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文檔簡介
1、泓域咨詢/石油設備項目投資分析報告石油設備項目投資分析報告xx集團有限公司目錄第一章 市場預測9一、 石油鉆采專用設備制造行業(yè)發(fā)展背景9二、 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素12第二章 項目概述15一、 項目概述15二、 項目提出的理由16三、 項目總投資及資金構成17四、 資金籌措方案17五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標18六、 項目建設進度規(guī)劃18七、 環(huán)境影響18八、 報告編制依據(jù)和原則18九、 研究范圍19十、 研究結論20十一、 主要經濟指標一覽表20主要經濟指標一覽表20第三章 項目建設單位說明22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司競爭優(yōu)勢23四、 公司主要財務數(shù)據(jù)24公司合并
2、資產負債表主要數(shù)據(jù)24公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)25五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨27七、 公司發(fā)展規(guī)劃27第四章 項目背景分析33一、 石油鉆采專用設備制造行業(yè)概況33二、 行業(yè)競爭格局34三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素37四、 塑造南昌制造新優(yōu)勢40五、 營造良好創(chuàng)新生態(tài)41第五章 選址可行性分析44一、 項目選址原則44二、 建設區(qū)基本情況44三、 提升科技創(chuàng)新能力46四、 項目選址綜合評價48第六章 建筑工程方案分析49一、 項目工程設計總體要求49二、 建設方案49三、 建筑工程建設指標53建筑工程投資一覽表53第七章 發(fā)展規(guī)劃55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施59第八章 法人
3、治理62一、 股東權利及義務62二、 董事67三、 高級管理人員72四、 監(jiān)事74第九章 SWOT分析77一、 優(yōu)勢分析(S)77二、 劣勢分析(W)78三、 機會分析(O)79四、 威脅分析(T)79第十章 組織機構管理87一、 人力資源配置87勞動定員一覽表87二、 員工技能培訓87第十一章 環(huán)境保護方案89一、 編制依據(jù)89二、 環(huán)境影響合理性分析89三、 建設期大氣環(huán)境影響分析91四、 建設期水環(huán)境影響分析92五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析92六、 建設期聲環(huán)境影響分析93七、 環(huán)境管理分析94八、 結論及建議95第十二章 節(jié)能可行性分析97一、 項目節(jié)能概述97二、 能源消費種類
4、和數(shù)量分析98能耗分析一覽表99三、 項目節(jié)能措施99四、 節(jié)能綜合評價102第十三章 投資方案103一、 投資估算的依據(jù)和說明103二、 建設投資估算104建設投資估算表106三、 建設期利息106建設期利息估算表106四、 流動資金108流動資金估算表108五、 總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表111第十四章 項目經濟效益評價112一、 經濟評價財務測算112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表117二、 項目盈利能力分析1
5、17項目投資現(xiàn)金流量表119三、 償債能力分析120借款還本付息計劃表121第十五章 風險評估分析123一、 項目風險分析123二、 項目風險對策125第十六章 總結評價說明128第十七章 附表130主要經濟指標一覽表130建設投資估算表131建設期利息估算表132固定資產投資估算表133流動資金估算表134總投資及構成一覽表135項目投資計劃與資金籌措一覽表136營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表137綜合總成本費用估算表137利潤及利潤分配表138項目投資現(xiàn)金流量表139借款還本付息計劃表141報告說明根據(jù)中國石油經濟技術研究院2050世界與中國能源展望(2020版)的預測,預計2035年
