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文檔簡介

1、 HYPERLINK / 1 目的最大限度的識不出本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱以及能夠期望對其施加阻礙的環(huán)境因素,并評價重要環(huán)境因素并及時更新,確保環(huán)境因素得到有效操縱。2 適用范圍本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識不、評價和更新。3 職責3.1 各部門負責本部門環(huán)境因素的初步識不與評價。3.2 質(zhì)量監(jiān)督治理部負責對各部門識不出的環(huán)境因素進行分類、匯總、評價,確定重要環(huán)境因素清單。3.3環(huán)境治理者代表負責批準重要環(huán)境因素清單。4 實施程序4.1 環(huán)境因素的識不4.1.1對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中差不多或可能對環(huán)境造成阻礙的因素進行充分的識不、確認;在進行環(huán)境因素識不時應(yīng)

2、考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和以后三種時態(tài)。4.1.2環(huán)境因素識不以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導,采納工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調(diào)查等方法對公司涉及到全部環(huán)境因素進行分析,找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的阻礙。采納現(xiàn)場巡視法從以下幾個方面進行環(huán)境因素的識不:a)水、氣、聲、渣等污染物的排放與處置;b)能源、資源、原材料的消耗;c)化學品使用;d)相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題及要求。e)運行過程中的環(huán)境問題及要求;f)潛在的環(huán)境問題及要求。4.2環(huán)境因素的識不步驟4.2.1質(zhì)控中心每年一月,制定環(huán)境因素識不工作打算,各相關(guān)部門識

3、不評價本部門的所有環(huán)境因素,填寫環(huán)境因素登記表。4.2.2質(zhì)控中心將各部門環(huán)境因素登記表匯總,填寫環(huán)境因素匯總表,從中評價重要環(huán)境因素,填寫重要環(huán)境因素清單。4.2.3如下專門情況,治理者代表應(yīng)即時組建環(huán)境因素識不小組,進行環(huán)境因素識不:a. 新建、擴建、改建大型項目前;b. 增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類不前;c. 環(huán)境治理者代表認為需要時。d. 改造、更新、添置生產(chǎn)、檢測設(shè)備前;e. 改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套實施前;f. 大型活動流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前;g. 相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時;h. 法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時。4.2.4重要環(huán)境因素判定依據(jù):(滿足其中任何一條則視為

4、重要環(huán)境因素)a. 凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為;b. 潛在的化學品泄漏,燃料隱患等;c. 有毒有害廢棄物未做合理處置的;e. 盡管符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的運用打分法以確定是否 為重要環(huán)境因素。4.2.5環(huán)境因素的評價每年至少進行一次。4.2.6評價工作結(jié)束后將環(huán)境因素匯總表及重要環(huán)境因素清單經(jīng)環(huán)境治理者代表審核,批準后發(fā)送有關(guān)部門,并保存記錄。4.2.7打分法項目包括:a. 發(fā)生頻次;b. 環(huán)境阻礙污染程度;c. 環(huán)境阻礙區(qū)域范圍;d. 相關(guān)方阻礙程度(相關(guān)方包括:客戶、職員、所有者、政府、社區(qū)居民等);e. 環(huán)境阻礙治理成本、收益(只針對評價以后環(huán)境阻礙場合用)。 打分項

5、目標準及分數(shù)。 發(fā)生頻次:(a) a. 每半年 1-2次 1 b. 每月 1-2次 2 c. 每周 1-2次 3 d. 每天 1-多次 4 環(huán)境阻礙污染程度:(b) a. 差不多不產(chǎn)生環(huán)境阻礙; 1 b. 對廠區(qū)環(huán)境造成一定程度可逆性污染; 2 c. 對水體、大氣、土壤、動植物某一界面造成不可逆污染; 3 d. 對水體、大氣、土壤、動植物多界面造成不可逆污染。 4環(huán)境阻礙區(qū)域范圍:(c) a. 只阻礙局部小范圍地區(qū); 1 b. 對廠區(qū)造成阻礙; 2 c. 造成市級阻礙; 3 d. 對全球、全國、生態(tài)系統(tǒng)造成阻礙。 4相關(guān)方阻礙程度:(d) a. 相關(guān)方不關(guān)懷; 1 b. 單一相關(guān)方口頭抱怨;

