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文檔簡介

倉儲管理大神的誕生(附流程圖和各種表

格)

1'物料儲存保養(yǎng)的一般原則什么?

(1)倉儲部門應(yīng)按存貨性質(zhì),將倉儲區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良

品,以便于管理。

(2)將制品按照生產(chǎn)過程在作業(yè)現(xiàn)場規(guī)劃出不同區(qū)域,以作為各生產(chǎn)線在制品

暫存管理的標識。

(3)儲存設(shè)計的基本原則應(yīng)考慮下列四項,以便于接收和發(fā)放工作的進行。

①流動性:

較常使用的物品應(yīng)儲存于靠近接收及插搬運地區(qū),以縮短作業(yè)人員往返時間的

搬運成本。

②相似性:

常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域,以縮短時間。

③物品大?。?/p>

儲存設(shè)計時儲存位置應(yīng)按照存放物品的大小而給予適當?shù)拇娣趴臻g,以確保能

充分利用空間。

④安全性

物品的保管應(yīng)以安全為第一,如危險物品的存放應(yīng)考慮一些安全措施,以維護

庫房及廠區(qū)安全。

(4)每一種物料都要有一固定的儲位,并按照儲位來放置物料,而且倉儲部

門應(yīng)定期檢查庫存品儲位是否正確,如有錯誤應(yīng)查出原因,并注意防止錯誤狀

況的再次發(fā)生。

2、物料搬運作業(yè)的一般原則是什么?

物料搬運時需視實際情況如物料的大小、數(shù)量的多少及堆放的高低等選用適當

的工具或其他方法,并遵守以下原則:

(1)搬運時應(yīng)保持通道暢通,注意安全并采取適當?shù)陌徇\方式。

(2)視所搬運物品的體積大小采用適當?shù)陌徇\方式及搬運工具。如油壓車、

手推車或叉車等。

(3)零組件及易碎品在搬運時應(yīng)避免碰撞,并注意防潮、防污,以確保其精

密度,放置時必須輕拿輕放。

3、物料存儲應(yīng)注意哪些事項?

物料的存放如無特殊要求則按照物料的大小、高度、重量等采取適當有效的存

放方法,一般標準如下:

(1)高度:

堆放總高度一般限制3米以下,置放料架時每層不超過1。5米。

(2)重量:

在放置物料時要考慮物料的重量,重者應(yīng)盡量擺在下層,避免在存取物料時發(fā)

生意外。

(3)集成電路(IC)及易碎品的儲存規(guī)定:

①集成電路在儲存時應(yīng)采用原包裝儲存或以防靜電的容器儲存保存,以防止靜

電損傷或其他原因可能造成品質(zhì)受損。

②集成電路因需要而有零數(shù)出庫或庫存時,需墊以防靜電的材質(zhì)容器,以避免

IC腳因儲存不慎而造成彎曲及損毀,而且在搬移集成電路時必須使用防靜電的

工具搬移(如真空吸筆),盡量避免用手。

③易碎品盡量放置在料件架下層或裝箱存放以保安全。

④以上物料在發(fā)/領(lǐng)料時,必須在工作臺上作業(yè)。

(4)對于有使用期限的物料必須特別予以標示。

(5)在儲存過程中,因掉落或懷疑有品質(zhì)問題時,需會同品管人員重新確認品

質(zhì)。

(6)物料儲存時要注意周圍的環(huán)境控制,溫濕度的變化需證券交易記錄在《溫

溫度記錄表》中,因為電子零件在過高的濕度環(huán)境中,容易氧化而造成損壞,

所以必須要有一些防護措施如除濕機等設(shè)備來降低濕度,以避免物料損壞而造

成損失。

4.收料區(qū)一般區(qū)分為幾個區(qū)域?

(1)進料待檢區(qū)

倉儲部門的收料人員,收到物料后,將物料放置在此區(qū)域,而且不同的物料要

分開擺放,不能混全放在一起。

(2)進料合格區(qū)

經(jīng)由品管部門檢驗合格后的物料,放置在此區(qū)域,等待倉庫收料人員入庫。

(3)檢驗退貨區(qū)

品管檢驗不合格的物料放置在此區(qū)域,等待供應(yīng)廠商處理。

5?收料、進料、入庫作業(yè)如何完成?

