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文檔簡介
1、物流管理制度總則根據(jù)我司實(shí)際情況,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,規(guī)范我司物資供應(yīng)管理工作,實(shí)行物資分類管理和比價(jià)采購,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理,使倉庫作業(yè)合理化、減少庫存資金占用、規(guī)范運(yùn)輸,保障公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營的連續(xù)性和規(guī)范性,特制定本辦法。本辦法適用於公司生產(chǎn)所需的各種原輔材料、包裝材料、在制品、半成品、成品、以及由公司經(jīng)銷的農(nóng)化產(chǎn)品的采購、存儲運(yùn)輸管理規(guī)定。本規(guī)定由財(cái)務(wù)部、物流部聯(lián)合制定,并負(fù)責(zé)解釋。本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度。1.倉庫日常管理倉儲主管負(fù)責(zé)對公司所有庫存產(chǎn)
2、品、原材料、包裝材料、半成品實(shí)施監(jiān)控管理,并對公司本部成品倉庫承擔(dān)安全保衛(wèi)責(zé)任。并明確專人對各外聯(lián)生產(chǎn)基地的原料、包裝材料、半成品、成品實(shí)施管理。倉儲主管必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬,并與財(cái)務(wù)部所建賬簿要求一致。建立倉庫庫存電子管理系統(tǒng),倉儲主管對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐筆登記,做到日清日結(jié),并按時(shí)錄入電子管理系統(tǒng),確保該系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。由于我司生產(chǎn)所需原材料、包裝材料直接由制造事業(yè)部領(lǐng)用、保管,倉儲主管要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)所耗材料數(shù)量、合理損耗,主動與相關(guān)保管單位按月進(jìn)行核實(shí),并按月編制報(bào)表與財(cái)務(wù)部核對,確保帳目相符。倉儲主管必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限
3、較長逾期失效等不良產(chǎn)品以及損耗量超過正常范圍內(nèi)的原材料、包裝材料,要編制報(bào)表,報(bào)送營銷事業(yè)部、制造事業(yè)部及總經(jīng)理,營銷事業(yè)部或制造事業(yè)部應(yīng)對此類物資采取相應(yīng)的措施解決,盡量為公司減少物資損失。2.物資儲存保管規(guī)定2.1物資保管堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn)必須做到過目有數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。2.2保管物資要根據(jù)其屬性,考慮儲存的場所和保管常識,使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失,同類物資堆放要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。2.3保管物資未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出,配套物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁
4、止非本庫人員擅自入庫,倉庫嚴(yán)禁煙火,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。入庫管理3.1入庫作業(yè)的基本流程公司采購的經(jīng)銷產(chǎn)品到達(dá)本部倉庫后,由倉儲主管負(fù)責(zé)核對,并通知采購物資申請單位驗(yàn)收,驗(yàn)收合格由倉儲主管辦理入庫手續(xù)驗(yàn)收不合格,移交給采購主管,由采購主管負(fù)責(zé)處理。公司采購的原材料、包裝材料到達(dá)生產(chǎn)基地后,倉儲主管通知生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人辦理驗(yàn)收手續(xù)。驗(yàn)收合格后,由倉儲主管辦理入庫手續(xù),并同時(shí)辦理領(lǐng)用出庫手續(xù),由基地負(fù)責(zé)人在出庫單上簽字;驗(yàn)收不合格,移交給采購主管,由采購主管負(fù)責(zé)處理。生產(chǎn)基地根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的成品、半成品,由生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收手續(xù),驗(yàn)收合格后,由倉儲主管辦理成品