6、2 c. 多個相關(guān)方口頭抱怨; 3 d. 相關(guān)方書面投訴。 4環(huán)境阻礙治理成本、收益:(e) a. 治理成本小于1萬元; 1 b. 治理成本小于10萬元,一年能夠收回; 2 c. 治理成本小于100萬元,2-3年能夠收回; 3 d. 治理成本大于100萬元。 4 確定重要環(huán)境因素。 . 針對過去、現(xiàn)在環(huán)境因素評價, b、c、d單項分數(shù)大于等于3, 即可確定為重要環(huán)境因素。 . a、b、c、d四項分數(shù)乘積 24 一般環(huán)境因素。 . a、b、c、d四項分數(shù)乘積 24 重要環(huán)境因素; . 針對以后環(huán)境因素評價, a、b、c、d、e五項分數(shù)乘積48為重要環(huán)境因素; 44.3環(huán)境因素的治理4.3.1在公

7、司的環(huán)境治理方案一覽表中對重要環(huán)境因素進行操縱。4.3.2對重要環(huán)境因素,公司制定了應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的治理制度,詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序、化學危險品的操縱程序節(jié)能降耗操縱程序易然易爆品防火操縱程序廢棄物治理操縱程序及應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序。4.4環(huán)境因素的更新4.4.1發(fā)生上述任一情況時,按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進行識不評價,將修正后的環(huán)境因素匯總表及重要環(huán)境因素清單經(jīng)環(huán)境治理者代表審批后發(fā)送到相關(guān)部門,將舊清單收回。5、相關(guān)文件及記錄5.1 文件操縱程序(LGM/EMS/2/445)5.2 記錄程序(LGM/EMS/2/453)5.3 環(huán)境因素調(diào)查表(LG

8、M/EMS/3/4311)5.4 環(huán)境因素評價清單(LGM/EMS/3/4312)5.5 重要環(huán)境因素清單(LGM/EMS/3/4343)5.6 環(huán)境因素清單(LGM/EMS/3/4315)1 目的對本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲得途徑及適用性進行規(guī)定,確保對環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)制度的遵守。2 適用范圍本程序適用于公司環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的操縱。3 職責3.1 質(zhì)量監(jiān)督治理部負責環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的獵取、識不、更新和傳達。3.2 行政辦公室負責公司行業(yè)和其他方面適用于本公司環(huán)境因素及活動的法律、法規(guī)和其它要求的獵取,并報送到質(zhì)量監(jiān)治理部。3.3 各部

9、門負責將相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和要求傳達給職員并遵照執(zhí)行。4 實施程序4.1 環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求包括:a)法律:全國人大頒布的環(huán)境愛護及相關(guān)法律,如:憲法、刑法、環(huán)境愛護法和單行法等;b)法規(guī):國務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)條例和實施細則;c)規(guī)章:國務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度;d)標準:國家、省、市頒布的標準;e)國際公約:有關(guān)環(huán)境愛護及相關(guān)的公約;f)其他要求:國家、省、市等各級政府頒發(fā)的與環(huán)境愛護相關(guān)的規(guī)范性文件、地點要求、相關(guān)行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知等。4.2 法律、法規(guī)和其它要求的治理4.2.1 收集各部門對所獵取的環(huán)境法律法規(guī)及其它信息及時傳遞至生產(chǎn)部,各部門對所獵取的環(huán)境

10、以外的法律法規(guī)及其它信息及時傳遞至生產(chǎn)部。 國家、地點政府以公文形式下發(fā)的環(huán)境法律、法規(guī)的接收通過行政辦公室登記并批轉(zhuǎn)質(zhì)量監(jiān)督治理部。 行政辦公室負責確定適合本企業(yè)的環(huán)境以外的法律、法規(guī)和其它要求,并報送和傳達到質(zhì)量監(jiān)督治理部。 質(zhì)量監(jiān)督治理部和行政辦公室通過相關(guān)部門、網(wǎng)絡(luò)或報刊雜志等途徑,每半年進行一次查詢、索取最新的法律、法規(guī)和其它要求。4.2.2 識不登錄質(zhì)量監(jiān)督治理部依照4.1的內(nèi)容和企業(yè)的特點,對定期和不定期收集到的法律、法規(guī)和其他要求進行識不,推斷其適用性和有效性,并填寫法律法規(guī)獵取及識不記錄表及將其登記在適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表中。4.2.3 傳達質(zhì)量監(jiān)督治理部將登錄后的

