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文檔簡介
1、泓域咨詢/蘭州電子電路銅箔項目商業(yè)計劃書目錄第一章 項目緒論7一、 項目概述7二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案10五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標11六、 項目建設進度規(guī)劃11七、 環(huán)境影響11八、 報告編制依據和原則12九、 研究范圍13十、 研究結論13十一、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 項目建設背景、必要性16一、 行業(yè)技術水平及特點16二、 PCB行業(yè)17三、 提升企業(yè)創(chuàng)新能力19第三章 行業(yè)發(fā)展分析21一、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)21二、 鋁基覆銅板行業(yè)23第四章 建筑工程方案27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案27三
2、、 建筑工程建設指標30建筑工程投資一覽表31第五章 產品方案分析33一、 建設規(guī)模及主要建設內容33二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領33產品規(guī)劃方案一覽表33第六章 運營管理模式35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度39第七章 發(fā)展規(guī)劃分析43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施49第八章 SWOT分析說明51一、 優(yōu)勢分析(S)51二、 劣勢分析(W)52三、 機會分析(O)53四、 威脅分析(T)53第九章 法人治理59一、 股東權利及義務59二、 董事61三、 高級管理人員66四、 監(jiān)事68第十章 勞動安全分析71一、 編制依據
3、71二、 防范措施72三、 預期效果評價78第十一章 環(huán)保分析79一、 編制依據79二、 環(huán)境影響合理性分析79三、 建設期大氣環(huán)境影響分析79四、 建設期水環(huán)境影響分析81五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析81六、 建設期聲環(huán)境影響分析82七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析83八、 清潔生產84九、 環(huán)境管理分析85十、 環(huán)境影響結論89十一、 環(huán)境影響建議89第十二章 節(jié)能分析90一、 項目節(jié)能概述90二、 能源消費種類和數量分析91能耗分析一覽表91三、 項目節(jié)能措施92四、 節(jié)能綜合評價93第十三章 投資方案分析95一、 投資估算的依據和說明95二、 建設投資估算96建設投資估算表100三、
4、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表102四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十四章 經濟效益評價107一、 基本假設及基礎參數選取107二、 經濟評價財務測算107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表109利潤及利潤分配表111三、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表113四、 財務生存能力分析115五、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116六、 經濟評價結論117第十五章 招標方案118一、 項目招標依據118二、 項
5、目招標范圍118三、 招標要求119四、 招標組織方式119五、 招標信息發(fā)布123第十六章 總結分析124第十七章 附表126建設投資估算表126建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表128總投資及構成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表131綜合總成本費用估算表132固定資產折舊費估算表133無形資產和其他資產攤銷估算表134利潤及利潤分配表134項目投資現金流量表135本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考
6、模板用途。第一章 項目緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:蘭州電子電路銅箔項目2、承辦單位名稱:xx(集團)有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(待定)5、項目聯系人:錢xx(二)主辦單位基本情況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板,走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。當
7、前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、
8、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的
9、有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 (三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約39.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx噸電子電路銅箔/年。二、 項目提出的理由2011年到2019年我國PCB行業(yè)生產總值整體呈現上升趨勢,年復合增長率為5.2%,雖受中美貿易摩擦、全球經濟低迷等政治經濟因素影響,2019年我國PCB產值增
