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文檔簡介
射洪縣公共資源交易服務中心2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。1、根據(jù)相關法規(guī)、政策,制定有關交易行為的具體操作方案和內部操作規(guī)程。2、向社會提供有關企業(yè)資質、專業(yè)人員、項目信息、交易情況及相關咨詢服務。3、統(tǒng)一發(fā)布各類公共資源交易活動交易信息。4、為公共資源交易活動提供場地和服務,為各行業(yè)主管單位實施管理和監(jiān)督部門監(jiān)管提供條件。5、配合各行業(yè)主管部門,執(zhí)行具體的招投標活動。6、配合監(jiān)督部門對進入縣公共資源交易服務中心的公共資源交易活動進行場內監(jiān)督。7、協(xié)助各職能部門、監(jiān)察部門對有關投訴進行調查處理。8、完成縣委、縣政府交辦的其他重大工作。(二)2017年重點工作完成情況。1、認真履行職責,堅持集中交易、網(wǎng)絡運行、源頭防腐的改革思路,促進公共資源交易規(guī)范化、制度化運行。2、與相關行政監(jiān)督部門密切配合,強化交易監(jiān)管服務,嚴把進場交易項目審核關,規(guī)范交易秩序,凈化市場環(huán)境。3、充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術,不斷深化公共資源電子化交易平臺建設,提升監(jiān)管服務能務,方便交易各方主體。4、遵循“招標采購人依法組織、評標專家獨立評審、監(jiān)管部門和中心全程監(jiān)管服務”原則,不斷健全制度體系,努力構建廉潔規(guī)范平臺。二、部門概況縣公共資源交易服務中心下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。三、收支決算總體情況2017年縣公共資源交易服務中心本年收入合計114.31萬元,其中:財政撥款收入114.31萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。2017年縣公共資源交易服務中心本年支出合計108.14萬元,其中:基本支出91.91萬元,占84.99%;項目支出16.23萬元,占15.01%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收支決算情況縣公共資源交易服務中心2017年度財政撥款收支總決算114.93萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加6.03萬元,增長5.54%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況縣公共資源交易服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出108.14萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款減少0.16萬元,下降0.15%。(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況縣公共資源交易服務中心2017年一般公共預算財政撥款支出108.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出105.36萬元,占97.43%;社會保障和就業(yè)支出1.56萬元,占1.44%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0.57萬元,占0.53%;住房保障支出0.65萬元,占0.60%。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):2017年決算數(shù)為0.62萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):2017年決算數(shù)為89.14萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):2017年決算數(shù)為15.60萬元,完成預算69.64%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公共資源交易檔案資料規(guī)范化管理未完全實施形成結轉結余。4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2017年決算數(shù)為1.56萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2017年決算數(shù)為0.57萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年決算數(shù)為0.65萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況縣公共資源交易服務中心2017年一般公共預算財政撥款基本支出91.91萬元,其中:人員經(jīng)費83.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費8.63萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明縣公共資源交易服務中心2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.40萬元,完成預算22.22%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0%;公務接待費支出決算為0.40萬元,完成預算22.22%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定和省“十項”規(guī)定,加強“三公”經(jīng)費管理,厲行節(jié)約,尤其是強化公務接待費管理,嚴控公務接待規(guī)模和接待標準,接待批次、人次下降,接待金額減少。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1.1萬元,下降73.33%,其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)與2016年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算與2016年持平;公務接待費支出決算減少1.1萬元,下降73.33%。減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定和省“十項”規(guī)定,加強“三公”經(jīng)費管理,厲行節(jié)約,尤其是強化公務接待費管理,嚴控公務接待規(guī)模和接待標準,接待批次、人次下降,接待金額減少。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.40萬元,占100%。具體情況如下:1.因公出國(境)經(jīng)費2017年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。2.公務用車購置及運行維護費2017年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務用車運行維護費支出0萬元。3.公務接待費2017年公務接待費0.40萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次,46人,共計支出0.40萬元,具體內容包括:考察學習方面0.30萬元、工作視察方面0.06萬元、工作檢查方面0.04萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況縣公共資源交易服務中心2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況2017年度,縣公共資源交易服務中心機關運行經(jīng)費支出0萬元。(二)政府采購支出情況2017年度,縣公共資源交易服務中心政府采購支出總額7.26萬元,其中:政府采購貨物支出7.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于機關辦公室及公共資源交易大廳工作開展所需的辦公設備購置。無小微企業(yè)政府采購事項。(三)國有資產占有使用情況截至2017年12月31日,縣公共資源交易服務中心公有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。(四)預算績效情況按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標1個,涉及財政資金16.23萬元,覆蓋率達到100%。十、名詞解釋1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。8.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。13.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。14.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。18.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費
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