11、法律、法規(guī)和其它要求以會議、通報或文件的形式傳達至各有關(guān)部門。4.2.4 保存質(zhì)量監(jiān)督治理部視具體情況以復(fù)印、抄錄的形式將所登錄的法律、法規(guī)文件和其它要求以及適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表,按照記錄程序進行妥善保存。4.2.5 提供查詢各部門到質(zhì)量監(jiān)督治理部依照適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表查詢相應(yīng)的文件。4.3 更新為保持法律、法規(guī)及其他要求的適用性,質(zhì)量監(jiān)督治理部每年依照具體情況(每年至少一次)更新適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表,并及時發(fā)放到各部門。各部門對比并核查本部門的法律、法規(guī)及其他要求,若發(fā)覺有遺漏,及時補充,并通報質(zhì)量監(jiān)督治理部。4.4 法律法規(guī)及其他要求的使用、發(fā)放、收回

12、、歸檔等按文件操縱程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件及記錄5.1文件操縱程序(LGM/EMS/2/445)5.2記錄程序(LGM/EMS/2/453)5.3法律法規(guī)及其他要求獵取登記表(LGM/EMS/3/4322)5.4適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單(LGM/EMS/3/4321)1、目的采取糾正措施以消除已發(fā)覺的不合格緣故,防止不合格的再發(fā)生。2、范圍適用于對糾正措施的操縱。3、職責、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 技術(shù)質(zhì)量室負責糾正措施的操縱。3.2 其他部門協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室對糾正措施進行操縱。4、操縱程序4.1 不合格的識不。4.1.1 不合格可能來自于下列結(jié)果:a、治理評審;b、內(nèi)部審核;c、對過程和產(chǎn)品的

13、測量和監(jiān)視;d、顧客意見;e、其他不符合質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量治理體系要求的情況。4.1.2 對不合格采取的糾正措施應(yīng)與其阻礙程度相適應(yīng)。4.2 緣故分析、制定措施。4.2.1 關(guān)于已發(fā)覺的不合格,統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量室填寫糾正、預(yù)防措施實施記錄表的“事實描述”欄,確定責任部門。并將此表發(fā)放到責任部門。4.2.2 記錄表的編號方式為:JZ順序號4.2.3 責任部門組織對產(chǎn)生不合格的緣故進行分析,分析的方法可適當引用統(tǒng)計技術(shù)的適宜方法。4.2.4 責任部門針對分析的緣故制訂相應(yīng)的糾正措施及事實上施的打算安排,并予以實施。涉及文件的更改執(zhí)行文件操縱程序的要求。4.3 跟蹤驗證糾正措施:4.3.1 技術(shù)質(zhì)量

14、室(或內(nèi)審員)應(yīng)對每一項糾正措施的實施過程進行跟蹤檢查,對事實上施效果進行評價,并將結(jié)果記錄在糾正、預(yù)防措施實施記錄表中。4.3.2 技術(shù)質(zhì)量室建立臺帳作為對糾正措施的跟蹤記錄。此臺帳即為糾正、預(yù)防措施實施情況一覽表。4.4 形成的質(zhì)量記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄操縱程序進行治理,并作為治理評審的輸入。5、相關(guān)文件5.1 XDCX012002 文件操縱程序 5.2 XDCX022002 質(zhì)量記錄操縱程序 6、質(zhì)量記錄6.1 糾正、預(yù)防措施實施記錄 廠質(zhì)126.2 糾正、預(yù)防措施實施情況一覽表 廠質(zhì)161、目的采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的緣故,防止不合格的發(fā)生。2、范圍適用于對預(yù)防措施進行操縱。3、職責、

15、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 技術(shù)質(zhì)量室負責質(zhì)量記錄的操縱。3.2 各部門將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交給技術(shù)質(zhì)量室,并協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室對糾正措施進行操縱。4、操縱程序4.1 潛在不合格的識不。4.1.1 技術(shù)質(zhì)量室收集、分析各種可能產(chǎn)生不合格的緣故,重點識不下列方面:a、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客意見等。b、以往內(nèi)審及治理評審的輸出。c、過程監(jiān)視的結(jié)果等。4.1.2 對潛在不合格采取的糾正措施應(yīng)與其阻礙程度相適應(yīng)。4.2 緣故分析、制定措施:4.2.1 關(guān)于潛在不合格,統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量室填寫糾正、預(yù)防措施實施記錄表的“發(fā)覺(潛在)不合格事實描述”欄,確定責任部門。并將此表發(fā)放到責任部門。4.2.2 責任部門組織

