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1、武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門決算情況目 錄第一部分 部門主要職責及機構設置情況一、主要職責二、機構設置情況第二部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開表一、收支總表(3張)二、財政撥款收支表(6張)第三部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開表內(nèi)容說明一、收入支出決算總表有關情況說明二、收入決算表有關情況說明三、支出決算表有關情況說明四、財政撥款收入支出決算總表有關情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算表有關情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表有關情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表有關情況說明九、國有資

2、本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表有關情況說明第四部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度其他重要事項說明一、關于“三公”經(jīng)費支出說明。附:名詞解釋第一部分 部門主要職責及機構設置情況一、主要職責武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院集基本醫(yī)療,預防保健和康復為一體,是城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構。二、機構設置情況醫(yī)院設有內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、骨傷科、皮膚科、中醫(yī)科、五官科、急診科、手術室、放射科、檢驗科、B超室、藥劑科、護理部、公共衛(wèi)生科、財務科、院感科、醫(yī)務科等三十余個臨床醫(yī)護醫(yī)技科室。第二部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開表一、收支總表(3張)二、財政撥款收支表(

3、6張)第三部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開表內(nèi)容說明一、收入支出決算總表有關情況說明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年收支總計6950萬元,比2019年增加859萬元,增長14.1%。其中:人員經(jīng)費減少94萬元,降低4.51%,主要是因為人員績效工資發(fā)放減少等;日常公用經(jīng)費減少17萬元,降低0.82%,主要是因為疫情防控期間,藥品材料等支出減少;項目支出增長970萬元,增長231.5%,主要原因是增加了2020年新冠疫情專項財政撥款收入支出。二、收入決算表有關情況說明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年收入合計6950萬元,比2019年增加633萬元,增長10.02%。其中:財政撥款收入15

4、86萬元,占22.82%;事業(yè)收入5364萬元,占77.18%。增長主要原因:增加了2020年新冠疫情專項財政撥款收入842萬元 。三、支出決算表有關情況說明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年支出合計6950萬元,比2019年增加859萬元,增長14.1%。其中:基本支出5561萬元,占80.01%;項目支出1389萬元,占19.99%。增減變動主要原因:項目支出中增加了2020年新冠疫情專項財政撥款支出842萬元。四、財政撥款收入支出決算總表有關情況說明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年財政撥款收支總計1586萬元,比2019年增加802萬元,增長102.3%。增長主要原因:增加了2020年新冠疫情專項

5、財政撥款收入842萬元。五、一般公共預算財政撥款支出決算表有關情況說明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款支出1286萬元,比2019年增加502萬元,增長64.03%。其中:基本支出197萬元,比2019年增加0萬元,增長0%;項目支出1089萬元,比2019年增加502萬元,增長85.52%。增減變動主要原因:一般公共預算財政撥款項目支出中增加了2020年新冠疫情專項財政撥款支出542萬元 . 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表有關情況說明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款基本支出197萬元,比2019年增加0萬元,增長0%。其中:人員經(jīng)費197萬元,比2

6、01增加0萬元,增長0%。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度“三公”經(jīng)費支出總額0.97萬元,比2019年度“三公”經(jīng)費支出總額減少2.63萬元,下降73.06%。下降主要原因是公務接待減少,導致三公經(jīng)費支出減少。八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表有關情況說明2020年度政府性基金收支總額為300萬元,與2019年增加300萬元,主要原因是2020年度新增了抗疫國債收入300萬元。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表有關情況說明我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。第四部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度其他重要事項說明一、關于“三公”經(jīng)

7、費支出說明。2020年度武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費支出總額0.97萬元,比2019年度“三公”經(jīng)費支出總額減少2.63萬元,下降73%。因公出國(境)費0萬元。(二)公務用車運行維護費0.48萬元。公務用車購置數(shù)為1輛,公務用車保有量2輛。(三)公務接待費0.49萬元,比2019年度減少3.11萬元,下降86.39%。國內(nèi)公務接待批次12個,國內(nèi)公務接待人次78人,無外事接待。無國(境)外公務接待。2020年度“三公”經(jīng)費下降主要原因是嚴格執(zhí)行國家和省相關規(guī)定,從嚴控制費用,大力壓縮支出,取得了明顯的效果。第五部分 名詞解釋(一)財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。(

8、二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。(三)政府辦公廳(室)及相關機構事務:反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。(四)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。(五)行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 (六)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。 (七)行政事業(yè)單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。(八)基本支出:指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(辦公費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費等)。(九)項目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外所發(fā)生的各項支出。 (十)“三公”經(jīng)費:按照有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費。(十一)因公出國(境)費用:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(十二)公務用車購置及運行費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅

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