10、長有所放緩,但仍保持0.7%的增長率。根據Prismark數據,我國2020年PCB產值約為351億美元,同比增長約6.4%。匯豐前海證券預測2020-2025年我國PCB產值年均復合增長率約為8%,預計到2025年,我國PCB產值將達到517億美元,在全球PCB市場的占有率將達到60%。全市地區(qū)生產總值從2015年的2102.25億元增長至2020年的2886.74億元,年均增長5.7%。人均生產總值突破10000美元,高于全國平均水平,居全省前列。全省經濟首位度從2015年的30.87%提升至2020年的32%。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別由27088元、9621元增加至40152元和146
11、52元,年均增長分別為8.2%和8.8%,持續(xù)跑贏經濟增速。一般公共財政預算收入從2015年的185.19億元提升至247.13億元,年均增長5.9%。社會消費品零售總額從2015年的1152.15億元增加至1641.24億元,年均增長6%。累計引進招商引資產業(yè)項目1327個,其中“三個500強”企業(yè)投資項目50個,完成到位資金5967億元?!叭齾^(qū)”建設實現新突破,蘭州新區(qū)、高新區(qū)、經濟區(qū)生產總值分別達到235.89億元、291.94億元和331.49億元,是2015年的1.92倍、1.71倍和1.47倍。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務
12、估算,項目總投資15319.34萬元,其中:建設投資12269.62萬元,占項目總投資的80.09%;建設期利息150.57萬元,占項目總投資的0.98%;流動資金2899.15萬元,占項目總投資的18.92%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資15319.34萬元,根據資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)9173.81萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額6145.53萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):28900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):23524.06萬元。3、項
13、目達產年凈利潤(NP):3930.34萬元。4、財務內部收益率(FIRR):19.66%。5、全部投資回收期(Pt):5.74年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):10673.35萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產業(yè)政策,該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施,認真履行“三同時”制度后,各項污染物均可實現達標排放,且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言,該項目是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社
14、會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)編制原則為實現產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求
15、節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。九、 研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。十、 研究結論通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26000.00約39.00畝1.1總建筑面積43051.461.2基
16、底面積16380.001.3投資強度萬元/畝288.992總投資萬元15319.342.1建設投資萬元12269.622.1.1工程費用萬元10024.392.1.2其他費用萬元1949.772.1.3預備費萬元295.462.2建設期利息萬元150.572.3流動資金萬元2899.153資金籌措萬元15319.343.1自籌資金萬元9173.813.2銀行貸款萬元6145.534營業(yè)收入萬元28900.00正常運營年份5總成本費用萬元23524.066利潤總額萬元5240.457凈利潤萬元3930.348所得稅萬元1310.119增值稅萬元1129.1410稅金及附加萬元135.4911納稅
17、總額萬元2574.7412工業(yè)增加值萬元8999.1013盈虧平衡點萬元10673.35產值14回收期年5.7415內部收益率19.66%所得稅后16財務凈現值萬元4259.34所得稅后第二章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)技術水平及特點1、電子電路銅箔行業(yè)我國銅箔行業(yè)相對國際同行起步較晚,雖然國內生產企業(yè)通過引進國外先進的生產設備以及自主研發(fā),逐步拉近了與世界先進水平的差距,但在高頻高速銅箔、9微米及以下附載體銅箔等領域,仍主要依賴進口,國內銅箔企業(yè)在上述領域與海外企業(yè)仍存在一定差距。各類高性能電子電路銅箔的生產企業(yè)主要為海外企業(yè),國內企業(yè)主要集中在常規(guī)電子電路銅箔領域,在各類高性能電子電路