16、對潛在不合格的緣故進行分析,分析的方法可適當引用統(tǒng)計技術(shù)的適宜方法。4.3 跟蹤驗證糾正措施:4.3.1 技術(shù)質(zhì)量室(或內(nèi)審員)應(yīng)對每一項糾正措施的實施過程進行跟蹤檢查,對事實上施效果進行評價,并將結(jié)果記錄在糾正、預(yù)防措施實施記錄表中。4.3.2 技術(shù)質(zhì)量室建立臺帳作為對糾正措施的跟蹤記錄。此臺帳即為糾正、預(yù)防措施實施情況一覽表。4.4 形成的質(zhì)量記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄操縱程序進行治理,并作為治理評審的輸入。5、相關(guān)文件5.1 XDCX012002 文件操縱程序5.2 XDCX022002 質(zhì)量記錄操縱程序6、質(zhì)量記錄6.1 糾正、預(yù)防措施實施記錄 廠質(zhì)126.2 糾正、預(yù)防措施實施情況一覽表 廠質(zhì)

17、161、目的規(guī)定工廠質(zhì)量治理體系文件的操縱,是為了確保文件的適宜性與充分性。2、范圍適用于工廠質(zhì)量治理體系質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)指導書的操縱。3、職責、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 技術(shù)質(zhì)量室負責質(zhì)量文件的操縱。3.2 各部門將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交給技術(shù)質(zhì)量室,并協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室對糾正措施進行操縱。4、操縱程序4.1 文件的分類,參照XDSC-2002質(zhì)量手冊的規(guī)定。4.2 文件的編制需求由技術(shù)質(zhì)量室進行確認,并列出編制文件清單經(jīng)技術(shù)質(zhì)量室主任審批后予以實施。4.2.2 質(zhì)量手冊的編制由廠長指定以技術(shù)質(zhì)量室人員為要緊工程技術(shù)、治理人員編制、治理者代表審核、廠長批準公布。4.2.3 程序文件由技術(shù)質(zhì)量室主

18、任組織各部門人員編制,各部門負責人審核,技術(shù)質(zhì)量室主任批準公布。4.2.4 作業(yè)指導書由各部門負責人組織編寫,相關(guān)負責人批準公布。4.2.5 文件的編號規(guī)定質(zhì)量手冊的編號方法為:XDSC年份程序文件的編號方法為:XDCX年份 順序號作業(yè)指導書的編號方法為:ZD年份 順序號4.2.6 文件的公布為受控公布,公布前須由技術(shù)質(zhì)量室編制文件發(fā)放清單,經(jīng)治理者代表批準后才能公布使用。文件公布時須按下述規(guī)定編寫受控號,以表明其有效狀態(tài)。SK同名文件順序號4.3 文件的更改:4.3.1 文件的更改由技術(shù)質(zhì)量室編寫文件更改單(對外來文件則必須由文件提供方提供更改單),經(jīng)與被更改文件相同的審批程序?qū)徟?.3.

19、2 文件統(tǒng)一由財務(wù)室檔案治理者采納劃改(“”)的方式進行更改,更改后的內(nèi)容填寫在相應(yīng)部門的空白處,并由實施更改的人員簽名,注明更改單號及更改日期。4.3.3 文件更改單的編號方式為:GG年份。順序號4.3.4 文件更改單同樣屬于文件的操縱范疇。4.4 文件的治理:4.4.1 文件的檔案治理由財務(wù)室檔案治理員進行,保持存檔文件的清晰、分類明確、臺帳和實物相符,便于查閱檢索。4.4.3 文件的持有人應(yīng)妥善保管好所有的文件,保持頁面潔凈整潔、內(nèi)容完整、不破損。4.4.2 文件的發(fā)放應(yīng)依據(jù)經(jīng)審批的文件發(fā)放清單逐份發(fā)放,建立發(fā)放臺帳,同意文件的人員簽字。4.4.4 作廢、失效的文件財務(wù)室資料治理員應(yīng)及時

20、收回,并在其封面加蓋“作廢”或“作廢保留”印章,注明收回日期,同時更改文件有效目錄。4.4.5 作廢的文件應(yīng)隔離存放,統(tǒng)一銷毀,銷毀的方式為燒毀。4.5 文件操縱過程中形成的相關(guān)記錄執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序的要求。5、質(zhì)量記錄5.1 編制文件清單 廠質(zhì)135.2 文件更改單 廠質(zhì)145.3 文件有效目錄 廠質(zhì)011、目的對產(chǎn)品加工所需的工裝進行操縱,是為了更地操縱產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的模具、夾具與工裝的制造、驗收、使用和維護的操縱。3、職責、權(quán)限及相互關(guān)系3.1 經(jīng)營治理室負責模具和夾具的制造或托付制造、修理、維護的治理。3.2 技術(shù)質(zhì)量室檢驗員負責對模具和夾具的尺寸、試模樣件