6、達到約50.9億噸峰值,2050年降至47.9億噸。盡管疫情加快生產生活方式轉變、減少交通用能需求,將導致世界石油需求增長逐漸放緩,峰值下降,但從需求結構來看,石油的在化工產品生產中的原料屬性將更加凸顯。化工產品作為社會生活的基礎原料,下游產品應用于生活的方方面面,發(fā)展中國家人均基礎化工原料消費水平總體較低,隨著發(fā)展中國家經濟發(fā)展將帶動化工用油需求的不斷增長,化工用油將獲得較快增長,預計至2050年全球化工用油對石油需求總增長量的貢獻將達到約59%。從地區(qū)來看,亞太與非洲地區(qū)成為石油需求增長的主要地區(qū)。至2025年,亞太地區(qū)將成為世界唯一的石油凈進口地區(qū),凈進口量預計將達到14.7億噸,較20
7、15年增長33.7%。長期來看,亞太地區(qū)石油供需矛盾較為突出,2035年前石油凈進口規(guī)模將持續(xù)擴大。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資12816.61萬元,其中:建設投資10422.73萬元,占項目總投資的81.32%;建設期利息229.07萬元,占項目總投資的1.79%;流動資金2164.81萬元,占項目總投資的16.89%。項目正常運營每年營業(yè)收入25300.00萬元,綜合總成本費用21759.13萬元,凈利潤2580.14萬元,財務內部收益率12.52%,財務凈現(xiàn)值-225.01萬元,全部投資回收期7.05年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產線設備技
8、術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 市場預測一、 石油鉆采專用設備制造行業(yè)發(fā)展背景石油工業(yè)是當今世界經濟發(fā)展的重要推動力和現(xiàn)代社會正常運行的重要支柱,廣泛應用于生產汽油、柴油、液化石油氣、重工燃油、飛機燃料,以及醫(yī)藥、塑料、聚氨酯、溶劑等
9、石油化工產品。隨著全球經濟持續(xù)發(fā)展、新能源市場化發(fā)展的瓶頸,石油仍是全球主要依賴的能源資源。對于石油的剛性需求帶動了上游的石油鉆采設備制造行業(yè)的發(fā)展。1、國際原油需求穩(wěn)步增長自2016年起,全球石油行業(yè)逐漸回暖,國際油價整體呈現(xiàn)上升趨勢。但隨著2020年新冠疫情在全球范圍內蔓延,以及OPEC+內部因未達成新的減產協(xié)議而爆發(fā)石油價格戰(zhàn)等國際大型事件的發(fā)生,2020年上半年國際油價暴跌,布倫特原油月均價格于2020年4月跌至最低點18.58美元/桶。但隨著新冠疫情逐步得到控制以及全球貨幣政策寬松的等因素,國際油價自2020年11月起快速上漲。根據(jù)華爾街日報相關消息顯示,全球主要產油國中,OPEC產
10、油國原油生產成本為10美元/桶左右,俄羅斯生產成本為19美元/桶左右,美國生產成本超過20美元/桶。油價暴跌將有可能影響石油公司短期內的資本性支出,從而在短期內對石油鉆采專用設備制造行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。但自2020年5月以來,因中國疫情得到控制,交通運輸燃料消費需求局面改善,抵消了全球其他地區(qū)仍然需求不足的影響,國際油價開始呈現(xiàn)回暖的態(tài)勢。根據(jù)國際能源署(IEA)于2021年3月發(fā)布的原油市場報告,從需求端來看,2021年全球石油需求預計每日將增長約550萬桶,達到9,650萬桶/日,將恢復去年因疫情損失量的60%左右,隨著經濟復蘇和新冠疫苗的推出,預計2025年全球石油需求相較2019年
11、將增長350萬桶/日,2026年全球石油需求將增至1.04億桶/日,較2019年水平增長約4%;從供給端來看,由于石油公司通過消減支出、延遲生產計劃來應對新冠疫情帶來的風險,疊加石油需求的不確定性,未來幾年內石油供給的增速預計將有所放緩,預計2026年全球石油供給量將由2019年的940萬桶/日增長至1,020萬桶/日。根據(jù)中國石油經濟技術研究院2050世界與中國能源展望(2020版)的預測,預計2035年達到約50.9億噸峰值,2050年降至47.9億噸。盡管疫情加快生產生活方式轉變、減少交通用能需求,將導致世界石油需求增長逐漸放緩,峰值下降,但從需求結構來看,石油的在化工產品生產中的原料屬
