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年4月19日美食廣場(chǎng)財(cái)務(wù)管理制度文檔僅供參考美食廣場(chǎng)財(cái)務(wù)管理制度一、銷售環(huán)節(jié)(一)班前準(zhǔn)備工作1、餐廳收銀員上崗前需簽到,由餐廳前廳經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行,并編排值班表。2、收銀員與前廳經(jīng)理一起清點(diǎn)備用金,核對(duì)無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理備用金交接手續(xù),并在餐廳收銀員備用金交接登記簿上簽字。若核對(duì)有問題,應(yīng)立即查找原因,報(bào)美食廣場(chǎng)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部,若有丟失,由美食廣場(chǎng)經(jīng)理立即報(bào)總經(jīng)理。3、交接使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào),如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即查找原因,報(bào)美食廣場(chǎng)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)封閉收存,由收銀主管管理,并由前廳經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。4、收銀員要檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確,如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時(shí)處理。(二)餐飲工作程序1、服務(wù)員把點(diǎn)菜單信息打印給客戶,客戶同意后傳到收銀臺(tái)和廚房,收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全,如記錄不全則立即通知服務(wù)員,檢查后打印菜單,服務(wù)員領(lǐng)取煙酒時(shí)在打印單上簽字。廚房收到信息后,打印菜單,根據(jù)菜單制作菜品,做好后通知傳菜員上菜,并在打印菜單上記錄。過后加單,照此操作,臺(tái)號(hào)要準(zhǔn)確。2、遇到客人退菜或退酒水,應(yīng)讓服務(wù)員開退單并由餐廳主管級(jí)以上人員簽字,方可操作。服務(wù)員點(diǎn)菜時(shí)要與客人確認(rèn)準(zhǔn)確,若人為操作失誤造成退菜或酒水,應(yīng)由美食廣場(chǎng)經(jīng)理級(jí)以上人員簽字,方可操作。以上兩種情況原因須在帳單上注明。若遇特殊情況,客人退餐,請(qǐng)美食廣場(chǎng)經(jīng)理報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。3、客人要求結(jié)帳時(shí),收銀員根據(jù)服務(wù)員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出結(jié)算單,與服務(wù)員核對(duì)后,請(qǐng)客人簽字認(rèn)可,然后憑結(jié)算單與客人結(jié)帳,并詢問客人付款方式及是否需要開發(fā)票。4、客人外來掛帳:與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的,必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單,請(qǐng)保留此標(biāo)記人簽字方可掛帳。5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡或優(yōu)惠協(xié)議客戶要求打折時(shí),廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡交收銀員按程序辦理打折,協(xié)議客戶提供相關(guān)證明方可打折。6、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況,做總班結(jié)帳。并打印出當(dāng)天收入明細(xì)報(bào)表(當(dāng)班收款表、收入明細(xì)表),然后簽字上報(bào)財(cái)務(wù)部,美食廣場(chǎng)會(huì)計(jì)核對(duì)當(dāng)天收入情況,并根據(jù)發(fā)票及收入明細(xì)表入賬。(三)發(fā)票管理1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由她人代領(lǐng)和代核銷,核銷時(shí)作廢的頁號(hào)折開,蓋具作廢印章。用完立即到財(cái)務(wù)部換領(lǐng)發(fā)票,并由會(huì)計(jì)審核原本發(fā)票無誤后,才可領(lǐng)用新發(fā)票。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制,客人簽字的結(jié)算單要貼附發(fā)票記賬聯(lián)(財(cái)務(wù)留存)的后面。核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)記賬聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的,經(jīng)管人除要寫上書面說明附貼上,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。3、每個(gè)收銀員要由會(huì)計(jì)進(jìn)行崗前培訓(xùn),詳細(xì)了解發(fā)票管理規(guī)定及開具方法。發(fā)票要妥善保管,不容許有丟失。丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部,丟失責(zé)任人還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。(四)現(xiàn)金、支票、銀行卡的收款程序1、現(xiàn)金。1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外,其它幣種不接收。3)現(xiàn)金額度(備用金除外)超過1萬元,聯(lián)系出納提取現(xiàn)金,并在現(xiàn)金交接簿上記錄簽字確認(rèn)。每日下午3點(diǎn)半之前,出納到現(xiàn)場(chǎng)收取當(dāng)天收取的現(xiàn)金,存入銀行。下班后收取的現(xiàn)金由收銀員妥善保管,次日早上上交財(cái)務(wù)部。4)備用金要妥善保管,誰丟失誰負(fù)責(zé)。2、支票協(xié)議客戶以支票結(jié)賬,收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱,印鑒完整清晰,并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。無協(xié)議客戶禁止支票、匯票等結(jié)賬。收取支票時(shí),能夠讓財(cái)務(wù)部出納現(xiàn)場(chǎng)收取,并立即存入銀行。3、銀行卡銀行卡結(jié)賬時(shí),應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的銀行卡。銀行卡或銀行借記卡背面要簽署卡本人姓名,若未簽署,不可使用。刷卡后,客人要在留存聯(lián)上簽字確認(rèn),檢查客人字體是否與卡背面簽字一致,若明顯不一致,則拒絕此卡支付。嚴(yán)厲杜絕刷卡套現(xiàn)行為。(五)檔口存卡工作流程1、客戶到收銀臺(tái)存現(xiàn)取卡,卡有押金。收銀過程參照第四條《現(xiàn)金、支票、銀行卡的收款程序》,檔口和小吃部盡量收取現(xiàn)金不刷卡,刷銀行卡不退現(xiàn)金,能夠用飲料等支付客人未消費(fèi)完的金額。2、客人到檔口刷卡點(diǎn)餐,刷完就餐卡,打印出菜單給客人,憑票取餐。每個(gè)檔口必須統(tǒng)計(jì)出當(dāng)日銷售商品總額及明細(xì),包括數(shù)量、單價(jià)、名稱。用餐結(jié)束后,客人憑卡退余款。(六)小吃攤位工作流程1、小吃攤位商品明確標(biāo)示價(jià)格,客人到收銀臺(tái)交現(xiàn)金取餐飲明細(xì)小票,憑票到小吃攤領(lǐng)票上所列商品。2、收銀過程參照第四條《現(xiàn)金、支票、銀行卡的收款程序》,小吃收銀臺(tái)要統(tǒng)計(jì)出當(dāng)日銷售商品總額及明細(xì),包括數(shù)量、單價(jià)、名稱。(七)日結(jié)1、當(dāng)日終了,由美食廣場(chǎng)統(tǒng)計(jì)出當(dāng)日商品銷售明細(xì)單,上報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)進(jìn)銷存明細(xì),錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2、根據(jù)當(dāng)天美食廣場(chǎng)收入明細(xì)和標(biāo)準(zhǔn)成本分析不同客戶不同服務(wù)項(xiàng)目的利潤(rùn)情況,并與庫管員核對(duì)當(dāng)天庫存情況。采購(gòu)及出入庫環(huán)節(jié)(一)原材料采購(gòu)計(jì)劃和審批流程1、廚房每天根據(jù)經(jīng)營(yíng)收支、物資儲(chǔ)備情況確定物資采購(gòu)量,并填制采購(gòu)單經(jīng)廚師長(zhǎng)或廚房負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)送采購(gòu)員。采購(gòu)單一式三聯(lián),采購(gòu)?fù)戤?,須上交給會(huì)計(jì)一聯(lián),會(huì)計(jì)根據(jù)入庫單審核后入賬。采購(gòu)員審核采購(gòu)單,報(bào)送美食廣場(chǎng)經(jīng)理審批后,執(zhí)行采購(gòu)。2、美食廣場(chǎng)應(yīng)采取招標(biāo)的方式簽訂穩(wěn)定、質(zhì)量有保證、價(jià)格優(yōu)惠的供貨商。若自采較多,可適當(dāng)配車或租用固定車輛。(二)采購(gòu)詢價(jià)報(bào)價(jià)體系1、設(shè)立物價(jià)員(可由會(huì)計(jì)兼任),定期對(duì)日常消耗的原輔料進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)價(jià)格咨詢,對(duì)物資采購(gòu)的報(bào)價(jià)進(jìn)行分析反饋,發(fā)現(xiàn)有差異及時(shí)督促糾正,填列詢價(jià)反饋單。對(duì)于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,根據(jù)市場(chǎng)行情每半個(gè)月公開報(bào)價(jià)一次。2、定期(一季度)召開定價(jià)例會(huì),定價(jià)人員由美食廣場(chǎng)經(jīng)理、廚師長(zhǎng)、采購(gòu)員、美食廣場(chǎng)會(huì)計(jì)、物價(jià)員、庫管人員組成,對(duì)供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格兩方面進(jìn)行公開、公平的選擇。形成定價(jià)分析報(bào)告,上報(bào)主管副總及總經(jīng)理。3、對(duì)新增物資及大宗物資、零星急緊采購(gòu)的物資,須附有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)單才能報(bào)帳。