21、進行檢查。3.3 生產(chǎn)工段負責對模具和夾具的試模及試用情況進行驗證。4、操縱程序4.1不管在用修理、或顧客提供、或托付外部單位制造的模具、夾具都應(yīng)通過檢查驗收,確認合格后才能投入使用。4.2 模具、夾具的制造4.2.1經(jīng)營治理室按照質(zhì)量手冊第7.3章采購操縱的要求選擇模具、夾具制造單位,并向其提出托付制造的要求。4.2.2 顧客提供的模具和夾具由經(jīng)營治理室接收、保管。4.2.3 修理(不管是自行修理或托付外部修理)的工作也由經(jīng)營治理室組織。4.3 驗收的操縱4.3.1 經(jīng)營治理室對新制及修理的模具和夾具提出工裝托付驗收單,托付生產(chǎn)工段和技術(shù)質(zhì)量進行試裝、試模和檢驗、試驗。4.3.2 生產(chǎn)工段對

22、模具、夾具進行試模、試用,并將結(jié)果記錄在工裝托付驗收單的相應(yīng)欄目內(nèi)。4.3.3 生產(chǎn)工段試模、試用加工的數(shù)量不得少于10模,以保證結(jié)果的準確性。4.3.4 技術(shù)質(zhì)量室檢驗員對模具、夾具的外形尺寸、裝配尺寸及試模、試加工的產(chǎn)品樣件尺寸進行檢驗判定或托付顧客對樣件進行檢查判定,將結(jié)論填寫在工裝托付驗收單的相應(yīng)欄目內(nèi)。4.3.5 技術(shù)質(zhì)量室綜合上述結(jié)果,對模具、夾具是否合格作出判定。同時檢驗員應(yīng)對用于檢查驗收的試模樣件進行封樣,并編寫與模具、夾具相同的編寫,連同工裝托付驗收一起存入模具檔案。4.4 工裝的使用和維護 4.4.1 工裝應(yīng)由熟練操作者進行裝配,裝配后應(yīng)對其裝配情況進行預(yù)先確認后才能試模、

23、試用或加工產(chǎn)品。4.4.2 生產(chǎn)工段在使用模具、夾具過程中,應(yīng)注意防止其非正常的碰撞,勤于檢查,一旦發(fā)覺異常響聲應(yīng)立即停止使用,填寫工裝故障修理單,并報告經(jīng)營治理室。4.4.3 加工結(jié)束后應(yīng)提請檢驗員對末件產(chǎn)品進行檢查,執(zhí)行產(chǎn)品的檢驗和試驗操縱程序的規(guī)定,末件檢驗證也應(yīng)存在工裝檔案。4.4.4 經(jīng)末件檢驗判定為合格的工裝應(yīng)及時涂油防銹。4.4.5 更換下來的模具、夾具經(jīng)涂油防銹處理后應(yīng)整齊地擺放在指定的地點,并掛上標識牌,不合格的工裝應(yīng)隔離擺放標識,通知經(jīng)營治理室進行修理。4.6 工裝的保管:4.6.1 需要入庫的工裝應(yīng)將實物及其檔案一同移交保管員。4.6.2 經(jīng)營治理室對工裝進行庫房治理,建

24、立工裝臺帳和工裝檔案,對工裝的發(fā)放使用要建立發(fā)放臺帳。4.6.3 工裝檔案包含每套工裝從制造到報廢的整個壽命周期內(nèi)的所有記錄,包括驗收記錄、使用記錄、維護記錄、修理記錄等。 4.6.4 工裝檔案應(yīng)按質(zhì)量記錄操縱程序進行操縱。4.5 工裝的定期鑒定:每套工裝在使用10萬次后都應(yīng)提交重新鑒定,鑒定的要求同第4.3條款的要求,以確保加工產(chǎn)品的質(zhì)量。5、 相關(guān)文件5.1 XDCX022002 質(zhì)量記錄操縱程序5.2 XDSC2002 質(zhì)量手冊第7.3章采購操縱6、質(zhì)量記錄6.1 工裝托付驗收單 廠質(zhì)196.2 末件檢驗證6.3 工裝臺帳1、目的對產(chǎn)品的檢驗和試驗進行操縱,是為了確保不向顧客提供不合格品

