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文檔簡介
1、泓域咨詢 /老年人他生理參數(shù)檢測設備項目投資建設方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111991649 一、 項目名稱及建設性質 PAGEREF _Toc111991649 h 2 HYPERLINK l _Toc111991650 二、 項目承辦單位 PAGEREF _Toc111991650 h 2 HYPERLINK l _Toc111991651 三、 項目定位及建設理由 PAGEREF _Toc111991651 h 2 HYPERLINK l _Toc111991652 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc111991652 h 2 H
2、YPERLINK l _Toc111991653 四、 公司簡介 PAGEREF _Toc111991653 h 4 HYPERLINK l _Toc111991654 五、 背景和必要性 PAGEREF _Toc111991654 h 4 HYPERLINK l _Toc111991655 六、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標 PAGEREF _Toc111991655 h 5 HYPERLINK l _Toc111991656 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc111991656 h 6 HYPERLINK l _Toc111991657 八、 環(huán)境保護綜述 PAGEREF _Toc11199
3、1657 h 11 HYPERLINK l _Toc111991658 九、 節(jié)能綜合評價 PAGEREF _Toc111991658 h 11 HYPERLINK l _Toc111991659 十、 項目技術流程 PAGEREF _Toc111991659 h 11 HYPERLINK l _Toc111991660 十一、 項目總投資 PAGEREF _Toc111991660 h 11 HYPERLINK l _Toc111991661 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111991661 h 12 HYPERLINK l _Toc111991662 十二、 資金籌措與投資計
4、劃 PAGEREF _Toc111991662 h 12 HYPERLINK l _Toc111991663 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111991663 h 13 HYPERLINK l _Toc111991664 十三、 經(jīng)濟評價財務測算 PAGEREF _Toc111991664 h 13 HYPERLINK l _Toc111991665 十四、 招標組織方式 PAGEREF _Toc111991665 h 15 HYPERLINK l _Toc111991666 十五、 項目總結 PAGEREF _Toc111991666 h 17項目名稱及建設性質(一)
5、項目名稱老年人他生理參數(shù)檢測設備項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx有限責任公司(二)項目聯(lián)系人孟xx項目定位及建設理由綜合判斷,在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調(diào)整、轉型、升級,步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52667.00約79.00畝1.1總建筑面積104867.281.2基底面積33180.211.3投資強度萬元/畝372.972總投資萬
6、元39193.552.1建設投資萬元30406.452.1.1工程費用萬元26050.612.1.2其他費用萬元3767.452.1.3預備費萬元588.392.2建設期利息萬元884.442.3流動資金萬元7902.663資金籌措萬元39193.553.1自籌資金萬元21143.743.2銀行貸款萬元18049.814營業(yè)收入萬元68900.00正常運營年份5總成本費用萬元57009.276利潤總額萬元11562.607凈利潤萬元8671.958所得稅萬元2890.659增值稅萬元2734.4010稅金及附加萬元328.1311納稅總額萬元5953.1812工業(yè)增加值萬元20760.6313
7、盈虧平衡點萬元31265.89產(chǎn)值14回收期年6.6115內(nèi)部收益率15.69%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5460.29所得稅后公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產(chǎn)品及服務。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷
8、強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。背景和必要性堅持應對人口老齡化和促進經(jīng)濟社會發(fā)展相結合,堅持滿足老年人需求和解決人口老齡化問題相結合,統(tǒng)籌把握老年群體與全體社會成員、老年期與全生命周期、老齡政策與公共政策的關系,系統(tǒng)整體推進老齡事業(yè)發(fā)展。(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭
9、力。社會經(jīng)濟發(fā)展目標產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻倍增長。到2020年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值超過2015年的兩倍。創(chuàng)新能力顯著提升。創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略深入實施,創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新蓬勃發(fā)展,全要素生產(chǎn)率明顯提高。以產(chǎn)品創(chuàng)新為核心的科技創(chuàng)新生態(tài)體系基本形成,創(chuàng)新要素配置更加高效,重點領域和關鍵環(huán)節(jié)核心技術取得重大突破,骨干企業(yè)研究與試驗發(fā)展經(jīng)費投入強度達到3%以上;培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心1-2家,新增各類國家級和省部共建創(chuàng)新平臺15個以上。智能化水平躍上新臺階。園區(qū)寬帶普及率達到100%,數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率達到62%,關鍵工序制造設備數(shù)控化率達到68%,企業(yè)自動化、智能化水平明顯提高。產(chǎn)業(yè)集聚效應明顯增強。重
10、點圍繞新材料、新能源、先進裝備制造等領域推動形成1-2個具有技術領先度和產(chǎn)業(yè)主導權的新型產(chǎn)業(yè)集群。打造一批銷售收入過30億元的大型企業(yè)集團,涌現(xiàn)一批創(chuàng)新能力強、成長前景好的中小企業(yè)。公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產(chǎn)品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升
11、公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時,不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)
