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文檔簡介

1、泓域咨詢/關(guān)于成立新能源公司可行性分析報告關(guān)于成立新能源公司可行性分析報告xxx集團有限公司報告說明當(dāng)前我市經(jīng)濟發(fā)展仍然依賴水泥、硫化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重,單位工業(yè)增加值能耗和單位稅收能耗均遠高于全省平均水平,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)節(jié)能改造的節(jié)能空間逐步縮小,節(jié)能潛力挖掘有限,綠色循環(huán)化、清潔化改造等工作難度加大。xxx集團有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限責(zé)任公司出資294.00萬元,占xxx集團有限公司35%股份;xx(集團)有限公司出資546萬元,占xxx集團有限公司65%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資14292.58萬元,

2、其中:建設(shè)投資11207.67萬元,占項目總投資的78.42%;建設(shè)期利息239.41萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金2845.50萬元,占項目總投資的19.91%。項目正常運營每年營業(yè)收入25400.00萬元,綜合總成本費用20468.21萬元,凈利潤3602.15萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率17.67%,財務(wù)凈現(xiàn)值4620.70萬元,全部投資回收期6.34年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求,符合市場要求,受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持,適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通

3、運輸及水電供應(yīng)均有充分保證,有優(yōu)越的建設(shè)條件。,企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術(shù)進步,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc107870218 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc107870218 h 8 HYPERLINK l _Toc107870219 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc107870219 h 8

4、 HYPERLINK l _Toc107870220 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc107870220 h 8 HYPERLINK l _Toc107870221 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc107870221 h 8 HYPERLINK l _Toc107870222 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc107870222 h 8 HYPERLINK l _Toc107870223 五、 主要股東 PAGEREF _Toc107870223 h 8 HYPERLINK l _Toc107870224 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc10787

5、0224 h 9 HYPERLINK l _Toc107870225 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc107870225 h 9 HYPERLINK l _Toc107870226 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc107870226 h 11 HYPERLINK l _Toc107870227 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc107870227 h 11 HYPERLINK l _Toc107870228 六、 項目概況 PAGEREF _Toc107870228 h 11 HYPERLINK l _Toc107870229 第二章 項目投資

6、背景分析 PAGEREF _Toc107870229 h 15 HYPERLINK l _Toc107870230 一、 存在問題 PAGEREF _Toc107870230 h 15 HYPERLINK l _Toc107870231 二、 保障措施 PAGEREF _Toc107870231 h 17 HYPERLINK l _Toc107870232 三、 把好能耗增長源頭關(guān) PAGEREF _Toc107870232 h 19 HYPERLINK l _Toc107870233 第三章 市場預(yù)測 PAGEREF _Toc107870233 h 20 HYPERLINK l _Toc10

7、7870234 一、 全市煤炭消費情況分析及預(yù)測 PAGEREF _Toc107870234 h 20 HYPERLINK l _Toc107870235 二、 嚴(yán)把“兩高”項目準(zhǔn)入關(guān) PAGEREF _Toc107870235 h 21 HYPERLINK l _Toc107870236 三、 發(fā)展目標(biāo) PAGEREF _Toc107870236 h 21 HYPERLINK l _Toc107870237 第四章 公司組建方案 PAGEREF _Toc107870237 h 24 HYPERLINK l _Toc107870238 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc1078702

8、38 h 24 HYPERLINK l _Toc107870239 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc107870239 h 24 HYPERLINK l _Toc107870240 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc107870240 h 25 HYPERLINK l _Toc107870241 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc107870241 h 25 HYPERLINK l _Toc107870242 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc107870242 h 26 HYPERLINK l _Toc107870243 六、 核心人員介紹

9、 PAGEREF _Toc107870243 h 30 HYPERLINK l _Toc107870244 七、 財務(wù)會計制度 PAGEREF _Toc107870244 h 31 HYPERLINK l _Toc107870245 第五章 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc107870245 h 37 HYPERLINK l _Toc107870246 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc107870246 h 37 HYPERLINK l _Toc107870247 二、 董事 PAGEREF _Toc107870247 h 42 HYPERLINK l _Toc107870