(1)他儲部門要有一特定的收料區(qū)暫放廠商所進的物料,等待檢驗及入庫,不

得隨意放置。

(2)倉儲人員接收貨運公司送貨人員或廠商所送的物料后,將物料放置在待驗

區(qū),然后按照生管部門所提供的資料核對所收到的物料品名、規(guī)格、料號、數(shù)

量,無誤后開立“驗收單”,并交由品管部門按時驗收單檢驗物料:如所送的

物料與主管部門所提供的資料不符合時,將物料放置于進料驗退區(qū),等待廠商

處理。

(3)倉儲部門人員按照品管部門檢驗合格的物料驗收單。將物料放置于該物料

的固定儲位,而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標示進料日期,并在該物

料的物料庫存卡上注明進料日期、給收單號、數(shù)量等資料,以便于日后追蹤。

(4)“驗收單”一式三聯(lián),分別如下:

第一、二聯(lián):送財務(wù)部門入賬后按照編號存檔。

第三聯(lián):倉儲部門登錄物料后按照編號存檔。

第四聯(lián):交由采購部存檔。

6?進料作業(yè)流程圖

7?倉庫如何發(fā)料?

(1)倉儲部門按照生管部門所制發(fā)的“制令領(lǐng)料單”(生管部門提供)后,應(yīng)

按照BOM表備料,而在備料過程中,物料的搬移必須遵守搬運的規(guī)則。備完

料后必須制發(fā)“發(fā)料單”,經(jīng)主管簽核后送交生產(chǎn)部門并通知領(lǐng)料。

(2)物料的發(fā)放必須以先人先出為原則,以保持物料的適用性。

(3)備料人員在備料時,需將已備妥的物料放置于固定的區(qū)域(如備料區(qū)),

不得隨便放置;不同批的料件要分開擺放,不可混放在一起;而且每一批物料

需標示出名稱、規(guī)格、制令領(lǐng)料單號、批量,以免發(fā)生搬錯或其它的錯誤。

(4)生產(chǎn)部門在接收到倉儲部門所制發(fā)的發(fā)料單后,按照發(fā)料單至倉庫領(lǐng)料。

而生產(chǎn)部門在領(lǐng)料時,倉儲備料人員必須在旁協(xié)助,如有錯誤或物料品名、規(guī)

格、數(shù)量等不符時能馬上解決問題。

(5)重要零件(如IC)等,可能因數(shù)量不足而需使用和BOM表不一樣的料件

時,需有公司所承認的文件證明可使用才可代用。不然不得發(fā)料。

(6)倉儲人員在發(fā)料的同時,在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盤查賬料

是否相符,如有差異時需馬上檢查是哪里發(fā)生問題,并將錯誤修正,還要預(yù)防

下次不得再發(fā)生類似錯誤。

(7)生產(chǎn)部門人員按照發(fā)料單盤點物料無誤后,在發(fā)料單上簽名及注明日期后

將物料領(lǐng)回。

(8)發(fā)料單一般有一式四聯(lián)或三聯(lián),發(fā)料后,由倉儲部門分送如下:

第一聯(lián):送交財務(wù)部門入賬后按照編號存檔;

第二聯(lián):倉儲部門登錄物料賬后連同“制令領(lǐng)料單”按照編號順序存檔備查;

第三聯(lián):連同物料交由生產(chǎn)部門;

第四聯(lián):由生管部門存檔備查。

8、發(fā)料作業(yè)流程圖

制令領(lǐng)料單

9、倉庫如何進行退料作業(yè)?

(1)生產(chǎn)部門因工程原因、工單結(jié)束有料件剩余、包裝變更等狀況而必須辦理

退料時應(yīng)填寫“退料單”,內(nèi)容需注明日期、退料部門、制造工作單號(制令

領(lǐng)料單號)、機種名稱、規(guī)格、退料原因說明、料號、部門、需退量等,經(jīng)部

門主管簽核后知會品管部門檢驗。

(2)品管部門按照“品質(zhì)規(guī)范”的規(guī)定加以檢驗,并在退料單的“品管檢驗”

欄簽注檢驗結(jié)果。如有檢驗為不良品,退回生產(chǎn)部門,另填“不良品處理單”按

照“不良品處理作業(yè)“辦理退料;如為良品,則通知生產(chǎn)部門辦理入庫事宜。

(3)倉儲部門接收已經(jīng)品管檢驗的退料品及退料單,核對無誤后,在退料單上

填寫實退量,并將物料存放于適當?shù)膬ξ?,退料單一式三?lián),分送如下:

第一聯(lián):送財務(wù)部門據(jù)以入賬后按照編號存檔;

第二聯(lián):倉儲部門據(jù)以登錄材料賬或辦理補料;其后續(xù)作業(yè)詳見“補料作業(yè)

第三聯(lián):送生產(chǎn)部門存檔備查或據(jù)以辦理領(lǐng)料。

10、倉庫如何處理不良品?