12、性將更加凸顯?;ぎa品作為社會生活的基礎原料,下游產品應用于生活的方方面面,發(fā)展中國家人均基礎化工原料消費水平總體較低,隨著發(fā)展中國家經濟發(fā)展將帶動化工用油需求的不斷增長,化工用油將獲得較快增長,預計至2050年全球化工用油對石油需求總增長量的貢獻將達到約59%。從地區(qū)來看,亞太與非洲地區(qū)成為石油需求增長的主要地區(qū)。至2025年,亞太地區(qū)將成為世界唯一的石油凈進口地區(qū),凈進口量預計將達到14.7億噸,較2015年增長33.7%。長期來看,亞太地區(qū)石油供需矛盾較為突出,2035年前石油凈進口規(guī)模將持續(xù)擴大。原油開采遞減特性決定了長期原油產量仍將嚴重依賴新資源的勘探開發(fā),2050年世界原油產量中來
13、自待發(fā)現(xiàn)油田的比重約為32%,已建成油田原油產量預計將下降到11.9億噸,年均下降3.2%。而2050年前,油砂/超重油等的開采難度較高的石油產量持續(xù)增長,年均增速將達到2.7%。因此,從可預見的時期來看,石油作為重要的戰(zhàn)略物資及生產原料,其需求量仍將持續(xù)維持在高位,而亞太地區(qū)的石油供需矛盾和石油開采難度的不斷增大都將為行業(yè)的發(fā)展提供可靠的市場保障。2、探明儲量波動上升近年來,全球油氣探明儲量波動上升趨勢明顯,為穩(wěn)定國際原油供應量和助力未來國際油氣公司勘探開發(fā)活動奠定了資源基礎。石油供應量抬升和探明儲量的穩(wěn)定增長提高了石油公司開發(fā)支出的預期,為石油鉆采專用設備制造業(yè)未來市場規(guī)模的擴張和專業(yè)化程
14、度提升奠定了堅實基礎。油氣開發(fā)公司資本開支變動是多種因素影響的結果,并非完全和油價波動呈現(xiàn)一致性,存在一定時間差。根據(jù)國際能源署(IEA)和中國石油經濟技術研究院的相關研究,世界原油資本開支經歷2015年-2016年大幅下滑后觸底反彈,進入上升通道。2017、2018年世界原油資本支出增速分別為4%和6%,2019年保持了5%的增長速度,2020年因新冠疫情及年初油價暴跌影響,實際資本性支出有所下降。二、 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素1、與國外先進技術尚存在差距經過多年的發(fā)展,我國的石油鉆采設備行業(yè)規(guī)模實現(xiàn)了跨越式增長,但與發(fā)達國家相比,我國的石油裝備產品仍存在發(fā)展不均衡的問題,部分細分領域產品的技
15、術水平仍與國際高端產品存在較大差距,如測井工具、井下工具、深水立管技術等。這種差距一方面難以滿足國內石油行業(yè)的部分高端設備需求,使得該部分市場只能由國外具備相應水平的供應商占據(jù);另一方面,不利于國內石油鉆采設備及相關技術服務企業(yè)參與高端海外市場的競爭。2、低端市場無序競爭近年來,我國石油鉆采專用設備制造企業(yè)數(shù)量始終維持在高位,截至2020年12月末,我國石油鉆采專用設備制造企業(yè)共有732家,其中大部分為中小型民營企業(yè)。一方面,大部分市場份額被技術背景深厚的國有企業(yè)和發(fā)展迅速的大型民營企業(yè)占據(jù);另一方面,中小型企業(yè)生產技術水平有限,產品較為低端,且同質化較為嚴重。為了保證生存,部分中小型企業(yè)大幅
16、壓低競標價格,通過價格戰(zhàn)的方式向市場輸出質次價廉的產品,在一定程度上引發(fā)了市場的無序競爭,不利于行業(yè)的良性發(fā)展。3、勞動力價格上升近年來,我國居民收入水平快速提高,勞動力價格不斷上漲,給石油鉆采專用設備制造業(yè)帶來較大的成本壓力。同時,行業(yè)的發(fā)展需要大量的熟練技術工人,而近年來的招工難問題一直困擾著行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)亟需投入先進設備、自動化的生產線來解決用工成本高企和招工難的問題。4、新冠疫情及國際石油價格暴跌對石油鉆采專用設備制造業(yè)的影響進入2020年以來,新冠疫情在全球范圍內的蔓延導致全球運輸燃料需求急劇下降;同時,2020年3月末,在OPEC組織成員和俄羅斯等全球主要石油生產國之間爆發(fā)的石油
17、價格戰(zhàn)導致全球油價暴跌,短期內對全球范圍內的石油公司造成了較大不利影響,從而間接影響了石油鉆采專用設備制造業(yè)的發(fā)展。但隨著新冠疫情在中國得到控制,抵消了部分世界其他地區(qū)對石油等燃料需求下降的影響,同時國際石油巨頭之間的價格戰(zhàn)逐漸平息,全球石油需求量有所增長,加之寬松貨幣政策致使大宗商品物價上漲,國際油價回升,該等國際大型事件對石油鉆采專用設備制造業(yè)的影響有所降低。第二章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:石油設備項目2、承辦單位名稱:xx集團有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx(以選址意見書為準)5、項目聯(lián)系人:陶xx(二)主辦單位基本情況未來,在保持健康、穩(wěn)
