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文檔簡(jiǎn)介

2019年青島高新區(qū)行政審批局部門(mén)預(yù)算有關(guān)情況的說(shuō)明目 錄第一部分 部門(mén)概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第三部分 名詞解釋第一部分部門(mén)概況一、主要職能負(fù)責(zé)紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)(高新區(qū))行政審批制度改革工作,按照“審管分離”的原則,探索推進(jìn)審批提速、事中事后監(jiān)管等各項(xiàng)制度創(chuàng)新工作;依法承擔(dān)投資項(xiàng)目、經(jīng)貿(mào)商務(wù)、社會(huì)事務(wù)、科技金融、環(huán)保城管、城建市政等全區(qū)行政審批事項(xiàng)的集中受理與審批工作;負(fù)責(zé)行政審批綜合服務(wù)平臺(tái)和信息平臺(tái)等建設(shè)工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)派駐單位進(jìn)駐審批及行政服務(wù)中心等工作;負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)審批和交易工作; 承辦工委、管委交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置局長(zhǎng)1名,二級(jí)調(diào)研員2名;內(nèi)設(shè):綜合處、業(yè)務(wù)一處、業(yè)務(wù)二處、建設(shè)工程交易中心(籌)。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島高新區(qū)行政審批局, 2019年部門(mén)預(yù)算所含人員及部門(mén)包括:綜合處、業(yè)務(wù)一處、業(yè)務(wù)二處、建設(shè)工程交易中心(籌)。第二部分2019年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明(一)2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明2019

年收入預(yù)算為

262.34

萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款262.34

萬(wàn)元,占

100 %。2019萬(wàn)元,占

年支出預(yù)算為0%;公用支出

262.34262.34

萬(wàn)元,其中:人員支出 0萬(wàn)元,占 100%;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占 0%。(二)2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明2019 年收入合計(jì) 262.34 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入262.34萬(wàn)元,占 100 %。(三)2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年支出合計(jì) 262.34 萬(wàn)元,其中:人員支出 0萬(wàn)元,占0%;公用支出262.34萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。(四)2019年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算 262.34 萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少296.31萬(wàn)元,減少53%。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定壓縮部門(mén)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。(五)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算收入262.34萬(wàn)元,與2018年相比,減少296.31萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定壓縮部門(mén)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。2019

年一般公共預(yù)算支出

262.34

萬(wàn)元,與

2018

年相比,減少 296.31 萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定壓縮部門(mén)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出 262.34 萬(wàn)元,占100 %,與2018年相比,減少 296.31 萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定壓縮部門(mén)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下:1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))262.34萬(wàn)元,比上年增加262.34萬(wàn)元,主要原因:國(guó)家機(jī)構(gòu)改變,統(tǒng)一調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)) 。2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))工商行政管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))0萬(wàn)元,比上年減少 33.9 萬(wàn)元,主要原因:國(guó)家機(jī)構(gòu)改變,統(tǒng)一調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)) 。3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))工商行政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) 0萬(wàn)元,比上年減少 79.15 萬(wàn)元,主要原因:國(guó)家機(jī)構(gòu)改變,統(tǒng)一調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)) 。4.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))工商行政管理事務(wù)(款)其他工商行政管理(項(xiàng)) 0萬(wàn)元,比上年減少 445.6 萬(wàn)元,主要原因:國(guó)家機(jī)構(gòu)改變,統(tǒng)一調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)) 。(六)政府性基金預(yù)算收支情況青島高新區(qū)行政審批局 2019 年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(七)2019年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年,通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出262.34萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi) 262.34 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。(八)2019年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2019年,通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 1.1萬(wàn)元(包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位),比 2018年增加62%。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元,與2018年持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元,與2018年持平,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0萬(wàn)元,與

2018

年持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

0萬(wàn)元,與2018

年持平;公務(wù)接待費(fèi)

1.1萬(wàn)元,比

2018

年增加

62

%,主要用于:接待外地來(lái)青客人發(fā)生的交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、餐飲費(fèi)等,增加的主要原因是預(yù)計(jì) 2019 年來(lái)青學(xué)習(xí)考察的外地客人較2018年有所增加。二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262.34萬(wàn)元,比2018年增加228.44 萬(wàn)元。主要原因是:各部門(mén)行政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)增加。(二)政府采購(gòu)情況2019年本部門(mén)政府采購(gòu)金額35.33萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物金額18.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額16.95萬(wàn)元。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年12月31日,本部門(mén)房屋及建筑物共計(jì)0元。本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明2019年,青島高新區(qū)行政審批局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè),涉及財(cái)政撥款 0萬(wàn)元.第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中:按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金,不計(jì)入事業(yè)收入;從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金,計(jì)入事業(yè)收入,如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入,包括利息收入、捐贈(zèng)收入等(各部門(mén)請(qǐng)結(jié)合實(shí)際,據(jù)實(shí)披露)。七、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出:指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出:指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”“、經(jīng)營(yíng)支出”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出,包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支

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