10、248 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc107870248 h 46 HYPERLINK l _Toc107870249 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc107870249 h 49 HYPERLINK l _Toc107870250 第六章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc107870250 h 51 HYPERLINK l _Toc107870251 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc107870251 h 51 HYPERLINK l _Toc107870252 二、 保障措施 PAGEREF _Toc107870252 h 52 HYPERLINK l _T

11、oc107870253 第七章 環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc107870253 h 55 HYPERLINK l _Toc107870254 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc107870254 h 55 HYPERLINK l _Toc107870255 二、 環(huán)境影響合理性分析 PAGEREF _Toc107870255 h 55 HYPERLINK l _Toc107870256 三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc107870256 h 57 HYPERLINK l _Toc107870257 四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc107

12、870257 h 60 HYPERLINK l _Toc107870258 五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc107870258 h 60 HYPERLINK l _Toc107870259 六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc107870259 h 60 HYPERLINK l _Toc107870260 七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc107870260 h 61 HYPERLINK l _Toc107870261 八、 清潔生產(chǎn) PAGEREF _Toc107870261 h 62 HYPERLINK l _Toc10787

13、0262 九、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc107870262 h 63 HYPERLINK l _Toc107870263 十、 環(huán)境影響結(jié)論 PAGEREF _Toc107870263 h 65 HYPERLINK l _Toc107870264 十一、 環(huán)境影響建議 PAGEREF _Toc107870264 h 66 HYPERLINK l _Toc107870265 第八章 風(fēng)險評估分析 PAGEREF _Toc107870265 h 67 HYPERLINK l _Toc107870266 一、 項目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc107870266 h 67 HYPE

14、RLINK l _Toc107870267 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc107870267 h 70 HYPERLINK l _Toc107870268 第九章 投資計劃 PAGEREF _Toc107870268 h 71 HYPERLINK l _Toc107870269 一、 投資估算的編制說明 PAGEREF _Toc107870269 h 71 HYPERLINK l _Toc107870270 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc107870270 h 71 HYPERLINK l _Toc107870271 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc1078

15、70271 h 73 HYPERLINK l _Toc107870272 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc107870272 h 73 HYPERLINK l _Toc107870273 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc107870273 h 74 HYPERLINK l _Toc107870274 四、 流動資金 PAGEREF _Toc107870274 h 75 HYPERLINK l _Toc107870275 流動資金估算表 PAGEREF _Toc107870275 h 75 HYPERLINK l _Toc107870276 五、 項目總投資 PAGEREF

16、_Toc107870276 h 76 HYPERLINK l _Toc107870277 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc107870277 h 76 HYPERLINK l _Toc107870278 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc107870278 h 77 HYPERLINK l _Toc107870279 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc107870279 h 78 HYPERLINK l _Toc107870280 第十章 進度計劃方案 PAGEREF _Toc107870280 h 80 HYPERLINK l _Toc1078

17、70281 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc107870281 h 80 HYPERLINK l _Toc107870282 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc107870282 h 80 HYPERLINK l _Toc107870283 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc107870283 h 81 HYPERLINK l _Toc107870284 第十一章 項目經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc107870284 h 82 HYPERLINK l _Toc107870285 一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 PAGEREF _Toc1078702

18、85 h 82 HYPERLINK l _Toc107870286 二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算 PAGEREF _Toc107870286 h 82 HYPERLINK l _Toc107870287 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc107870287 h 82 HYPERLINK l _Toc107870288 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc107870288 h 84 HYPERLINK l _Toc107870289 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc107870289 h 86 HYPERLINK l _Toc107870290 三、 項

19、目盈利能力分析 PAGEREF _Toc107870290 h 87 HYPERLINK l _Toc107870291 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc107870291 h 88 HYPERLINK l _Toc107870292 四、 財務(wù)生存能力分析 PAGEREF _Toc107870292 h 90 HYPERLINK l _Toc107870293 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc107870293 h 90 HYPERLINK l _Toc107870294 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc107870294 h 91 HYPERLINK l