18、定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確
19、立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約31.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套石油設備/年。
20、二、 項目提出的理由近年來,我國石油鉆采專用設備制造企業(yè)數(shù)量始終維持在高位,截至2020年12月末,我國石油鉆采專用設備制造企業(yè)共有732家,其中大部分為中小型民營企業(yè)。一方面,大部分市場份額被技術背景深厚的國有企業(yè)和發(fā)展迅速的大型民營企業(yè)占據(jù);另一方面,中小型企業(yè)生產技術水平有限,產品較為低端,且同質化較為嚴重。為了保證生存,部分中小型企業(yè)大幅壓低競標價格,通過價格戰(zhàn)的方式向市場輸出質次價廉的產品,在一定程度上引發(fā)了市場的無序競爭,不利于行業(yè)的良性發(fā)展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資12816.61萬元,其中:建設投資
21、10422.73萬元,占項目總投資的81.32%;建設期利息229.07萬元,占項目總投資的1.79%;流動資金2164.81萬元,占項目總投資的16.89%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資12816.61萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)8141.71萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額4674.90萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):25300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):21759.13萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):2580.14萬元。4、財務內部
22、收益率(FIRR):12.52%。5、全部投資回收期(Pt):7.05年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):12282.47萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目建成后產生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理,保證治理資金落實到位,保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”,且加強污染治理措施和設備的運行管理,實施排污總量控制,則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產生明顯的影響,從環(huán)境保護角度分析,本項目是可行的。八、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、
23、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、
24、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據(jù)。十、 研究結論該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20667.00約31.00畝1.1總建筑面積35855.891.2基底面積13020.211.3投資強度萬元/畝315.922總投資萬元128
25、16.612.1建設投資萬元10422.732.1.1工程費用萬元8701.962.1.2其他費用萬元1443.302.1.3預備費萬元277.472.2建設期利息萬元229.072.3流動資金萬元2164.813資金籌措萬元12816.613.1自籌資金萬元8141.713.2銀行貸款萬元4674.904營業(yè)收入萬元25300.00正常運營年份5總成本費用萬元21759.136利潤總額萬元3440.197凈利潤萬元2580.148所得稅萬元860.059增值稅萬元838.9510稅金及附加萬元100.6811納稅總額萬元1799.6812工業(yè)增加值萬元6237.7813盈虧平衡點萬元1228
