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文檔簡(jiǎn)介
公司報(bào)銷制度及流程為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。一、借款管理規(guī)定(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。(二)其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)各項(xiàng)借款金額超過(guò)2萬(wàn)元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。二、因公借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。(二)審批權(quán)限、審批流程:借款人→部門負(fù)責(zé)人審核簽字→財(cái)務(wù)部稽核(前款未清者,原則上不辦理新借支)→分管副總審核→財(cái)務(wù)副總審核→→出納付款。三、日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)、交際費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。(一)費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定1、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且須有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。3、報(bào)銷20000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。(二)費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→財(cái)務(wù)部稽核→部門負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→總經(jīng)理審批簽字→董事長(zhǎng)(副董事長(zhǎng))簽批→財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)(根據(jù)資金情況決定是否付款)→出納報(bào)銷付款。(三)差旅費(fèi)報(bào)銷制度1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天副總經(jīng)理火車(飛機(jī))200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明:(1)住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。(2)實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回公司駐地時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。(3)伙食、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。(4)宴請(qǐng)客戶需由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),并扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。(5)出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。(四)報(bào)銷流程1、出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)單》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、借支差旅費(fèi):出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。3、返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部稽核簽字分管副總審批總經(jīng)理審批簽字董事長(zhǎng)(副董事長(zhǎng))簽批財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)(根據(jù)資金情況決定是否付款)出納報(bào)銷付款。四、電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)人事行政部相關(guān)規(guī)定。2、固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。(二)報(bào)銷流程1、公司人事行政部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。2、固定電話費(fèi)由人事行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。五、交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,在沒(méi)有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。(二)報(bào)銷流程1、員工整理交通車票,票面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。2、審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?、員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。六、辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司人事行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。(二)報(bào)銷流程1、購(gòu)置申請(qǐng):公司人事行政部根據(jù)需求及庫(kù)存情況統(tǒng)一編制購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理規(guī)定報(bào)批。2、報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。3、費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂F?、招待費(fèi)、禮品、交際費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程:(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、招待費(fèi)、禮品、有價(jià)卡、交際費(fèi):為了規(guī)范該部分費(fèi)用的支出,支出單筆2000元以內(nèi)的上述費(fèi)用(融資可放寬至3000元),應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意;單筆費(fèi)用超過(guò)2000元或融資費(fèi)用超過(guò)3000元的,應(yīng)事前征得董事長(zhǎng)(副董事長(zhǎng))批準(zhǔn);2、禮品由董事長(zhǎng)辦公室統(tǒng)一采購(gòu)和保管,贈(zèng)送禮品、有價(jià)卡和支出交際費(fèi)時(shí),按照上述審批標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)由董事長(zhǎng)辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。3、培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人事行政部門統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人事行政部根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)(副董事長(zhǎng))審批。4、資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購(gòu)買資料前必須先填寫《資料申請(qǐng)單》,在報(bào)銷前必須到人事行政部資料管理人員處進(jìn)行登記。(二)報(bào)銷流程:1、招待、禮品、有價(jià)卡等費(fèi)用:不論數(shù)額大小,由經(jīng)辦人持分管副總、總經(jīng)理簽批的消費(fèi)單據(jù)面呈董事長(zhǎng)(副董事長(zhǎng))審批后,經(jīng)財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)方可辦理報(bào)銷手續(xù)。2、培訓(xùn)費(fèi):由人事行政部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。3、資料費(fèi):在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。4、其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。八、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程(一)工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(二)工薪福利支付流程1、工資支付流程:(1)每月10日由人事行政部將本月經(jīng)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;(2)分管副總提供職工月(季)度獎(jiǎng)金分配表;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;(4)按工薪審批程序?qū)徟?;?)每月15日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資。2、臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。3、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程:(1)由人事行政部將董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票支付;(3)社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人事行政部辦理銀行托收手續(xù)。4、其他福利費(fèi)支出由公司人事行政部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→分管副總審核→總經(jīng)理→董事長(zhǎng)(副董事長(zhǎng))審批→出納報(bào)銷付款。九、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程(一)專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。(二)軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。1、填寫購(gòu)置申請(qǐng):按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。3、結(jié)賬報(bào)銷:(1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無(wú)誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定填寫報(bào)銷單(須有經(jīng)辦人簽字并附出入庫(kù)單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。十、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)。(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)簽署審批意見(jiàn)。(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程1、審批后的報(bào)告文件合同等到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。2、簽訂合同:依照合同管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;3、付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T負(fù)責(zé)人審核簽字→財(cái)務(wù)稽核簽字→分管副總經(jīng)理審批→行政副總經(jīng)理審批→董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)簽批;(3)財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn);(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。十一、資金支付報(bào)銷程序(附表1):附表1序號(hào)資金支出項(xiàng)目報(bào)銷程序1因公借款借款人提交借款單(借款事由)→部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部稽核(前款未清者原則上不辦理新借支)→分管副總審核→人事行政副總審批(10000元以內(nèi)終審)→董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批10000元以上→出納辦理結(jié)算。2物資采購(gòu)經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部稽核→分管副總審核→人事行政副總審批(單筆10000元內(nèi)終審)→董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批10000元以上→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納結(jié)算。序號(hào)資金支出項(xiàng)目報(bào)銷程序34能源、動(dòng)力費(fèi)用(排污、水、電、蒸汽等)相關(guān)部門提供發(fā)票→分管副總審核→行政副總審批(終審)→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。6銷貨款退付客戶(業(yè)務(wù)員)提交退款申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人審核→分管副總審核→主管會(huì)計(jì)核準(zhǔn)→人事行政副總或董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。7工程款(未出定案)基建部編制工程進(jìn)度撥款表→部門負(fù)責(zé)人核實(shí)→人事行政副總審批(10萬(wàn)元以內(nèi)終審)→董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批10萬(wàn)元以上→財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。8工程款(已出定案、一次性包干價(jià)、合同約定一次性付清工程款的項(xiàng)目)建筑商提供收款收據(jù)或發(fā)票(付結(jié)算報(bào)告和合同書)→部門主管核實(shí)→主管會(huì)計(jì)審核→人事行政副總審批(3萬(wàn)元以內(nèi)終審)→董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批3萬(wàn)元以上→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。9對(duì)外借款借款方提供借款借據(jù)→財(cái)務(wù)副總審核(根據(jù)資金結(jié)存、調(diào)度)→人事行政副總簽批(50萬(wàn)元內(nèi)終審))→董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)簽批50萬(wàn)元以上→往來(lái)會(huì)計(jì)登記→票證會(huì)計(jì)制單→出納結(jié)算。10社會(huì)融資融資部門提交融資申請(qǐng)→財(cái)務(wù)副總簽批(根據(jù)資金需求和依據(jù)公司融資利率)→董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)在借款手續(xù)上簽字批準(zhǔn)→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。11薪酬、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)支付人力資源部薪資核算員提供薪酬表→人事行政副總審批(終審)→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算→銀行代發(fā)薪酬。12通訊費(fèi)、個(gè)人車輛費(fèi)用人力資源部薪
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