20、 _Toc107870295 六、 經(jīng)濟評價結(jié)論 PAGEREF _Toc107870295 h 92 HYPERLINK l _Toc107870296 第十二章 項目總結(jié) PAGEREF _Toc107870296 h 93 HYPERLINK l _Toc107870297 第十三章 附表 PAGEREF _Toc107870297 h 95 HYPERLINK l _Toc107870298 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc107870298 h 95 HYPERLINK l _Toc107870299 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc107870299 h 96

21、HYPERLINK l _Toc107870300 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc107870300 h 97 HYPERLINK l _Toc107870301 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc107870301 h 98 HYPERLINK l _Toc107870302 流動資金估算表 PAGEREF _Toc107870302 h 99 HYPERLINK l _Toc107870303 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc107870303 h 100 HYPERLINK l _Toc107870304 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _

22、Toc107870304 h 101 HYPERLINK l _Toc107870305 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc107870305 h 102 HYPERLINK l _Toc107870306 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc107870306 h 102 HYPERLINK l _Toc107870307 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc107870307 h 103 HYPERLINK l _Toc107870308 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc107870308 h 104 HYPERLINK

23、l _Toc107870309 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc107870309 h 105 HYPERLINK l _Toc107870310 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc107870310 h 106 HYPERLINK l _Toc107870311 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc107870311 h 107 HYPERLINK l _Toc107870312 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc107870312 h 108 HYPERLINK l _Toc107870313 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc10787

24、0313 h 109 HYPERLINK l _Toc107870314 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc107870314 h 110 HYPERLINK l _Toc107870315 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc107870315 h 110擬組建公司基本信息公司名稱xxx集團有限公司(以工商登記信息為準(zhǔn))注冊資本840萬元注冊地址xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事能源裝備相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)主要股東xxx集團有限公司主要由x

25、xx有限責(zé)任公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn),在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。2、主

26、要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5222.764178.213917.07負債總額1580.971264.781185.73股東權(quán)益合計3641.792913.432731.34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入10894.058715.248170.54營業(yè)利潤1647.771318.221235.83利潤總額1399.501119.601049.63凈利潤1049.63818.71755.73歸屬于母公司所有者的凈利潤1049.63818.71755.73(二)xx(集團)有限公司基本情況1

27、、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè),實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等,加強品牌策劃與設(shè)計,豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè),提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5222.7641

28、78.213917.07負債總額1580.971264.781185.73股東權(quán)益合計3641.792913.432731.34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入10894.058715.248170.54營業(yè)利潤1647.771318.221235.83利潤總額1399.501119.601049.63凈利潤1049.63818.71755.73歸屬于母公司所有者的凈利潤1049.63818.71755.73項目概況(一)投資路徑xxx集團有限公司主要從事關(guān)于成立新能源公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由能源供需格局深刻調(diào)整大背景下,云浮市能源發(fā)

29、展更加注重安全可靠。在當(dāng)前復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢下,我市能源系統(tǒng)面臨的外部環(huán)境將更為復(fù)雜,保障能源安全將面臨更大挑戰(zhàn)。就云浮本身而言,兩個突出的問題就在于電力供應(yīng)緊張和化石能源對外依存度過高。要建立市級保障電力供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)機制,強化電力供應(yīng)協(xié)同合作,有力推進電力供應(yīng)保障各項工作;要加快本地區(qū)常規(guī)電源建設(shè),大力開發(fā)本地區(qū)可再生能源,新增抽水蓄能和新型儲能等調(diào)節(jié)電源緩解調(diào)峰壓力;要加快解決網(wǎng)架薄弱問題,強化骨干電網(wǎng)建設(shè);要加強煤、油、氣等一次能源儲備設(shè)施建設(shè),做好市內(nèi)等重要一次能源供應(yīng)情況及價格走勢的跟蹤監(jiān)測;要繼續(xù)發(fā)揮煤炭“壓艙石”作用,壓實城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)保障民生用氣主體責(zé)任,加快我市天然氣主干管道“縣

