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2022年??谑薪?jīng)濟信息中心預算目錄??谑薪?jīng)濟信息中心單位概況主要職能部門預算單位構成(單位公開沒有這部分內容)??谑薪?jīng)濟信息中心2022年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表部門(單位)收支總表部門(單位)收入總表部門(單位)支出總表項目支出績效信息表??谑薪?jīng)濟信息中心2022單位預算情況說明名詞解釋??谑薪?jīng)濟信息中心單位概況主要職能海口市經(jīng)濟信息中心是負責收集整理國內外經(jīng)濟社會發(fā)展動態(tài)信息,研究全市經(jīng)濟運行中有關重大問題,為政府宏觀經(jīng)濟調控提供決策支持以及向社會提供經(jīng)濟信息服務的事業(yè)單位。主要職責是:(一)收集整理國內外經(jīng)濟社會發(fā)展動態(tài)信息,研究宏觀政策取向和經(jīng)濟運行走勢,以及經(jīng)濟發(fā)展中的重點、熱點問題。為編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃提供服務,為市委、市政府領導決策提供參考。(二)搞好全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的預測、監(jiān)測和分析研究,提出對策措施,并提供經(jīng)濟信息咨詢服務。(三)根據(jù)全市經(jīng)濟社會運行狀況,定期編輯、出版??诮?jīng)濟信息,為各級領導提供正確的信息導向。(四)建立和完善經(jīng)濟預測分析模型、經(jīng)濟景氣分析指標體系、宏觀經(jīng)濟預警報告制度,提出監(jiān)控和引導市場經(jīng)濟運行的政策建議。(五)研究提出推動全市經(jīng)濟信息化建設的措施建議,協(xié)助有關部門加強全市信息化建設和發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)。(六)會同有關部門組織并開展全市對外信息服務及合作交流活動。(七)承辦上級領導或業(yè)務主管部門交辦的其他事項。部門預算單位構成(單位公開沒有此部分內容)第二部分??谑薪?jīng)濟信息中心2022年預算表第三部分??谑薪?jīng)濟信息中心2022年預算情況說明一、關于海口市經(jīng)濟信息中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明??谑薪?jīng)濟信息中心2022年財政撥款收支總預算247.40萬元。其中,收入總計247.40萬元,包括一般公共預算本年收入247.40萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計247.40萬元,包括一般公共服務支出200.96萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出19.41萬元、衛(wèi)生健康支出17.66萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、住房保障支出9.37萬元、糧油物資儲備支出0萬元,結轉下年0萬元。二、關于??谑薪?jīng)濟信息中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況??谑薪?jīng)濟信息中心單位2022年一般公共預算當年撥款247.40萬元,比上年預算數(shù)增加8.1萬元,主要是2022年減少了信息系統(tǒng)運行維護預算經(jīng)費額度。(二)一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務(類)支出200.96萬元,占81.23%;外交(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出19.41萬元,占7.85%;衛(wèi)生健康支出17.66萬元,占7.14%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;住房保障支出9.37萬元,占3.79%;糧油物資儲備支出0萬元,占0%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況1.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展和改革事務支出(項)2022年預算數(shù)為200.96萬元,比上年預算數(shù)減少10.63萬元,主要是本單位基本支出和項目支出預算經(jīng)費額度減少。2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)2022年預算數(shù)為15.95萬元,比上年預算數(shù)增加3.46萬元,主要是2022年本單位人員調減,社會保障和就業(yè)經(jīng)費減少額度。3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)2021年預算數(shù)為合計17.66萬元,比上年預算數(shù)增加0.25萬元,主要是主要是2022年本單位人員調資,行政事業(yè)單位醫(yī)療預算經(jīng)費增加額度。4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數(shù)為9.37萬元,比上年預算數(shù)減少1.2萬元,主要是2022年本單位人員調減,住房公積金費預算減少額度。三、關于??诮?jīng)濟信息中心2022年一般公共預算基本支出情況說明??诮?jīng)濟信息中心單位2022年一般公共預算基本支出為169.90萬元,其中:人員經(jīng)費153.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、商品和服務支出、郵電費、對個人和家庭的補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。公用經(jīng)費15.11萬元,主要包括:其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。四、海口經(jīng)濟信息中心2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明(一)??诮?jīng)濟信息中心2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.4萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),與上年持平;公務車保有量0輛,計劃購置0輛;公務接待費0.4萬元,與上年持平。(二)??诮?jīng)濟信息中心2022年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元五、關于??诮?jīng)濟信息中心2022年政府性基金預算當年撥款情況說明(一)政府性基金預算當年規(guī)模變化情況??诮?jīng)濟信息中心2022年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數(shù)持平。(二)政府性基金預算當年撥款結構情況科學技術支出(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;其他國有土地使用權出讓收入安排的支出0萬元,(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況1.科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2022年預算數(shù)為0萬元,與上年預算數(shù)持平0萬元,主要是無此項預算安排。2.科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2022年預算數(shù)為0萬元,與上年預算數(shù)持平,主要是無此項預算安排。3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)0萬元,主要是無此項預算安排。六、關于海口經(jīng)濟信息中心單位2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則,??诮?jīng)濟信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業(yè)收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、社會保險和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出。??诮?jīng)濟信息中心單位2022年收支總預算247.40萬元。七、關于海口經(jīng)濟信息中心2022年收入預算情況說明??诮?jīng)濟信息中心2022年收入預算247.40萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經(jīng)費撥款收入247.40萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。八、關于??诮?jīng)濟信息中心2022年支出預算情況說明海口經(jīng)濟信息中心2022年支出預算247.40萬元,其中:基本支出153.79萬元,占62.17%;項目支出78.5萬元,占31.73%。比上年預算數(shù)減少3.4萬元,主要是2022年減少了信息系統(tǒng)運行維護預算經(jīng)費額度和減少人員工資社會保障支出預算經(jīng)費額度。九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費(行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明,其他單位不需要說明)(二)政府采購情況2022年??诮?jīng)濟信息中心政府采購預算總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日,??诮?jīng)濟信息中心共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。(四)績效目標設置情況海口經(jīng)濟信息中心2個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算78.50萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修(護)費、其他等。十、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運
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