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第審計(jì)員的崗位職責(zé)

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的(精選29篇)

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇1

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體制優(yōu)化,建立健全公司的內(nèi)部控制體系。

2.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)性審核,評(píng)估各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn),提出有效建議并督促改進(jìn)。

3.負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司(及關(guān)聯(lián)公司)內(nèi)部審計(jì)工作,包括制定審計(jì)計(jì)劃和方案,編制審計(jì)工作底稿,起草并完成審計(jì)報(bào)告。

4.參與公司內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范、工作指引的編制;協(xié)助財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財(cái)務(wù)審計(jì)管理體系,并維護(hù)其運(yùn)行。

5.負(fù)責(zé)與外部審計(jì)人員對(duì)接,配合完成外部審計(jì)工作。

6.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目后管理,了解投資目標(biāo)業(yè)績(jī)的真實(shí)性,關(guān)注財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)并進(jìn)行有效分析與預(yù)測(cè),提示財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

7.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理工作,為公司經(jīng)營(yíng)提供及時(shí)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇2

1、負(fù)責(zé)電力安裝工程方面的成本預(yù)算,能夠獨(dú)立完成工程的預(yù)算編制及結(jié)算審核。

2、了解電力工程項(xiàng)目的概算、預(yù)算及結(jié)算,依據(jù)現(xiàn)行國(guó)家政策法規(guī)、計(jì)價(jià)依據(jù)及相關(guān)工程技術(shù)資料對(duì)需審核的工程量、單價(jià)及取費(fèi)等進(jìn)行審核;

3、根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃,能配合開(kāi)展綜合審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等工作,并按要求出具內(nèi)部成本分析報(bào)告;

4、根據(jù)公司要求具體實(shí)施工作,對(duì)在建項(xiàng)目的結(jié)算等各環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇3

1、根據(jù)需要對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

2、對(duì)審計(jì)中的不明事項(xiàng),堅(jiān)持深入施工現(xiàn)場(chǎng),到__了解情況。對(duì)合同中有疑問(wèn)的條款及時(shí)向相關(guān)部門咨詢,確保分包審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

3、負(fù)責(zé)500萬(wàn)以上工程及材料的采購(gòu)、招投標(biāo)的監(jiān)管工作。

4、及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計(jì)情況,對(duì)審計(jì)完畢的結(jié)算資料及時(shí)整理、歸檔。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

審計(jì)員的崗位職責(zé)7

1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內(nèi)控審計(jì)制度與流程,梳理風(fēng)險(xiǎn)清單、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制體系;

2、協(xié)助制定并執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃、協(xié)助擬定內(nèi)審方案,組織實(shí)施審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告和管理建議,分析各流程節(jié)點(diǎn)可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn),提出內(nèi)控改善建議或方案;

3、協(xié)助組織開(kāi)展各類常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,包括但不限于銷售、采購(gòu)、存貨等領(lǐng)域,并在審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協(xié)助負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目整改跟蹤閉環(huán)管理;

5、協(xié)助處理部門的其他工作;

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇4

1、定期收集分析公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況,擬定審計(jì)計(jì)劃和工作方案;

2、對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)取證,編制審計(jì)工作底稿;

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)管理各系統(tǒng)的內(nèi)部控制的適當(dāng)性和有效性;

4、對(duì)實(shí)施的改善措施進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),不斷完善;

5、參與制定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施;

6、對(duì)突發(fā)性、臨時(shí)性、專案性的項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì);

7、對(duì)商業(yè)舞弊案件進(jìn)行調(diào)查審計(jì);

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇5

1、協(xié)助項(xiàng)目組完成各類企業(yè)的年報(bào)審計(jì)或IPO審計(jì)等;

2、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目組分配的具體審計(jì)工作任務(wù);

3、收集、取得及整理審計(jì)證據(jù)及資料,編寫審計(jì)工作底稿;

4、協(xié)助編制審計(jì)報(bào)告,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

5、完成部門或項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù);

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇6

1、健全公司內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度;

2、開(kāi)展公司及下屬單位內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)管理、績(jī)效考核等審計(jì)工作;

3、開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作,健全紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)章制度;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇7

1.負(fù)責(zé)日常記帳對(duì)帳;

2.負(fù)責(zé)每日資金出入審查;

3.負(fù)責(zé)日常收確認(rèn);

4.負(fù)責(zé)價(jià)格體系更新;

5.負(fù)責(zé)內(nèi)控審查;

6.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理;

7.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇8

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成審計(jì)項(xiàng)目,能獨(dú)立完成撰寫審計(jì)報(bào)告;

