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文檔簡介
1、泓域咨詢/木質家具項目商業(yè)計劃書木質家具項目商業(yè)計劃書xx有限責任公司報告說明柔性化制造系統(tǒng)是由統(tǒng)一的計算機信息控制系統(tǒng)、物料自動儲運系統(tǒng)和數(shù)字控制加工設備有機組成,能適應加工對象變換的自動化機械制造系統(tǒng)。系統(tǒng)應用CAD、CAM、CAPP、成組技術、條碼技術等技術手段,按事先編好的程序,在同一臺設備或同一條生產線上,高效準確地生產多種型號的產品,每種型號就是一個標準。柔性化制造系統(tǒng)可在不停機的情況下,實現(xiàn)多品種工件的加工,并具有一定管理功能。根據謹慎財務估算,項目總投資28267.17萬元,其中:建設投資21339.35萬元,占項目總投資的75.49%;建設期利息246.94萬元,占項目總投資
2、的0.87%;流動資金6680.88萬元,占項目總投資的23.63%。項目正常運營每年營業(yè)收入57800.00萬元,綜合總成本費用50112.81萬元,凈利潤5592.95萬元,財務內部收益率11.68%,財務凈現(xiàn)值-2551.55萬元,全部投資回收期7.00年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托
3、行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目緒論9一、 項目提出的理由9二、 項目概述9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標12六、 項目建設進度規(guī)劃12七、 研究結論12八、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 公司基本情況15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優(yōu)勢16四、 公司主要財務數(shù)據18公司合并資產負債表主要數(shù)據18公司合并利潤表主要數(shù)據18五、 核心人員介紹19六、 經營宗旨20七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 行業(yè)、市場分析23
4、一、 粗放開店下沉時代已過,行業(yè)步入成長后半段23二、 政策護航精裝房滲透率提升,定制企業(yè)搶占大宗市場24第四章 項目背景分析26一、 定制龍頭降本提效能力突出,積極募資擴產強化競爭優(yōu)勢26二、 定制企業(yè)持續(xù)加強信息化建設,打通銷售終端到生產端全流程27三、 全方位融入國內大循環(huán)27四、 融入對外開放大通道建設28五、 項目實施的必要性29第五章 SWOT分析說明30一、 優(yōu)勢分析(S)30二、 劣勢分析(W)32三、 機會分析(O)32四、 威脅分析(T)33第六章 運營管理模式41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第七章 創(chuàng)
5、新驅動53一、 企業(yè)技術研發(fā)分析53二、 項目技術工藝分析55三、 質量管理56四、 創(chuàng)新發(fā)展總結57第八章 法人治理結構58一、 股東權利及義務58二、 董事60三、 高級管理人員65四、 監(jiān)事67第九章 發(fā)展規(guī)劃分析69一、 公司發(fā)展規(guī)劃69二、 保障措施70第十章 項目實施進度計劃73一、 項目進度安排73項目實施進度計劃一覽表73二、 項目實施保障措施74第十一章 風險評估75一、 項目風險分析75二、 公司競爭劣勢82第十二章 建設方案與產品規(guī)劃83一、 建設規(guī)模及主要建設內容83二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領83產品規(guī)劃方案一覽表84第十三章 建筑工程技術方案86一、 項目工程設計總
6、體要求86二、 建設方案87三、 建筑工程建設指標90建筑工程投資一覽表90第十四章 項目投資計劃92一、 投資估算的依據和說明92二、 建設投資估算93建設投資估算表97三、 建設期利息97建設期利息估算表97固定資產投資估算表99四、 流動資金99流動資金估算表100五、 項目總投資101總投資及構成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃102項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十五章 經濟效益分析104一、 基本假設及基礎參數(shù)選取104二、 經濟評價財務測算104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表106利潤及利潤分配表108三、 項目盈利能力分析109項目投資現(xiàn)金
7、流量表110四、 財務生存能力分析112五、 償債能力分析112借款還本付息計劃表113六、 經濟評價結論114第十六章 總結說明115第十七章 附表117建設投資估算表117建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表125項目投資現(xiàn)金流量表126第一章 項目緒論一、 項目提出的理由按定制板式家具典型生產工藝,設計柔性生產線設備布臵方案如圖17所示。生產線主要包括:原材料立