18、銅箔領域占比較低。2、鋁基覆銅板行業(yè)我國鋁基覆銅板經過20多年的發(fā)展,取得了很大的進步。近年來,國內企業(yè)在金屬基板制造技術方面的創(chuàng)新成果顯著,設備自動化程度大幅提高,國內金屬基板逐步縮小與美國、日本等國外企業(yè)的技術差距。隨著散熱板市場規(guī)模迅速擴大,未來幾年國內鋁基覆銅板的需求將保持持續(xù)增長。從各種散熱基板材料性能看,行業(yè)將朝著高導熱性、高耐熱性、高絕緣性、高穩(wěn)定性、高機械加工性、綠色環(huán)保等方向發(fā)展。發(fā)展高導熱金屬基板材料,成為行業(yè)技術發(fā)展和產品結構升級的迫切需求。二、 PCB行業(yè)1、行業(yè)概況PCB是電子元器件的支撐體,也是電子元器件電氣連接的載體。幾乎所有的電子設備,小到手機、計算機,大到通訊
19、電子、車用電子、航空航天,都需使用印制電路板,因此被稱為“電子系統(tǒng)產品之母”。通過對覆銅板上的銅箔進行圖案化設計,再將覆銅板通過顯影、刻蝕制程后可形成單層PCB。多層PCB則需要將多個蝕刻好的覆銅板加上樹脂,再次覆以銅箔,經層壓、鉆孔、電鍍、防焊等多道工序后制備而成。2、市場規(guī)模(1)全球PCB市場規(guī)模根據Prismark統(tǒng)計數據,2016年全球PCB產值為542億美元,2017年和2018年,隨著電子產品需求回升,PCB行業(yè)產值增長較快;2019年在中美貿易摩擦、英國脫歐和中東局勢等諸多政治經濟因素影響下,全球PCB行業(yè)產值為613億美元,同比下降1.74%;2020年受益于計算機設備等需求
20、驅動,全球PCB市場規(guī)模同比增長6.4%,達到652億美元。Prismark預測,2021年全球PCB市場規(guī)模將達到740億美元,同比增長14%,增長動力來自通信、消費電子、電動汽車等下游各個領域的市場需求擴大,以及技術升級和供應鏈恢復;到2025年全球PCB市場規(guī)模將達到863億美元。(2)國內PCB市場規(guī)模2011年到2019年我國PCB行業(yè)生產總值整體呈現上升趨勢,年復合增長率為5.2%,雖受中美貿易摩擦、全球經濟低迷等政治經濟因素影響,2019年我國PCB產值增長有所放緩,但仍保持0.7%的增長率。根據Prismark數據,我國2020年PCB產值約為351億美元,同比增長約6.4%。
21、匯豐前海證券預測2020-2025年我國PCB產值年均復合增長率約為8%,預計到2025年,我國PCB產值將達到517億美元,在全球PCB市場的占有率將達到60%。3、發(fā)展趨勢(1)產業(yè)重心持續(xù)向大陸轉移隨著全球電子信息產業(yè)從發(fā)達國家向新興經濟體和新興國家轉移,我國已逐漸成為全球最為重要的電子信息產品生產基地。伴隨著電子信息產業(yè)鏈遷移,作為其基礎產業(yè)的PCB行業(yè)也隨之向中國大陸、東南亞等亞洲地區(qū)集中。在2000年以前,全球PCB產值70%以上分布在美洲、歐洲及日本等地區(qū)。進入21世紀以來,PCB產業(yè)中心不斷向亞洲地區(qū)轉移,匯豐前海證券預測,到2025年我國在全球PCB市場的占有率將達到60%,
22、內資廠商有望受益于產業(yè)向大陸的轉移,市場份額進一步提升。(2)高密度化、高性能化作為電子信息產業(yè)重要的配套,PCB行業(yè)的技術發(fā)展通常需要適應下游電子終端設備的需求。目前,電子產品主要呈現出兩個明顯的趨勢:一是輕薄短小,二是高速高頻,下游行業(yè)的應用需求對PCB的精細度和穩(wěn)定性都提出了更高的要求,PCB行業(yè)將向高密度化、高性能化方向發(fā)展。三、 提升企業(yè)創(chuàng)新能力加大企業(yè)創(chuàng)新投入力度,實施企業(yè)壯大和培育工程,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚,讓企業(yè)真正成為技術創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織、成果轉化的主體。全面支持企業(yè)創(chuàng)新。強化企業(yè)創(chuàng)新主體作用,實施高新技術企業(yè)倍增行動、大型工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構全覆蓋行動和上市企
23、業(yè)培育行動,打造一批創(chuàng)新生力軍。鼓勵大型國有企業(yè)、軍工企業(yè)積極開展自主創(chuàng)新,成為創(chuàng)新發(fā)展的重要策源地。大力扶持初創(chuàng)企業(yè)和中小微企業(yè),實施新一輪科技型初創(chuàng)企業(yè)培育工程,加快培育成長型企業(yè),形成合理的企業(yè)梯隊結構。加強大型國有企業(yè)、中小微企業(yè)共建共性技術平臺,推動產業(yè)鏈中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。加大企業(yè)創(chuàng)新扶持力度。健全政府投入為主、社會多渠道投入機制。多舉措支持企業(yè)加大研發(fā)投入,簡化企業(yè)研發(fā)費用稅前加計扣除、技術轉讓以及高新技術企業(yè)等稅收優(yōu)惠政策的辦事流程,對已建立研發(fā)準備金制度的企業(yè)實行普惠性財政后補助。鼓勵傳統(tǒng)金融機構加大對科技型、創(chuàng)新型企業(yè)的信貸支持力度。探索設計符合科技創(chuàng)新企業(yè)特征的金
24、融產品。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇(1)產業(yè)政策的支持生產的產品屬于國家鼓勵和扶持的新材料產品,國家一系列產業(yè)政策及指導性文件的推出,為行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的制度與政策環(huán)境。國家產業(yè)政策的支持為電子電路銅箔和鋁基覆銅板業(yè)務的發(fā)展提供了廣闊的空間。(2)PCB行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,終端應用領域市場空間廣闊根據Prismark統(tǒng)計數據,2020年受益于計算機設備等需求驅動,全球PCB市場規(guī)模同比增長6.4%,達到652億美元,到2025年全球PCB市場規(guī)模將達到863億美元;我國2020年PCB產值約為351億美元,同比增長約6.4%,到2025年中國PCB產值將達到