獨(dú)立承擔(dān)小型項(xiàng)目的審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的工作;

國(guó)際業(yè)務(wù)高級(jí)審計(jì)員能勝任派到海外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇9

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì),獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的審計(jì)工作,對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇10

1、能夠獨(dú)立操作完成科目常規(guī)審計(jì),現(xiàn)場(chǎng)自行解決簡(jiǎn)單問(wèn)題,在指導(dǎo)下處理部分特殊、疑難事項(xiàng)。

2、能夠獨(dú)立進(jìn)行小型、簡(jiǎn)單常規(guī)項(xiàng)目審計(jì),包括所有的報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)表格。

3、能夠?qū)徲?jì)員進(jìn)行適當(dāng)正確的指導(dǎo)。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇11

1、每年定期梳理集團(tuán)所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團(tuán)公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運(yùn)行;

2、定期或不定期對(duì)集團(tuán)所有公司進(jìn)行審計(jì),形成相應(yīng)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況匯報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)告(季、半年、年度)是否真實(shí)準(zhǔn)確反映被審計(jì)公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確合法合規(guī);

3、定期或不定期對(duì)集團(tuán)所有公司進(jìn)行納稅專項(xiàng)審計(jì),形成相應(yīng)納稅審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:被審計(jì)公司所有納稅情況匯報(bào),適用國(guó)家稅種及稅率是否正確,計(jì)提應(yīng)納稅額及已納稅額是否準(zhǔn)確、真實(shí),是否按期申報(bào),按期交納,是否有無(wú)遺漏,存在問(wèn)題是否補(bǔ)充申報(bào)或完善解決;

4、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。(重點(diǎn)是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對(duì)外采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷、授權(quán)文件等);

5、負(fù)責(zé)審計(jì)集團(tuán)所有公司股東會(huì)決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報(bào)表及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)在出具相應(yīng)專項(xiàng)審核報(bào)告或在內(nèi)部管理報(bào)表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔(dān)相應(yīng)復(fù)核及審核責(zé)任;

6、集團(tuán)公司其他相關(guān)工作。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇12

1.能夠獨(dú)立完成中型常規(guī)公司審計(jì)工作,或者小型特殊項(xiàng)目審計(jì)工作;

2.在大型集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目之中擔(dān)當(dāng)相對(duì)重要審計(jì)任務(wù);

3.對(duì)審計(jì)員進(jìn)行有效的指導(dǎo)和培訓(xùn)。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇13

1、按照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理的要求,開(kāi)展公司信息系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)質(zhì)量及信息安全的內(nèi)部審計(jì)工作;

2、參與部門安排的審計(jì)項(xiàng)目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計(jì)項(xiàng)目所需的相關(guān)數(shù)據(jù),并為其他相關(guān)IT服務(wù)提供支持;

3、針對(duì)公司IT審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,跟蹤落實(shí)相關(guān)整改工作;

4、協(xié)助建立公司IT審計(jì)管理體系、參與制定公司相關(guān)審計(jì)制度等;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇14

1.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展內(nèi)部例行審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作

3.參與企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)、建設(shè)和完善工作,對(duì)現(xiàn)有內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合法性、合理性、完整性,實(shí)施的有效性、真實(shí)性進(jìn)行評(píng)估,提出改進(jìn)意見(jiàn)

4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

5.監(jiān)督財(cái)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行,及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn)

6.起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,客觀公正地反映、評(píng)價(jià)被審計(jì)單位或部門的情況并提出建設(shè)性的建議和處理意見(jiàn)

7.審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)執(zhí)行情況的跟進(jìn)

8.審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通

9.審計(jì)資料合檔案的歸檔、保管和保密

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇15

1、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理完成擬上市公司IPO、上市公司年報(bào)審計(jì)、大型央企國(guó)企年報(bào)審計(jì)、資產(chǎn)重組和企業(yè)并購(gòu)等項(xiàng)目;

2、獨(dú)立完成審計(jì)經(jīng)理分配的重要審計(jì)項(xiàng)目的具體審計(jì)工作及審計(jì)工作底稿,或獨(dú)立完成組成部份審計(jì)工作底稿,并編制審計(jì)報(bào)告;

3、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告,并提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

4、負(fù)責(zé)復(fù)核、指導(dǎo)下屬工作完成情況;

5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇16

1、負(fù)責(zé)公司基建、設(shè)備安裝工程相關(guān)的內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理工作,協(xié)助建立系統(tǒng)化的內(nèi)部控制體系;