(1)生產(chǎn)部門發(fā)生不良品退料時,應(yīng)填寫“不良品處理單?經(jīng)部門主管簽核

后,由品管部門檢驗并注明不良原因,損壞程度及擬處理方式,連同不良品送

交倉儲部門。

(2)倉儲部門收到經(jīng)品管檢驗后的不良品及不良品處理單核對無誤后,將不良

品放置于不良品區(qū),不良品處理單一式三聯(lián),分別如下:第一聯(lián):送財務(wù)部門

存檔備查;第二聯(lián):倉儲部門存檔備查;第三聯(lián):送生產(chǎn)部門存檔或據(jù)以辦理

領(lǐng)料。

(3)倉儲部門應(yīng)按照“不良品處理單“每月編制”不良品統(tǒng)計表“,注明編

號、日期、料品品名及規(guī)格、數(shù)量、不良品處理單號碼。如為原件不良,應(yīng)再

知會采購部門簽注索賠或交換等處理。

(4)不良品統(tǒng)計表一式三聯(lián),經(jīng)批準后分送如下:第一聯(lián):送采購部門;第二

聯(lián):送財務(wù)部門按照處理方式據(jù)以入財后存檔;第三聯(lián):倉儲部門存檔備查,

據(jù)以處理不良品。

11'退料作業(yè)流程圖

12、不良品處理作業(yè)流程圖

上承退料作業(yè)

部門主管簽核

會品管檢驗注明不良

品原因及損壞程序

不良品1

處理單

核才f簽收

蹙圜

送生產(chǎn)

存放

不良

業(yè)

品區(qū)

檔存檔備查

定期編制不

良品統(tǒng)計表

不良品1

處理單

按照權(quán)限送簽

不良品3不良品1

處理單處理單

下接進料

處理不良品退出補料

登錄供應(yīng)商資料卡

后存檔

質(zhì)量致育學(xué)堂

13、倉庫如何進行補料?

(1)補料適用于因生產(chǎn)部門退料或因操作或設(shè)備發(fā)生異常狀況而發(fā)生缺料的情

況時。

(2)生產(chǎn)部門因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料時,應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”,注明單號、

日期、申請部門、制造工作單號、品史規(guī)格、料號、部門、申請數(shù)量、申請理

由說明,送部門主管簽核后到倉庫領(lǐng)料。

(3)倉儲部門收到“領(lǐng)料單”與“退料單”或“不良品處理單”核對無誤后,

送部門主管簽核后發(fā)料,并在領(lǐng)料單上填寫實發(fā)量?!邦I(lǐng)料單”一式三聯(lián),分

別如下:第一聯(lián):送財務(wù)部門存檔備查;第二聯(lián):送倉儲部門據(jù)以發(fā)料;第三

聯(lián):申請部門存檔備查。

14、補料作業(yè)流程圖

15、生產(chǎn)產(chǎn)品入庫作業(yè)流程

16、倉庫如何進行盤點?

(1)本項目適用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盤點作業(yè)。

①各部門的原材料、在制品、半成品及成品,除每年二次的年度盤點外,應(yīng)按

照原物料、在制品、半成品及成品的類別予以不定期抽查及每月定期盤點。

②倉儲部門每月應(yīng)定期自行盤點存貨,審核部門要隨時派員抽查。

③料品在抽查及盤點時,被抽查或盤存的料件即停止辦理料件的收發(fā),料品保

管人員在其經(jīng)管料品進行抽查或盤存時,不得擅自離開工作崗位,并必須妥為

準備、協(xié)助盤點。

④庫存料件經(jīng)抽查或盤存發(fā)現(xiàn)不符,并經(jīng)查無特殊原因者,按照存貨調(diào)整方法

進行處理。

(2)公司每年應(yīng)至少舉行一次存貨全面盤點作業(yè)。

①審核部門應(yīng)于盤點前確定盤點范圍、盤點基準、盤點方式、盤點日期及其他

相關(guān)資料后召開第一次盤點會議。

②成立盤點小組,并擬定盤存計劃及日程表。

③擬定的盤存計劃及日程表,應(yīng)經(jīng)第二次盤點會議確定,以作為盤點人員編組

的依據(jù)。

④確定后的盤點計劃及日程表應(yīng)由審核部門通知監(jiān)盤部門。

⑤審核部門應(yīng)于盤點前召開盤點說明會詳細說明盤點注意事項。

⑥財務(wù)部門按照盤點結(jié)果編制“盤點清冊”,審核部門就差異的處理召開第三

次盤點會議,提出盤點報告。

⑦盤點清冊一式三份,分送如下:

a、一份交財務(wù)部門存查:

b、一份交監(jiān)盤財務(wù)人員存查;