25、517億美元,在全球PCB市場的占有率將達到60%。PCB的終端應用領域市場空間廣闊,廣泛應用于5G通訊、消費電子、計算機、新能源汽車、工控醫(yī)療、航空航天等眾多領域。Prismark預計到2023年,通訊電子市場電子產品產值將達到6,770億美元,消費電子行業(yè)電子產品產值將達到3,390億美元,全球車用電子產品產值將達到2,460億美元。龐大的電子信息產業(yè)終端市場為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。(3)5G通訊產業(yè)驅動銅箔行業(yè)發(fā)展隨著5G商用不斷推進,全國多個省、市、地區(qū)已陸續(xù)出臺5G及相關產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃,未來,相關部門將繼續(xù)加大政策支持力度,構建體系化的5G應用部署規(guī)劃,加快融合應用領域法規(guī)制
26、度建設。工信部數據顯示,截至2021年6月底,我國累計開通5G基站96.1萬個,覆蓋全國所有地級以上城市,5G終端連接數約3.65億戶。在5G應用方面,工信部等十部門印發(fā)的5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)中明確提出我國5G應用發(fā)展總體目標,要求到2023年我國5G個人用戶普及率超過40%,用戶數超過5.6億,5G網絡接入流量占比超50%,實現重點領域5G應用深度和廣度雙突破。電子電路銅箔特別是高頻高速電解銅箔作為實現5G時代信息高速傳輸的基礎材料和核心載體,下游基礎設施和終端設備市場規(guī)模巨大,將對銅箔行業(yè)產生強有力的拉動效應。(4)新能源汽車行業(yè)發(fā)展帶動厚銅箔市場需求隨著新能源
27、汽車市場的興起,汽車電子PCB需求大幅上升,新能源汽車相比傳統(tǒng)燃油車新增電池管理系統(tǒng)BMS、整車控制器VCU、電機控制器MCU,PCB使用量明顯高于傳統(tǒng)燃油汽車。根據中金企信國際咨詢數據,新能源汽車PCB價值量約為傳統(tǒng)燃油汽車的5倍。在新能源汽車的帶動下,汽車電子PCB需求大幅上升,以汽車用PCB為代表的大功率大電流基板在性能方面提出更多的要求,厚銅箔市場需求迅速擴大。2、面臨的挑戰(zhàn)(1)與外資企業(yè)相比,內資企業(yè)技術水平仍存在差距我國各銅箔企業(yè)經過多年探索、實踐,研發(fā)能力得到顯著提升,已逐步掌握了部分高性能電子電路銅箔的生產制造技術,打破了國外企業(yè)壟斷高性能電子電路銅箔市場的格局,但在高性能電
28、子電路銅箔領域,外資企業(yè)技術優(yōu)勢和市場占有率優(yōu)勢仍較為顯著。(2)行業(yè)內專業(yè)管理人員和高級技術人員不足近年來電子電路銅箔和鋁基覆銅板行業(yè)取得了較快發(fā)展,行業(yè)內急需大量的專業(yè)管理人員和經驗豐富的高級技術人員,專業(yè)化培訓和專業(yè)化人才隊伍的建設亟待加強。專業(yè)管理人員和高級技術人員的不足已經成為制約行業(yè)進一步發(fā)展壯大的重要因素。二、 鋁基覆銅板行業(yè)1、行業(yè)概況覆銅板是制作印制電路板的核心材料,擔負著印制電路板導電、絕緣、支撐三大功能。覆銅板的品質決定了印制電路板的性能、品質、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及長期可靠性等。根據機械剛性,覆銅板可以分為剛性覆銅板和撓性覆銅板兩大類。根據增強材料和樹脂
29、品種的不同,剛性覆銅板主要包括玻纖布基覆銅板、紙基覆銅板、CEM-3、CEM-1、金屬基覆銅板等。金屬基覆銅板按照不同的金屬基材,可分為鋁基覆銅板、銅基覆銅板、鐵基覆銅板和不銹鋼基覆銅板。鋁基覆銅板是金屬基覆銅板中最常用、產量最大的品種。鋁基覆銅板是一種具有良好散熱功能的金屬基覆銅板,一般單面板由三層結構所組成,分別是電路層(銅箔)、絕緣層和金屬基層。電子元器件運行時產生的熱量通過絕緣層迅速傳導到金屬基層,借由金屬基材傳遞熱量,從而實現組件的散熱。與傳統(tǒng)的FR-4相比,鋁基覆銅板能夠將熱阻降至最低,使鋁基覆銅板具有極好的熱傳導性能;與陶瓷基覆銅板等相比,它的機械性能又極為優(yōu)良。此外,鋁的密度小
30、、抗氧化、易于加工、價格低等特點,使其成為目前使用率最高最廣泛的散熱材質之一。LED體積小,功率密度高,LED發(fā)光時產生的熱能若無法導出,將會使LED結面溫度過高,進而影響產品壽命、發(fā)光效率和穩(wěn)定性。因此,鋁基覆銅板在LED朝高功率、高亮度、小尺寸發(fā)展的道路上舉足輕重。目前,鋁基覆銅板是LED照明、電視背光、汽車照明等領域用量最大的散熱基板材料,并在電動汽車大功率電源轉換器、軍工等領域有廣泛用途。2、市場規(guī)模近年來在下游市場快速增長的推動下,我國鋁基覆銅板行業(yè)產量和市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢,2019年我國鋁基覆銅板需求量達5,700萬平方米,2015年至2019年我國鋁基覆銅板市場規(guī)模年復合增長
31、率約為50.27%。3、發(fā)展趨勢隨著鋁基覆銅板下游市場產業(yè)升級,下游客戶對鋁基覆銅板產品性能的要求日益提高,鋁基覆銅板行業(yè)未來朝著高性能、環(huán)保發(fā)展的趨勢愈加明顯。(1)技術發(fā)展推動鋁基覆銅板材料發(fā)展近年來,國內企業(yè)在鋁基覆銅板制造技術方面的創(chuàng)新成果顯著,設備自動化程度大幅提高,國內鋁基覆銅板逐步縮小與美國、日本等國外企業(yè)的技術差距。電子技術的發(fā)展對鋁基覆銅板的市場需求正在升溫,同時對鋁基覆銅板的技術要求也越來越高。電子產品的高密度、多功能、大功率以及微電子集成技術的高速發(fā)展,使得電力電子器件的功率密度和發(fā)熱量大幅增長,由此導致電力電子器件的散熱性、耐熱性等問題變得越來越突出,推動了鋁基覆銅板的
