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文檔簡介

1、Word文檔一、整個作業(yè)流程:作業(yè)流程二、工程部工作流程:2.1工程部出圖流程:三、生產部與各部門聯(lián)系工程部細分流程:人事部出貨通知人力支援技術支持生產部*生產實踐反饋倉庫領料/成品半成品入庫*發(fā)料/工具員配合/成品半成品交期安裝售后部3.1、車間接單:審核圖紙工程部工作單/圖紙/材料單安排車間人員NO詢問YESYES倉庫領料生產部廠長簽字廠長助理3.2.車間領料指定領料人按材料清單上的品名、規(guī)格、數(shù)量去倉庫領料,并按倉庫規(guī)定填寫領料1、將制作完成的半成品/成品放至一樓車間相應的位置,并有序的排放好,以備出貨3.4出貨前的備料1、按圖紙和材料清單備料2、檢查是否有遺漏、規(guī)格、數(shù)量不明之處。如有

2、疑異,請至工程負責人處核對3.5、出差前的準備J簽字備注:1、安排好車間出差人員2、帶身份證、工衣(尤其是綠點出差)3、計劃出差時間,是否需要帶換洗衣物4、由廠長助理填寫出門單,廠長簽字,帶班人領填寫好的出門單,后到人事部簽字,拿至門衛(wèi)放行。3.7、加班單的填寫1.由指定帶班人員每天將加班時間次日報至主管,主管可與考勤卡相結合。填寫加班申請單,交廠長簽字后一聯(lián)留檔、一聯(lián)送至人事部。2.對于次日不能及時上報的加班時間,后續(xù)將不予理會。不算加班。加班帶班人*次日至車間負責人處報加班時間車間負責人核實1.考勤卡記錄2上報的加班時間主管處填寫加班單交廠長處簽字一式兩聯(lián)*交人事部計算考勤3.8外出維修/安裝(人員安排)3.9、報銷單流程填寫交至廠長助理核實YES交至財務部審核NO退回NO退回出差完成回公司1.出差時間、地點、報銷人2出差人、費用用處3發(fā)票或收據(jù)1與派車單核實2與公司已有的標準核實3注明生產任務單號4.錄入備案廠長簽字廠長助理交至拿報銷單至人事部/財務部報銷單報銷四、安裝售后部4Word文檔4.1直接采購去現(xiàn)場材料:財務部做賬OK4.2需要經倉庫后領用的:Word文檔五、倉庫采購部5.1倉庫發(fā)料:5.2倉庫盤點定期清點庫存六、采購部|核對直接去現(xiàn)場材料單安裝售后部七、人事部八、財務部業(yè)務部人事部生產部收款通知盤點財務部倉庫

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