憑結(jié)工審核,主管,錄入、修改、刪除、打印、沖銷期末調(diào)匯、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、期末結(jié)帳費(fèi)用分配、數(shù)據(jù)錄入,報(bào)表輸出固定資產(chǎn):計(jì)提折舊權(quán)限使用范圍:本組用戶,點(diǎn)擊授權(quán)關(guān)閉。審核一授權(quán)憑證:審核范圍:本組用戶主管一授權(quán)憑證:過帳、打印、匯總工資:核算方法帳簿、報(bào)表、其他、財(cái)務(wù)分析、維護(hù):全選。固定資產(chǎn):全選(除計(jì)提折舊不選)范圍:所有用戶報(bào)表權(quán)限:全選。選中系統(tǒng)管理。授權(quán)一關(guān)閉。4. 啟用帳套:即可執(zhí)行日常的賬務(wù)處理。5. 更換操作員為“制單員”(雙擊Manager)“憑證錄入”內(nèi)容:摘要,借貸方會(huì)計(jì)科目代碼,金額輸完后點(diǎn)擊F8保存。錄下一張憑證。注:“憑證錄入”模塊只供錄入憑
30、證。若查看、修改或刪除憑證則在“憑證查詢”模塊。更換操作員:審核。點(diǎn)擊“憑證查詢”模塊一“文件”一成批審核。注:審核后憑證不能再修改,若要修改則必須由審核員點(diǎn)擊“憑證查詢”模塊一“文件”一“成批銷章”后才可由制單員來作修改。更換操作員:主管。點(diǎn)擊“憑證過帳”注:過帳后憑證表示憑證已登記入帳簿,不能修改憑證。若發(fā)現(xiàn)憑證有誤,則必須通過補(bǔ)充憑證或紅字沖銷的方法來操作。資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù):年初數(shù):點(diǎn)擊“公式向?qū)А保ㄐ∈郑┮粠ど先?shù)。輸入科目代碼,會(huì)計(jì)期間:選1,取數(shù)類型:期初余額一填入公式確認(rèn)。(或直接在編輯欄輸入:=科目代碼.c1)回車即可。末末數(shù):會(huì)計(jì)期間:選本期,取數(shù)類型:期末余額一填入公式確認(rèn)。=科目代碼,回車。表頭制作:格式一報(bào)表,損益表取數(shù):本月數(shù):點(diǎn)擊“公式向?qū)А保ㄐ∈郑┮粠ど先?shù)。輸入科目代碼,取數(shù)類型:損益類科目實(shí)際發(fā)生額一填入公式確認(rèn)。(或直接在編輯欄輸入:=科目代碼.SY)回車即可。本年累計(jì)數(shù):取數(shù)類型:損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額一填入公式確認(rèn)?;蛑苯虞斎耄?科目代碼.SL回車。1 .如何錄入外匯憑證2 .如何設(shè)置個(gè)人用戶口令3 .沖銷憑證有幾種方式?分別如何操作?4 .已過帳憑證如何返回憑證未過帳前狀態(tài)?期末已結(jié)帳,如何返回結(jié)帳前狀態(tài)?外匯憑證的錄入:由制單員點(diǎn)擊“憑
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