30、縣通”工作;要提升能源供給應(yīng)急處置能力,不斷完善能源保供應(yīng)急預(yù)案體系。(三)項目選址項目選址位于xx,占地面積約38.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx臺能源裝備的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積43105.72,其中:生產(chǎn)工程29359.02,倉儲工程4851.77,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5146.35,公共工程3748.58。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資14292.58萬元,其中:建設(shè)投資11207.67萬元,占項目總投資的78.42%;建設(shè)期利息239.

31、41萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金2845.50萬元,占項目總投資的19.91%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):25400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):20468.21萬元。3、凈利潤(NP):3602.15萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.34年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:17.67%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:4620.70萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經(jīng)濟和社會效益客觀,項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。項目投資背景分析存在問題總體來看,“十三五”時期我

32、市能源高質(zhì)量發(fā)展取得了顯著成績,但在能源清潔低碳、安全高效發(fā)展方面,尤其是對照碳達峰、碳中和目標(biāo)要求仍然存在一些問題和短板。能源供給方面,能源供應(yīng)形勢仍然處于緊平衡狀態(tài)。能源對外依存度高且儲備體系不完善。我市一次能源匱乏,市內(nèi)煤炭、石油、天然氣等化石能源全部依靠外運,對外依存度極高;此外,能源儲備能力略顯不足,天然氣儲氣設(shè)施建設(shè)相對滯后,自有成品油庫存有待提升。本地區(qū)骨干支撐和應(yīng)急備用電源不足。云浮地區(qū)常規(guī)電源點較少,市域范圍內(nèi)僅有煤電企業(yè)且燃煤發(fā)電機組均為小機組,總裝機容量為114萬千瓦,暫無天然氣發(fā)電機組。而風(fēng)電和光伏等可再生能源裝機不具備靈活的調(diào)控能力,無法納入電力平衡進行靈活調(diào)控,部分

33、水電機組受長時間干旱影響,所在庫區(qū)需要承擔(dān)灌溉任務(wù)無法持續(xù)蓄水,可調(diào)出力較小,在電力供應(yīng)緊張時段無法有效緩解;此外,云浮地區(qū)暫無已建成的抽水蓄能電站和應(yīng)急電源。全市電網(wǎng)支撐能力有待加強。隨著我市東部區(qū)域重大工業(yè)項目的快速發(fā)展,“十四五”期間云浮電網(wǎng)負荷將主要集中在東部片區(qū),而市內(nèi)唯一500千伏臥龍站位于市域內(nèi)西部且位于西電傳輸通道上,若西電傳輸負荷較大時將導(dǎo)致省網(wǎng)電力存在窩電情況;云浮電網(wǎng)單線單變情況較多,且部分110千伏變電站已接近滿載、變電站供電能力不足,部分工業(yè)園區(qū)電力供需形勢嚴(yán)峻,廣東金屬智造科技產(chǎn)業(yè)園、新興新成工業(yè)園等工業(yè)園區(qū)近年來電力供需形勢相對嚴(yán)峻;網(wǎng)源協(xié)調(diào)問題壓力持續(xù)增大,我市

34、地貌條件以山區(qū)為主,而電網(wǎng)工程具有線性特征,沿線建設(shè)需考慮的變量較多,具有項目投資大、施工范圍廣、工藝要求高、電網(wǎng)系統(tǒng)復(fù)雜等特點,受征地拆遷、青苗賠償、以及涉及跨越國有林場、跨越高速公路、鐵路手續(xù)辦理等老大難問題影響,部分輸變電工程規(guī)劃建設(shè)周期過長??稍偕茉撮_發(fā)有待提升。我市地處山區(qū),適宜開發(fā)地區(qū)的水電資源已基本開發(fā)完畢,待開發(fā)水電資源存量有限,部分已建成小水電站(5萬千瓦以下)因不符合生態(tài)環(huán)境保護要求、存在相關(guān)安全隱患等原因而需要逐步清退或整改;可供開發(fā)建設(shè)的風(fēng)力發(fā)電一般選址在高山處,容易造成水土流失、水資源污染等問題,生態(tài)環(huán)境保護要求較高;受土地資源約束,新增集中式光伏發(fā)電并網(wǎng)規(guī)模較小。