26、2.47產值14回收期年7.0515內部收益率12.52%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-225.01所得稅后第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:陶xx3、注冊資本:1440萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-7-27、營業(yè)期限:2013-7-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事石油設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二
27、、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員
28、工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體
29、公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月201
30、9年12月2018年12月資產總額5800.284640.224350.21負債總額1783.571426.861337.68股東權益合計4016.713213.373012.53公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11610.299288.238707.72營業(yè)利潤2159.801727.841619.85利潤總額1855.811484.651391.86凈利潤1391.861085.651002.14歸屬于母公司所有者的凈利潤1391.861085.651002.14五、 核心人員介紹1、陶xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職
31、于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、袁xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、韓xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、謝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高
32、級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、楊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、黎xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總
33、工程師。7、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、龔xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定
34、,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展
35、,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件
36、設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿
37、足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員
38、知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客
39、戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職
40、能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司
41、將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 項目背景分析一、 石油鉆采專用設備制造行業(yè)概況石油鉆采專用設備制造技術集成了冶煉技術、管材生產和加工技術、機械加工技術等相關技術特點。從國際石油鉆采專用設備行業(yè)的生產
42、情況來看,目前全球具備本土化石油鉆采設備制造能力的國家較少,中東、非洲和拉美地區(qū)的部分主要石油生產國所使用的石油鉆采專用設備基本依賴進口。相比海外石油公司業(yè)務集中的特點,我國大型石油公司均為國有石油公司,體量龐大,已經做到石油工業(yè)全產業(yè)鏈覆蓋。我國石油鉆采設備行業(yè)也通過不斷創(chuàng)新與產品結構優(yōu)化,在生產技術水平、產品設計能力上均有顯著提升,國內優(yōu)勢企業(yè)在高端產品的開發(fā)、設計、生產水平與世界先進水平逐漸靠攏。目前國際市場中美國企業(yè)處于先進技術水平,在技術創(chuàng)新、產能規(guī)模、品種規(guī)格多樣性和市場占有率等方面一直處于領先地位。在全球的石油裝備市場上,美國、歐洲、中國的生產廠家占據(jù)了全球大部分市場份額,其中北