12、范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不
13、斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產(chǎn)品自動化程度,在充分滿足下游領域對產(chǎn)品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產(chǎn)權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內(nèi)容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過
14、與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產(chǎn)品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經(jīng)驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產(chǎn)品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶
15、需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產(chǎn)品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估
16、機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的
17、發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。環(huán)境保護綜述本項目平面布局緊湊,功能分區(qū)明顯,藝流向順暢。該廠區(qū)總圖布置方案較為合理,是可行的。節(jié)能綜合評價本期工程項目
18、采用先進的生產(chǎn)裝備和成熟可靠的技術工藝,在項目總體設計、主要設備的選型、工藝技術、能源管理等方面采取切實有效的措施,而且項目達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃方案和設計產(chǎn)能完全符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。項目技術流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39193.55萬元,其中:建設投資30406.45萬元,占項目總投資的77.58%;建設期利息884.44萬元,占項目總投資的2.26%;流動資金7902.66萬元,占項目總投資的20.16%。總投資及構成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投資39193.55100.00
19、%1.1建設投資30406.4577.58%1.1.1工程費用26050.6166.47%1.1.1.1建筑工程費13660.2334.85%1.1.1.2設備購置費11644.9429.71%1.1.1.3安裝工程費745.441.90%1.1.2工程建設其他費用3767.459.61%1.1.2.1土地出讓金1826.414.66%1.1.2.2其他前期費用1941.044.95%1.2.3預備費588.391.50%1.2.3.1基本預備費269.250.69%1.2.3.2漲價預備費319.140.81%1.2建設期利息884.442.26%1.3流動資金7902.6620.16%資金
20、籌措與投資計劃本期項目總投資39193.55萬元,其中申請銀行長期貸款18049.81萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資39193.55100.00%1.1建設投資30406.4577.58%1.2建設期利息884.442.26%1.3流動資金7902.6620.16%2資金籌措39193.55100.00%2.1項目資本金21143.7453.95%2.1.1用于建設投資12356.6431.53%2.1.2用于建設期利息884.442.26%2.1.3用于流動資金7902.6620.16%2.2債務資金18049.8146.
21、05%2.2.1用于建設投資18049.8146.05%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經(jīng)濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入68900.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2734.40萬元。(二)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期
22、項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行,根據(jù)謹慎財務測算,當項目達到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,本期項目綜合總成本費用57009.27萬元,其中:可變成本47130.62萬元,固定成本9878.65萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本54492.56萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。(三)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算,本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加328.13萬元。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合
23、總成本費用-稅金及附加=11562.60(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅,正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=11562.6025.00%=2890.65(萬元)。(五)利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額11562.60萬元,繳納企業(yè)所得稅2890.65萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=11562.60-2890.65=8671.95(萬元)。招標組織方式(一)招標組織方式1、由于項目建設單位對本期工程項目的復雜程度、技術、預算、財務和工程管理等方面的專業(yè)人員較少,且項目建設較復雜
24、、專業(yè)性較強,故此,本期工程項目采取公開招標方式;按照“公開、公正、平等”的原則,擇優(yōu)評定中標單位,以達到節(jié)省投資、保證建設質量的目的,使項目建設順利進行。2、項目建設招標工作要遵循“公開、公平、公正”的原則,進行標底編制、招標公告發(fā)布、資質審定、評標、中標通知等一系列招投標工作,同時,向有關行政監(jiān)督管理部門備案、辦理招標事宜,并接受有關部門的依法監(jiān)督,建議項目建設單位按照國家有關招標規(guī)定的方式進行公開招標。3、鑒于項目建設單位目前尚不具備自行招標所應有的編制招標文件和組織評標的能力,因此,本期工程項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業(yè)務并具備相關經(jīng)驗的招標代理機構實施。4、本期項目應按照國家有關規(guī)定先履行項目審批手續(xù),取得批準
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