C'一份交倉儲部門按照存貨調(diào)整作業(yè)辦理。

17'某工廠物料盤點的記錄方法示例

物料倉庫的盤點因?qū)ο蠹胺秶?,就顯得較簡單。

(1)盤點日

原則上是每個月的月底下午4小時,盤點時間內(nèi),物料倉庫的物品禁止移動,

也就是不可以入庫及出庫。

(2)盤點人員:

①盤點:由倉管各項目盼管人員盤點各自分管的物料。

②查驗:由其他物料管理人員查驗盤點人員的盤點票。

③盤點票

a、為一式兩聯(lián),一聯(lián)盤點人自存,一聯(lián)掛(貼)在盤點對象品上。

b、盤點票為連續(xù)編號,便于整理于盤點表上,不會遺漏。

c、盤點票上可分為三種顏色:

白色一良品

黃色一呆滯品

紅色一廢品

④盤點表

將盤點票按白色、黃色、紅色票分類,并按照連續(xù)編號轉(zhuǎn)記于盤點表內(nèi)即成。

盤點表一式三聯(lián):

財務(wù)

物控

倉庫自存

查驗人員按照盤點表及盤點票進行抽查。

18'盤點作業(yè)流程圖

i.質(zhì)量教育學(xué)堂

19、存貨如何進行調(diào)整?

(1)本項目適用于存貨盤盈(虧)及其他因素導(dǎo)致實際庫存數(shù)與賬目數(shù)量發(fā)生

差異時的調(diào)整。

(2)各部門將盤存差異原因查明后,由財務(wù)部門匯總編制"存貨盤盈(虧)明

細表”,應(yīng)注明料品編號、品名規(guī)格、賬目庫存數(shù)量、差異數(shù)、調(diào)整原因及其他

有關(guān)資料呈部門主管簽字。

(3)"存貨盤盈虧明細表”一式三聯(lián),由財務(wù)部門分送如下:

第一聯(lián):財務(wù)部門據(jù)以入賬后按照編號存檔;

第二聯(lián):送倉儲部門據(jù)以更正材料賬及物料卡后按照編號存檔。

第三聯(lián):申請部門存檔備查。

20、存貨調(diào)整作業(yè)流程圖

21、呆滯料如何處理?

(1)本項目適用于庫存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的呆滯料處理程序。

(2)倉儲部門每半年提報庫存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的物料編制"呆料

品庫存報表”,注明日期、料號、品名規(guī)格、部門、現(xiàn)有存量等資料,經(jīng)部門主

管簽核后,品管、生管、營業(yè)等有關(guān)部門會簽擬處理方式的意見,專門提交部

門主管。

(3)部門主管收到"呆料品庫存報表”應(yīng)即召集相關(guān)部門人員討論如何處理呆滯

料,并將擬處理方式填入"呆滯品庫存報表”,并按照權(quán)限送簽,決定處理方

式。

(4)"呆料品庫存報表”一式二聯(lián),經(jīng)核準后,分送如下:

第一聯(lián):倉儲部門按照核定處理方式處理呆料品;

第二聯(lián):財務(wù)部門按照核定的處理方式入賬。

22、呆料調(diào)整作業(yè)流程圖

23、貨倉作業(yè)的常用表單

(1)物料庫存卡

NO

品名料號

規(guī)格放置位置

年月B憑單號碼入庫出庫結(jié)存簽名

(2)退料單

年月U

退料部門存檔單號

制工單號

退料原因機種名稱

科號品名規(guī)格部門需退鼠實退戰(zhàn)乩管檢驗

經(jīng)辦:

核準曳審初審帝仲倉庫簽收業(yè)務(wù)人員

退料部門負責(zé)人:(簽章)

工廠倉庫管理員:(答章)質(zhì)呈教育字堂

(3)不良品處理單

年月日NO.

生產(chǎn)單位

制造工作單號不良原因說明

制造工作單量

科號柚名規(guī)格部門需退量實退量品管檢驗

核準復(fù)審初審制單

J

(4)領(lǐng)料單

年月日

領(lǐng)料部門制L單號

申請用途口材料口半成品口物料

理由說明口成品口不良品口其他

料號品名規(guī)格部門申請量實發(fā)量不足量備注

倉儲部門領(lǐng)料簽收

核夏初制主管經(jīng)辦

準審審單

(5)生產(chǎn)入庫單

(日期://)

預(yù)定計劃:()

入庫單號:()入庫日期:存儲區(qū)間:()

制造部門:頁次:共頁

序號制令單號-序號料品代號庫存部門廠庫代號制造數(shù)量

料品Z稱未交數(shù)量入庫數(shù)量

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