43、美和歐洲屬于第一梯隊,我國屬于第二梯隊,第三梯隊則包括印度、印尼等其他國家。與第一梯隊相比,我國石油鉆采專用設備制造企業(yè)生產的石油鉆采設備在價格上具有較大的成本優(yōu)勢,高性價比是我國石油鉆采設備供應商在國際市場中的主要競爭力;與第三梯隊相比,我國石油鉆采專用設備制造商所生產的設備具有技術領先、性能穩(wěn)定的優(yōu)勢,預計在較長的一段時間內,與第三梯隊的國家相比,我國的石油鉆采專用設備制造企業(yè)仍將具備很強的競爭力。相對于僅適用于新鉆井應用場景的鉆井設備而言,采油設備因其可用于新、老油井生產,需求基數(shù)較大;此外,由于每口井都需要一套采油設備,但一臺鉆機在其使用壽命內可開發(fā)多口井,因此采油設備年均更新需求更加
44、穩(wěn)定。隨著我國的綜合國力不斷加強,石油資源在國家發(fā)展經濟的過程中的地位愈發(fā)重要。就目前我國石油工業(yè)發(fā)展來看,進一步提高油田產量,仍需要不斷的改進采油技術,提升采油專用設備制造水平,提高石油的利用率和采油率。在國際石油行業(yè)競爭日益激烈的背景之下,我國采油技術和設備不斷發(fā)展,在未來的發(fā)展中,更需加大采油技術和設備制造的研發(fā)力度,最終實現(xiàn)我國石油工程與采油技術、設備制造共同平衡發(fā)展。二、 行業(yè)競爭格局1、全球行業(yè)競爭格局石油鉆采專用設備行業(yè)全球市場規(guī)模巨大,且各油田鉆采設備或服務提供商基本可以實現(xiàn)自由進出市場,在全球范圍內的石油鉆采專用設備制造業(yè)的市場化程度很高,已形成完全競爭的行業(yè)態(tài)勢。在全球擁有
45、石油鉆采專用設備制造技術的國家中,美國作為技術水平與市場占有率均處于世界領先地位的國家,擁有以斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯等為代表的一批國際油服行業(yè)巨頭。這些行業(yè)巨頭普遍進入行業(yè)時間較早,在經歷過幾輪石油周期后,已通過內生發(fā)展與外延并購等方式向全產業(yè)鏈延伸,建立全球化布局,目前基本已具備一體化油田技術服務能力,全球市場份額占比較高,且在較多細分領域占據(jù)著較大優(yōu)勢。除了上述能夠提供一體化油田服務的油服行業(yè)巨頭以外,近年來國際石油鉆采專用設備的各細分領域內也涌現(xiàn)出一批佼佼者,如近年來發(fā)展迅速、業(yè)務集中于海陸鉆井重要機械部件及整體方案設計、制造、銷售的國民油井華高,世界領先的海上鉆井和生產設備制造商
46、德久普等。在全球石油裝備市場上,我國石油鉆采設備的國際市場份額僅次于北美和歐洲。技術水平方面,我國存在各細分產品領域發(fā)展不均衡的特點,部分種類設備技術水平在國際市場上已處于優(yōu)勢地位。但一方面,我國石油鉆采專用設備制造業(yè)門類齊全,配套完整,技術水平滿足中低端市場的要求,制造成本較低,因此在國際中低端產品市場具有顯著的性價比優(yōu)勢;另一方面,近年來我國無論在技術水平、品種規(guī)格還是生產數(shù)量方面均有快速進步。2、國內行業(yè)競爭格局就國內來看,我國石油鉆采專用設備制造業(yè)的投資者進出行業(yè)相對自由,企業(yè)享有自主經營決策權,產品進出口無特別法律法規(guī)限制。因此,近年來行業(yè)內民營廠商發(fā)展迅速,企業(yè)數(shù)量近十年來均維持在
47、較高水平,且部分優(yōu)質民營廠商的技術水平快速進步,在某些細分領域已可以與大型國有廠商進行角逐。綜合而言,我國石油鉆采專用設備制造行業(yè)目前基本已形成參與者眾多、競爭較為充分的局面。3、市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢我國的石油鉆采專用設備制造業(yè)經過幾十年的發(fā)展,生產技術、產品研發(fā)取得了長足進步。目前行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多,但大部分企業(yè)仍處于規(guī)模偏小、產品種類單一、附加值低的情況。2008年全球經濟危機后,油氣資源勘探開采景氣程度略有下降,行業(yè)市場需求下滑,國內低端產品產能過剩情況更加明顯。自2016年以來,全球油氣資源開采景氣度呈現(xiàn)回升趨勢,與石油行業(yè)景氣度相關性較強的石油鉆采專用設備細分行業(yè)的市場需求開始隨之
