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第第頁關于會計自查事項報告8篇會計自查事項報告(篇1)__縣財政局:依據師財會【20__】3號文件有關通知要求,20__年1月至12月,__縣__鄉(xiāng)農業(yè)綜合技術服務中心嚴格根據<云南省會計基礎工作規(guī)范化考核標準(試行)>,對近年來會計基礎工作情況專心進行了自查。現將自查情況報告如下:一、單位基本情況__縣__鄉(xiāng)農業(yè)綜合技術服務中心為全額撥款事業(yè)單位,人員編制18人,截至20__年5月9日實有人員18人,其中;在職人員18人,干部。職工18人。二、會計機構和會計人員配備情況__縣__鄉(xiāng)農業(yè)綜合技術服務中心嚴格遵守<中華人民共和國會計法>以及有關法律。法規(guī)規(guī)定,設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作。現有財務負責人2人,會計1人,出納1人。名會計人員均持有<會計從業(yè)資格證>,在會計工作中都能嚴格根據<會計法>的要求專心履行職責,沒有違法違紀行為。三、會計核算工作情況嚴格遵守<中華人民共和國會計法>。<行政單位會計制度>,依據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項進行會計核算。銀行開戶數和現金管理符合國家規(guī)定。根據會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,依法建立會計帳冊,正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式。內容。填制方法。審核程序;記帳憑證的內容。填制方法?;疽蠹案e誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格根據國家統(tǒng)一會計制度設置。啟用。登記會計帳薄,會計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證。帳帳。帳實相符。依據登記完整。核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向財政等有關部門報送,并做到了數字真實。計算準確。內容完整。簽章手續(xù)齊全。四、會計檔案管理情況嚴格根據財政部。國家檔案局制定的管理會計憑證。會計帳薄。會計報表和其他會計資料,定期整理。立卷。歸檔。指定專人負責會計檔案,妥當保管。會計檔案的調閱。銷毀等手續(xù)嚴格根據國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。五、內部會計管理制度建設方面__鄉(xiāng)農業(yè)綜合技術服務中心__鄉(xiāng)農業(yè)綜合技術服務中心歷來重視單位內部管理制度建設,為加強會計基礎工作,保證會計工作規(guī)范有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度。規(guī)定。制定了__鄉(xiāng)農業(yè)綜合技術服務中心<財務管理規(guī)定>。制定并執(zhí)行<__鄉(xiāng)農業(yè)綜合技術服務中心內部會計管理制度>,明確了會計工作領導責任制,建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部掌握制度和會計管理制度。并且對預算外資金的管理。經費收支審批等均作了明確的規(guī)定,進一步規(guī)范了財務會計管理工作。會計自查事項報告(篇2)我們學校是縣教育局下屬的副處級機構,下設兩個機構:青年活動中心和試驗小學西分校。學校下設辦公室、總務處、教務處、大隊部、教學部、藝術教育部、電教部、保衛(wèi)部八個機構。學生3500多人,教職工181人,離退休人員37人。我們學校是縣教育局下屬的一個科級奇跡單位。它有兩個下屬機構,即青年活動中心和小學西分校。學校下設辦公室、總務處、教務處、大隊部、教學部、藝術教育部、電教部、保衛(wèi)部八個機構。學生3500多人,教職工181人,離退休人員37人。學校實行奇跡單位會計制度和財務報銷制度。教育局內部組織“中間辦結”審核建帳。學校配備會計一名,財務檔案經辦人、統(tǒng)計員一名(即原會計主管),均持有會計證,并依法每年進行考核。會計取得助理會計師職稱,統(tǒng)計員取得經濟師職稱。財務管理落實了一把手重視、共享領導把關制度,共享財務副總裁審批300元以下,一把手審批300元以上。財務管理制度和內部掌握制度已經建立,收費嚴格根據國家有關法律和項目收取,支出類別得到專心規(guī)范和嚴格遵循。開立銀行賬戶,根據教育局的規(guī)定準時還款。從共享財務領導權到會計人員,可以自發(fā)地履行會計的法定準則。外國攻擊會計人員,外國偽造和隱瞞財務數據,使報表和賬目相等。會計自查事項報告(篇3)市財政局:依據《關于開展20__年會計信息質量檢查工作的通知》(財監(jiān)字[20__]4號)文件精神,我辦事處根據檢查要求,結合財務管理規(guī)范和單位實際情況,對本單位的會計信息質量工作進行了全面自查?,F將自查情況匯報如下:一、領導高度重視,切實加強財務管理工作辦事處領導高度重視財務工作,明確領導責任,規(guī)范財務管理。制定辦事處財務管理制度,嚴格根據財務工作規(guī)程,明確財務人員崗位職責,規(guī)范日常財務和資金管理,專心落實財務工作的各項制度。同時,為了進一步提升財務工作水平,樂觀組織財務人員參與財政局組織的各種業(yè)務培訓,切實提高了辦事處財務管理水平。二、嚴格執(zhí)行財務管理制度,規(guī)范各項財務管理行為1、制定了較為完善的財務管理制度,根據財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責,由具有會計從業(yè)資格的人員擔當財務工作。2、按規(guī)定開設銀行賬戶,堅持庫存現金限額管理制度,超過限額準時入庫。準時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進行核對。3、依法設置會計賬簿,根據國家會計制度的規(guī)定進行會計核算,保證了賬賬相符、賬證相符、賬實相符。會計報表數據真實、完整,編制與報送準時、準確。4、預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則,并嚴格根據“收支兩條線”管理辦法辦理,無私設“賬外賬”和“小金庫”現象。6、專心執(zhí)行政府采購制度,無違反政府采購規(guī)定和未經審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產。為加強固定資產的管理和使用,現有固定資產均準時登記、造冊,賬實相符。