2、參與基建工程、設(shè)備安裝項(xiàng)目前期招標(biāo),對(duì)招標(biāo)程序的合規(guī)性進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督,負(fù)責(zé)公司基建工程、設(shè)備安裝項(xiàng)目的跟蹤審計(jì),對(duì)立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、工程管理、工程造價(jià)等方面的審計(jì)實(shí)施工作;

3、通過(guò)審計(jì)、監(jiān)察,發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)、設(shè)備安裝項(xiàng)目中存在的問(wèn)題,提出改善建議并實(shí)施后續(xù)跟進(jìn),審核工程相關(guān)合同,確保符合法律法規(guī)并保護(hù)公司利益,主導(dǎo)工程項(xiàng)目的決算,為公司合理控制成本;

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇17

1、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的估算、概算;

2、按照公司報(bào)價(jià)政策規(guī)定制作工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)書,并配合招投標(biāo)工作;

3、負(fù)責(zé)本部門員工的管理、培養(yǎng)與培訓(xùn)工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的工作任務(wù);

4、負(fù)責(zé)公司分包商合同價(jià)格審核;

5、收集、分析工程造價(jià)數(shù)據(jù)信息;做到對(duì)工程項(xiàng)目的成本控制、保證工程項(xiàng)目的合理化利潤(rùn);

6、完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析,及時(shí)完成工程決算資料的歸檔。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇18

1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展公司各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

2、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,推動(dòng)優(yōu)化工作流程;

3、揭示內(nèi)部控制中存在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系;

4、實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)審計(jì)工作,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得以整改落實(shí);

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇19

1、在審計(jì)經(jīng)理帶領(lǐng)下,參與執(zhí)行大中型項(xiàng)目的審計(jì)工作,負(fù)責(zé)較為復(fù)雜財(cái)務(wù)報(bào)表科目審計(jì)程序的執(zhí)行,協(xié)助審計(jì)經(jīng)理開(kāi)展項(xiàng)目組日常管理;

2、擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)項(xiàng)目成員完成小型、常見(jiàn)類型項(xiàng)目的審計(jì)工作任務(wù);

3、收集、取得及整理審計(jì)證據(jù)及資料,編制審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿;

4、協(xié)助(或獨(dú)立)編制審計(jì)報(bào)告;

5、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理整理歸檔審計(jì)工作底稿,或者指導(dǎo)審計(jì)助理整理歸檔底稿;

6、完成事務(wù)所交辦的其他工作任務(wù)。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇20

1、參與各類項(xiàng)目的審計(jì)工作,收集資料、編制底稿

2、按項(xiàng)目經(jīng)理的要求完成審計(jì)工作,對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出合理化建議

3、完成項(xiàng)目經(jīng)理臨時(shí)交辦的任務(wù)

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇21

1.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成大中型項(xiàng)目的審計(jì),獨(dú)立承擔(dān)小型項(xiàng)目的審計(jì)工作,對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

2.主動(dòng)發(fā)現(xiàn)客戶的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇22

1.確保部門操作手冊(cè)包括政策、程序和任務(wù)列表的執(zhí)行以及政府法規(guī)被遵循。

2.確保及時(shí)上報(bào)。如無(wú)法在工作中及時(shí)上報(bào),請(qǐng)通知收入審計(jì)副經(jīng)理。

3.確保以正確的順序存檔以及文件存儲(chǔ)在有序進(jìn)行。

4.確保所有的存儲(chǔ)資料按照時(shí)間順序整理。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇23

1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系;

2、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

4、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

6、依據(jù)公司管理需求,組織實(shí)施針對(duì)公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);

7、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計(jì)的結(jié)果,對(duì)業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;

8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與控制進(jìn)行識(shí)別、測(cè)試與評(píng)價(jià);

9、協(xié)助完成公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、管理和控制工作;

10.其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇24

1、協(xié)助擬訂審計(jì)計(jì)劃方案,完成審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作;

2、獲得審計(jì)證據(jù),建立審計(jì)管理檔案;

3、整理和匯總審計(jì)工作底稿,擬定審計(jì)報(bào)告初稿;

4、與外部審計(jì)人員建立聯(lián)系;

5、對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改、管理建議;

6、協(xié)助建立和改善審計(jì)流程和風(fēng)險(xiǎn)體系。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇25

1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,審計(jì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查;

3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;

4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

5、對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

6、與外部審計(jì)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

7、負(fù)責(zé)整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計(jì)檔案;

8、按時(shí)完成公司交辦的其他工作。

審計(jì)員的崗位職責(zé)_審計(jì)員是干什么的篇26

1、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制要素的梳理;

2、建立并完善公司內(nèi)控管理

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