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文檔簡介

商品采購及銷售管理制度,工作秩序、規(guī)范的進行,特制定本制度。其附屬商品。計量人員應(yīng)認(rèn)真負責(zé),不得弄虛作假。,購銷售明細賬.一聯(lián)作為銷售部門的存根進行備查,嚴(yán)格按照商品銷售業(yè)務(wù)流程操作.買方收取現(xiàn)金或票據(jù)。,確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督.購與付款業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。第八條、建立嚴(yán)格的采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度,明,款業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。批權(quán)限。關(guān)人員進行論證,業(yè)務(wù)。等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。,確保采購過程的透明化。質(zhì)比價的程序,并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。第十五條、根據(jù)規(guī)定的驗收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的訂單、合同等采購文件,由倉庫或指定專人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報告;有關(guān)部門應(yīng)查明原因,及時處理。第十六條、采購合同應(yīng)規(guī)范完整,及時傳遞財務(wù)部。主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)機構(gòu)負責(zé)人簽字后予以付款。25可入賬.90天,過期后果自負。付賬款等往來款項。如有不符,應(yīng)查明原因,及時處理。上級公司相關(guān)制度執(zhí)行。行,公司原下發(fā)的與此相關(guān)的文件同時廢止。

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