通過自查,發(fā)覺我辦事處在財務工作中還存在工作人員閱歷不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上,不斷學習業(yè)務學問,進一步嚴厲?財經紀律,專心做好財務計劃工作,充分發(fā)揮財務的職能作用,加強財務工作規(guī)范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。二〇一一年六月八日會計自查事項報告(篇4)礦業(yè)公司財務部:根據6月23日公司檢查組一行對生產服務分公司進行的各項檢查通報的問題,我們全體人員又一次集中學習了《會計基礎工作規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》等相關制度,對各項問題已經陸續(xù)整改到位。一、會計機構和會計人員1、對于會計人員的業(yè)務學問學習,已經對大家做了嚴格要求,以職稱考試為手段,盡早取得證書,提升自我水平。2、崗位職責:對于原來的崗位職責進行了修訂,將和別的制度一起裝訂成冊。二、會計核算和會計監(jiān)督1、自制原始憑證:對缺少部門業(yè)務公章的社保計提、工資計提以及相關費用的沖銷,均補蓋了相關部門公章,相關負責人也完善了簽字手續(xù)。2、銀行業(yè)務:對于銀行業(yè)務的收付單據缺少銀行柜臺業(yè)務章問題,已派專人進行了補辦,對各月的對賬單進行了打印,根據各月挨次裝訂成冊。3、憑證及報表:對裝訂的憑證缺少審核蓋章,已經補辦;報表裝訂要求按頁打碼,根據季度合訂成冊裝訂保管。4、資產盤點:參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式,對相關內容進行了完善。三、會計電算化和制度體系對全年的內部會計報表資料、工程結算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后,進行備份;對于制度建設,雖然我們執(zhí)行上級單位各項制度,但是缺少收集匯總的,這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財務管理、會計核算等文件分類收集,聯系印刷部門即將印刷成冊。對于整理好的檔案,已經整理出目錄,同時完善了會計檔案資料借閱登記本。四、建議:通過這次檢查整改,財務人員的觀念有了提高,原來的習慣性弊病得到克服,財務精細化管理的意識得到了加強。愿公司以后多組織此類活動,必要時帶領大家走出去學習同行先進,提升財務基礎管理水平。分公司財務科20__.7.03會計自查事項報告(篇5)依據《____縣財政局關于開展“會計管理年”活動實施方案》要求,我所組織專班,對比《湖北省會計管理工作量化考核測評表》,對我所會計工作進行了全方位自查,通過逐條對比打分,將我所自測分評為99分。一、會計機構和會計人員情況(20分)我所嚴格根據《會計法》規(guī)定設置會計機構,配備會計人員,對親屬或相關人員實行回避制度,全部會計人員都持有會計證。嚴格按要求設置了會計崗位,明確了每個會計崗位工作職責,每個會計人員每年按規(guī)定完成連續(xù)教育。會計人員離職時,由會計主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。二、會計核算情況(35分)我所根據會計制度依法設賬。專心審核原始憑證,對填寫不完整,或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會計制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設置會計科目,并按制度規(guī)定的科目進行核算。不隨便轉變資產、負債、凈資產及收入、支出確認標準和方法,不虛列、多列或少列資產、負債、凈資產和收入、支出,無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現象。三、會計信息情況(10分)按規(guī)定格式編制會計報表,做到了會計報表合規(guī)合法。準時按要求上報會計報表。四、檔案管理情況(10分)對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。會計自查事項報告(篇6)一、會計基礎工作情況衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定,設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作?,F有財務負責人人,會計人,出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》,在會計工作中都能嚴格根據《會計法》的要求專心履行職責,沒有違法違紀行為。二、會計核算工作情況嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》,依據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項進行會計核算.銀行開戶數和現金管理符合國家規(guī)定。根據會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,依法建立會計帳冊,正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格根據國家統(tǒng)一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。依據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向上級財政部門報送,并做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽章手續(xù)齊全。三、會計檔案管理情況嚴格根據財政部。國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案,妥當保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續(xù)嚴格根據國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。四、內部會計管理制度建設監(jiān)督方面衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監(jiān)督,以加強財務管理,強化財務監(jiān)督,增加法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。保證會計工作規(guī)范有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規(guī)章,明確了會計工作領導責任制,建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部掌握制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確的規(guī)定,進一步規(guī)范了財務會計管理監(jiān)督工作。