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樣板|關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況的報(bào)告XXX審計(jì)局:

根據(jù)貴局X審XXX【20XX】X號(hào)審計(jì)報(bào)告中列出的審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、審計(jì)建議及責(zé)任認(rèn)定,我院認(rèn)真對(duì)照自查,落實(shí)整改責(zé)任,對(duì)暫時(shí)未整改完成的,也制定整改計(jì)劃,明確整改措施,限期盡快整改完成,現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下:一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況1、未按規(guī)定對(duì)非醫(yī)療服務(wù)收入進(jìn)行納稅申報(bào)問題我院自2018年10月從停車費(fèi)開始繳納增值稅,今年上半年按規(guī)定完成對(duì)查出的歷年非醫(yī)療收入4164326.60元進(jìn)行納稅申報(bào),今后逐項(xiàng)逐月對(duì)各項(xiàng)非醫(yī)療收入納稅申報(bào)。

2、未及時(shí)辦理工程價(jià)款結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算手續(xù)問題我院門診住院綜合樓工程聘請(qǐng)xxxxxxxxxxxx投資建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司代建,工程價(jià)款結(jié)算及竣工財(cái)務(wù)決算手續(xù)均由其負(fù)責(zé),我院一直督促其盡快完成,至今其仍未完結(jié)這兩項(xiàng)手續(xù),我院已指派專人負(fù)責(zé),密切跟進(jìn),盡早完成工程價(jià)款結(jié)算及竣工財(cái)務(wù)決算手續(xù)。3、往來賬長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理問題(1)對(duì)于長(zhǎng)期未清理債權(quán),我院經(jīng)研究決定由分管財(cái)務(wù)的副職領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)督辦,先抓緊核實(shí)積留下來3年以上的各項(xiàng)債權(quán),催繳可能收回的債權(quán),屬列錯(cuò)賬的如“應(yīng)收醫(yī)療款-各診所市醫(yī)保醫(yī)藥費(fèi)”負(fù)數(shù)余額于2019年上半年及時(shí)作賬務(wù)處理訂正,對(duì)最后無法清理的債權(quán)將按規(guī)定手續(xù)于2019年集中申報(bào)有關(guān)部門核銷后進(jìn)行賬務(wù)處理,列支“壞賬準(zhǔn)備”科目。3年以上未清理的債務(wù)“應(yīng)付賬款-設(shè)備材料款”科目及“應(yīng)付賬款-未到票材料款”科目的余額均為負(fù)數(shù),屬賬務(wù)處理錯(cuò)誤,將于2019年查實(shí)并作賬務(wù)處理訂正,其他3年以上已無法支付的債務(wù),將于2019年按會(huì)計(jì)制度規(guī)定轉(zhuǎn)列“以前年度盈余調(diào)整”科目,其余未超過3年的往來賬務(wù)我院也繼續(xù)抓緊核實(shí)清理。(2)XX及XXX兩人已回單位上班,我院從2019年2月起在工資中扣XX欠款,2019年3月起在工資中扣梁XX欠款,直到扣清,XX2019年1月已交回欠款57,977.49元,XX2019年1月已交回欠款16,653.94元,剩余欠款我院將在每月工資扣除及繼續(xù)催繳,要求個(gè)個(gè)繳清欠款。

(3)2016年5月應(yīng)付XXXX人民醫(yī)院服務(wù)部款項(xiàng)1,928,752.59元,我院已于2018年12月銀行付款XX號(hào)憑證歸還XXXXX人民醫(yī)院服務(wù)部1,000,000元,剩余部分將于2019年與應(yīng)付陪護(hù)費(fèi)一起按相關(guān)協(xié)議逐期結(jié)算。

4、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符問題及未按相關(guān)規(guī)定處置資產(chǎn)和作出賬務(wù)處理問題我院已把全院資產(chǎn)大清查列入2019年度醫(yī)院工作計(jì)劃,于今年2月抽調(diào)專人脫產(chǎn),成立全院資產(chǎn)清查小組,專門對(duì)全院所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行徹底大清查,核實(shí)全院家底,待資產(chǎn)清查結(jié)束后按照相關(guān)規(guī)定,根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)一對(duì)該報(bào)廢的固定資產(chǎn)申報(bào)報(bào)廢,盤盈的固定資產(chǎn)及時(shí)點(diǎn)收入賬,按財(cái)務(wù)制度規(guī)定完善手續(xù),進(jìn)行賬務(wù)處理,今后我院將加強(qiáng)精細(xì)化管理,按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度要求,每年定期進(jìn)行資產(chǎn)清查,確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符??谇豢票P虧的高壓高溫滅菌器及除濕機(jī)已在我院地下室找到,在檢驗(yàn)科盤盈的各項(xiàng)固定資產(chǎn)均不屬于我院,為各材料供應(yīng)商暫放在我院的儀器(屬以前提供使用儀器,定向購買試劑性質(zhì)),逐步清退。5、更改項(xiàng)目支出未計(jì)入固定資產(chǎn)核算問題截止2019年2月末,我院急救中心改造工程項(xiàng)目連同自籌資金與財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助共支出5750186.66元,已于2019年3月31日轉(zhuǎn)賬XX號(hào)憑證列入固定資產(chǎn)核算。

6、對(duì)停車收費(fèi)及停車費(fèi)收入上繳缺乏有效監(jiān)督管理問題我院專門成立以一副院長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)的停車費(fèi)監(jiān)管整改小組,對(duì)停車費(fèi)收取及上繳監(jiān)管上全面整頓,按照不相容崗位分離等內(nèi)部控制原則,規(guī)范收費(fèi)保安、停車費(fèi)收費(fèi)系統(tǒng)操控、人事、財(cái)務(wù)等相關(guān)崗位工作流程的設(shè)置,利用停車收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)監(jiān)控到每個(gè)收費(fèi)人員應(yīng)繳款,再與特殊車輛減免停車費(fèi)及每個(gè)收款人員的實(shí)繳款一一對(duì)應(yīng),每個(gè)收款人員的應(yīng)繳款、減免款及實(shí)繳款都單設(shè)會(huì)計(jì)科目在財(cái)務(wù)賬上單獨(dú)核算,每月有專人核對(duì),發(fā)現(xiàn)短少及時(shí)催繳,收費(fèi)人員定期輪換崗位,確保停車費(fèi)及時(shí)足額入賬核算。對(duì)難以監(jiān)管、收不抵支的電動(dòng)車停車費(fèi)管理對(duì)外承包,既避免了貼錢保管電動(dòng)車,又取得適當(dāng)收益。7、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范問題

(1)根據(jù)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合住院中的老人處于養(yǎng)模式狀態(tài)下我院替服務(wù)部負(fù)擔(dān)的各種床位、水電費(fèi)及人工成本等測(cè)算情況,與XXXXX后勤管理服務(wù)部簽訂護(hù)理成本費(fèi)用分擔(dān)協(xié)議、新員工培訓(xùn)協(xié)議、租賃協(xié)議,做到與XXXXX后勤管理服務(wù)部經(jīng)濟(jì)往來賬務(wù)清晰,我院幫服務(wù)部代收代墊的費(fèi)用分類科目核算,從2019年起實(shí)施。(2)從2019年起,我院按《會(huì)計(jì)法》規(guī)范有關(guān)食堂費(fèi)用的核算,食堂管理費(fèi)、代墊食堂水電費(fèi)及付給職工就餐補(bǔ)助分別按相應(yīng)的收支科目核算。二、審計(jì)建議采納情況

1、為確保我院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行符合法律、法規(guī)及國(guó)家各項(xiàng)政策制度要

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