8、體倉儲設備、開料設備、線邊倉、封邊機、鉆孔設備、分揀設備和包裝設備等。原材料從智能立體原料倉出發(fā),每一塊零件經開料、封邊、鉆孔、分揀、包裝等工序,全程不落地,無需人工操作。此柔性生產線不僅工作效率高(日產零件數(shù)最高可達40萬件左右),而且加工精度好,對角線偏差可以控制在0.5mm以內。完善的柔性生產線不僅需要柔性化的加工設備,更需要強大的管控平臺提供數(shù)據支撐,并通過數(shù)據接口實現(xiàn)設備間的互聯(lián)互通,以數(shù)據流驅動物料流,最終實現(xiàn)板式定制家居智能制造。二、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:木質家具項目2、承辦單位名稱:xx有限責任公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(以最終選址方
9、案為準)5、項目聯(lián)系人:盧xx(二)主辦單位基本情況公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、
10、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約60.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。錨定二三五年遠景目標,經濟發(fā)展取得
11、新成效。經濟增長穩(wěn)中有進,在質量效益明顯提升的基礎上實現(xiàn)經濟持續(xù)健康發(fā)展。經濟結構更加優(yōu)化,創(chuàng)新能力顯著提升,產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高,先進制造業(yè)實現(xiàn)新突破,數(shù)字經濟加快發(fā)展,重大基礎設施支撐作用充分發(fā)揮,農業(yè)基礎更加穩(wěn)固,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調性明顯增強,現(xiàn)代化經濟體系建設取得重大進展。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套木質家具/年。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資28267.17萬元,其中:建設投資21339.35萬元,占項目總投資的75.49%;建設期利息246.94萬元,
12、占項目總投資的0.87%;流動資金6680.88萬元,占項目總投資的23.63%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資28267.17萬元,根據資金籌措方案,xx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)18187.84萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10079.33萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):57800.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):50112.81萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):5592.95萬元。4、財務內部收益率(FIRR):11.68%。5、全部投資回收期(Pt):7.00年(
13、含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):29302.16萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 研究結論本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。八、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40000.00約60.00畝1.1總建筑面積70
14、387.341.2基底面積22400.001.3投資強度萬元/畝343.192總投資萬元28267.172.1建設投資萬元21339.352.1.1工程費用萬元18856.092.1.2其他費用萬元2001.662.1.3預備費萬元481.602.2建設期利息萬元246.942.3流動資金萬元6680.883資金籌措萬元28267.173.1自籌資金萬元18187.843.2銀行貸款萬元10079.334營業(yè)收入萬元57800.00正常運營年份5總成本費用萬元50112.81""6利潤總額萬元7457.27""7凈利潤萬元5592.95"&qu
15、ot;8所得稅萬元1864.32""9增值稅萬元1915.94""10稅金及附加萬元229.92""11納稅總額萬元4010.18""12工業(yè)增加值萬元14032.42""13盈虧平衡點萬元29302.16產值14回收期年7.0015內部收益率11.68%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-2551.55所得稅后第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限責任公司2、法定代表人:盧xx3、注冊資本:1040萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管
16、理局6、成立日期:2011-5-227、營業(yè)期限:2011-5-22至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事木質家具相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅
17、持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品
18、的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化
19、產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人