35、能源消費方面,用能空間不足,能源利用效率和清潔低碳水平有待提升。用能指標(biāo)空間不足。我市作為欠發(fā)達地區(qū),急需迅速發(fā)展增強我市經(jīng)濟實力,而我市“十三五”期間僅有77萬噸標(biāo)煤新增量,難以滿足當(dāng)前全市經(jīng)濟社會發(fā)展的用能需要,重點建設(shè)項目只能在現(xiàn)有能源消費總量指標(biāo)內(nèi)推進,較大程度影響了經(jīng)濟社會發(fā)展建設(shè)。能源利用效率較低。當(dāng)前我市經(jīng)濟發(fā)展仍然依賴水泥、硫化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重,單位工業(yè)增加值能耗和單位稅收能耗均遠高于全省平均水平,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)節(jié)能改造的節(jié)能空間逐步縮小,節(jié)能潛力挖掘有限,綠色循環(huán)化、清潔化改造等工作難度加大。能源利用綠色低碳水平不高。與全省平均水平相比,我市非化石能源消

36、費比重較低,2020年我市非化石能源消費比重為12.6%,廣東省為30%。從煤炭利用來看,煤炭是我市最大宗能源消費,2020年廣東省煤炭消費占比為33%,我市為68%;從天然氣利用看,2020年我市天然氣普及率僅為35.7%,低于粵北地區(qū)48.7%和全省約50%的水平;從電力來看,2020年全市可再生能源發(fā)電量僅為4.7億千瓦時,一次電力消費占比僅為2.63%,遠低于全省31%的水平。保障措施(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)充分發(fā)揮政府引導(dǎo)職能,營造良好的能源發(fā)展環(huán)境。加強部門間的整體聯(lián)動,充分發(fā)揮各部門的優(yōu)勢,合力推進能源重大發(fā)展和新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。以項目為抓手,強化政府部門協(xié)調(diào)服務(wù)作用。定期召開能源重

37、大項目建設(shè)總指揮部會議,協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)過程中的重要問題,全力推進能源重大項目建設(shè)。(二)推動規(guī)劃銜接強化市能源發(fā)展規(guī)劃對全市能源發(fā)展改革的指導(dǎo)地位,各縣(市、區(qū))要根據(jù)市能源發(fā)展規(guī)劃提出的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)、重大項目和重大舉措指導(dǎo)本地區(qū)“十四五”時期的能源發(fā)展,要將列入市能源發(fā)展規(guī)劃的有關(guān)重點工程和項目與當(dāng)?shù)氐膰量臻g、生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急管理等專項規(guī)劃進行銜接,保持總體要求一致。(三)落實政策支持貫徹落實國家和廣東省能源領(lǐng)域法規(guī)政策,根據(jù)工作需要及時制定地方配套落實政策。進一步拓寬融資渠道,引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對能源企業(yè)的信貸支持力度,制定碳達峰碳中和、能耗雙控、天然氣利用、電動汽車充電設(shè)