五、存在的問題和今后準備一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。二是會計工作缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。三是財務人員專業(yè)培訓需進一步加強。針對以上問題我局將準時糾改,在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設,更要抓好各項管理制度的落實。會計自查事項報告(篇7)市財政局:依據《新鄉(xiāng)市財政局關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》(新財會[20__]13號)、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》(新財會[20__]14號)文件的要求,為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高,進一步提升局財務規(guī)范運作水平,我局依據《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規(guī)定,對近年來會計基礎工作情況專心進行了自查?,F將自查情況報告如下:一、會計基礎工作情況衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定,設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作。現有財務負責人人,會計人,出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》,在會計工作中都能嚴格根據《會計法》的要求專心履行職責,沒有違法違紀行為。二、會計核算工作情況嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》,依據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項進行會計核算。銀行開戶數和現金管理符合國家規(guī)定。根據會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,依法建立會計帳冊,正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格根據國家統(tǒng)一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。依據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向上級財政部門報送,并做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽章手續(xù)齊全。三、會計檔案管理情況嚴格根據財政部。國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案,妥當保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續(xù)嚴格根據國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。四、內部會計管理制度建設監(jiān)督方面衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監(jiān)督,以加強財務管理,強化財務監(jiān)督,增加法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。保證會計工作規(guī)范有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規(guī)章,明確了會計工作領導責任制,建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部掌握制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確的規(guī)定,進一步規(guī)范了財務會計管理監(jiān)督工作。五、存在的問題和今后準備一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。二是會計工作缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。三是財務人員專業(yè)培訓需進一步加強。針對以上問題我局將準時糾改,在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設,更要抓好各項管理制度的落實。會計自查事項報告(篇8)一、工作組織部署階段依據工作方案,公司對本次專項活動作出以下組織部署:成立規(guī)范財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室,由辦公室負責詳細項目實施,7月31日之前,由財務部組織召開動員會議,向各區(qū)域財務部和各子公司財務部傳達深證局發(fā)[20__]109號文《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進展開規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神,和公司的工作要求,范文之整改報告:財務基礎工作自查報告。二、自查階段本階段的工作內容是公司全體財務職員先通過學習了解財務會計基礎工作的相干,熟悉財務會計基礎工作規(guī)范的重要性和必要性,把握財務會計基礎工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后,依據《關于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》和《關于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎工作常見題目的通報》中的內容逐條進行自查,發(fā)覺題目并確定整改計劃。三、整改進步階段本階段的主要工作是落實整改措施,提升公司的財務會計基礎工作水平,進步會計信息質量。四、自查內容、發(fā)覺題目及整改措施依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部掌握基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管
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