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文檔簡介

1、 PAGE 8 四川省學(xué)生資助管理中心2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作 (一)資助中心職能簡介資助中心前身是四川省助學(xué)貸款管理中心,于2001年設(shè)立;2007年經(jīng)四川省機構(gòu)編制委員會批準,更名為四川省學(xué)生資助管理中心,是教育廳的直屬事業(yè)單位,屬省財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。中心主要職能是:參與協(xié)調(diào)管理學(xué)校學(xué)生資助工作,參與制定學(xué)校學(xué)生資助工作管理辦法,指導(dǎo)并參與監(jiān)督下級學(xué)生資助管理機構(gòu)的工作,建立全省學(xué)生資助工作管理信息系統(tǒng),收集處理資助工作信息,承擔(dān)資助資金的管理和發(fā)放工作,負責(zé)省內(nèi)外貸款教育項目的執(zhí)行及管理工作。(二)資助中心2021年重點工作一是完善資助體系。按照國家

2、統(tǒng)一部署,圍繞實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程和全省教育改革發(fā)展大局,推動學(xué)生資助政策體系更加完善。二是推進精準資助。在對象識別、資助標(biāo)準、預(yù)算分配、資金發(fā)放上下功夫,不斷提升精準資助水平。三是加快信息化建設(shè)。繼續(xù)落實“學(xué)校 100%納入系統(tǒng)管理、資助項目 100%納入系統(tǒng)管理、資助信息 100%填報”要求,全面應(yīng)用學(xué)生資助信息系統(tǒng),進一步提升學(xué)生資助系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量,鞏固學(xué)生資助數(shù)據(jù)質(zhì)量提升專項行動成果。四是深化資助育人。堅持把促進家庭經(jīng)濟困難學(xué)生成長成才作為學(xué)生資助工作的出發(fā)點和落腳點,作為學(xué)校立德樹人工作的重要組成部分,推動形成學(xué)校全員參與、各部門通力配合、各教育教學(xué)

3、環(huán)節(jié)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的幫扶機制。五是加強資助宣傳。強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),持續(xù)加強學(xué)生資助宣傳,全面展示資助政策落實實效,講好學(xué)生資助故事。重視新媒體應(yīng)用,做好“四川學(xué)生資助”微信公眾號和四川學(xué)生資助網(wǎng)信息發(fā)布工作。六是強化監(jiān)督管理。將學(xué)生資助資金落實、資金發(fā)放等情況納入教育督導(dǎo)范圍。組織開展學(xué)生資助專項審計和監(jiān)督核查工作,加強資助資金支付和使用的動態(tài)監(jiān)控和審計稽察,確保中央和省級補助資金預(yù)算及時下達,市縣應(yīng)承擔(dān)資金足額到位,學(xué)生及時足額獲得資助。二、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則,資助中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)

4、生健康支出、住房保障支出。資助中心2021年收支總預(yù)算*.21萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少4881.27萬元,主要原因是高等教育學(xué)生資助專項經(jīng)費年初預(yù)算減少。(一)收入預(yù)算情況資助中心2021年收入預(yù)算*.21萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)5655.88萬元,占比3.63%;一般公共預(yù)算撥款收入*.33萬元,占比96.36%,其他收入25萬元,占比0.017%。(二)支出預(yù)算情況資助中心2021年支出預(yù)算*.21萬元,其中基本支出338.66萬元,占比0.22%;項目支出*.55萬元,占比99.78%。三、財政撥款收支預(yù)算情況說明資助中心2021年財政撥款收支總預(yù)算*.21萬元,比2020年財政撥款

5、收支總預(yù)算減少4776.18萬元,主要原因是高等教育學(xué)生資助專項經(jīng)費年初預(yù)算減少。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入*.33萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5655.88萬元;支出包括:教育支出 *.21萬元 、社會保障和就業(yè)支出32萬元、衛(wèi)生健康支出16萬元、住房保障支出49萬元。四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況資助中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款*.33萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少83.67萬元,主要原因是高等教育學(xué)生資助專項經(jīng)費年初預(yù)算減少。(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況資助中心教育支出 *.33萬元 、社會保障和就業(yè)支出32萬元、衛(wèi)生健康支出16萬元、住房保障支出

6、49萬元。(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項)2021年預(yù)算數(shù)為*萬元,主要用于:學(xué)生資助經(jīng)費(免費教科書)項目支出。教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)2021年預(yù)算數(shù)為48993萬元,主要用于:部分高校學(xué)生資助經(jīng)費項目支出。教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為361.33萬元,主要用于:中心部分基本支出和資助宣傳等項目支出。教育支出(類)普通教育(款)培訓(xùn)支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為45萬元,主要用于:資助系統(tǒng)培訓(xùn)、資助業(yè)務(wù)提升等培訓(xùn)支出。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老

7、保險繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為21萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為11萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2021年預(yù)算數(shù)為16萬元,主要用于:單位基本醫(yī)療保險支出。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預(yù)算數(shù)為19萬元,主要用于:單位住房公積金支出。住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2021年預(yù)算數(shù)為30萬元,主要用于:職工住房補貼

8、支出。五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明資助中心2021年一般公共預(yù)算基本支出313.66萬元,其中:1. 人員經(jīng)費207.68萬元,主要包括:基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等。2. 公用經(jīng)費105.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、勞務(wù)費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費等。六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明資助中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算0.5萬元,主要為:公務(wù)接待費0.5萬元。因公出國(境)經(jīng)費和公務(wù)車購置及運行維護費2021年沒有使用財政撥款安排預(yù)算。公務(wù)接待費與2020年預(yù)算數(shù)相同,都為0.5萬元,主要用于

9、:中心公務(wù)接待。七、政府性基金預(yù)算支出情況說明資助中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明資助中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費資助中心為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。(二)政府采購情況2021年,資助中心安排政府采購預(yù)算*.55萬元,主要用于:學(xué)生資助經(jīng)費(免費教科書)*.88萬元,設(shè)備購置經(jīng)費5.67萬元。(三)國有資本占有使用情況2021年資助中心預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬以上的大型設(shè)備。(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原

10、則,2021年資助中心100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。十、名詞解釋(一)收入部分1.財政撥款收入:指省財政當(dāng)年通過部門預(yù)算撥付資助中心的一般公共預(yù)算撥款收入。2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。3.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度預(yù)算已開始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(二)支出部分1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(三)“三公經(jīng)費”是指通過財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。附件:表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款

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