5、入庫手續(xù)(為方便操作,此項(xiàng)入庫亦可在成品出庫的同時(shí)辦理入庫),驗(yàn)收不合格的成品按照公司關(guān)于生產(chǎn)的相關(guān)制度進(jìn)行處理。倉儲主管根據(jù)每批入庫產(chǎn)品的實(shí)際情況與財(cái)務(wù)部做好物資入賬的銜接工作,入庫公司的所有物資必須報(bào)財(cái)務(wù)入賬。入庫作業(yè)的要點(diǎn)采購主管將從供貨單位取得的有效票據(jù)(貨物發(fā)票及清單、裝卸運(yùn)輸發(fā)票或隨貨通行單等)經(jīng)本部門審核后,隨同采購到庫的物資一并交與倉儲主管辦理驗(yàn)收。倉儲主管在接到貨物后,應(yīng)首先根據(jù)合同、發(fā)票及貨物清單逐一對貨物的品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行核對和清點(diǎn),并通知采購申請部門驗(yàn)收,并簽署意見,全部項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,由倉庫主管填制一式五聯(lián)的“商品入庫單”。入庫時(shí),倉儲主管在辦理入庫手續(xù)
6、時(shí),如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),同時(shí)必須在24小時(shí)內(nèi)通知采購主管負(fù)責(zé)處理。入庫產(chǎn)品在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉儲主管應(yīng)在入庫單注明貨到票未到,采購主管在收到發(fā)票后,應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)憑證到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。入庫單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。因產(chǎn)品質(zhì)量等原因而退回公司的產(chǎn)品,必須經(jīng)營銷事業(yè)部辦理相關(guān)手續(xù),經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章確認(rèn)后方可辦理退庫手續(xù)。出庫管理4.1出庫作業(yè)的基本流程營銷事業(yè)部根據(jù)銷售計(jì)劃向財(cái)務(wù)部提交
7、發(fā)貨申請單(見附件,一式兩份:財(cái)務(wù)留底一聯(lián)、物流留底一聯(lián)),財(cái)務(wù)部核對賬目認(rèn)可后開出一式五聯(lián)的“商品銷售證明單”,并在“發(fā)貨申請單”(物流留底聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專用章連同“商品銷售證明單”一并交予銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤憑“商品銷售證明單”通知倉儲主管準(zhǔn)備發(fā)貨,憑加蓋財(cái)務(wù)專用章的“發(fā)貨申請單”通知運(yùn)輸主管備車。本部倉庫的產(chǎn)品由倉儲主管同運(yùn)輸主管辦理產(chǎn)品出庫手續(xù);生產(chǎn)基地的產(chǎn)品由運(yùn)輸主管轉(zhuǎn)真加蓋財(cái)務(wù)章“發(fā)貨申請單”通知生產(chǎn)基地發(fā)貨,然后由生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人同倉儲主管辦理產(chǎn)品出庫手續(xù);入庫生產(chǎn)基地的原材料、包裝材料同時(shí)辦理原材料領(lǐng)用出庫手續(xù),由倉儲主管負(fù)責(zé)。原材料領(lǐng)用出庫后,倉儲主管還應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督與跟蹤原材料的月
8、耗用情況,并于月底整理成表報(bào)財(cái)務(wù)部門。產(chǎn)品運(yùn)送到銷售合同指定地點(diǎn)后,運(yùn)輸主管通知所轄區(qū)大區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)同客戶辦理收貨手續(xù),索取收貨收條(有代墊運(yùn)費(fèi)情況的,收條內(nèi)必須體現(xiàn)),可參照本制度附件。運(yùn)輸主管將收貨回單交予財(cái)務(wù)入賬(無回單的由大區(qū)經(jīng)理簽字確認(rèn)貨到)。各項(xiàng)物料的出庫均需首先經(jīng)財(cái)務(wù)部門認(rèn)可并辦理相關(guān)手續(xù)后倉庫方可出庫。特殊情況,需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意或電話通知后倉庫方可辦理出庫,銷售內(nèi)勤也應(yīng)在三日內(nèi)補(bǔ)辦所有手續(xù)。運(yùn)輸主管應(yīng)及時(shí)組織車輛參運(yùn),運(yùn)輸車輛到達(dá)倉庫后,倉儲主管應(yīng)及時(shí)組織裝卸工裝運(yùn),并且嚴(yán)格按出庫單上所述產(chǎn)品名稱、數(shù)量出庫產(chǎn)品。報(bào)表及其他管理5.1倉儲主管在月末結(jié)賬前要與制造事業(yè)部及財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。倉儲主管必須每月底報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表:“庫存月報(bào)表(見附件九)”“產(chǎn)(進(jìn))銷存月報(bào)表(見附件十)”、“原材料耗用月報(bào)表(同附件十)”并確保其正確無誤。任何物資的入庫、出庫,倉儲主管都應(yīng)于物資入庫、出庫的當(dāng)日將數(shù)
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