20、員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10513.608410.887885.20負債總額5672.934538.344254.70股東權益合計4840.673872.543630.5
21、0公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38395.8130716.6528796.86營業(yè)利潤6464.945171.954848.70利潤總額5636.444509.154227.33凈利潤4227.333297.323043.68歸屬于母公司所有者的凈利潤4227.333297.323043.68五、 核心人員介紹1、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總
22、監(jiān)。2、任xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、羅xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、薛xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4
23、月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、張xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、謝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷
24、。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、向xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的
25、迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的
26、培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調
27、整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 行業(yè)、市場分析一、 粗放開店下沉時代已過,行業(yè)步入成長后半段行業(yè)步入新時期,成長邏輯發(fā)生變化。2010-2017年,我國房地產銷售面積、竣工面積快速增長,定制家居行業(yè)處于紅利期,行業(yè)龍頭品牌通過主打產品櫥柜或衣柜,以單一品牌快速擴張復制下沉開店,完成全國布局,并與地方性品牌迅速拉開差距。17年以來,商品房銷售增速趨緩,家居行業(yè)進入新階段。傳統(tǒng)零售市場規(guī)模增速放緩,行業(yè)面臨流量分流壓力。依賴粗放開店下沉的增長邏輯難以繼續(xù),龍頭逐步轉向渠道多元化擴張,企業(yè)間的分化趨勢加速。新房零售渠道增速放緩,整裝&存量房舊改&精裝蓬勃發(fā)展。消費者的代際變化
28、帶來了消費行為的變化,整裝模式的認可程度和消費需求在不斷提升。根據測算,整裝渠道21-26E年均復合增長為11.7%,預計渠道規(guī)模占比從21年的24.7%提升至26E的32.8%。其次,隨著新房增速邊際放緩,二手房、存量房市場將是未來主要的客流來源,根據測算,存量房舊改21-26E年均復合增長為8.7%,預計渠道規(guī)模占比從21年的27.7%提升至26E的32.1%。另外,隨著精裝房政策紛紛落地,精裝滲透率提升。根據測算,精裝渠道21-26E年均復合增長為5.3%,渠道規(guī)模占比21年與26E大致持平。二、 政策護航精裝房滲透率提升,定制企業(yè)搶占大宗市場政策暖風頻吹,經濟水平提階,精裝房順勢崛起。
29、99年住建部發(fā)布關于推進住宅產業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質量若干意見,首次在國家層面提出一次性裝修概念。08-13年住建部和國務院多次發(fā)文,表示要“鼓勵和推動新建住宅一次性裝修到位”,住建部提出要“逐步達到取消毛坯房、直接向消費者提供全裝修成品房的目標”。13年住建部發(fā)布住宅室內裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范,該標準有利于推動住宅全裝修發(fā)展和住宅產業(yè)化,此后精裝修進入快速普及階段。16年國務院提出“力爭用10年左右的時間,使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%”的目標。17年住建部發(fā)布建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,提出“到2020年城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達到50%,新開工全裝修成品住宅面積達到30%,綠色
30、建材應用比例達到40%,裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達到15%”的目標。19年住建部發(fā)布住宅項目規(guī)范(征求意見稿),提出“城鎮(zhèn)新建住宅建筑應全裝修交付”。相對于傳統(tǒng)裝修方式,精裝房更加環(huán)保節(jié)能。對于地產商來說,精裝房的優(yōu)勢在于可以通過合同拆分來增加裝修成本,以此突破地產限價。對于消費者來說,精裝房能夠減少自主裝修環(huán)節(jié),降低裝修成本。16年以來我國精裝房快速普及,精裝房滲透率從16年的12%提升到19年的32%,但相比北美/日本/歐洲18年的80%/84%/86%還是有較大提升空間。第四章 項目背景分析一、 定制龍頭降本提效能力突出,積極募資擴產強化競爭優(yōu)勢定制家具行業(yè)的核心商業(yè)模式為設計生