48、上行,但低端市場仍存在產能過剩的情況。相較而言,具有資金、技術優(yōu)勢的大型石油鉆采專用設備制造企業(yè)由于較為容易獲得中高端市場所需的技術與相關資質,因此更易獲得客戶青睞、拓展市場份額,同時,由于大型客戶對于供應商的要求較高,因此對于技術和供貨能力強的供應商更具有依賴性。因此,隨著國內石油鉆采專用設備制造業(yè)的產業(yè)升級,全行業(yè)的生產能力將逐漸向研發(fā)能力強、技術水平高、生產工藝好的優(yōu)勢企業(yè)集中。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產業(yè)政策支持隨著我國社會經濟的高速發(fā)展,石油及天然氣的需求量不斷擴大。根據(jù)中石油和化學工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù),2020年我國原油對外依存度達到73.5%。目前我國油氣對外依存度不斷上升
49、,而新增探明油氣地質儲量降至近10年來最低點,在保障石油天然氣供給的前提下,構建全面開放條件下的油氣安全保障體系,成為目前的政策重心。油氣田設備及技術服務行業(yè)是我國重點發(fā)展的產業(yè),國家采取積極的鼓勵政策。而國家大力扶持、鼓勵石油天然氣勘探開發(fā)與相關行業(yè)的發(fā)展,也將為石油鉆采專用設備制造行業(yè)的快速可持續(xù)發(fā)展提供基本保障和有利條件。2、石油需求量持續(xù)增加帶來巨大的市場需求伴隨著我國經濟長期以來的持續(xù)增長和汽車保有量的快速增加,對石油的需求量持續(xù)高速增長。2020年,我國原油表觀消費量達到了7.36億噸,原油對外依存度達到73.5%,而過高的原油對外依存度導致國家能源安全與我國石油供需不平衡的問題凸
50、顯,促使國內油氣開采公司持續(xù)增加產量。石油需求量的快速增長帶來了對石油鉆采專用設備的巨大市場需求。石油需求量的增加以及提高我國石油自給率的需求將導致供給側持續(xù)走強,將促進老油田的二次開發(fā)以及新增油井的勘探開發(fā)。對于抽油桿、抽油泵等采油環(huán)節(jié)的損耗品來說,由于下游行業(yè)周期傳導的滯后效應,短期內市場需求量將略有上升,從中長期來看,整個市場將隨著老油田二次開發(fā)的完工與新增油井的建成實現(xiàn)市場容量擴大。3、地質條件日趨復雜增加石油鉆采設備的單位消耗地質條件的復雜程度決定了石油鉆采設備的單位消耗量,地質條件越復雜,石油鉆采設備的磨損速度和更新速度越快。油氣資源勘探開采正朝著地質條件更復雜的超深井、極地鉆井、
51、沙漠鉆井、深海鉆井推進,推動高技術石油鉆采設備的需求增長,有利于擴大市場規(guī)模,促進行業(yè)發(fā)展。對于抽油桿、抽油泵來說,由于其在采油環(huán)節(jié)需要持續(xù)運作,復雜的地質條件將對其產生持續(xù)性的腐蝕和磨損,短期內將加快這類產品的更換速度,從而增加市場需求,長期來看將加速整個細分行業(yè)產品的更新?lián)Q代。4、技術實力不斷提升我國石油鉆采設備行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)具有較強的創(chuàng)新能力,經過多年的發(fā)展,在技術研發(fā)方面的投入不斷增加,生產技術水平迅速提高,加之上游材料、機械領域的技術水平的提高,我國石油鉆采設備行業(yè)在產品的工藝流程、加工精度、技術指標等方面的水平得以不斷地提升,與國外石油鉆采專用設備行業(yè)的差距逐漸縮小。5、行業(yè)國際競
52、爭力不斷增強石油鉆采專用設備多數(shù)屬于機械制造產品,直接成本中人力成本占有較大比重。國內豐富的勞動力資源和相對較低的勞動力價格使得行業(yè)生產成本比國外具有明顯優(yōu)勢。另一方面,我國石油鉆采專用設備的技術實力不斷提升,除了少數(shù)高端專用設備,國內企業(yè)已經能夠自主研發(fā)、制造國際先進水平的高質量產品。同時,國內該行業(yè)具有很強的配套生產能力,具備完整的產業(yè)鏈,產業(yè)集群和配套優(yōu)勢明顯。因此,國內生產的石油鉆采專用設備與國外產品相比具有顯著的性價比優(yōu)勢,具備很強的國際競爭力。目前,我國的石油鉆采專用設備已遠銷美洲、歐洲、海灣地區(qū)、俄羅斯、非洲、中東、東南亞等世界主要產油區(qū)。6、非常規(guī)油氣資源發(fā)展規(guī)劃為行業(yè)發(fā)展提供