38、施等實施方案和政策措施,加強資金、土地等要素對規(guī)劃實施的保障作用。(四)完善管理體系推進能源依法治理。推進法治政府建設(shè),推動將法治貫穿于能源規(guī)劃的制定、實施和監(jiān)督管理全過程。構(gòu)建政企聯(lián)動、互為支撐的能源普法新格局,形成尊法、學(xué)法、守法、用法良好氛圍。創(chuàng)新行政執(zhí)法方式,全面推行行政執(zhí)法公示制度、行政執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度,全面落實行政執(zhí)法責(zé)任制。(五)強化統(tǒng)計監(jiān)測推進加強能源統(tǒng)計能力建設(shè),完善能源統(tǒng)計體系,進一步完善重點用能領(lǐng)域能源消費及可再生能源利用統(tǒng)計制度,建立健全能源消費總量預(yù)測預(yù)警機制和信息發(fā)布制度,強化能源需求的分類監(jiān)測管理和供應(yīng)安全預(yù)報預(yù)警。把好能耗增長源頭關(guān)平

39、衡經(jīng)濟發(fā)展和能耗指標(biāo)約束,遏止各地“十四五”扎堆發(fā)展高耗能產(chǎn)業(yè)的沖動,新上項目必須要達到國內(nèi)和行業(yè)先進水平,把能耗標(biāo)準(zhǔn)作為項目準(zhǔn)入的強制性門檻,提高新上項目能效水平;嚴(yán)格落實實質(zhì)性節(jié)能審查制度,遏止高耗能行業(yè)過快增長的趨勢。強化事中事后監(jiān)管,對節(jié)能審查意見落實情況進行監(jiān)督檢查。市場預(yù)測全市煤炭消費情況分析及預(yù)測(一)“十三五”期間全市煤炭消費情況分析。“十三五”期間,我市煤炭消費量呈現(xiàn)先增長后下降的趨勢,主要原因是2018年粵電云河發(fā)電有限公司關(guān)停兩臺煤電機組(A廠),煤炭消費出現(xiàn)快速下降;與全省相比,我市煤炭總量不大,僅占全省煤炭消費量的3%。(二)“十四五”期間全市煤炭消費情況預(yù)測?!笆?/p>

40、五”期間,預(yù)計煤炭在我市能源體系中“壓艙石”的角色不會改變,煤炭仍然是我市主要的能源消費品種。但“十四五”期間我市煤炭消費將會出現(xiàn)一些新趨勢,主要體現(xiàn)在:一是煤炭消費管理將更加嚴(yán)格,煤炭替代步伐不斷加快,煤炭清潔高效利用水平將不斷提高,煤炭能源消費比重不斷降低;二是新增清潔煤電項目和鋼鐵項目帶動煤炭消費增長,電煤占煤炭消費比重將進一步提高。(三)“十四五”全市內(nèi)煤電機組情況?!笆奈濉逼陂g我市煤電機組將達246萬千瓦。其中,廣東華潤西江發(fā)電廠擁有兩臺2臺66萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組,廣東粵電云河發(fā)電有限公司擁有兩臺30萬千瓦循環(huán)流化床燃煤機組、云浮發(fā)電廠(B廠)有限公司擁有兩臺13.5萬千瓦

41、煤粉爐燃煤機組、廣東省粵瀧發(fā)電有限責(zé)任公司擁有兩臺13.5萬千瓦燃煤機組,均達超低排放標(biāo)準(zhǔn),煤耗指標(biāo)、水耗指標(biāo)均滿足最新國標(biāo)要求,污染物排放達到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把“兩高”項目準(zhǔn)入關(guān)對于尚未獲批節(jié)能審查、環(huán)境影響評價的擬建“兩高”項目,要深入論證項目建設(shè)的必要性、可行性與能效、環(huán)保水平,認真分析評估對能耗雙控、碳排放強度控制、產(chǎn)業(yè)質(zhì)量高質(zhì)量發(fā)展的影響,對不符合產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)能置換、煤炭消費減量替代,對不符合生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)劃以及不滿足碳排放目標(biāo)、環(huán)境準(zhǔn)入條件、環(huán)評審批原則等要求,或無能耗指標(biāo)和主要污染物排放總量指標(biāo)來源的新建、改建、擴建項目,不得批準(zhǔn)建設(shè)。新建、改建、擴建“兩高”項目的