31、產銷售型,制造屬性較重,通常原材料成本占生產成本比例在75%以上,生產過程中以銷定產,產品價格采用成本加成模式。因此原材料價格對利潤率影響較為重大,企業(yè)主要從上游采購板材(刨花板、中纖板、實木、夾板等)、五金配件、廚房電器等原材料及家具配套產品。以歐派家居為例,2016年板材(刨花板+中纖板+進口實木板)占原材料成本比例約為20.8%,臺面(石英石板)占原材料成本比例約為4.7%,煙機及灶(爐具+消毒柜+煙機)占原材料成本比例約為8.7%,水槽及五金(水槽+鋁材+拉籃+龍頭)占原材料成本比例約為8.6%。原材料價格上行加速供給端產能出清,龍頭中長期受益。復盤原材料價格變化對利潤率的影響,17Q
32、2-18Q1為原材料價格上行通道,期間中纖板價格指數(shù)漲幅比例高達84%,螺紋鋼價格漲幅比例達21%。家具企業(yè)利潤率普遍受損較為嚴重,但頭部企業(yè)恢復更快。以歐派家居為例,每一輪周期過后,凈利率都能再創(chuàng)新高。中長期看,憑借規(guī)模化優(yōu)勢、精細化管理水平、優(yōu)秀議價能力等,每一輪原材料價格上漲期,其實是加速家具行業(yè)集中度提升的好時機,龍頭受益明顯。目前原材料漲幅趨緩,定制企業(yè)提價預期較為強烈,競爭格局優(yōu)化態(tài)勢下,22年利潤率有望修復。二、 定制企業(yè)持續(xù)加強信息化建設,打通銷售終端到生產端全流程定制家具的特點是個性化設計、工業(yè)化生產,信息技術發(fā)揮了重要的連接紐帶作用。定制企業(yè)經營的諸多環(huán)節(jié)中大規(guī)模使用移動互
33、聯(lián)技術、大數(shù)據技術、人工智能技術和云計算技術等現(xiàn)代化技術手段,打通從銷售到生產到售后的全部環(huán)節(jié),包括前端客戶流量的精準獲取、客戶服務的全流程管理、定制家居3D設計和全景VR體驗到后端制造的自動拆單、工藝信息流打通自動化設備實現(xiàn)智能制造、供應鏈協(xié)同及售后服務等,以實現(xiàn)客戶個性設計、生產組織與客戶服務的自動化和一體化,從而實現(xiàn)企業(yè)經營效率最大化。信息化有利于提升定制企業(yè)生產效率。信息化柔性化生產可以壓縮生產周期、降低生產成本、緩解庫存壓力、提高板材利用率,大幅提升交付效率和交付品質。索菲亞利用信息技術在07年實現(xiàn)了從單個訂單逐個生產到標準件規(guī)?;a和非標件訂單式生產模式的轉變,又在12年進一步了
34、實現(xiàn)向全面柔性化制造的飛躍。索菲亞柔性化生產流程為:將同一板材花色的一定數(shù)量訂單,通過柔性化生產工藝,拆分成獨立的各種部件,利用信息技術系統(tǒng)生成領料指令、二維碼信息指令、加工指令、包裝指令等一系列生產指令并進行排產,實現(xiàn)個性化家具產品的多訂單混合生產。三、 全方位融入國內大循環(huán)積極對接國內大市場,強化擴大內需政策支撐,實施產業(yè)基礎再造工程,打牢基礎零部件、基礎工藝、關鍵基礎材料等基礎,補齊優(yōu)勢產業(yè)鏈,推動更高效的產業(yè)鏈供應鏈循環(huán)。立體多維多元整合提升產業(yè)鏈,構建循環(huán)鏈和產業(yè)集群,優(yōu)化供給結構,提升供給體系適配性。建設完善的現(xiàn)代化流通體系,推動上下游、產供儲銷有效銜接,大中小企業(yè)整體配套。加強產
35、業(yè)跨區(qū)域科技資源對接,推動建立品牌優(yōu)勢產業(yè)國家級、區(qū)域性創(chuàng)新平臺,完善市場導向的創(chuàng)新成果轉化政策,以高水平的創(chuàng)新增強供給體系質量,增強區(qū)域發(fā)展的協(xié)同性和聯(lián)動性。推進蘭西城市群合作共建,加強重點領域一體化政策協(xié)同和跨區(qū)域重大項目建設,逐步形成蘭西城市群合作市場。主動對接成渝雙城經濟圈,探索建立西寧成都區(qū)域發(fā)展合作機制,參與打造向西向南開放的經貿共同體。密切黃河流域城市合作,強化與國內友城經濟合作。強化輻射全省的產業(yè)鏈、服務鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈,成為服務全省的物資集散中心和發(fā)展基地。圍繞守好“第三極”服務基地,密切與省內外相關市州在生態(tài)保護修復、能源資源等領域的合作,建立平衡聯(lián)動發(fā)展機制。四、 融入
36、對外開放大通道建設發(fā)揮聯(lián)通陸海絲綢之路戰(zhàn)略的紐帶功能,對接西部陸海新通道,配合全省共建青甘川、新青川、青藏滇大通道,深度融入“六大經濟走廊”。加快推進對外交通和貿易大通道建設,向南構建至北部灣的出海通道,向西向南構建至瓜達爾港的出海通道,向西向北構建聯(lián)通中亞、西亞、歐洲的陸路運輸通道,建立與成渝地區(qū)雙城經濟圈聯(lián)動和國際合作的復合型通道。聯(lián)動西安形成東西雙向協(xié)作通道,依托張掖、武威方向高速公路建設,建立與河西走廊第二協(xié)作通道。提升國際班列開行質量,開辟西寧至格爾木至加德滿都公鐵聯(lián)運班列,協(xié)調優(yōu)化中歐班列、鐵海聯(lián)運班列線路和貨源組織,健全“大通關”機制,開辟西寧機場國際新航線,逐步提升西寧在國家樞
37、紐體系中的地位。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品
38、性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷
39、完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商
40、網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式
41、難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現(xiàn)有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不
