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青島利和萃取科技有限公司財務(wù)外部管理制度為規(guī)范本公司的財務(wù)行為,有利于公司加強(qiáng)財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》相關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司的實際制定認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),正確處理各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,保證企業(yè)的做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析及考核工作,降低成本,努力提高企動的物資收發(fā)、成本費用發(fā)生、資金進(jìn)出等各環(huán)節(jié)都要及時、準(zhǔn)確地填制報銷單。報銷單的內(nèi)容要與所附單據(jù)相符例如金額等。青島利和萃取科技有限公司所附單據(jù)必須符合以下要求:必須持正規(guī)發(fā)票報銷,發(fā)票應(yīng)具備付款單位(本公司)、日期、收款單位章、付款內(nèi)容以上并保證清晰可見,報銷人要對發(fā)票的真日濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后,各有關(guān)經(jīng)辦人都要按規(guī)定及時、準(zhǔn)確地填制費用報銷單,并按規(guī)定青島利和萃取科技有限公司: 單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由職稱人員;青島利和萃取科技有限公司間不能關(guān)機(jī)、無電等情況,如有發(fā)生當(dāng)天的補(bǔ)助不予報銷給公司造成損失的由本人承擔(dān)。地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)高級職稱三、差旅費報銷原則55員 (1)區(qū)55內(nèi)出差不論時間長短均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作原因不能回公標(biāo)準(zhǔn)為中午餐輪船軟臥汽車軟臥汽車出租車55各區(qū)縣住宿費不通車地區(qū)交通費伙食補(bǔ)助青島青島利和萃取科技有限公司 (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,實際住宿費超過規(guī) (3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法:A.在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員; (4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼: (5)出差期間,若發(fā)生招待費,報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因, (6)出差補(bǔ)助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。 青島利和萃取科技有限公司 上標(biāo)明路線相符。不得坐 據(jù),套取銀行和公司資金;不得把帳戶出租或出讓給其它單位或個人使用;未經(jīng)公的目標(biāo)的貨幣表現(xiàn)。通過預(yù)算可經(jīng)過審批過的預(yù)算要在執(zhí)行的過程中得到考核,預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況要控制在正負(fù)青島利和萃取科技有限公司確的開票信息;合當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)為依據(jù)。務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌安排,部門人員要以公司的全局著想,、物資管理,保管直至領(lǐng)出耗費或讓售為止的全過程,具體表現(xiàn)為倉庫庫存物資及青島利和萃取科技有限公司物資管理應(yīng)做好年、季、月采購計劃。計劃上報要在本期末上報下期的計劃、計劃內(nèi)容主要應(yīng)有采購項目、數(shù)量、金額、預(yù)計采購日期、相關(guān)人員簽字。財務(wù)部根據(jù)預(yù)計采購日期平衡資金。月計劃報財務(wù)部納入月度財務(wù)收支計劃中。計劃執(zhí)行中如與生產(chǎn)部門溝通保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。財務(wù)部應(yīng)逐類、逐項進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)及時查明原因,以保證帳實相符。物資讓售必須隨附發(fā)貨證明書,發(fā)貨證明書應(yīng)有財務(wù)簽章后,倉庫方能辦理出公司列入預(yù)算后才能夠執(zhí)行。應(yīng)于大修理前一個月編制計劃,計劃執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)可能重大更改需要調(diào)整資金時應(yīng)及時通知財務(wù)部門調(diào)整預(yù)算,保證維持再生產(chǎn)資青島利和萃取科技有限公司為了確保公司的往來賬目清晰,監(jiān)督合同的執(zhí)行情況;各部門簽署的合同需將合同轉(zhuǎn)率。辦理銷售業(yè)務(wù)時公司本著先收款后付貨的銷售方式。市場部對長期穩(wěn)定、信用良好的客戶可采取先發(fā)貨后收款的賒銷形式,但對于所有產(chǎn)品的賒銷都必須簽訂書面合同或協(xié)議,并有副總經(jīng)理特批,要及時收回賒銷產(chǎn)品款降低風(fēng)險。止舊制度。部門差期年月日至年月日出發(fā)時間暫支旅費會計填寫出差事由注:(1)本
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