(三)采購(gòu)、驗(yàn)貨、入庫、出庫1、庫存管理員及廚師長(zhǎng)檢驗(yàn)采購(gòu)回來的貨物數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn),并與采購(gòu)單核對(duì)無誤后才可簽收(鮮活商品能夠按照單體核對(duì))。對(duì)于不需要的超量進(jìn)貨、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符及未經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的物品禁止簽收入庫,對(duì)于價(jià)格和數(shù)量與采購(gòu)單上不一致的及時(shí)進(jìn)行糾正,若不能及時(shí)解決上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo);庫存管理員保留一聯(lián)采購(gòu)單驗(yàn)貨結(jié)束后庫管員要填制驗(yàn)收入庫憑證,此憑證在商品合格驗(yàn)收后由庫管員和廚師長(zhǎng)在入庫欄簽字確認(rèn)。2、時(shí)鮮、糧油等商品直接出庫到廚房,由廚師長(zhǎng)在出庫單(由庫管員填制)上簽字確認(rèn)領(lǐng)用,魷魚等按斤采購(gòu)按個(gè)數(shù)出售的商品要列明出庫個(gè)數(shù)。出入庫時(shí)間要準(zhǔn)確記錄。香煙、酒水等無須再加工商品在需要時(shí)領(lǐng)用填列出庫單,由廚師長(zhǎng)或具體負(fù)責(zé)人員簽字領(lǐng)用。3、對(duì)于供貨商所供的活鮮品種到貨死損情況,事先與供貨商制訂好退貨或活轉(zhuǎn)死折價(jià)收購(gòu)協(xié)議,并由庫管與供貨商雙方簽字確認(rèn),記在入庫單備注上。入庫、出庫憑證次日要上交一聯(lián)給財(cái)務(wù)部,由美食廣場(chǎng)會(huì)計(jì)審核無誤后入賬。(四)報(bào)損報(bào)丟制度1、原材料、煙酒的變質(zhì)、損壞、丟失要查明原因,人為原因由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。庫管員按照商品名稱、規(guī)格、稱斤兩填寫報(bào)損單,報(bào)損品種需由采購(gòu)員、廚師長(zhǎng)鑒定分析后,確認(rèn)簽字,上報(bào)美食廣場(chǎng)經(jīng)理批示簽字。報(bào)損情況要計(jì)算到考核中。報(bào)損單一式三聯(lián),記賬聯(lián)上報(bào)財(cái)務(wù)部。當(dāng)月累計(jì)報(bào)損存貨根據(jù)報(bào)損單按照標(biāo)準(zhǔn)成本從賬面庫存中扣除,入當(dāng)月銷售成本。(五)控制采購(gòu)物資的庫存量1、根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)規(guī)律設(shè)置庫存量的上下限,采取以銷定采庫存管理辦法,預(yù)計(jì)銷售多少,采購(gòu)多少。要有即時(shí)供貨商,能夠隨時(shí)供貨。2、建立滯銷、超時(shí)菜品的快速處理機(jī)制,以減少損失。對(duì)于滯銷菜品,每日盤存及時(shí)減少采購(gòu)庫存量,或停止長(zhǎng)期滯銷菜的供應(yīng),以避免原材料變質(zhì)造成的損失。由廚師長(zhǎng)每天檢查領(lǐng)用的菜品情況,做出處理,并上報(bào)美食廣場(chǎng)經(jīng)理。(六)單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本制定1、煙酒等不需要再加工商品按照入庫單價(jià)作為庫存商品單位成本,詳細(xì)列明品種、數(shù)量及特別情況(如有無變質(zhì))。美食廣場(chǎng)所有菜品及其它對(duì)外提供的加工商品必須制定原材料使用標(biāo)準(zhǔn),廚房必須制作菜品成本卡,美食廣場(chǎng)經(jīng)理簽字確認(rèn),經(jīng)主管副總及總經(jīng)理簽字同意后,上報(bào)財(cái)務(wù)部。每種菜品用料及用量必須詳細(xì)列出,輸入數(shù)據(jù)庫電腦,使成本控制、材料庫存與廚師獎(jiǎng)金掛鉤,經(jīng)過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的每日成本,實(shí)現(xiàn)成本分解,進(jìn)銷核對(duì),經(jīng)過銷售的菜品數(shù)量計(jì)算出主、輔料的標(biāo)準(zhǔn)成本(以上月單位標(biāo)準(zhǔn)成本記),并自動(dòng)核減庫存量。2、庫存管理員要每日盤點(diǎn)庫存,并與賬面庫存核對(duì),如有差異立即查找原因,上報(bào)主管經(jīng)理與財(cái)務(wù)部門。并協(xié)助廚師長(zhǎng)對(duì)廚房領(lǐng)用的商品核對(duì)加工銷售情況,若出現(xiàn)異常情況(如銷售菜品與使用量嚴(yán)重不符),立即查找原因,上報(bào)主管經(jīng)理與財(cái)務(wù)部門。每日要做好盤庫記錄。3、月末使用本月采購(gòu)的原材料與庫存原材料加權(quán)平均單價(jià)作為標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算本月菜品或其它銷售商品單位成本,根據(jù)各式菜品、商品銷售數(shù)量計(jì)算銷售總成本。月底盤點(diǎn)庫存量,實(shí)際庫存與賬面庫存差異入當(dāng)月銷售費(fèi)用。各式菜品用量要與菜品設(shè)計(jì)用量一致,如出現(xiàn)重大調(diào)整,如改變做法,要重新核定售價(jià)及
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