42、斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著
43、長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)市場風險1、市場競爭風險目前我國相關行業(yè)內企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè),市場化程度較高、產業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關行業(yè)的重要技術支撐正在不斷轉變發(fā)展思路,向高質量發(fā)展邁進,同時隨著國家對相關行業(yè)整治力度加強,環(huán)保要求進一步提升,行業(yè)內主要企業(yè)都在依靠科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推進轉型升級,并呈現(xiàn)資源向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的趨勢,在一定程度上加劇了相關企業(yè)之間的競爭。若公司未來不能進一步提升
44、品牌影響力和競爭優(yōu)勢,公司的業(yè)務和經營業(yè)績將會受到不利影響。2、原材料及能源價格波動風險若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動,公司在銷售產品定價、成本控制等方面未能有效應對,可能對公司經營產生不利影響。3、宏觀經濟波動風險近年來受歐美國家一系列貿易限制措施等因素影響,對我國經濟發(fā)展特別是外貿出口造成沖擊,外貿出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業(yè)務,而隨著國內經濟增速放緩,相關行業(yè)及下游相關行業(yè)的需求也受到一定影響。公司相關業(yè)務同時會受到國內外市場供需和經濟周期性波動的影響,因此公司經營將會面臨宏觀經濟波動引致的風險。4、人民幣匯率波動及國際貿易摩擦的風險隨著匯率制度改革不斷深入,人民幣匯率
45、波動漸趨市場化,同時國內外政治、經濟環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢,對我國出口企業(yè)的國際競爭力造成不利影響,進而產生將不利影響傳導至相關行業(yè)的風險,下游客戶由于心理預期不明確,導致其相關業(yè)務下單更趨謹慎。如果未來國際間貿易摩擦加劇,將會產生對相關行業(yè)發(fā)展不利影響的風險。(二)環(huán)保風險隨著人們環(huán)境保護意識的逐漸增強以及相關環(huán)保法律法規(guī)的實施,國家對相關產業(yè)提出了更高的環(huán)保要求,公司的排污治理成本將進一步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保護工作,持續(xù)加大環(huán)保方面投入,嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴重的環(huán)境違法行為。但如果公司不能始終嚴格執(zhí)行在環(huán)保方面的標準,或操作人員不按規(guī)章操作,可能增
46、加公司在環(huán)保治理方面的費用支出,將面臨一定的環(huán)境保護風險。此外,若國家進一步提高環(huán)保標準,公司上游生產企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力,公司存在采購價格上升的風險,從而影響公司的盈利能力。(三)技術風險1、技術開發(fā)風險近年來,公司緊密把握產品市場發(fā)展趨勢,密切跟蹤客戶個性化需求的變化,開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產品要求不盡相同,新產品的更新速度較快,這要求公司緊跟客戶的需求變化,對工藝不斷進行技術研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強,具有較強的新工藝開發(fā)能力,但由于新工藝的開發(fā)需要投入較多的人力和財力,周期較長,開發(fā)過程不確定因素較多,公司存在技術開發(fā)風險。2
47、、技術流失風險公司一貫重視科技創(chuàng)新,經過多年的研究和開發(fā),公司在高質量產品等方面具備了較為深厚的技術沉淀,形成了技術流程先進的工藝,有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴格的保密工作制度,與公司核心技術人員均簽署了保密協(xié)議,嚴格規(guī)定了技術人員的保密職責。盡管公司采取了上述措施防止核心技術對外泄露,但若公司核心技術人員離職或私自泄露公司技術機密,仍可能會給公司帶來直接或間接的經濟損失。(四)財務風險1、主要客戶發(fā)生不利變動及流失風險行業(yè)及產品特點導致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷加大營銷力度,努力拓展市場,擴大收入來源,但行業(yè)競爭的加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化,將影響本公司客
48、戶的經營狀況及客戶對公司印染服務的需求,若公司不能保持對市場的前瞻性判斷,持續(xù)開拓新客戶并對現(xiàn)有客戶情況的不利變化作出及時反應,或者市場環(huán)境變化導致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務領域出現(xiàn)較大波動,或者公司主要客戶自身經營情況出現(xiàn)較大波動而減少對公司印染服務的采購,或者其他競爭對手的出現(xiàn)導致主要客戶的不利變動及流失,將會對公司業(yè)績造成不利影響。2、短期償債能力不足的風險為應對市場需求的增加,公司持續(xù)擴大產能規(guī)模,固定資產投資和生產經營活動對資金的需求量較大,公司主要通過銀行貸款方式解決資金需求問題。公司資產負債率較高,流動比率和速動比率偏低,存在短期償債能力不足的風險。3、存貨跌價風險若未來市場環(huán)境發(fā)生變化