32、需求,鋁基覆銅板將朝著高導熱性、高耐熱性、高絕緣性、高穩(wěn)定性等方向發(fā)展。(2)對環(huán)保的日益重視推動行業(yè)發(fā)展隨著全球環(huán)境問題的日益突出以及政府對環(huán)境保護的日益重視,綠色環(huán)保理念在電子產業(yè)已形成共識,綠色環(huán)保型PCB將是行業(yè)的發(fā)展方向。因此業(yè)內企業(yè)必須加大對環(huán)保生產、研發(fā)的投入,環(huán)保門檻將會提高。相對于玻纖布基覆銅板,金屬基覆銅板在導熱性與環(huán)保方面都具有更大的優(yōu)勢,回收利用價值高,尤其是鋁基覆銅板,成為近年來主要的發(fā)展對象。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要
33、,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩
34、鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實
35、心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用
36、水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困
37、難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積43051.46,其中:生產工程28383.26,倉儲工程5739.55,行政辦公及生活服務設施5606.79,公共工程3321.86。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占
38、地面積建筑面積投資金額備注1生產工程9336.6028383.263411.921.11#生產車間2800.988514.981023.581.22#生產車間2334.157095.81852.981.33#生產車間2240.786811.98818.861.44#生產車間1960.695960.48716.502倉儲工程3931.205739.55493.372.11#倉庫1179.361721.87148.012.22#倉庫982.801434.89123.342.33#倉庫943.491377.49118.412.44#倉庫825.551205.31103.613辦公生活配套1049.9
39、65606.79791.983.1行政辦公樓682.473644.41514.793.2宿舍及食堂367.491962.38277.194公共工程2129.403321.86319.42輔助用房等5綠化工程3910.4065.21綠化率15.04%6其他工程5709.6022.977合計26000.0043051.465104.87第五章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積26000.00(折合約39.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積43051.46。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸電子電路
40、銅箔,預計年營業(yè)收入28900.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1電子電路銅箔噸xxx2電子電路銅箔噸xxx3電子電路銅箔噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx28900.00Prismark預計
41、2022年工業(yè)控制產品產值將達2,560億美元。工業(yè)控制產品往往需要技術和工藝水平高的高可靠性PCB,是細分領域的高端市場。隨著工業(yè)控制產業(yè)不斷向智能化、信息化方向發(fā)展,PCB產品將有廣闊的市場空間。第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、
42、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、電子電路銅箔行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和電子電路銅箔行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)
43、域內電子電路銅箔行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預
44、期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質
45、量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供
46、應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類
47、、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實
48、際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股
49、份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用
50、公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。(3)現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生,公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現金方式累計分配
51、的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要
52、技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,
53、提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外
54、市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將
55、更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭
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