53、新機遇我國的非常規(guī)油氣資源主要包括頁巖氣、煤層氣、天然氣水合物(可燃冰)等,勘探表明我國非常規(guī)天然氣資源儲量豐富,具備大力發(fā)展的條件。加速非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)能夠增加產量、延長石油工業(yè)的生命周期,推動低油價引領低成本管理革命,同時也可以為中國油氣提供多路徑供給。中國即將進入非常規(guī)油氣開發(fā)時代,非常規(guī)油氣是主攻方向,頁巖油氣是首選目標,預計2030年產量將超過1.3億噸油當量,非常規(guī)油氣資源將成為中國油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替資源。隨著非常規(guī)油氣資源的大力開發(fā),我國石油鉆采設備行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。四、 塑造南昌制造新優(yōu)勢大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)。圍繞新基建、數(shù)字經濟、制造業(yè)轉型升級、智慧城市等電子
54、信息產業(yè)上下游應用需求,加快電子信息產業(yè)“芯屏端網”融合發(fā)展,重點發(fā)展“機智靈光”四大細分領域,打造全球重要的移動智能終端制造基地。推動汽車產業(yè)優(yōu)化升級,優(yōu)先發(fā)展新能源汽車,前瞻布局智能網聯(lián)汽車、氫能汽車,重點打造特色零部件產業(yè),提升“南昌汽車”品牌影響力和市場競爭力。全面對接航空工業(yè)、中國商飛等戰(zhàn)略布局,建設國產大飛機重要總裝基地,健全航空全產業(yè)鏈,打造中國航空城。推進中西醫(yī)結合、“醫(yī)、藥、養(yǎng)”融合發(fā)展,加速打造中國醫(yī)藥名都。推動南昌醫(yī)療器械產業(yè)基地納入全國公共衛(wèi)生防疫物資生產儲備配送體系。推動傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級。加快推進傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務化升級,提升傳統(tǒng)產業(yè)創(chuàng)新力和競
55、爭力。推進食品產業(yè)提質增效,擴大規(guī)模,打響品牌。推動現(xiàn)代針紡產業(yè)強設計、育品牌,向高附加值、品牌化經營、內銷化轉變。不斷提高銅、鎢等精深加工水平,建設具有國際影響力的新材料產業(yè)集群。加快機電裝備制造產業(yè)升級,重點實現(xiàn)智能傳感器、高檔數(shù)控機床、智能控制及系統(tǒng)集成等領域新突破。推動家電、鋁型材等產業(yè)躋身全國一流行列。促進制造業(yè)和服務業(yè)深度融合。深入推進“兩業(yè)”業(yè)務關聯(lián)、鏈條延伸、技術滲透,推動制造業(yè)向產業(yè)鏈兩端延伸,服務業(yè)沿產業(yè)鏈向制造業(yè)拓展,加速原材料制造業(yè)、裝備制造與服務業(yè)深度融合,推進現(xiàn)代物流、研發(fā)設計、金融服務與制造業(yè)有機銜接。以質量和標準為引領,推動研發(fā)外包、個性化定制、柔性化生產等行業(yè)
56、專業(yè)化、社會化、高端化發(fā)展,加快培育全生命周期管理、供應鏈管理等融合發(fā)展新業(yè)態(tài)新模式,促進制造業(yè)由生產型制造向服務型制造轉變。五、 營造良好創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化區(qū)域創(chuàng)新布局。加快推進贛江兩岸科創(chuàng)大走廊建設,統(tǒng)籌推進鄱陽湖國家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)和航空科創(chuàng)城、VR科創(chuàng)城、中醫(yī)藥科創(chuàng)城等核心科創(chuàng)平臺建設,高標準打造瑤湖科學島、前湖科創(chuàng)園、昌北高??苿?chuàng)谷等未來科創(chuàng)平臺,建設一批創(chuàng)新街區(qū)、創(chuàng)新樓宇、創(chuàng)新小鎮(zhèn)。強化創(chuàng)新鏈產業(yè)鏈精準對接,推進科技創(chuàng)新和主導產業(yè)融合發(fā)展。強化南昌在全省創(chuàng)新“頭雁”地位,充分整合省內創(chuàng)新資源,爭取設立綜合性國家科學中心,建設區(qū)域性創(chuàng)新高地。激活各類創(chuàng)新要素。全面優(yōu)化勞動、資本、土地、技術、管理、數(shù)據(jù)等要素配置,建立健全充分體現(xiàn)創(chuàng)新要素價值的收益分配機制,完善創(chuàng)新成果發(fā)明者權益分享機制。大力實施知識產權戰(zhàn)略,引進和培育一批高價值發(fā)明專利,提高知識產權轉移轉化成效。創(chuàng)新金融支持體系,建立政府引導、市場主導的風險投資基金,加大對初創(chuàng)企業(yè)和前沿技術產業(yè)化支持力度,促進新技術產業(yè)化規(guī)?;?/p>
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