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1、 HYPERLINK /keyword/allindex/%E9%9B%B6%E6%98%9F%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E5%AE%9A o 零星工程采購管理規(guī)定 零星工程采購管理規(guī)定一、目的明確零星物資(含辦公用品,以下同)的采購方法及審批權限。 二、適用范圍本規(guī)定適用公司所有零星物資的采購。三、管理職責(一)需求部門負責填寫零星物資請購單,負責申購零星物資的驗收工作。(二)需求部門經(jīng)辦人員負責零星物資的請購編制工作,部門負責人負責權限范圍內的采購及報帳工作。(三)物資供應部采購員負責零星物
2、資采購計劃的實施工作及報賬等工作。(四)物資供應部倉庫負責零星物資的點收入庫、保管、發(fā)放等工作。四、定義(一)零星物資:指非構成產(chǎn)品實體且價值低于5000元的小型設備、設備修理用配件、低值易耗品、電器配件等。(二)辦公用品:辦公所需的紙張、文具、計算機配件等。五、作業(yè)程序(一)零星物資采購方法及審批權限:1.使用部門根據(jù)每月正常使用需要,在每月的25日前填寫零星物資請購單(須明確名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、品牌、實際數(shù)量、需求時間等),經(jīng)審批后傳遞至物資供應部采購員。審批權限如下:序 號預算總金額批準人(逐級審批)1低于1000部門負責人2低于5000分管領導3高于(含)5000總經(jīng)理2.急需物資的
3、請購,請購人需在零星物資請購單上勾選“緊急”。請購單獲批后,采購員應優(yōu)先處理;總價值低于1000元,由各部門負責人自行采購。3.涉及到公司福利、會議招待、文化宣傳等物資采購工作統(tǒng)一由綜合管理部負責采購。4.辦公用品、清潔用品統(tǒng)一由綜合管理部按季度進行匯總,由物資供應部負責采購。5.采購員通過電話或其它方式進行采購物資的詢價(采購物資的詢價原則上采用三家以上的比價),并將詢價情況詳細記錄。6.采購員根據(jù)詢價記錄進行采購物資的現(xiàn)場評價,并確認購買供方(原則上選擇最低報價的供方。特殊情況除外,特殊情況時須備注情況說明),實施采購作業(yè)。7.采購員采購物資時,零星物資價格審批表上物資價格獲批后方可實施采
4、購,具體的價格限定及批準人細則如下:序 號含稅單價單一物資含稅總價批準人(逐級審批)11001000部門負責人21001000總經(jīng)理8.采購員根據(jù)零星物資請購單的內容、要求進行物資的保質保量的及時采購,逾期未采購回廠的物資需提前向請購人說明情況。9.采購員需將采購物資的供方登記列入零星采購供方清單,此清單須有供方名稱、地址、電話、聯(lián)絡人、供應物資及價格等。便于以后的采購作業(yè)參考。10.所有采購必須事先辦理審批手續(xù)才能采購,無特殊情況不得出現(xiàn)補辦現(xiàn)象。(二)物資入庫1.采購物資回廠,采購員根據(jù)零星物資請購單內容辦理入庫,倉庫需目測檢查物資的良好性,點收物資數(shù)量,開具入庫單辦理入庫手續(xù)。2.采購員通知申請部門及相關人員對物資進行驗收,入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時,由采購員辦理換貨或退貨處理。3.小型設備類物資驗收,需填寫設備驗收單4.所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用,不允許出現(xiàn)空進空出現(xiàn)象。對于一些特殊物資,無法搬至倉庫的,倉管員必須到現(xiàn)場查驗實物后辦理入庫手續(xù),否則視為空進空出。(三)報銷手續(xù)的辦理1.所有的發(fā)票在審批過程中,必須附有入庫單及設備驗收單等。2.入庫單須經(jīng)倉管員、采購員及物資供應部主管領導簽字后方為有效。3.零星物資請購單內采購的物資報銷時,財務部要審查物資采購
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