49、或競爭加劇使得存貨可變現(xiàn)凈值低于賬面價值,將導致公司存貨跌價風險增加,對公司的盈利能力產生不利影響。4、現(xiàn)金收款的風險部分客戶交易金額較小、頻次較高,由于客戶付款習慣以及出于交易便利性,公司存在銷售現(xiàn)金收款的情形。為保證公司資金安全,公司已制定了財務管理制度、銷售管理制度等管理制度,對現(xiàn)金收取范圍、現(xiàn)金庫存限額、出納人員工作職責、現(xiàn)金流轉過程等方面進行了進一步規(guī)范,嚴格控制銷售現(xiàn)金收款,但現(xiàn)金交易安全性相對較差,對內控要求更高,存在因相關制度或措施執(zhí)行不到位導致現(xiàn)金管理不善給公司造成損失的風險。5、凈資產收益率下降的風險在項目產生效益之前,公司的凈利潤可能難以實現(xiàn)同比例增長。因此公司存在短期因
50、凈資產快速增加而導致凈資產收益率下降的風險。(五)項目建設風險1、投資項目建設風險公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設備購置、設備安裝等多個環(huán)節(jié),組織和管理工作量大,受到工程進度、工程管理等因素的影響。雖然公司在項目組織實施、施工進度管理、施工質量控制和設備采購管理等方面均采取了控制措施并規(guī)范了運作流程,但在投資項目實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進度拖延等問題,從而影響項目的順利實施。2、固定資產折舊增加的風險公司投資項目完成后,固定資產規(guī)模將顯著增加,每年將新增一定金額的固定資產折舊和研發(fā)費用。如果投資項目在投產后沒有及時產生預期效益,可能會對公司盈利能力造成不利影響。3、新增產
51、能無法及時消化的風險本公司已對投資項目進行充分的可行性論證,認為項目具有良好市場前景和效益預期,新增產能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性分析是基于當前市場環(huán)境、現(xiàn)有技術基礎、對未來市場趨勢的預測等因素作出的,而投資項目需要一定的建設期和達產期,在項目實施過程中和項目建成后,如果市場環(huán)境、相關政策等方面出現(xiàn)重大不利變化或者市場拓展不理想,投資項目可能無法實現(xiàn)預期收益。(六)管理風險1、規(guī)模擴張帶來的管理風險公司的資產規(guī)模將大幅增加,業(yè)務規(guī)模將迅速擴大,這對公司經營管理層的管理與協(xié)調能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規(guī)模相適應的高效經營管理體系和經營管理團隊,則將給公司穩(wěn)定、健康、可持
52、續(xù)發(fā)展帶來一定的風險。2、內部控制的風險公司已經按照相關法律、法規(guī)建立了相對完善的內部控制制度,能夠對公司各項業(yè)務活動的良性運行及國家有關法律法規(guī)和單位內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保障,但受公司業(yè)務規(guī)模的擴張、外部環(huán)境的變化等因素影響,公司可能存在內部控制失效的風險。(七)人力資源風險相關行業(yè)競爭日趨激烈,要求相關企業(yè)通過科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排推動轉型升級,因此行業(yè)內企業(yè)對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨激烈。公司積極倡導創(chuàng)新和諧、以人為本的企業(yè)文化,為人才的培育與發(fā)展提供良好的環(huán)境,經過多年的快速發(fā)展,公司已形成了自身的人才培養(yǎng)體系,擁有一批業(yè)務能力、管理能力較強的優(yōu)秀人才。隨著公司投資項目的建成投產
53、和公司業(yè)務的快速發(fā)展,將對生產組織、內部管理、技術開發(fā)、售后服務等各環(huán)節(jié)提出更高的要求,相應的對各類人才的需求將不斷增加,如果公司未及時引進合適人才或發(fā)生核心人員的流失,將對公司經營發(fā)展造成不利影響。(八)自然災害和重大疫情等不可抗力因素導致的經營風險規(guī)模較大的自然災害和嚴重的疫情,可能會形成消費市場景氣度的下降或影響企業(yè)的正常生產經營,甚至給社會造成較為嚴重的經濟損失。自然災害和重大疫情等的發(fā)生非公司所能預測,但其可能會嚴重影響消費者信心并形成停工損失,從而對公司的業(yè)務經營、財務狀況造成負面影響。第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的
54、目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、木質
55、家具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和木質家具行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內木質家具行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部
56、門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,
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