25、。2、范圍適用于采購原材料、輔助材料,外包協(xié)作件,半成品及成品(包括交付后產(chǎn)品的驗證)等的檢驗和試驗的操縱。3、職責、權(quán)限及相互關(guān)系技術(shù)質(zhì)量室制定產(chǎn)品的驗收準則,并負責對產(chǎn)品進行檢驗和試驗。4、操縱程序4.1 驗收(檢驗)規(guī)程4.1.1 技術(shù)質(zhì)量室負責制訂各類產(chǎn)品的驗收(檢驗)規(guī)程,規(guī)程中應(yīng)包含抽樣取樣方案、接收準則、判定方法等內(nèi)容。4.1.2 顧客有要求的產(chǎn)品應(yīng)將顧客的要求轉(zhuǎn)化成工廠自身的要求。4.1.3 在制定驗收(檢驗)規(guī)程時應(yīng)充分考慮以下要求:a、產(chǎn)品本身的質(zhì)量特性要求。b、工廠的實際檢驗和試驗手段的能力。4.2 檢驗的方法,依照實際情況可適當采納下述方法:a、測量;b、周期性試驗;c

26、、樣件確認;d、托付用戶或有能力的組織進行檢查試驗;e、驗證合格證明文件與以往同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況相結(jié)合的方法等。4.3 采購原料、輔助材料及外包協(xié)作件的檢驗和試驗:4.3.1 經(jīng)營治理室在產(chǎn)品進廠后應(yīng)填寫檢驗或試驗托付單,報技術(shù)質(zhì)量室檢驗員,檢驗員依照相應(yīng)產(chǎn)品以檢驗規(guī)程要求對實物進行檢查,對比和判定。4.3.2 需要托付外部進行的檢驗和試驗項目由技術(shù)質(zhì)量室負責聯(lián)絡(luò)、送樣,檢驗和試驗組織出具報告單后,由技術(shù)質(zhì)量室檢驗員將結(jié)論轉(zhuǎn)抄到相應(yīng)的記錄中,保存檢驗和試驗報告。4.3.3 將檢查結(jié)果記錄在檢驗或試驗托付單中,并傳遞給生產(chǎn)經(jīng)營室、合格者憑托付單辦理接收手續(xù);不合格者按不合格品操縱程序進行處置。4

27、.3.4 工裝的檢驗和試驗執(zhí)行工裝制造、驗收、使用和維護操縱程序的規(guī)定。4.4 半成品的檢驗和試驗:4.4.1 工廠建立首件和末件檢驗制度,以及巡檢制度,對要緊工序產(chǎn)品質(zhì)量進行操縱,如壓鑄工序,注塑工序等。4.4.2 當出現(xiàn)下列情況時,應(yīng)進行首件檢驗:a、模具更換、修理、調(diào)整時;b、更換操作人員時;c、更換原材料批次時。首件檢驗的結(jié)果由檢驗員記錄在首件檢驗證中,作為接著加工及轉(zhuǎn)入下工序的依據(jù)。首件檢驗的取樣數(shù)量不應(yīng)少于510件。4.4.3 當每批產(chǎn)品加工結(jié)束時,應(yīng)進行末件檢驗,末件檢驗的結(jié)果由檢驗員記錄在末件檢驗證中,作為對模具完好程度的判定依據(jù)。4.4.4 檢驗員按工藝的要求,每隔 小時,對

28、壓鑄和注塑工序進行巡檢、記錄工藝參數(shù)及實物質(zhì)量,填寫在壓鑄巡檢記錄、壓鑄工藝記錄卡、注塑工藝記錄卡和巡檢記錄中,以作為對過程進行監(jiān)視的記錄。4.5 成品及交付后產(chǎn)品的檢查、驗證。4.5.1 技術(shù)質(zhì)量室檢驗員對交付前后的成品,應(yīng)按相應(yīng)檢驗規(guī)程的規(guī)定對其進行檢查驗證。4.5.2 檢查驗證的結(jié)果應(yīng)記錄在檢驗臺帳及相應(yīng)的工藝卡中,作為產(chǎn)品入庫,交付及處置的依據(jù)。4.6 檢驗和試驗形成的質(zhì)量記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄操縱程序進行操縱。4.7 檢驗和試驗發(fā)覺的不合格品,按不合格品的操縱程序進行處理。5、相關(guān)文件5.1 XDCX042002 不合格品的操縱程序5.2 XDCX022002 質(zhì)量記錄操縱程序5.3 XDCX082002 工裝制造、驗收、使用和維護操縱程序6、質(zhì)量記錄6.1 檢驗或試驗托付單6.2 首件檢驗證6.3 末

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