42、工藝技術(shù)和裝備,單位產(chǎn)品能耗必須達到行業(yè)先進水平。發(fā)展目標(biāo)經(jīng)過“十四五”時期的建設(shè)和發(fā)展,全市能源供用安全短板進一步補強,能源保障體系更加完善,抗風(fēng)險能力顯著提升;能源利用效率進一步提高;能源新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,體制機制進一步完善,“清潔低碳、安全高效、智能創(chuàng)新”的現(xiàn)代能源體系初步形成,為我市構(gòu)建綠色能源經(jīng)濟體系,打造我市成為粵港澳大灣區(qū)能源供應(yīng)基地,推動碳達峰、碳中和工作,提供堅強可靠的能源保障。能源利用向清潔低碳轉(zhuǎn)型?!笆奈濉蹦?,非化石能源裝機容量達231.11萬千瓦,其中光伏發(fā)電裝機約200萬千瓦,風(fēng)電裝機7.81萬千瓦、水電裝機20萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電裝機3.3萬千瓦。積極淘汰小鍋爐

43、,以熱電聯(lián)產(chǎn)或分布式能源站進行替代,重點實施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如陶瓷、水泥、鋼鐵、煤電等“煤改氣”“煤改電”工程。能源供給能力更加可靠。全市電源裝機容量達到663.06萬千瓦,煤炭儲備能力得以提升,持續(xù)推進天然氣管網(wǎng)主干管道“縣縣通”工程和城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)建設(shè),天然氣主干管道將由2020年的23.52公里提升至219.72公里,城鎮(zhèn)燃氣管道將由2020年851公里提升至1047公里;進一步增強電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)度能力,努力形成一定規(guī)模的需求響應(yīng)能力。能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。著力提高非化石能源消費比重。實現(xiàn)煤炭和原油在全市能源消費總量中的占比實現(xiàn)持續(xù)下降,天然氣和非化石能源消費量實現(xiàn)較大幅度的增長。到2025年,非化石

44、能源消費占比由2020年的12.6%上升至16%。能源利用效率顯著提升。嚴(yán)格落實能耗雙控及碳排放強度控制要求,利用好新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制的利好政策;努力實現(xiàn)火電供電煤耗進一步降低。節(jié)能技術(shù)水平和管理水平進一步提高,大型骨干企業(yè)和重點行業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗達到或者接近國內(nèi)先進水平。全市能源利用效率顯著提升,進一步接近省內(nèi)平均水平。能源創(chuàng)新應(yīng)用水平穩(wěn)步提高。依托我市發(fā)展基礎(chǔ),強化太陽能、生物質(zhì)能、氫能等新能源新技術(shù)與我市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新模式,增強全市產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力,提高能源支柱產(chǎn)業(yè)核心競爭力。推行用能預(yù)算管理,強化固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查,從源頭推進節(jié)能降碳。能源民生工程不

45、斷推進。增強能源普惠服務(wù)能力,持續(xù)推進新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級,加快城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)工程建設(shè),優(yōu)化加油站布局,特別是偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)加油站布局。加快推進居住建筑和公共建筑節(jié)能改造,加強適用本地區(qū)建筑類型的節(jié)能低碳技術(shù)推廣,推進綠色建筑建設(shè)與農(nóng)房節(jié)能改造進一步改善城鄉(xiāng)居民用能條件。發(fā)展智能交通,大力推廣新能源汽車,加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。公司組建方案公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則,以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn),為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主

46、業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、能源裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革

47、,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限責(zé)任公司出資294.00萬元,占xxx集團有限公司35%股份;xx(集團)有限公司出資546萬元,占xxx集團有限公司65%股份。公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理

48、負責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo),加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé);向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的

49、職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司

50、的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部

51、門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理,審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責(zé)

52、公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場

53、物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、黃xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷

54、。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、湯xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、魏xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、徐xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至

55、2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、夏xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、王xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、邱xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年

56、9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、嚴(yán)xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時

57、,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者

58、轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,

59、提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的

60、利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當(dāng)年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時,要詳細記錄管理層建議

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